de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 312.00 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | Valor que se empenha correspondente a assinatura das revistas (placar e Men's Health) junto a secretaria da junventude, esporte e lazer, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha pensão alimenticia, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 24/01/2014 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2014 | 9620.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2014 | 3398.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratdos, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 24/01/2014 | 1261.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2014 | 6400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2014 | 5600.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 24/01/2014 | 1032.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2014 | 74730.46 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e ferias/2014 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2014 | 2172.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2014 | 79563.09 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2014 | 3048.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2014 | 24400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2014 | 16540.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2014 | 2472.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, como Agentes do Peva, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2014 | 14620.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2014 | 10600.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de Janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2014 | 13860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2014 | 22485.88 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2014 | 9845.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Efetivos do PAB, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2014 | 16412.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2014 | 7940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2014 | 1605.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, regime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2014 | 5127.24 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Conselho Tutelar, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2014 | 6000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2014 | 15905.19 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2014 | 6344.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2014 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2014 | 6324.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da cultura e turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da cultura e turismo, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/02/2014 | 32.64 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/02/2014 | 6000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/02/2014 | 73240.73 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/02/2014 | 1032.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/02/2014 | 74599.72 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e ferias/2014 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/02/2014 | 87887.68 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/02/2014 | 60245.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/02/2014 | 25400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/02/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/02/2014 | 6324.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de cultura e turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/02/2014 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime comissionados, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/02/2014 | 1985.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de fevereio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/02/2014 | 6200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/02/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/02/2014 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/02/2014 | 12400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/02/2014 | 4698.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratdos, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/02/2014 | 6000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/02/2014 | 15612.52 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/02/2014 | 6544.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/02/2014 | 7720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/02/2014 | 1906.66 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, regime Efetivos, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/02/2014 | 3116.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Conselho Tutelar, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/02/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de cultura e turismo, regime contratados, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/02/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2014 | 1.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/03/2014 | 3.02 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marrço/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/03/2014 | 1261.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/03/2014 | 6500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/03/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/03/2014 | 6324.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de cultura e turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/03/2014 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime comissionados, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/03/2014 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/03/2014 | 12680.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/03/2014 | 4698.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratdos, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/03/2014 | 4724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/03/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/03/2014 | 1032.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/03/2014 | 73203.91 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e ferias/2014 dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/03/2014 | 5199.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/03/2014 | 83154.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/03/2014 | 24800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/03/2014 | 7264.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, regime Comissionados, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/03/2014 | 1629.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, regime Efetivos, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/03/2014 | 3620.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Conselho Tutelar, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/03/2014 | 6176.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/03/2014 | 16469.21 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/03/2014 | 6544.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/03/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/03/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de cultura e turismo, regime contratados, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2014 | 1.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2014 | 1.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/04/2014 | 13920.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/04/2014 | 10600.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2014 | 17124.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF deste Municipio, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/04/2014 | 2472.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, como AGENTE DO PEVA, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2014 | 14080.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2014 | 23952.14 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas, ferias e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Efetivos, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/04/2014 | 9021.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Efetivos do PAB, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2014 | 16112.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2014 | 7988.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/04/2014 | 1725.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, regime Efetivos, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2014 | 3620.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Conselho Tutelar, relativo ao mes de março/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2014 | 6900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2014 | 16449.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas, ferias e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/04/2014 | 5820.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2014 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2014 | 13748.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/04/2014 | 4698.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratdos, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2014 | 1261.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2014 | 6500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/04/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/04/2014 | 6372.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/04/2014 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime comissionados, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2014 | 4000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/04/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2014 | 1376.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas, ferias 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/04/2014 | 73766.32 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas, ferias e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/04/2014 | 75676.16 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de abil/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/04/2014 | 83840.53 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2014 | 57980.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/04/2014 | 24276.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/04/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime contratados, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/04/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2014 | 1.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2014 | 0.23 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/05/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/05/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/05/2014 | 1261.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/05/2014 | 6500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/05/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/05/2014 | 6372.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/05/2014 | 5900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime comissionados, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/05/2014 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/05/2014 | 14848.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/05/2014 | 4698.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratdos, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/05/2014 | 4024.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/05/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/05/2014 | 1248.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas, ferias 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/05/2014 | 73310.31 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas, ferias e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/05/2014 | 78381.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/05/2014 | 111689.59 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas, ferias e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/05/2014 | 61557.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/05/2014 | 26536.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/05/2014 | 5799.22 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/05/2014 | 17204.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas, ferias e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/05/2014 | 5820.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/05/2014 | 8108.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/05/2014 | 1870.33 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas, ferias e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, regime Efetivos, relativo ao mes de abril/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/05/2014 | 3620.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Conselho Tutelar, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/05/2014 | 14348.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/05/2014 | 23240.39 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas, ferias e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Efetivos, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/05/2014 | 9221.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Efetivos do PAB, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/05/2014 | 18394.09 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/05/2014 | 17848.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF deste Municipio, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/05/2014 | 2472.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, como AGENTE DO PEVA, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/05/2014 | 14790.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/05/2014 | 11556.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Pessoal |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/05/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/05/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime contratados, relativo ao mes de maio/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2014 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHODS BRASIL LTDA - ME | Fornecimento de produtos diversos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, PROGRAMA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, conforme Pregão Eletronico nº. 32/2012a/FNDE/MEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COM DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Fornecimento de produtos diversos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, PROGRAMA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, conforme Pregão Eletronico nº. 32/2012a/FNDE/MEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2014 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAB - COMERCIO DE PRUDUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Fornecimento de produtos diversos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, PROGRAMA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, conforme Pregão Eletronico nº. 32/2012a/FNDE/MEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/06/2014 | 2723.86 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 990,4945 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento dos onibus de placas OGE-5530/PB e OGF-6230/PB pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/06/2014 | 3265.70 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.290,7905 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,53, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/06/2014 | 662.63 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 226,1535 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/06/2014 | 5532.48 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 2.186,7509 lts de diesel B S500 COMUM ao preço unitario de R$. 2,53 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em NotaFiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/06/2014 | 1.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/06/2014 | 1397.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 508,0000 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira e Motoniveladora (patrol), pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação emNota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/06/2014 | 969.38 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 352.5018 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de 2,75 o lt, destinados a VAN MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, locado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/06/2014 | 3696.33 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.261,5460 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/06/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/06/2014 | 600.00 | 08750646000106 | CAVALCANTE E ALVES LTDA - EPP | Fornecimento de produtos destinado a Secretaia de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/06/2014 | 1232.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 448,0000 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa OGG-0895/PB, pertencente a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/06/2014 | 1507.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 548,0000 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa de placa NQH-8862/PB, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/06/2014 | 13.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a 02 (duas) tarifas de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/06/2014 | 300.00 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/06/2014 | 21.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/06/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Oficio 3046610, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/06/2014 | 370.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/06/2014 | 370.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2014 | 320.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipú Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2014 | 370.00 | 00098690876472 | PAULO OLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2014 | 370.00 | 00006518510412 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2014 | 320.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2014 | 320.00 | 00003205982410 | ANTONIO ALFREDO OTAVIO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2014 | 370.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2014 | 320.00 | 00097523194400 | JOSELIA UBIRACI DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2014 | 220.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2014 | 320.00 | 00044132573400 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2014 | 250.00 | 00007607732462 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2014 | 320.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipú Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2014 | 250.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Lagoa Preta Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2014 | 550.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2014 | 370.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Antonio Conselheiro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2014 | 320.00 | 00075935163420 | ROMILDO ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Fria Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2014 | 250.00 | 00006709309460 | VALMIRA CRISTINA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2014 | 220.00 | 00005026823459 | LINDACY MARIA DOS SANTOS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2014 | 220.00 | 00005077016402 | DILMA MARIA DOS SANTOS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2014 | 370.00 | 00009903276478 | NATHAN MOREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2014 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2014 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2014 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2014 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2014 | 580.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2014 | 370.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2014 | 430.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2014 | 370.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2014 | 350.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2014 | 370.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2014 | 530.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Assentamento Antonio Conselheiro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2014 | 370.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2014 | 370.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2014 | 370.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/06/2014 | 100.00 | 00007720650476 | MARIA MARILENE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2014 | 200.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA PROJOVEM e PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de maio/14, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2014 | 100.00 | 00009888170473 | GILMARA DE FREITAS DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2014 | 300.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2014 | 170.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2014 | 3000.00 | 00001385352485 | VALMIRA MARIA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com Internação Hospitalar, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/06/2014 | 300.00 | 00008970982426 | JULIANA DE PONTES MENDONÇA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2014 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002185 | 10/06/2014 | 9275.76 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Onibus de palca MXK-8341, transportando estudantes das localidades, Lagoa Preta, Agua Branca, Amarela I e II, Sitio Novo Taipu, Lagoa do Mocós Zona Rural deste Municipio, para as Escolas Maria Lins e CIEM-HV, localizada na Sede, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/06/2014 | 7290.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa KLE-7435-PB, transportando Estudantes das localidades: Amarela I e II, e Lagoa dos Mocós, para a Escola Flavio Ribeiro Coutinho Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002187 | 10/06/2014 | 11952.00 | 00004572422486 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS de placa MOC-7319/PB, transportando Estudantes Universitarios da Sede deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/06/2014 | 390.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 03 (tres) diarias, a fim de realizar compras de materiais pedagogicos para diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/06/2014 | 390.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor referente a 03 (tres) diarias, a fim de realizar compras de materiais pedagogicos para diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/06/2014 | 390.00 | 00006506934425 | JAQUELINE DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor referente a 03 (tres) diarias, a fim de realizar compras de materiais pedagogicos para diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2014 | 5700.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro, e Agua Fria, Zona Rural, para frequentarem aulas em Escola na Sede deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/06/2014 | 417.89 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO relativo a 5ª parcela, periodo de apuração 01/01/1980, e vencimento 30/05/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/06/2014 | 112.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e Juros referente ao pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO relativo a 5ª parcela, periodo de apuração 01/01/1980, e vencimento 30/05/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/06/2014 | 413.99 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO relativo a 1ª parcela (13447-720101/2013-26), periodo de apuração 01/01/1980, e vencimento 30/04/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/06/2014 | 129.83 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e Juros referente ao pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO relativo a 1ª parcela (13447-720101/2013-26), periodo de apuração 01/01/1980, e vencimento 30/04/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/06/2014 | 413.99 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO relativo a 2ª parcela (13447-720101/2013-26), periodo de apuração 01/01/1980, e vencimento 30/05/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/06/2014 | 129.83 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e Juros referente ao pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO relativo a 1ª parcela (13447-720101/2013-26), periodo de apuração 01/01/1980, e vencimento 30/04/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/06/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/06/2014 | 2250.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante os meses de março, abril e maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/06/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/06/2014 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/06/2014 | 550.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | Pagamento referente ao arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de água potavel de familias da referida localidade, durante o mes de maio do ano corrente, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/06/2014 | 230.00 | 00015438465487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/06/2014 | 550.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | Pagamento referente ao arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de água potavel de familias da referida localidade, durante o mes de maio do ano corrente, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/06/2014 | 473.18 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Fornecimeneto de 02 (dois) MANCAIS DE GRADE GRAXA 225MM 1.5/8, destinados a Retro-escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/06/2014 | 874.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/06/2014 | 431.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO D.O nos dias 22, 29 e 30/05/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/06/2014 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa NQA-7076, em viagens transportando Equipes do PSF III, Comunidades: Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/06/2014 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CHEVROLET/CLASSIC LS de placa OEX-8818, em viagens transportando Equipes do PSF II, Comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocós, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, durante o mes de maiodo corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/06/2014 | 778.00 | 00065969537420 | GIRLAINE PONTES DE BARROS | Serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem, junto ao Posto de Saude - PSF deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/06/2014 | 724.00 | 00004534329482 | JOSE ANTONIO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigilante do Posto Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/06/2014 | 724.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao Posto de Saude deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/06/2014 | 874.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | Serviços prestados como motorista substituto para escala de plantão no Centro de Saude deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/06/2014 | 350.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua 31 de março, 01 centro, nesta, onde funciona o a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/06/2014 | 250.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua 25 de Dezembro, sn, Centro, nesta, onde funciona o CRAS deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/06/2014 | 724.00 | 00004984603470 | TELMA RAIMUNDA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desdenvolvimento Socaial deste Municipio, como serviços gerais, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/06/2014 | 500.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a Avenida Emilia Augusta, sn, Centro, nesta, onde funciona a CASA DA COSTURA deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/06/2014 | 400.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Rubens Lins, lote 15, quadra L, Conjunto Maravalha, nesta, onde funciona o PETI da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Nunicipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/06/2014 | 724.00 | 00001955649448 | MARIA DAS DORES HONORATO | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/06/2014 | 300.00 | 00097781495420 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Rubens Lins, 04, centro, nesta, onde funciona o CONSELHO TUTUELAR deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/06/2014 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Rubens Lins, 41, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/06/2014 | 724.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | Serviços prestados de limpeza junto ao Centro de Apoio ao Cidadão deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/06/2014 | 724.00 | 00004298404463 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MENEZES | Serviços administrativo prestados junto ao Centro de Apoio ao Cidadão deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/06/2014 | 724.00 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | Serviços prestados de apoio em atos administrativos junto ao CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO, nesta Cidade, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/06/2014 | 724.00 | 00005816813471 | SEVERINA ANGELA ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços junto ao Predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/06/2014 | 724.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza onde funciona a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/06/2014 | 724.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Socail deste Municipio, na identificação e cadastramento de Familias a serem beneficiadas pelo Programa de casas populares, durante o mes de maio do corente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/06/2014 | 724.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/06/2014 | 2135.00 | 00088534979472 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de 61 (sessenta e uma) carradas de agua potavel ao preço de R$. 35,00 (trinta e cinco reais) a carrada, atraves de carro pipa extraida do poço de sua propriedade situada na Granja Sta. Maria, para atendimento as Comunidades deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/06/2014 | 670.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa, destinados a distribuição para população, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/06/2014 | 724.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia do galpão garagem, onde fica a frota de Veiculos desta Edilidade, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/06/2014 | 724.00 | 00002535292475 | JOSE ROBERTO JERONIMO DE SOUZA | Serviços prestados com a manutenção na bomba dagua que abastece a Comunidade do Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/06/2014 | 724.00 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | Serviços prestados como vigia da Praça Central - Elias Cavalcante deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/06/2014 | 724.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | Serviços prestados como vigia da Praça Publica da entrada da Cidade deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/06/2014 | 724.00 | 00003504398426 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | Serviços prestados como vigilante da Praça Publica Elias Cavalcante desta Cidade, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/06/2014 | 1500.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Serviços prestados como Motorista do carro-pipa pertencete a Secretaria de Iinfraestrutura, transportando agua potavel para atender as Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/06/2014 | 724.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | Serviços prestados como recepcionista da Prefeitura deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/06/2014 | 350.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade situado na Praça Elias Cavalcante de Albuquerque, 08 - Centro, destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/06/2014 | 724.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas gerais no Centro Administrativo Municipal (Prefeitura), nesta, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/06/2014 | 724.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais desta Edilidade, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/06/2014 | 724.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, de apoio na digitação de empenhos, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/06/2014 | 724.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como telefonista desta Edilidade, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/06/2014 | 870.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Serviços prestados como atendente junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/06/2014 | 724.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados na apresentação, na divulgação dos evetos das Secretarias Municipais deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de junho/2014, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/06/2014 | 400.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpeza geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/06/2014 | 300.00 | 00000744128846 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Gildo Nobrega, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/06/2014 | 1065.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/06/2014 | 1065.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/06/2014 | 800.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, na organização da documentação dos cortes de terras da Zona Rural, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/06/2014 | 350.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Luiz Vaz de Figueiredo, sn, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/06/2014 | 1100.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/06/2014 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | Serviços prestados na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/06/2014 | 724.00 | 00008338716413 | MARILIA JOSE GONÇALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/06/2014 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | Serviços prestados na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/06/2014 | 724.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia da Escola Municipal João Lins, localizada no Sitio Corredor deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/06/2014 | 724.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | Serviços prestados como vigilante da Escola Manoel Inacio, localizada na Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/06/2014 | 724.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/06/2014 | 724.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/06/2014 | 724.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Serviços prestados na limpeza em geral junto a Secretaria Municipal de Eduação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/06/2014 | 724.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Lins Vieira neste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/06/2014 | 724.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio, localizada no Sitio Lagoa dos Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/06/2014 | 724.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | Serviços prestados de atividades administrativas na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/06/2014 | 724.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na limpeza do Ginasio o Barretão da Secretaria Municipal de Eduação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/06/2014 | 724.00 | 00087374129491 | JANIO MEIRELES SOARES | Serviços prestado como vigilante da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/06/2014 | 500.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a Rua Luiz Vaz de Figueiredo, sn, Centro, nesta, onde funciona o anexo do CIEM da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/06/2014 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | Serviços prestados como vigilante da Quadra Poliesportiva o Barretão da Secretaria Municipal de Educação, em fins de semana e feriados, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/06/2014 | 724.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/06/2014 | 250.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação do Predio situado a rua Ruy Carneiro, sn, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/06/2014 | 400.00 | 00003506315498 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Rubens Lins, SN, nesta, onde funciona a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/06/2014 | 724.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria da Juventude Esporte e Laser deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/06/2014 | 724.00 | 00002349045420 | MARIA EDINELZA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Flavio Ribeiro localizada neste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/06/2014 | 422.00 | 00008606448478 | MARIA JOSÉ DA FONSECA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Beatriz Lopes localizada neste Municipio, do dia 05 a 23 de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008538527401 | JOÃO BATISTA S DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante na Seda da Prefeitura deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/06/2014 | 600.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFPIS, regularização de divergencias decorrentes, transmissão de dados especificos, entre outros, referente ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003068243459 | MARIA JOSE MARTINS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados como auxiliar de serviços da Equipe II do PSF deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/06/2014 | 400.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFPIS, regularização de divergencias decorrentes, transmissão de dados especificos, entre outros, referente ao mes de maio de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/06/2014 | 17796.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF deste Municipio, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/06/2014 | 2472.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, como AGENTE DO PEVA, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/06/2014 | 14790.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/06/2014 | 11556.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/06/2014 | 7100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Municipio, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/06/2014 | 14480.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/06/2014 | 22334.47 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas, ferias e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Efetivos, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/06/2014 | 9797.53 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas, ferias e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Efetivos do PAB, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/06/2014 | 17452.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/06/2014 | 8012.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/06/2014 | 1629.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas, dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, regime Efetivos, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/06/2014 | 3620.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Conselho Tutelar, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/06/2014 | 4972.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/06/2014 | 16948.48 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas, ferias e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/06/2014 | 5868.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/06/2014 | 6096.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/06/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/06/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/06/2014 | 1261.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/06/2014 | 6524.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/06/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/06/2014 | 6396.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/06/2014 | 5924.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime comissionados, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/06/2014 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/06/2014 | 15680.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/06/2014 | 4770.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratdos, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/06/2014 | 1032.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas, ferias 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/06/2014 | 69745.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas, ferias e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/06/2014 | 1.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/06/2014 | 85264.94 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas, ferias e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/06/2014 | 60864.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/06/2014 | 28932.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/06/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/06/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime contratados, relativo ao mes de junho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2014 | 1.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2014 | 230.00 | 00016078861468 | JOSE HERALDO PEREIRA | Serviços prestados no conserto de 01 (uma) geladeira pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Seviços tecnicos especializados como ENGENHEIRO CILVIL junto a esta Edilidade, durante os mes maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/07/2014 | 200.00 | 00004909635440 | JOELMA ANULINO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/07/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.029-6 - FNS BLVGS, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/07/2014 | 13.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a 02 (duas) tarifas de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2014 | 47.00 | 02538085000191 | DATASOLINFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Fornecimento de de material de informatica diversos, destinados a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Culpom Fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/07/2014 | 600.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFPIS, regularização de divergencias decorrentes, transmissão de dados especificos, entre outros, referente ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/07/2014 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/07/2014 | 724.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados de apoio na limpeza do predio da Escola Municipal Arcanjo Soares, localizada no Sitio Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/07/2014 | 724.00 | 00001443766445 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de apoio na limpeza do predio da Escola Municipal Arcanjo Soares, localizada no Sitio Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/07/2014 | 948.00 | 00008452438451 | WILZA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Escola Municipal Arcanjo Soares, localizada no Sitio Agua Fria, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/07/2014 | 400.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFPIS, regularização de divergencias decorrentes, transmissão de dados especificos, entre outros, referente ao mes de junho de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/07/2014 | 150.00 | 00003909797407 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/07/2014 | 200.00 | 00070840003480 | JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/07/2014 | 200.00 | 00007033781474 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/07/2014 | 700.00 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | Serviços prestados na decoração e preparação de bolos, e salgados destinados a confraternização do dia das Mães dos Programas Sociais deste Municipio, referente ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/07/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de maio e junho do corrente ano, confo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE DANÇA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de maio e junho do corrente ano, co | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de maio e junho do corrente ano, conf | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de maio e junho do corrente ano, conf | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de maio e junho do corrente ano, conf | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de maio e junho do corrente ano, c | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de maio e junho do corrente ano, conforme discriminação em | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de maio e junho do corrente ano, conforme discriminação em | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de maio e junho do corrente ano, conforme discriminação em | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de maio e junho do corrente ano, conforme discriminaç | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de maio e junho corrente ano, conforme discriminação e | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de maio e junho | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de maio e junho | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00015368143770 | MAELLYDA JAKIELLY DANTAS DE OLIVEIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de maio e junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fis | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de maio e junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de maio e junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fisca | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA, como ASSESSOR DE SISTEMA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de maio e junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/07/2014 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de junho | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/07/2014 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de junho do corre | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/07/2014 | 330.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO no Jornal A UNIÃO nos dias 22, 29, 30/05 e 11/06/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/07/2014 | 115.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO D.O do dia 11/06/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/07/2014 | 520.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a concessão de 04 (quatro) diarias para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar assuntos inerentes a esta Municipalidade, junto a PUBLIC SOFTWRE no setor de Contabilidade, Empenhos e Outros, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/07/2014 | 724.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais desta Edilidade, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2014 | 724.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas gerais no Centro Administrativo Municipal (Prefeitura), nesta, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/07/2014 | 724.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados de apresentação, na divulgação dos evetos das Secretarias Municipais deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/07/2014 | 724.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | Serviços prestados como recepcionista da Prefeitura deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/07/2014 | 350.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade situado na Praça Elias Cavalcante de Albuquerque, 08 - Centro, destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/07/2014 | 530.00 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/07/2014 | 885.15 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 302,0989 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento dos veiculos utilizados pelo Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002521 | 10/07/2014 | 8811.97 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Onibus de palca MXK-8341, transportando estudantes das localidades, Lagoa Preta, Agua Branca, Amarela I e II, Sitio Novo Taipu, Lagoa do Mocós Zona Rural deste Municipio, para as Escolas Maria Lins e CIEM-HV, localizada na Sede, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2014 | 724.00 | 00008338716413 | MARILIA JOSE GONÇALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2014 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | Serviços prestados na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2014 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | Serviços prestados na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2014 | 874.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/07/2014 | 724.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia da Escola Municipal João Lins, localizada no Sitio Corredor deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2014 | 1100.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2014 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | Serviços prestados como vigilante da Quadra Poliesportiva o Barretão da Secretaria Municipal de Educação, em fins de semana e feriados, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2014 | 724.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | Serviços prestados como vigilante da Escola Manoel Inacio, localizada na Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2014 | 724.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | Serviços prestados como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de maio do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2014 | 350.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Luiz Vaz de Figueiredo, sn, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/07/2014 | 724.00 | 00095414509468 | JOSEFA DARC ALVES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de maio do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de maio do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/07/2014 | 500.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a Rua Luiz Vaz de Figueiredo, sn, Centro, nesta, onde funciona o anexo do CIEM da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/07/2014 | 724.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de maio do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo GOL de placa MZE-0257, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no transporte de Servidores na Sede e Zona Rural, bem como viagens a João Pessoa, Itabaiana e Pilar, afim de tratarem assuntos de interesse da Secretaria mencionada, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2014 | 724.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de maio do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/07/2014 | 6300.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro, e Agua Fria, Zona Rural, para frequentarem aulas em Escola na Sede deste Municipio, durante o mes de maio docorrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/07/2014 | 866.70 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 315,1636 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento dos onibus de placas OGE-5530/PB e OGF-6230/PB pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/07/2014 | 1453.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 574.3083 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,53, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/07/2014 | 865.70 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 295,4607 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/07/2014 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de lubrificantes destinados a frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/07/2014 | 300.00 | 00000744128846 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Gildo Nobrega, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2014 | 800.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, na organização da documentação dos cortes de terras da Zona Rural, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2014 | 1065.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/07/2014 | 1310.00 | 00003993033400 | ANDRE LUIZ MIRANDA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Trator de Esteira D-4E, quando nos serviços de ajuntamnto de barro/pissaro, por ocasiao dos serviços de conservação das estradas vicinais deste Municipio, no periodo de 07 a 18 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/07/2014 | 965.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 381,4229 lts de diesel B S500 COMUM ao preço unitario de R$. 2,53 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/07/2014 | 3598.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.308,3636 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, Motoniveladora (patrol) e Caminhão Pipa de placa NQH-8862/PB , pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/07/2014 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de lubrificantes destinados a frota pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/07/2014 | 724.00 | 00087374129491 | JANIO MEIRELES SOARES | Serviços prestado como vigilante da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2014 | 200.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA PROJOVEM e PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de junho/14, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/07/2014 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Rubens Lins, 41, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2014 | 724.00 | 00005816813471 | SEVERINA ANGELA ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços junto ao Predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2014 | 724.00 | 00001955649448 | MARIA DAS DORES HONORATO | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2014 | 724.00 | 00004984603470 | TELMA RAIMUNDA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desdenvolvimento Social deste Municipio, como serviços gerais, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2014 | 550.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | Pagamento referente ao arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de água potavel de familias da referida localidade, durante o mes de junho do ano corrente, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/07/2014 | 724.00 | 00004298404463 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MENEZES | Serviços administrativo prestados junto ao Centro de Apoio ao Cidadão deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/07/2014 | 724.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | Serviços prestados de limpeza junto ao Centro de Apoio ao Cidadão deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/07/2014 | 550.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | Pagamento referente ao arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de água potavel de familias da referida localidade, durante o mes de junho do ano corrente, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/07/2014 | 400.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Rubens Lins, lote 15, quadra L, Conjunto Maravalha, nesta, onde funciona o PETI da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Nunicipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2014 | 250.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua 25 de Dezembro, sn, Centro, nesta, onde funciona o CRAS deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/07/2014 | 300.00 | 00097781495420 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Rubens Lins, 04, centro, nesta, onde funciona o CONSELHO TUTUELAR deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/07/2014 | 358.80 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 122,4573 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/07/2014 | 1700.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa NQA-7076, em viagens transportando Equipes do PSF III, Comunidades: Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/07/2014 | 350.00 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da FAMACIA BASICA ligado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/2014, conforme contartao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/07/2014 | 1700.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CHEVROLET/CLASSIC LS de placa OEX-8818, em viagens transportando Equipes do PSF II, Comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocós, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/07/2014 | 3586.94 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.224,2116 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/07/2014 | 585.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 212.7272 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de 2,75 o lt, destinados a VAN MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, locado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2014 | 5000.00 | 00098327020463 | SEVERINO CESAR OLIVEIRA DA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (uma) Caçamba de placa PET-0916/PE, em 20 (vinte) diarias a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no transporte de pizzara, areia e outros produtos, durante os meses de maio e junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2014 | 724.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia do galpão garagem, onde fica a frota de Veiculos desta Edilidade, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2014 | 1960.00 | 00088534979472 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de 56 (cinquenta e seis) carradas de agua potavel ao preço de R$. 35,00 (trinta e cinco reais) a carrada, atraves de carro pipa extraida do poço de sua propriedade situada na Granja Sta. Maria, para atendimento as Comunidades deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2014 | 670.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa, destinados a distribuição para população, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Serviços prestados como Motorista do carro-pipa pertencete a Secretaria de Iinfraestrutura, transportando agua potavel para atender as Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2014 | 724.00 | 00002535292475 | JOSE ROBERTO JERONIMO DE SOUZA | Serviços prestados com a manutenção na bomba dagua que abastece a Comunidade do Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/07/2014 | 724.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | Serviços prestados como vigia da Praça Publica da entrada da Cidade deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003504398426 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | Serviços prestados como vigilante da Praça Publica Elias Cavalcante desta Cidade, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/07/2014 | 370.00 | 00009903276478 | NATHAN MOREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2014 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2014 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/07/2014 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/07/2014 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2014 | 580.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2014 | 370.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2014 | 430.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2014 | 370.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2014 | 350.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/07/2014 | 370.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2014 | 530.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Assentamento Antonio Conselheiro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2014 | 370.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2014 | 370.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2014 | 370.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/07/2014 | 370.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2014 | 370.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2014 | 320.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipú Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2014 | 370.00 | 00098690876472 | PAULO OLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2014 | 370.00 | 00006518510412 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2014 | 320.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2014 | 320.00 | 00003205982410 | ANTONIO ALFREDO OTAVIO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2014 | 370.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2014 | 320.00 | 00097523194400 | JOSELIA UBIRACI DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/07/2014 | 220.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/07/2014 | 320.00 | 00044132573400 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/07/2014 | 250.00 | 00007607732462 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2014 | 320.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipú Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2014 | 250.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Lagoa Preta Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2014 | 550.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/07/2014 | 530.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Antonio Conselheiro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/07/2014 | 320.00 | 00075935163420 | ROMILDO ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Fria Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/07/2014 | 250.00 | 00006709309460 | VALMIRA CRISTINA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2014 | 220.00 | 00005026823459 | LINDACY MARIA DOS SANTOS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2014 | 220.00 | 00005077016402 | DILMA MARIA DOS SANTOS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/07/2014 | 1710.00 | 00008166245426 | TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES | Serviços prestados na locação de 01 (um) Caminhão de placa JNZ-4975/PB, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2014 | 1310.00 | 00079722920430 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de abril do corente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/07/2014 | 2600.87 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.028,0118 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,53 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/07/2014 | 865.50 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 314,7272 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa OGG-0895/PB, pertencente a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/07/2014 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de lubrificantes destinados a frota pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/07/2014 | 250.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação do Predio situado a rua Ruy Carneiro, sn, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria da Juventude Esporte e Laser deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2014 | 400.00 | 00003506315498 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Rubens Lins, SN, nesta, onde funciona a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/07/2014 | 69.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela FARMACIA BASICA deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de jul/2014, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/07/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/07/2014 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFPIS, regularização de divergencias decorrentes, transmissão de dados especificos, entre outros, referente ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/07/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/07/2014 | 724.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Gol de placa MOE-5848, em diarias a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, na condução de Servidores quando a serviços da Secretaria mencionada, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/07/2014 | 874.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | Serviços prestados como motorista substituto para escala de plantão no Centro de Saude deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/07/2014 | 724.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao Posto de Saude deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/07/2014 | 724.00 | 00003068243459 | MARIA JOSE MARTINS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados como auxiliar de serviços da Equipe II do PSF deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/07/2014 | 530.00 | 00057024227400 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | Serviços prestados como fotografo na tiragem e revelação de fotografias do CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/07/2014 | 724.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/07/2014 | 724.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/07/2014 | 724.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, na identificação e cadastramento de Familias a serem beneficiadas pelo Programa de casas populares, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/07/2014 | 724.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza onde funciona a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/07/2014 | 724.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como telefonista desta Edilidade, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/07/2014 | 870.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Serviços prestados como atendente junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/07/2014 | 724.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, de apoio na digitação de empenhos, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de julho/2014, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/07/2014 | 724.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como Segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Acentamento Antonio Conselheiro, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/07/2014 | 724.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Serviços prestados na limpeza em geral junto a Secretaria Municipal de Eduação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/07/2014 | 724.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/07/2014 | 724.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio, localizada no Sitio Lagoa dos Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/07/2014 | 724.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | Serviços prestados de atividades administrativas na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/07/2014 | 724.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Lins Vieira neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/07/2014 | 724.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na limpeza do Ginasio o Barretão da Secretaria Municipal de Eduação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/07/2014 | 724.00 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | Serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/07/2014 | 1906.65 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destinados a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, para conservação, limpeza e higiene, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/07/2014 | 300.00 | 00071059288753 | MANUEL MACHADO DA SILVA | Pagamento correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/07/2014 | 724.00 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | Serviços prestados como vigia da Praça Central - Elias Cavalcante deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/07/2014 | 300.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados com 01 (uma) assinatura do Diario Oficial pelo periodo de 20/07/2014 a 20/07/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/07/2014 | 3000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Serviços prestados na assessoria junto a comissão de licitação e na realização de prestações de contas de convenios firmados com os Governos Federal e Estadual, durante o mes de jan do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/07/2014 | 1065.00 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/07/2014 | 1448.00 | 00080655360425 | MARIA CELIA COSTA RODRIGUES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal CIEM-HV, localizada na Sede deste Municipio, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/07/2014 | 1448.00 | 00008343414411 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra na realização de limpezas gerais no predio onde funciona o anexo da Escola Municipal CIEM-HV, deste Municipio, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/07/2014 | 8100.00 | 00004571439407 | WALBER DA SILVA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa KLE-7435-PB, transportando Estudantes das localidades: Amarela I e II, e Lagoa dos Mocós, para a Escola Flavio Ribeiro Coutinho Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/07/2014 | 1500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando moradores do Assentamento Antonio Coselheiro e Agua Fria, Zona Rural, destinados a Feira Livre realizada semanalmente neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/07/2014 | 800.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT STRADA de placa MOQ-6085/PB, quando a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/07/2014 | 2000.00 | 00002655867475 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | Segundo pagamento referente aos serviços prestados na confecção dos leteiros para formação do nome do Municipio instalado na entrada da Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/07/2014 | 1065.00 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/07/2014 | 250.00 | 00007457552758 | JOSIVAL MAXIMO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/07/2014 | 250.00 | 00009888170473 | GILMARA DE FREITAS DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/07/2014 | 1060.00 | 00008677840400 | CLEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS | Serviços prestados de apoio em atividades administrativa junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/07/2014 | 1500.00 | 00025196294449 | GLORIA MARIA ARAUJO GUEDES | Serviços tecnicos especializados prestados como Assistente Social, junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/07/2014 | 1686.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT SIENA de placa OGE-6887/PB, em viagens a diversas localidades do Municipio, transportando Servidores do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, com Agentes de Endemias na realização de Ações no Combate a Dengue, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/07/2014 | 880.00 | 00004534329482 | JOSE ANTONIO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigilante do Posto Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/07/2014 | 350.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua 31 de março, 01 centro, nesta, onde funciona o a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/07/2014 | 1448.00 | 00009159327413 | JOSÉ MURILO ROCHA DOS SANTOS | Serviços prestados de Informatica junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/07/2014 | 7735.00 | 00004127576480 | JOSIEL LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MXT-0101, transportando Estudantes das localidades: Sitio Engenho Novo, Agua Branca, Mata de Vara e Amarela II, para a Escola Flavio Ribeiro Coutinho Zona Rural deste Municipio, sendo 17 dias ao preço de R$. 3,50 o Km, no periodo de março a abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra na maunutenção e retelhamento de Predios Escolares da rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/07/2014 | 1100.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT de placa PEE-8838/PB, em viagens a João Pessoa a serviços da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em NotaFiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/07/2014 | 1000.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Gol de placa MNT-6769/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no transporte de Servidores quando em viagens a João Pessoa, Pilar, Sapé e Itabaiana, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002680 | 22/07/2014 | 11952.00 | 00004572422486 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo ONIBUS de placa MOC-7319/PB, transportando Estudantes Universitarios da Sede deste Municipio para João Pessoa, turno noite, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal deServiços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/07/2014 | 420.00 | 00000852982470 | EDVALDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CELTA de placa KLA-4195/PB, em viagens a Cidade de João Pessoa transportando Pacientes da Zona Rural e urbana para Hospitais, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal deServiços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/07/2014 | 250.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/07/2014 | 250.00 | 00003504649445 | JOSE AUGUSTO MOISES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/07/2014 | 724.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo da Escola Beatriz Lopes, localizada no Sitio Café do Vento deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/07/2014 | 724.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo da Escola Beatriz Lopes, localizada no Sitio Café do Vento deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/07/2014 | 724.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | Serviços prestados como vigilante do anexo da Escola Beatriz Lopes, localizada no Sitio Café do Vento deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/07/2014 | 1410.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE de placa OEU-1586, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, na condução de Servidores, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/07/2014 | 1500.00 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, na digitação de recibos, elaboração de contratos de prestados de serviços e locação, separação e analise de documentos de despesas e classificação para empenhos, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/07/2014 | 1261.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/07/2014 | 8024.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/07/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/07/2014 | 6396.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/07/2014 | 5924.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime comissionados, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/07/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/07/2014 | 12372.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/07/2014 | 4770.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratdos, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/07/2014 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/07/2014 | 678.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | Pagamento relativo ao PASEP ano base 2012, pago nesta data, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/07/2014 | 6096.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/07/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/07/2014 | 1.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/07/2014 | 1032.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas, ferias 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/07/2014 | 28032.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/07/2014 | 62584.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/07/2014 | 78334.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/07/2014 | 67862.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas, ferias e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/07/2014 | 48850.82 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas, ferias e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Efetivos, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/07/2014 | 14580.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/07/2014 | 54258.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/07/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas, dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, regime Efetivos, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/07/2014 | 8012.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/07/2014 | 3620.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Conselho Tutelar, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/07/2014 | 19245.93 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas, ferias e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/07/2014 | 4972.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/07/2014 | 5868.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/07/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime contratados, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/07/2014 | 724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de julho/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/07/2014 | 528.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | Serviços prestados na confecção de banners, tiragem e revelação de fotografias desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/07/2014 | 250.00 | 00007916527421 | RISOBERTO ANTONIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/07/2014 | 250.00 | 00007720649460 | FABIANA OTAVIO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/07/2014 | 900.00 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA SILVA | Serviços prestados como motorista do onibus lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/07/2014 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diarias para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de asssuntos inerentes a contabilidade desta Edilidade, junto ao escritorio do Contador desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2014 | 400.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpeza geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2014 | 109.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2014 | 1800.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | Serviços prestados como operador da Motoniveladora/Patrol, durante os meses de maio e junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2014 | 2680.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | Serviços prestados de mão-de-obra, na manutenção das bombas dos poços artesianos, localizados na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2014 | 2800.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Serviços prestados de mão-de-obra, na limpeza dos poços artesianos, localizados na Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio e abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2014 | 724.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/07/2014 | 724.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/07/2014 | 724.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/07/2014 | 724.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/07/2014 | 724.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/07/2014 | 724.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como operador de Maquina lotada na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/07/2014 | 675.74 | 00007234870490 | SEVERINO DE SOUZA HONOTATO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/07/2014 | 651.61 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/07/2014 | 675.74 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/07/2014 | 724.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/07/2014 | 724.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/07/2014 | 824.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/07/2014 | 675.74 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/07/2014 | 724.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/07/2014 | 724.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Operador de Maquinas, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/07/2014 | 724.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Zelador da Praça, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/07/2014 | 724.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/07/2014 | 724.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/07/2014 | 724.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/07/2014 | 724.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2014 | 824.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/07/2014 | 724.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Vigilante, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/07/2014 | 724.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como arrecadadora, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2014 | 724.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2014 | 724.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2014 | 675.74 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2014 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2014 | 724.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2014 | 724.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2014 | 675.74 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2014 | 724.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2014 | 940.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de julho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2014 | 14886.24 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA - CONSERV CONST E SERVIÇOS | Serviços prestados na implantação de 01 (uma) Academia neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2014 | 90.00 | 12870627000182 | LENILTON GERMANO DA SILVA | Serviços prestados de manutenção corretiva em 01 (um) NO-BREAK, pertencente a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2014 | 1.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/08/2014 | 1060.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | Serviços prestados na apresentação da "Banda Superação", ocorrida em Praça Publica, em comemoração as Festividades Carnavalescas, no dia 04 de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa letronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2014 | 1060.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | Serviços prestados na apresentação da "Banda Moleques", ocorrida em Praça Publica, em comemoração as Festividades Carnavalescas, no dia 01 de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0002868 | 02/08/2014 | 24104.00 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP | Referente a 2ª parte da 2ª medição dos serviços de execução da construção do Portal de entrada da Cidade e Iluminação (Serviços de Implantação, Ampliação e Recuperação de Infraestrutura Urbana), Contrato de Repasse nº. 0267992-34/2008 - MTIR-TURISMO NO BRASIL, conforme disriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/08/2014 | 48.49 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/08/2014 | 1100.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Fornecimento de Lamina Moto aterpillar 3/4 13 furost, destinadas a Motoniveladora (patrol), pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/08/2014 | 2000.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando moradores do Assentamento Antonio Coselheiro e Agua Fria, Zona Rural, destinados a Feira Livre realizada semanalmente neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/08/2014 | 6000.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299-PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro, e Agua Fria, Zona Rural, para frequentarem aulas em Escolas da Sede deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme disriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/08/2014 | 3000.00 | 00003378611456 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (uma) Caminhonete D-20 CUSTOM DE LUXE de placa BJN-1918/PB, no transporte de Carteiras Escolares, Biroux, e outros materiais, destinados a manutenção das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, por ocasiãodo ano letivo, conforme disriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/08/2014 | 2171.40 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 858,2608 lts de diesel B S500 COMUM ao preço unitario de R$. 2,53 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/08/2014 | 2846.85 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.035,2181 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, Motoniveladora (patrol) e Caminhão Pipa de placa NQH-8862/PB , pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/08/2014 | 512.91 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 175,0546 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/08/2014 | 1577.18 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 623.3913 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,53, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/08/2014 | 1537.27 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 559,0072 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento dos onibus de placas OGE-5530/PB e OGF-6230/PB pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/08/2014 | 907.70 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 309,7952 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento dos veiculos utilizados pelo Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/08/2014 | 1060.00 | 00003168877492 | FABIANA DE FATIMA LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CELTA de placa OXE-7764/PB, a disposição da Promotoria da Comarca de Pilar/PB, durante o mes de março do corrente ano, conforme disriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/08/2014 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Seviços prestados de assessoria e consultoria juridica desta Edilidade, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme disriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/08/2014 | 2326.64 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 919,6205 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,53 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/08/2014 | 1305.90 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 474,8727 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa OGG-0895/PB, pertencente a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/08/2014 | 3183.04 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.086,3617 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/08/2014 | 382.19 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 138,9781 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de 2,75 o lt, destinados a VAN MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, locado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/08/2014 | 505.62 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 172,5665 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/08/2014 | 6800.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | Serviços prestados na apresentação de Show Baile com a Banda "Sabor Musical", ocorrido em Praça Publica, nos dias 03 e 04 de fevereiro do corrente ano, por ocasião das festividades carnavalescas deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/08/2014 | 181.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energisa eletrica do GINASIO DE ESPORTE deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2014, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/08/2014 | 1580.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | Serviços de apoio administrativo prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/08/2014 | 483.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto/2014, conforme faturas anexas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/08/2014 | 12377.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida por diversos Orgãos Publicos e Iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de agosto/14, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/08/2014 | 27.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2014, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/08/2014 | 2183.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumidas pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de agost/2014, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/08/2014 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/08/2014 | 550.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | Pagamento referente ao arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de água potavel de familias da referida localidade, durante o mes de julho do ano corrente, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/08/2014 | 550.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | Pagamento referente ao arrendamento de 01 (um) poço artesiano localizado no Assentamento Maravalha neste Municipio, destinado ao consumo de água potavel de familias da referida localidade, durante o mes de julho do ano corrente, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/08/2014 | 8513.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumidas pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2014, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/08/2014 | 237.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | Serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em Impressoras, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/08/2014 | 513.92 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 175,3993 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/08/2014 | 1580.27 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 624.6126 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,53, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/08/2014 | 1540.30 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 560,1090 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento dos onibus de placas OGE-5530/PB e OGF-6230/PB pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/08/2014 | 2331.21 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 921,4268 lts de diesel B S500 COMUM ao preço unitario de R$. 2,53 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/08/2014 | 1308.46 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 475,8036 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, Motoniveladora (patrol) e Caminhão Pipa de placa NQH-8862/PB , pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desteMunicipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/08/2014 | 200.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | Pagamento de 02 (duas) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa para treinamento na PUBLIC SOFTWARE, referente a folha de pessoal desta Edilidade, nos dias 21 e 22 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/08/2014 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Pagamento de 03 (tres) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes ao Departamento de Contabilidade da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, junto ao Escritorio do Contador deeste Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/08/2014 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/08/2014 | 800.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFPIS, regularização de divergencias decorrentes, transmissão de dados especificos, entre outros, referente ao mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/08/2014 | 909.49 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 310,4061 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento dos veiculos utilizados pelo Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/08/2014 | 464.83 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/08/2014 | 2175.66 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 859,9446 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,53 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/08/2014 | 2852.45 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.037,2545 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa OGG-0895/PB, pertencente a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/08/2014 | 3189.30 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.088,4982 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/08/2014 | 382.94 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 139,2509 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de 2,75 o lt, destinados a VAN MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, locado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/08/2014 | 506.61 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 172,9044 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/08/2014 | 670.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa, destinados a distribuição para população, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/08/2014 | 2100.00 | 00088534979472 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de 60 (sessenta) carradas de agua potavel ao preço de R$. 35,00 (trinta e cinco reais) a carrada, atraves de carro pipa extraida do poço de sua propriedade situada na Granja Sta. Maria, para atendimento as Comunidades deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/08/2014 | 400.00 | 00003506315498 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Rubens Lins, SN, nesta, onde funciona a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/08/2014 | 250.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação do Predio situado a rua Ruy Carneiro, sn, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/08/2014 | 724.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/08/2014 | 400.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Rubens Lins, lote 15, quadra L, Conjunto Maravalha, nesta, onde funciona o PETI da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Nunicipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/08/2014 | 250.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua 25 de Dezembro, sn, Centro, nesta, onde funciona o CRAS deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/08/2014 | 500.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a Avenida Emilia Augusta, sn, Centro, nesta, onde funciona a CASA DA COSTURA deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/08/2014 | 200.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA PROJOVEM e PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de julho/14, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/08/2014 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Rubens Lins, 41, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/08/2014 | 371.97 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Fornecimento de produtos para produção de cartazes, e demias adereços a serem utilizados pelas Crianças, Adolecente e Idosos, no desfile em homenagem a Independencia do Brasil deste Municipio, a ser realizado no dia 18 de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/08/2014 | 350.00 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da FAMACIA BASICA ligado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014, conforme contartao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/08/2014 | 370.00 | 00009903276478 | NATHAN MOREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/08/2014 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/08/2014 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/08/2014 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/08/2014 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/08/2014 | 580.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de juLho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/08/2014 | 370.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/08/2014 | 430.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/08/2014 | 370.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/08/2014 | 350.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/08/2014 | 370.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/08/2014 | 530.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Assentamento Antonio Conselheiro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/08/2014 | 370.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/08/2014 | 370.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/08/2014 | 370.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/08/2014 | 370.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/08/2014 | 370.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/08/2014 | 320.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipú Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/08/2014 | 370.00 | 00098690876472 | PAULO OLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/08/2014 | 370.00 | 00006518510412 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/08/2014 | 320.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/08/2014 | 320.00 | 00003205982410 | ANTONIO ALFREDO OTAVIO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/08/2014 | 370.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/08/2014 | 320.00 | 00097523194400 | JOSELIA UBIRACI DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/08/2014 | 220.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/08/2014 | 320.00 | 00044132573400 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/08/2014 | 250.00 | 00007607732462 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/08/2014 | 320.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipú Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/08/2014 | 250.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Lagoa Preta Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/08/2014 | 550.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/08/2014 | 530.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Antonio Conselheiro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/08/2014 | 320.00 | 00075935163420 | ROMILDO ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Fria Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/08/2014 | 250.00 | 00006709309460 | VALMIRA CRISTINA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/08/2014 | 220.00 | 00005026823459 | LINDACY MARIA DOS SANTOS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/08/2014 | 220.00 | 00005077016402 | DILMA MARIA DOS SANTOS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/08/2014 | 350.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade situado na Praça Elias Cavalcante de Albuquerque, 08 - Centro, destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/08/2014 | 300.00 | 00000744128846 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Gildo Nobrega, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/08/2014 | 350.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Luiz Vaz de Figueiredo, sn, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/08/2014 | 500.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a Rua Luiz Vaz de Figueiredo, sn, Centro, nesta, onde funciona o anexo do CIEM da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/08/2014 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | Serviços prestados como vigilante da Quadra Poliesportiva o Barretão da Secretaria Municipal de Educação, em fins de semana e feriados, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/08/2014 | 724.00 | 00008338716413 | MARILIA JOSE GONÇALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/08/2014 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | Serviços prestados na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/08/2014 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | Serviços prestados na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/08/2014 | 724.00 | 00087374129491 | JANIO MEIRELES SOARES | Serviços prestado como vigilante da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/08/2014 | 724.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo GOL de placa MZE-0257, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no transporte de Servidores na Sede e Zona Rural, bem como viagens a João Pessoa, Itabaiana e Pilar, afim de tratarem assuntos de interesse da Secretaria mencionada, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/08/2014 | 724.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | Serviços prestados como vigilante da Escola Manoel Inacio, localizada na Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/08/2014 | 724.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia da Escola Municipal João Lins, localizada no Sitio Corredor deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/08/2014 | 874.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/08/2014 | 1100.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/08/2014 | 724.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo da Escola Beatriz Lopes, localizada no Sitio Café do Vento deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/08/2014 | 724.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | Serviços prestados como vigilante do anexo da Escola Beatriz Lopes, localizada no Sitio Café do Vento deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/08/2014 | 724.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo da Escola Beatriz Lopes, localizada no Sitio Café do Vento deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/08/2014 | 724.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na limpeza do Ginasio o Barretão da Secretaria Municipal de Eduação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/08/2014 | 724.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/08/2014 | 724.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio, localizada no Sitio Lagoa dos Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/08/2014 | 724.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | Serviços prestados de atividades administrativas na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/08/2014 | 724.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Serviços prestados na limpeza em geral junto a Secretaria Municipal de Eduação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/08/2014 | 724.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/08/2014 | 724.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Lins Vieira neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/08/2014 | 724.00 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | Serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/08/2014 | 724.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como Segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Acentamento Antonio Conselheiro, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/08/2014 | 724.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados de apresentação, na divulgação dos evetos das Secretarias Municipais deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/08/2014 | 724.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | Serviços prestados como recepcionista da Prefeitura deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/08/2014 | 724.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais desta Edilidade, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/08/2014 | 724.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas gerais no Centro Administrativo Municipal (Prefeitura), nesta, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/08/2014 | 530.00 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/08/2014 | 870.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Serviços prestados como atendente junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/08/2014 | 724.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como telefonista desta Edilidade, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/08/2014 | 724.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, de apoio na digitação de empenhos, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de agosto/2014, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/08/2014 | 724.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia do galpão garagem, onde fica a frota de Veiculos desta Edilidade, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/08/2014 | 724.00 | 00003504398426 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | Serviços prestados como vigilante da Praça Publica Elias Cavalcante desta Cidade, durante o mes de julho do corrente ano, , conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/08/2014 | 724.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | Serviços prestados como vigia da Praça Publica da entrada da Cidade deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, , conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/08/2014 | 724.00 | 00002535292475 | JOSE ROBERTO JERONIMO DE SOUZA | Serviços prestados com a manutenção na bomba dagua que abastece a Comunidade do Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/08/2014 | 724.00 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | Serviços prestados como vigia da Praça Central - Elias Cavalcante deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/08/2014 | 724.00 | 00004534329482 | JOSE ANTONIO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigilante do Posto Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/08/2014 | 724.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao Posto de Saude deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/08/2014 | 874.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | Serviços prestados como motorista substituto para escala de plantão no Centro de Saude deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/08/2014 | 724.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Gol de placa MOE-5848, em diarias a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, na condução de Servidores quando a serviços da Secretaria mencionada, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/08/2014 | 350.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua 31 de março, 01 centro, nesta, onde funciona o a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/08/2014 | 300.00 | 00097781495420 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Rubens Lins, 04, centro, nesta, onde funciona o CONSELHO TUTUELAR deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/08/2014 | 724.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/08/2014 | 724.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, na identificação e cadastramento de Familias a serem beneficiadas pelo Programa de casas populares, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/08/2014 | 724.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza onde funciona a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/08/2014 | 724.00 | 00004298404463 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MENEZES | Serviços administrativo prestados junto ao Centro de Apoio ao Cidadão deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/08/2014 | 724.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/08/2014 | 530.00 | 00057024227400 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | Serviços prestados como fotografo na tiragem e revelação de fotografias do CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/08/2014 | 724.00 | 00005816813471 | SEVERINA ANGELA ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços junto ao Predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/08/2014 | 300.00 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/08/2014 | 724.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | Serviços prestados de limpeza junto ao Centro de Apoio ao Cidadão deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, , conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/08/2014 | 724.00 | 00004984603470 | TELMA RAIMUNDA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desdenvolvimento Social deste Municipio, como serviços gerais, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/08/2014 | 724.00 | 00001955649448 | MARIA DAS DORES HONORATO | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/08/2014 | 724.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria da Juventude Esporte e Laser deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, , conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/08/2014 | 800.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT STRADA de placa MOQ-6085/PB, quando a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/08/2014 | 400.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpeza geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/08/2014 | 1.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/08/2014 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Seviços prestados de assessoria e consultoria juridica desta Edilidade, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/08/2014 | 1.73 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/08/2014 | 390.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a concessão de 03 (tres) diarias para viagem a João Pessoa/PB no periodo de 02/09 a 04/09/2014 afim de parcipar de treinamento na PUBLIC SOFTWRE no setor de Contabilidade, Empenhamento, Sagres, e Outros, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2014 | 33.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/09/2014 | 893.33 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 304,8907 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento dos veiculos utilizados pelo Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/09/2014 | 504.79 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 172,2832 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/09/2014 | 1552.21 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 613.5217 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,53, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/09/2014 | 1512.94 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 550,1600 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento dos onibus de placas OGE-5530/PB e OGF-6230/PB pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/09/2014 | 2137.02 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 844,6719 lts de diesel B S500 COMUM ao preço unitario de R$. 2,53 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/09/2014 | 2801.79 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.018,8327 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, Motoniveladora (patrol) e Caminhão Pipa de placa NQH-8862/PB , pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/09/2014 | 724.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/09/2014 | 824.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/09/2014 | 724.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Vigilante, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/09/2014 | 724.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como arrecadadora, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/09/2014 | 724.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/09/2014 | 724.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/09/2014 | 675.74 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/09/2014 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/09/2014 | 724.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/09/2014 | 603.35 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/09/2014 | 724.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/09/2014 | 940.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/09/2014 | 851.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/09/2014 | 603.35 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/09/2014 | 724.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/09/2014 | 724.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Operador de Maquinas, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/09/2014 | 724.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Zelador da Praça, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/09/2014 | 724.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/09/2014 | 724.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/09/2014 | 724.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/09/2014 | 724.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/09/2014 | 724.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/09/2014 | 724.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/09/2014 | 724.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como operador de Maquina lotada na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/09/2014 | 651.61 | 00007234870490 | SEVERINO DE SOUZA HONOTATO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/09/2014 | 627.48 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de agosto do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/09/2014 | 675.74 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/09/2014 | 724.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/09/2014 | 724.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/09/2014 | 497.62 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 169,8361 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/09/2014 | 2289.82 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 905,0671 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,53 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/09/2014 | 1285.22 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 467,3527 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa OGG-0895/PB, pertencente a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2014 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de novembro/2014, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/09/2014 | 228.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | Serviços prestados de coleta, transporte e destinação, referente a retirada de 03 (tres) Bombas de 200 litros e final tratamento dos residios solidos dos serviços da saude, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/09/2014 | 3132.66 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.069,1672 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/09/2014 | 376.14 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 136,7781 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de 2,75 o lt, destinados a VAN MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, locado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/09/2014 | 140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Fornecimento de 02 (dois) cilindros de OXIGENIO PPU, destinado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/09/2014 | 300.00 | 00071059288753 | MANUEL MACHADO DA SILVA | Pagamento correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/09/2014 | 13.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a 02 (duas) tarifas de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/09/2014 | 164.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - FMS, referente 22 (vinte e dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/09/2014 | 724.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/09/2014 | 1.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/09/2014 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/09/2014 | 450.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | Serviços prestados no fornecimento de fogos de artificios, para o encerramento da festa Nossa Senhora Rainha dos Anjos neste Municipio, no dia 22 de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/09/2014 | 1960.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | Fornecimento de 09 (nove) Trofeus destinados a premeação da Times venceores do Campenoato/2014 de Futebol de Campo, realizado nesta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/09/2014 | 1500.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Serviços prestados como Motorista do carro-pipa pertencete a Secretaria de Iinfraestrutura, transportando agua potavel para atender as Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/09/2014 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Pagamento de 02 (duas) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, junto a diversos Orgão Publicos Estaduais e Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/09/2014 | 5.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.399-9, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/09/2014 | 3670.00 | 00020707444420 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO CAVALCANTE | Serviços prestados de mão-de-obra na soldagem e manutenção das grades de ferro da Praça Manoel Cipriano Meireles Silva deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/09/2014 | 4000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | Serviços prestados na locação de 1,25 ha de terra do Imovel Rural denominado Fazenda Liberdade, que possui 245,00 ha, destinado a implantação provisoria do LIXÃO deste Municipio, relativo ao periodo de 07/04 a 06/06/2014 e 07/05 a 06/06/2014, conforme contrato assinado em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/09/2014 | 400.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | Valor referente a Multa do Contrato de locação sobre 1,25 ha de terra do Imovel Rural denominado Fazenda Liberdade, que possui 245,00 ha, destinado a implantação provisoria do LIXÃO deste Municipio, relativo ao periodo de 07/04 a 06/05/2014 e 07/05 a 06/06/2014, em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/09/2014 | 1060.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinadas aos Servidores das Secretarias de Administração, Ação Social e Educação, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Seviços prestados de assessoria e consultoria juridica desta Edilidade, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Seviços prestados de assessoria e consultoria juridica desta Edilidade, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/09/2014 | 8100.00 | 00004571439407 | WALBER DA SILVA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa KLE-7435-PB, transportando Estudantes das localidades: Amarela I e II, e Lagoa dos Mocós, para a Escola Flavio Ribeiro Coutinho Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003103 | 10/09/2014 | 9275.60 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Onibus de palca MXK-8341, transportando estudantes das localidades, Lagoa Preta, Agua Branca, Amarela I e II, Sitio Novo Taipu, Lagoa do Mocós Zona Rural deste Municipio, para as Escolas Maria Lins e CIEM-HV, localizada na Sede, durante 20 (vinte) dias do mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/09/2014 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC-5/225515-6), relativo ao mes de set/2014, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/09/2014 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de setembro/2014, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/09/2014 | 13997.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida por diversos Orgãos Publicos e Iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de setembro/14, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/09/2014 | 8284.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumidas pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2014, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/09/2014 | 22.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - FMS, referente 03 (tres) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/09/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/09/2014 | 700.00 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | Serviços prestados na decoração e preparação de bolos, e salgados destinados a capacitação para os Profissionais da Saude da Atenção Basica no Sistema de Informação e-SUS-AT. Basica deste Municipio, realizado no dia 17 de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/09/2014 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/09/2014 | 2007.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumidas pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2014, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/09/2014 | 102.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2014, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/09/2014 | 187.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energisa eletrica do GINASIO DE ESPORTE deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2014, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/09/2014 | 2180.00 | 00003225375411 | CARLOS HENRIQUE SANTOS BORONI | Serviços prestados como Pregador, durante as comemorações do Dia Municipal da Evangelização, conforme Lei nº. 171/2007, nesta, realizado no dia 13 de setembro do corrente ano, Praça publica, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/09/2014 | 4820.00 | 00006165322450 | RAYANNE VANESSA FIDELIS DA SILVA | Serviços prestados em apresentação artistica como Cantora Gospel,, durante as comemorações do Dia Municipal da Evangelização, conforme Lei nº. 171/2007, nesta, realizado no dia 13 de setembro do corrente ano, Praça publica, conforme discriminação em NotaFiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/09/2014 | 45.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1141 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/14, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/09/2014 | 62.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1141 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/14, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/09/2014 | 2975.00 | 08041657000109 | KLK INDUST. E COM. DE CONFECCOES LTDA | Serviços prestados na aplicaç~da de sublimação em 850 Camisas no valor unitario de R$. 3,50, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/09/2014 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de setembro/2014, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003121 | 16/09/2014 | 4637.80 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Onibus de palca MXK-8341, transportando estudantes das localidades, Lagoa Preta, Agua Branca, Amarela I e II, Sitio Novo Taipu, Lagoa do Mocós Zona Rural deste Municipio, para as Escolas Maria Lins e CIEM-HV, localizada na Sede, durante 10 (dez) dias do mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/09/2014 | 4050.00 | 00004571439407 | WALBER DA SILVA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa KLE-7435-PB, transportando Estudantes das localidades: Amarela I e II, e Lagoa dos Mocós, para a Escola Flavio Ribeiro Coutinho Zona Rural deste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/09/2014 | 6900.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299-PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro, e Agua Fria, Zona Rural, para frequentarem aulas em Escolas da Sede deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/09/2014 | 2500.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo F-4000 de placa MNX-2182/PB, no transporte de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação emNota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/09/2014 | 1600.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando moradores do Assentamento Antonio Coselheiro e Agua Fria, Zona Rural, destinados a Feira Livre realizada semanalmente neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/09/2014 | 1100.00 | 00009159327413 | JOSÉ MURILO ROCHA DOS SANTOS | Serviços prestados de Informatica junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, durante o mes de junho e 15 (quinze) dias de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/09/2014 | 27.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/09/2014 | 0.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/09/2014 | 200.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com o FUNERAL da Sra. MARIA DAS GRAÇAS CORREIA DO NASCIMENTO, por se tratar de uma pessoa carente e que aqui residia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/09/2014 | 33.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/09/2014 | 3000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Serviços prestados na assessoria junto a comissão de licitação e na realização de prestações de contas de convenios firmados com os Governos Federal e Estadual, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/09/2014 | 150.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/09/2014 | 370.00 | 00009903276478 | NATHAN MOREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/09/2014 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/09/2014 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/09/2014 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/09/2014 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/09/2014 | 580.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/09/2014 | 370.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/09/2014 | 430.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/09/2014 | 370.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/09/2014 | 350.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano,conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/09/2014 | 370.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/09/2014 | 530.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Assentamento Antonio Conselheiro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em NotaFiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/09/2014 | 370.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/09/2014 | 370.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/09/2014 | 370.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/09/2014 | 370.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/09/2014 | 370.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/09/2014 | 320.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipú Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/09/2014 | 370.00 | 00098690876472 | PAULO OLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/09/2014 | 370.00 | 00006518510412 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/09/2014 | 320.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/09/2014 | 320.00 | 00003205982410 | ANTONIO ALFREDO OTAVIO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/09/2014 | 370.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/09/2014 | 320.00 | 00097523194400 | JOSELIA UBIRACI DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/09/2014 | 220.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/09/2014 | 300.00 | 00002601049499 | JOÃO BENTO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/09/2014 | 250.00 | 00007607732462 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/09/2014 | 320.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipú Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/09/2014 | 250.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Lagoa Preta Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/09/2014 | 550.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/09/2014 | 530.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Antonio Conselheiro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/09/2014 | 320.00 | 00075935163420 | ROMILDO ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Fria Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/09/2014 | 250.00 | 00006709309460 | VALMIRA CRISTINA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/09/2014 | 220.00 | 00005026823459 | LINDACY MARIA DOS SANTOS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/09/2014 | 220.00 | 00005077016402 | DILMA MARIA DOS SANTOS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/09/2014 | 670.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa, destinados a distribuição para população, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anex. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/09/2014 | 2065.00 | 00088534979472 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de 59 (cinquenta e nove) carradas de agua potavel ao preço de R$. 35,00 (trinta e cinco reais) a carrada, atraves de carro pipa extraida do poço de sua propriedade situada na Granja Sta. Maria, para atendimento as Comunidades deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/09/2014 | 3000.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de jul e ago d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/09/2014 | 3000.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo aos meses de jul e ago do co | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2014 | 724.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais desta Edilidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2014 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2014 | 0.27 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2014 | 724.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | Serviços prestados como recepcionista da Prefeitura deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2014 | 1.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/10/2014 | 1.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | valor que se empenha correspondente a folha de pagamaento da secretaria de educação - efetivos relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/11/2014 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/11/2014 | 91.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/11/2014 | 1.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/11/2014 | 78.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente 10 (dez) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/11/2014 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS, referente tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/11/2014 | 1500.00 | 00025196294449 | GLORIA MARIA ARAUJO GUEDES | Serviços tecnicos especializados prestados como Assistente Social, junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/11/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/11/2014 | 533.00 | 12248608000119 | FRONTEIRA AGRICOLA - PB | Fornecimento de FH MICRO TOTAL SULFATO DE AMONIO FERTILIZANTE 20 10 20 (25KG), conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/11/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/11/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.029-6 - FNS BLVGS, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/11/2014 | 54.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente 07 (sete) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/11/2014 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/11/2014 | 1980.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | Fornecimento de cimento cimpo destinados ao Almoxarifado petencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/11/2014 | 27.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/11/2014 | 51.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/11/2014 | 520.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a concessão de 04 (quatro) diarias para viagem a João Pessoa/PB no periodo de 10/11 a 13/11/2014 afim de parcipar de treinamento na PUBLIC SOFTWRE no setor de Contabilidade, Empenhamento, Sagres, e Outros, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/11/2014 | 12448.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA e MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/11/2014 | 2112.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos e participantes dos GRUPOS SOCIAIS da Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto SociaL - (SCFV) deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 07/11/2014 | 300.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/11/2014 | 300.00 | 00008566703405 | JESSICA CRISTINE DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/11/2014 | 300.00 | 00071059288753 | MANUEL MACHADO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/11/2014 | 87.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela FARMACIA BASICA deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de novembro/2014, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/11/2014 | 82.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pela Casa locada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de novembro/2014, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/11/2014 | 2897.39 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 988,8703 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/11/2014 | 347.89 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 126,5054 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de 2,75 o lt, destinados a VAN MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, locado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/11/2014 | 875.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro/2014, conforme faturas anexas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/11/2014 | 2259.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumidas pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2014, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/11/2014 | 300.00 | 00009463299408 | SEVERINA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/11/2014 | 300.00 | 00004772323457 | MARIA APARECIDO GOMES | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/11/2014 | 300.00 | 00008537706469 | MANOEL LOURIVAL DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/11/2014 | 826.24 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 281,9931 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/11/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2014, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/11/2014 | 528.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | Serviços prestados na confecção de banners, tiragem e revelação de fotografias desta Edilidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/11/2014 | 1490.00 | 00008343414411 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra na realização de limpezas gerais no predio onde funciona o anexo da Escola Municipal CIEM-HV, deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/11/2014 | 6600.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299-PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro, e Agua Fria, Zona Rural, para frequentarem aulas em Escolas da Sede deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Construção da Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0003897 | 10/11/2014 | 78820.95 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP | Pagamento referente a 7ª medição dos serviços de construção de uma Creche Municipal, na Rua Rubens Lins, Conjunto Nova Esperança nesta Cidade, Contrato nº. 01/2012, conforme disriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00312012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/11/2014 | 466.88 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 159,3447 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/11/2014 | 1435.64 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 567,4466 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,53, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/11/2014 | 1399.32 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 508,8436 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento dos onibus de placas OGE-5530/PB e OGF-6230/PB pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/11/2014 | 1976.53 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 781,2371 lts de diesel B S500 COMUM ao preço unitario de R$. 2,53 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/11/2014 | 2591.37 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 942,3163 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, Motoniveladora (patrol) e Caminhão Pipa de placa NQH-8862/PB , pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desteMunicipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/11/2014 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/11/2014 | 33.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/11/2014 | 1.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/11/2014 | 460.25 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 157,0819 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento dos veiculos utilizados pelo Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/11/2014 | 724.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/11/2014 | 824.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/11/2014 | 724.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Vigilante, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/11/2014 | 724.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como arrecadadora, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/11/2014 | 724.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/11/2014 | 724.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/11/2014 | 675.74 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/11/2014 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/11/2014 | 724.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/11/2014 | 724.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/11/2014 | 627.48 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/11/2014 | 724.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/11/2014 | 940.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/11/2014 | 762.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/11/2014 | 603.35 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/11/2014 | 724.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/11/2014 | 940.00 | 00068882521753 | JOAQUIM OSCAR DOS SANTOS | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Soldador, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/11/2014 | 724.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Zelador da Praça, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/11/2014 | 675.74 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/11/2014 | 774.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/11/2014 | 724.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/11/2014 | 724.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/11/2014 | 724.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/11/2014 | 724.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/11/2014 | 724.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/11/2014 | 724.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/11/2014 | 724.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como operador de Maquina lotada na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/11/2014 | 651.61 | 00007234870490 | SEVERINO DE SOUZA HONOTATO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/11/2014 | 386.18 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de outubro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/11/2014 | 675.74 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/11/2014 | 724.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/11/2014 | 724.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/11/2014 | 4000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | Serviços prestados na locação de 1,25 ha de terra do Imovel Rural denominado Fazenda Liberdade, que possui 245,00 ha, destinado a implantação provisoria do LIXÃO deste Municipio, relativo ao periodo de 07/08 a 06/09/2014 e 07/09 a 06/10/2014, conforme contrato assinado em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/11/2014 | 400.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | Valor referente a Multa do Contrato de locação sobre 1,25 ha de terra do Imovel Rural denominado Fazenda Liberdade, que possui 245,00 ha, destinado a implantação provisoria do LIXÃO deste Municipio, relativo ao periodo de 07/08 a 06/09/2014 e 07/09 a 06/10/2014, em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/11/2014 | 1060.00 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/11/2014 | 530.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, com auxiliar de serviços gerais, durante o mes de outubro do correne ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/11/2014 | 2370.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | Serviços de apoio administrativo prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante os meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/11/2014 | 2172.00 | 00008264594476 | WELLINGTON NESTOR DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, como servente de pedreiro, durante os meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/11/2014 | 2600.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo F-4000 de placa MNX-2182/PB, no transporte de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando moradores do Assentamento Antonio Coselheiro e Agua Fria, Zona Rural, destinados a Feira Livre realizada semanalmente neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/11/2014 | 4000.00 | 00093012853472 | EDNEIDE FERNANDES GUEDES | Serviços prestados na locação de 01 (um) som, por ocasião das homenagens alusivas ao dia 07 de setembro do corrente ano, realizada neste municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/11/2014 | 1150.00 | 00009159327413 | JOSÉ MURILO ROCHA DOS SANTOS | Serviços prestados de Informatica junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/11/2014 | 2117.84 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 837,0909 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,53 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/11/2014 | 1188.70 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 432,2545 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa OGG-0895/PB, pertencente a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/11/2014 | 15521.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida por diversos Orgãos Publicos e Iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de novembro/14, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/11/2014 | 11521.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumidas pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2014, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/11/2014 | 233.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energisa eletrica do GINASIO DE ESPORTE deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2014, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/11/2014 | 370.00 | 00009903276478 | NATHAN MOREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/11/2014 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/11/2014 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/11/2014 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/11/2014 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/11/2014 | 580.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/11/2014 | 370.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/11/2014 | 430.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/11/2014 | 370.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/11/2014 | 350.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/11/2014 | 370.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/11/2014 | 215.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/11/2014 | 370.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/11/2014 | 370.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/11/2014 | 370.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/11/2014 | 370.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/11/2014 | 370.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/11/2014 | 320.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipú Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/11/2014 | 370.00 | 00098690876472 | PAULO OLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/11/2014 | 370.00 | 00006518510412 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/11/2014 | 215.00 | 00003508377407 | ROSINERE MARTINS FAUSTINO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/11/2014 | 320.00 | 00003205982410 | ANTONIO ALFREDO OTAVIO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/11/2014 | 370.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/11/2014 | 320.00 | 00097523194400 | JOSELIA UBIRACI DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/11/2014 | 220.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/11/2014 | 300.00 | 00002601049499 | JOÃO BENTO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/11/2014 | 320.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipú Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/11/2014 | 250.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Lagoa Preta Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/11/2014 | 550.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/11/2014 | 320.00 | 00075935163420 | ROMILDO ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Fria Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/11/2014 | 250.00 | 00006709309460 | VALMIRA CRISTINA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/11/2014 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente 02 (duas)tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.399-9, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/11/2014 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/11/2014 | 2400.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Serviços administrativos prestados durante os meses de junho, julho e agosto do corrente ano, na separação e arquivamento de documentos da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/11/2014 | 724.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de agosto do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social desteMunicipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/11/2014 | 724.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de agosto do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/11/2014 | 724.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | Serviços prestados como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de agosto do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/11/2014 | 724.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de agosto do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social desteMunicipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/11/2014 | 724.00 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | Serviços prestados de apoio em atos administrativos junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/11/2014 | 724.00 | 00095414509468 | JOSEFA DARC ALVES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de setembro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/11/2014 | 724.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na limpeza do Ginasio o Barretão da Secretaria Municipal de Eduação deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/11/2014 | 724.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/11/2014 | 724.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Serviços prestados na limpeza em geral junto a Secretaria Municipal de Eduação deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/11/2014 | 724.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/11/2014 | 724.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo da Escola Beatriz Lopes, localizada no Sitio Café do Vento deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/11/2014 | 724.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo da Escola Beatriz Lopes, localizada no Sitio Café do Vento deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/11/2014 | 724.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | Serviços prestados como vigilante do anexo da Escola Beatriz Lopes, localizada no Sitio Café do Vento deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/11/2014 | 724.00 | 00008338716413 | MARILIA JOSE GONÇALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/11/2014 | 1100.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/11/2014 | 724.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | Serviços prestados como vigilante da Escola Manoel Inacio, localizada na Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/11/2014 | 724.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia da Escola Municipal João Lins, localizada no Sitio Corredor deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/11/2014 | 724.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio, localizada no Sitio Lagoa dos Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/11/2014 | 724.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | Serviços administrativas prestados na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/11/2014 | 26.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/11/2014 | 724.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas gerais no Centro Administrativo Municipal (Prefeitura), nesta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/11/2014 | 724.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Serviços prestados como atendente junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/11/2014 | 724.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, de apoio na digitação de empenhos, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/11/2014 | 724.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados de apresentação, na divulgação dos evetos das Secretarias Municipais deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/11/2014 | 724.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como telefonista desta Edilidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/11/2014 | 724.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais desta Edilidade, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/11/2014 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/11/2014 | 176.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/11/2014 | 724.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | Serviços prestados de limpeza junto ao Centro de Apoio ao Cidadão deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/11/2014 | 724.00 | 00004298404463 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MENEZES | Serviços administrativo prestados junto ao Centro de Apoio ao Cidadão deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/11/2014 | 724.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/11/2014 | 200.00 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/11/2014 | 724.00 | 00005816813471 | SEVERINA ANGELA ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços junto ao Predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/11/2014 | 724.00 | 00001955649448 | MARIA DAS DORES HONORATO | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/11/2014 | 724.00 | 00004984603470 | TELMA RAIMUNDA DA SILVA | Serviços prestados como serviços gerais junto a Secretaria de Habitação e Desdenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/11/2014 | 530.00 | 00057024227400 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | Serviços prestados como fotografo na tiragem e revelação de fotografias do CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/11/2014 | 724.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/11/2014 | 724.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao Posto de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/11/2014 | 724.00 | 00004534329482 | JOSE ANTONIO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigilante do Posto Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/11/2014 | 724.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/11/2014 | 724.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | Serviços prestados como motorista substituto para escala de plantão no Centro de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/11/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/11/2014 | 527.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | Serviços prestados como vigia da Praça Publica da entrada da Cidade deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/11/2014 | 724.00 | 00003504398426 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | Serviços prestados como vigilante da Praça Publica Elias Cavalcante desta Cidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/11/2014 | 800.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT STRADA de placa MOQ-6085/PB, quando a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/11/2014 | 724.00 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | Serviços prestados como vigia da Praça Central - Elias Cavalcante deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/11/2014 | 2905.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados no fornecimento de 83 (oitenta e tres) carradas de agua potavel ao preço de R$. 35,00 (trinta e cinco reais) a carrada, atraves de carro pipa extraida do poço de sua propriedade situada na Granja Sta. Maria, para atendimento as Comunidades deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/11/2014 | 670.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa, destinados a distribuição para população, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/11/2014 | 724.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/11/2014 | 300.00 | 00002094954480 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/11/2014 | 200.00 | 00007720639405 | MANOEL MINERVINO DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/11/2014 | 300.00 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/11/2014 | 300.00 | 00001788486463 | ROSALI MARIA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/11/2014 | 91.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/11/2014 | 0.14 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/11/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Pago RENAVAN do Onibus de placa OGC-4814/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme Guia de Recolhimento da União - GRU - cobrança. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/11/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Pago RENAVAN do Onibus de placa OGE-5530/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme Guia de Recolhimento da União - GRU - cobrança. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/11/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Pago RENAVAN do Onibus de placa NQI-3962/PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme Guia de Recolhimento da União - GRU - cobrança. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/11/2014 | 0.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/11/2014 | 1065.00 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/11/2014 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/11/2014 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/11/2014 | 724.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza onde funciona a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/11/2014 | 724.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, na identificação e cadastramento de Familias a serem beneficiadas pelo Programa de casas populares, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/11/2014 | 724.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/11/2014 | 331.63 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Pagamento do Licenciamento/2014, Bombeiros/2014, Lic atras Lei 7.656, Seg Obrigatorio/2014, Muktas, do veiculo AMBULANCIA FIAT DUBLÔ de placa OEX-9430/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/11/2014 | 1200.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | Serviços prestados como operador da Motoniveladora/Patrol, durante os meses de maio e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/11/2014 | 130.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Serviços prestados (TACOGRAFO), inserir N PLACA em TACOGRAFO (N SERIE)/aferir com uso Equipamento Tacho Tester 1000 (ACTIA), instalado no CAMINHÃO PIPA de placa NQH-8862/PB, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/11/2014 | 1000.00 | 00011237899400 | LUIS MARQUES FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT PALIO FIRE FLEX de placa MOC-9438/PB, em viagens a João Pessoa transportando Pacientes da localidade de Agua Branca deste Municipio, para realização de exames clinicos, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/11/2014 | 350.00 | 00011537559478 | JAKCIANE DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com locação de 01 (um) BIPAP AUTO M-SERIES (Respironics), por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme Contrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/11/2014 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/11/2014 | 39.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/11/2014 | 34.49 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/11/2014 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/11/2014 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/11/2014 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de novembro/2014, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/11/2014 | 383.03 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Pagamento do Licenciamento/2014, Bombeiros/2014, Lic atras Lei 7.656, Seg Obrigatorio/2014, do veiculo ONIBUS MARCO POLO VOLARE V8B ESCOLAR de placa OGE-5530/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/11/2014 | 195.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Serviços prestados na manutenção de TACOGRAFO SEVA, INSTALAÇAO DE SENSOR RECONDICIONADO, no veiculo ONIBUS MARCO POLO VOLARE V8B ESCOLAR de placa OGE-5530/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/11/2014 | 380.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Aquisição de 01 (uma) IMPRESSORA SEVA, destinada a instalçao, no veiculo ONIBUS MARCO POLO VOLARE V8B ESCOLAR de placa OGE-5530/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/11/2014 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Serviços prestados de INTERVEÇÃO TECNICA com verificação da constante de VELOCIDADE e verificação de AGULHA, no veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS de placa OGG-4814/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003885 | 18/11/2014 | 8348.04 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Onibus de palca MXK-8341, transportando estudantes das localidades, Lagoa Preta, Agua Branca, Amarela I e II, Sitio Novo Taipu, Lagoa do Mocós Zona Rural deste Municipio, para as Escolas Maria Lins e CIEM-HV, localizada na Sede, durante 18 (dezoito) dias do mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/11/2014 | 8505.00 | 00004571439407 | WALBER DA SILVA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa KLE-7435-PB, transportando Estudantes das localidades: Amarela I e II, e Lagoa dos Mocós, para a Escola Flavio Ribeiro Coutinho Zona Rural deste Municipio, durante 21 (vinte e um) dias do mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/11/2014 | 740.00 | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra na Secretaria de Infraestrutura deste MUnicipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/11/2014 | 9216.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | Fornecimento de produtos diversos destinados ao Almoxarifado petencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/11/2014 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Serviços prestados de INTERVEÇÃO TECNICA com verificação da constante de VELOCIDADE e verificação de AGULHA, no veiculo ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN de placa NQI-3962/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/11/2014 | 91.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/11/2014 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/11/2014 | 724.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/11/2014 | 200.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | Pagamento de 02 (duas) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa para treinamento na PUBLIC SOFTWARE, referente a folha de pessoal desta Edilidade, nos dias 20 e 21 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/11/2014 | 1250.00 | 00003168877492 | FABIANA DE FATIMA LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CELTA de placa OXE-7764/PB, a disposição da Promotoria da Comarca de Pilar/PB, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/11/2014 | 42.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente 06 (seis) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/11/2014 | 582.91 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 198,9453 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento dos veiculos utilizados pelo Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/11/2014 | 591.31 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 201,8122 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/11/2014 | 1818.26 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 718,6798 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,53, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/11/2014 | 1772.26 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 644,4581 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento dos onibus de placas OGE-5530/PB e OGF-6230/PB pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/11/2014 | 2503.31 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 989,4505 lts de diesel B S500 COMUM ao preço unitario de R$. 2,53 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/11/2014 | 3282.01 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.193,4581 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, Motoniveladora (patrol) e Caminhão Pipa de placa NQH-8862/PB , pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/11/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/11/2014 | 3669.59 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.252,4197 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/11/2014 | 440.61 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 160,2218 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de 2,75 o lt, destinados a VAN MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, locado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/11/2014 | 1046.45 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 357,1501 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Serviços prestados como Motorista do carro-pipa pertencete a Secretaria de Iinfraestrutura, transportando agua potavel para atender as Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Serviços prestados como Motorista do carro-pipa pertencete a Secretaria de Iinfraestrutura, transportando agua potavel para atender as Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/11/2014 | 2682.28 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.060,1897 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,53 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/11/2014 | 1505.51 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 547,4581 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa OGG-0895/PB, pertencente a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | Serviços prestados como operador da Motoniveladora/Patrol, durante os meses de maio e agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/11/2014 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Seviços tecnicos especializados como ENGENHEIRO CILVIL junto a esta Edilidade, durante o mes julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/11/2014 | 3530.00 | 00001876442417 | JOSÉ CAVALCANTE DO NASCIMENTO FILHO | Serviços prestados de mão-de-obra, na manutenção dos poços, junto a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/11/2014 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/11/2014 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/11/2014 | 500.00 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CELTA de placa NPZ-0956, em viagens a João Pessoa transportando Pacientes para a realização de consultas, exames, e atendimento medico em Hospitais e Clinicas durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/11/2014 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diarias para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de asssuntos inerentes a contabilidade deste Municipio, junto ao escritorio do Contador, nos dias 25 e 26 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/11/2014 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/11/2014 | 2.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/11/2014 | 1100.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT de placa PEE-8838/PB, em viagens a João Pessoa a serviços da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação emNota fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/11/2014 | 4810.00 | 00006084286470 | LEANDRO MUNIZ DA COSTA | Serviços prestados na perfuração de 01 (um) Poço Artesiano, para atender as Comunidades de Agua Fria, João Raimiunudo, e o Posto de Saude, localizadas na Zona Rural deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/11/2014 | 737.00 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 veiculo VW/FOX 1.6 -GTI de placa OFG-0067/PB, no transporte de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no acompanhamento das atividades docentes nas Escolas Municipais situadas naZona Rural, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/11/2014 | 300.00 | 00004241138489 | GERALDO MARTILIANO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/11/2014 | 200.00 | 00097783269400 | LUIZA MARREIRO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/11/2014 | 1060.00 | 00005609484413 | JEAN ALVES DE FIGUEIREDO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, como servente de pedreiro, durante os meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/11/2014 | 150.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/11/2014 | 130.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | Valor referente a 01 (uma) diaria, para Campina Grande, para participar do SEMINARIO de ENCERRAMENTO das ATIVIDADES da UNDIMEDE/PB no ano de 2014, PERSPECTIVAS, EXPECTATIVAS e DESAFIOS para 2015, promovido pela UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS deEDUCAÇÃO, Seccional Paraiba, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/11/2014 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/11/2014 | 10.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/11/2014 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/11/2014 | 10.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/11/2014 | 1300.00 | 00003816516491 | ANTONIO ARCANJO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CORSA de placa KLO-9143, em viagens a João Pessoa transportando Servidores da Escola Municipal Arcanjo Soares, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/11/2014 | 1.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de novembro/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/11/2014 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CHEVROLET/CLASSIC LS de placa OEX-8818, em viagens transportando Equipes do PSF II, Comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocós, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/11/2014 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa NQA-7076, em viagens transportando Equipes do PSF III, Comunidades: Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/11/2014 | 700.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao Veiculo AMBULANCIA FIAT DUBLO de placa OEX-9130/PB. pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/11/2014 | 100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Serviços prestados co 01 (uma) lavagem do sistema de arrefecimento c/lubrificação do Veiculo AMBULANCIA FIAT DUBLO de placa OEX-9130/PB. pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme disc | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/11/2014 | 724.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme dis | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/11/2014 | 724.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme dis | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/11/2014 | 724.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme dis | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/11/2014 | 724.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fi | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/11/2014 | 724.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fis | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fi | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/11/2014 | 724.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em No | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro corrente ano, conforme discriminação em Nota | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/11/2014 | 724.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro do cor | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/11/2014 | 724.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro do cor | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/11/2014 | 724.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal d | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Ser | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/11/2014 | 724.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA, como ASSESSOR DE SISTEMA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro do cor | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/11/2014 | 101.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 13.443-0 - FMASPBFI, referente a 13 (treze) tarifas DOC/TED eletronico. conforme extrato bancario em noss poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS, referente 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/11/2014 | 0.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/11/2014 | 91.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/11/2014 | 1.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/11/2014 | 566.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP/RFB, (PARCELAMETO), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/11/2014 | 1448.00 | 00009652832405 | JOSEFA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/11/2014 | 1515.00 | 00003628732409 | GLAUBER ROBERTO DE SOUZA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FIAT/STRADA/ABER/CC DUP de placa NQD-1021/PB, em diarias a disposição das Secretarias de Educação e Infraestrutura, transportando materiais das Secretarias mencionadas, durante os meses de agosto, setembroe outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/11/2014 | 1448.00 | 00098332821487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Serviços prestados como servente de pedreiro, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/11/2014 | 724.00 | 00002535292475 | JOSE ROBERTO JERONIMO DE SOUZA | Serviços prestados com a manutenção na bomba dagua que abastece a Comunidade do Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/11/2014 | 850.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | Serviços prestados na locação da "Banda Superação", para apresentação ocorrida em Praça Publica, em comemoração a Festividade MAIS EDUCAÇÃO realizada no mes junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/12/2014 | 2126.78 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 840,6245 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,53 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/12/2014 | 2788.36 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.013.9490 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa OGG-0895/PB, pertencente a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/12/2014 | 1.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/12/2014 | 2278.84 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 900,7272 lts de diesel B S500 COMUM ao preço unitario de R$. 2,53 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/12/2014 | 1279.07 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 465,1163 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, Motoniveladora (patrol) e Caminhão Pipa de placa NQH-8862/PB , pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desteMunicipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Serviços prestados na assessoria junto a comissão de licitação e na realização de prestações de contas de convenios firmados com os Governos Federal e Estadual, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/12/2014 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor referente a concessão de 03 (tres) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a esta Municipalidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado, Famup, Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/12/2014 | 495.23 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 169,0204 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento dos veiculos utilizados pelo Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2014 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo VOYAGEM 1.6, COMPLETO de placa OFZ-0638/PB, ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/10 a 31/10/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/12/2014 | 3117.65 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.064,0443 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/12/2014 | 374.34 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 136,1236 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de 2,75 o lt, destinados a VAN MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, locado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/12/2014 | 1795.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO de placa NPX-0171/PB, ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, no periodo de 01/08 a 31/08/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/12/2014 | 1795.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo GOL, 04 PTS, COMPLETO de placa QFF-3595/PB, ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, no periodo de 01/08 a 31/08/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2014 | 1795.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO de placa NPW-2411/PB, ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, no periodo de 01/08 a 31/08/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2014 | 1795.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO de placa NPX-0161/PB, ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, no periodo de 01/09 a 30/09/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/12/2014 | 2180.00 | 00002703644477 | MARIA VANUZIA FILHA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo CELTA de placa NPU-6174/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando na inspeção, transporte de material entre outors, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/12/2014 | 502.37 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 171,4573 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/12/2014 | 1544.77 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 610,5810 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,53, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/12/2014 | 1505.69 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 547,5236 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento dos onibus de placas OGE-5530/PB e OGF-6230/PB pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/12/2014 | 1050.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua 31 de março, 01 centro, nesta, onde funciona o a Secretaria de Saude deste Municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/12/2014 | 889.05 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 303,4300 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/12/2014 | 375.00 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | Serviços prestados no fornecimento de lanches para (cooffe Break) para cianças, adolecentes e idosos que participam dos grupos de Serviços de Convenciencia e Fortalecimento de Vinculos-SCPV deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/12/2014 | 2510.85 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 12.296-3 - FMASiIGD, referente a tarifa DOC/TED eletronico. conforme extrato bancario em noss poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/12/2014 | 170.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Fornecimento de peças de reposiçao destinadas a manutenção dos Veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/12/2014 | 1858.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Gol de placa MNT-6769/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no transporte de Servidores quando em viagens a João Pessoa, Pilar, Sapé e Itabaiana, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/12/2014 | 300.00 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | Valor referente a concessão de 03 (tres) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa/PB para tratar de assuntos relacionados ao Municipio, junto a Delegacia Regional do Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/12/2014 | 6000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Serviços prestados na assessoria junto a comissão de licitação e na realização de prestações de contas de convenios firmados com os Governos Federal e Estadual, durante os meses de maio e junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/12/2014 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 03 (tres) veiculos MOTOR 1,0, a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 01/11 A 30/11/2014, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/12/2014 | 536.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/12/2014 | 425.00 | 00007436532464 | BENILTON DA SILVA ARAUJO | Pagamento da 1ª. (primeira) parcela do aluguel de 01 (um) Balneario localidada em Figueira Municipio de Pilar-PB, para as Crianças, Adolecentes e Idosos, que participam dos Grupos de Conveni9encia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/12/2014 | 100.00 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/12/2014 | 240.00 | 00001405520493 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/12/2014 | 500.00 | 00007153811486 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | Serviços prestados de divulgação de ações administrativas e respectivas Secretarias, no Portal WWW.VALEG1.BLOGSPOT.COM.BR, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme disriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/12/2014 | 500.00 | 00007153811486 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | Serviços prestados de divulgação de ações administrativas e respectivas Secretarias, no Portal WWW.VALEG1.BLOGSPOT.COM.BR, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme disriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/12/2014 | 1.51 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/12/2014 | 530.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, como pedreiro, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/12/2014 | 724.00 | 00012042952478 | RAVANELLY BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como servente de pedreiro, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Educação Básica - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/12/2014 | 7536.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Aquisição de poltronas giratorias, armarios de aço e mesa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/12/2014 | 1050.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Luiz Vaz de Figueiredo, sn, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a Rua Luiz Vaz de Figueiredo, sn, Centro, nesta, onde funciona o anexo do CIEM da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembo do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/12/2014 | 724.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/12/2014 | 724.00 | 00008343414411 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra na realização de limpezas gerais no predio onde funciona o anexo da Escola Municipal CIEM-HV, deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/12/2014 | 6000.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299-PB, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro, e Agua Fria, Zona Rural, para frequentarem aulas em Escolas da Sede deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/12/2014 | 1448.00 | 00010664744435 | JOYCE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique João, localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2014 | 1580.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e lanches destinados aos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude deste Municipio, quando a serviços do mesmo, durante os meses de maio, junho e julho do corrente ano, conforme discriminaçãoem Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/12/2014 | 1050.00 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da FAMACIA BASICA ligado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro/2014, conforme contartao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/12/2014 | 4329.98 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.477,8088 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento da frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/12/2014 | 519.91 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 189,0581 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de 2,75 o lt, destinados a VAN MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, locado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a Avenida Emilia Augusta, sn, Centro, nesta, onde funciona a CASA DA COSTURA deste Municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/12/2014 | 750.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua 25 de Dezembro, sn, Centro, nesta, onde funciona o CRAS deste Municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Rubens Lins, lote 15, quadra L, Conjunto Maravalha, nesta, onde funciona o PETI da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Nunicipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/12/2014 | 900.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA PROJOVEM e PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/12/2014 | 900.00 | 00097781495420 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Rubens Lins, 04, centro, nesta, onde funciona o CONSELHO TUTUELAR deste Municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/12/2014 | 1800.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Rubens Lins, 41, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/12/2014 | 250.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/12/2014 | 300.00 | 00010397355416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/12/2014 | 250.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/12/2014 | 140.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/12/2014 | 1234.77 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 421,4232 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2014 | 1580.00 | 00010152612807 | MARIA DO CARMO FLOR RODRIGUES | Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches e refeiçoes destinadas aos Servidores das Secretarias de Administração, Educação e Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante os meses de junho, agosto e setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/12/2014 | 1158.00 | 00000992146445 | AMILYSSON DE VASCONCELOS SILVA | Serviços Administrativos prestados junto ao Departamento de Pessoal - RH, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/12/2014 | 1050.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade situado na Praça Elias Cavalcante de Albuquerque, 08 - Centro, destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar deste Municipio, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/12/2014 | 1580.00 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, na digitação de recibos, elaboração de contratos de prestados de serviços e locação, separação e analise de documentos de despesas e classificação para empenhos, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/12/2014 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/12/2014 | 51.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente 07 (sete) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/12/2014 | 687.81 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 234,7474 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93 o lt, destinados ao abastecimento dos veiculos utilizados pelo Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/12/2014 | 2953.81 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.167,5138 lts de diesel B S500 COMUM ao preço unitario de R$. 2,53 o lt, destinados ao abastecimento da frota de tratores e veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em NotaFiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/12/2014 | 3872.65 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.408,2363 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, Motoniveladora (patrol) e Caminhão Pipa de placa NQH-8862/PB , pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00097781495420 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Gildo Nobrega, S/N, centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/12/2014 | 1.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/12/2014 | 697.72 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 238,1296 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,93, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/12/2014 | 2145.48 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 484,0158 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,53, destinados ao abastecimento da frota pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/12/2014 | 2091.20 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 760,4363 lts de DIESEL S-10 ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento dos onibus de placas OGE-5530/PB e OGF-6230/PB pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/12/2014 | 685.00 | 00053932838815 | JOÃO CABRAL DA SILVA | Parte do pagamento pelos serviços prestados na locação de 01 (um) Caminhão de Placa JEQ-4496/AL, no transporte dos pes de Palmeiras a serem plantados no Calçadão de entrada da Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/12/2014 | 2500.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Serviços prestados de mão-de-obra, na limpeza dos poços artesianos, localizados na Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/12/2014 | 1123.00 | 00034329870487 | JOSE LUIS RODRIGUES | Serviços prestados na pintura dos postes e meio fio do Calçadão da entrada da Cidade deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/12/2014 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Seviços tecnicos especializados como ENGENHEIRO CILVIL junto a esta Edilidade, durante o mes agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/12/2014 | 3400.00 | 00002778594418 | INAFRAN DO NASCIMENTO RODRIGUES | Parte de pagamento referente ao serviço prestado na fabricação de 01 (uma) Estatua de São Miguel Arcanjo, medindo 2m de altura, com a base, medindo 1m de largura x 1,80m de altura, iluminação, pintura e acabamento, para instalação no Calçadão da entada da Cidade deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/12/2014 | 2950.00 | 00008153916416 | EDIVALMIR ROCHA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo F-4000 de placa MNX-2182/PB, no transporte de materiais destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando moradores do Assentamento Antonio Coselheiro e Agua Fria, Zona Rural, destinados a Feira Livre realizada semanalmente neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/12/2014 | 3800.00 | 00093012853472 | EDNEIDE FERNANDES GUEDES | Serviços prestados de locação de 01 (um) palco, por ocasião das homenagens alusivas ao dia 07 de setembro de 2014, realizada neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/12/2014 | 750.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação do Predio situado a rua Ruy Carneiro, sn, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembo do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/12/2014 | 500.00 | 00009159327413 | JOSÉ MURILO ROCHA DOS SANTOS | Serviços prestados de Informatica junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, durante 150dias do mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/12/2014 | 724.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/12/2014 | 3164.99 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 1.250,9841 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,53 o lt, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/12/2014 | 1776.45 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de 645.9818 lts de DIESEL S10 , ao preço unitario de R$. 2,75 o lt, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa OGG-0895/PB, pertencente a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/12/2014 | 724.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como operador de Maquina lotada na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00003506315498 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Rubens Lins, SN, nesta, onde funciona a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/12/2014 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/12/2014 | 315.00 | 00007436532464 | BENILTON DA SILVA ARAUJO | Pagamento da ultima parcela do aluguel de 01 (um) Balneario localidada em Figueira Municipio de Pilar-PB, para as Crianças, Adolecentes e Idosos, que participam dos Grupos de Conveni9encia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, durante o mes de dezembro docorrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/12/2014 | 369.00 | 00006217395452 | EDINALDO DE FRANÇA SANTOS | Serviços mecanicos prestados em 01 (uma) Moto pertencente a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/12/2014 | 300.00 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/12/2014 | 1600.00 | 00020591168804 | ANA LIGIA CORDEIRO DE MENEZES | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria da Escola Municipal CIEM deste Municipio, durante os meses de julho e agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/12/2014 | 724.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Lins Vieira neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/12/2014 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diarias para viagem a João Pessoa/PB afim de tratar de assuntos inerentes a contabilidade desta Edilidade, junto ao escritorio do Contador desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/12/2014 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Pagamento de 03 (tres) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a esta Municipalidade, junto a PUBLIC SOFTWARE no Setor de Contabilidade, Empenhamentos e Outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/12/2014 | 724.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais desta Edilidade, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/12/2014 | 530.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (uma) Moto de placa NOJ-0756/PB, como Moto-Taxi a disposição da Escola Municipal, Centro Integrado Henrique Vieira - (CIEM-HV), quando no transporte de Servidores no acompanhamento das atividades letivas, durante o mesde novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/12/2014 | 724.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/12/2014 | 1200.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | Serviços prestados como operador da Motoniveladora/Patrol, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/12/2014 | 940.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, como pedreiro, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/12/2014 | 724.00 | 00007234870490 | SEVERINO DE SOUZA HONOTATO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/12/2014 | 724.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/12/2014 | 769.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/12/2014 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/12/2014 | 724.00 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/12/2014 | 724.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/12/2014 | 724.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/12/2014 | 924.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Vigilante, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/12/2014 | 724.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como arrecadadora, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/12/2014 | 724.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/12/2014 | 924.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/12/2014 | 724.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/12/2014 | 724.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/12/2014 | 579.22 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/12/2014 | 724.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/12/2014 | 850.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 15/12/2014 | 924.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/12/2014 | 724.00 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/12/2014 | 724.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/12/2014 | 724.00 | 00068882521753 | JOAQUIM OSCAR DOS SANTOS | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Soldador, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/12/2014 | 724.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Zelador da Praça, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/12/2014 | 924.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/12/2014 | 724.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/12/2014 | 924.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/12/2014 | 724.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/12/2014 | 924.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/12/2014 | 724.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/12/2014 | 724.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/12/2014 | 724.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/12/2014 | 3119.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Fornecimento de mudas de grama, jasmim laranjeira, palmeira washingtonia e esterco fertilizado, destinados ao plantio no Calçadão da entrada da Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/12/2014 | 906.00 | 00051847817491 | REJANE CESARINO DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados no preparo e fornecimento de 50 (cinquenta) refeições, 50 (cinquenta) lanches, destinados ao Dia da Confraternização dos Idosos dia 09 de dezembro de 2014, na Cidade de Pilar-PB, organizado pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/12/2014 | 724.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme disc | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/12/2014 | 724.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fisc | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/12/2014 | 724.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme disc | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/12/2014 | 724.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme disc | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/12/2014 | 724.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/12/2014 | 724.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme di | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/12/2014 | 724.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Not | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 16/12/2014 | 724.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro corrente ano, conforme discriminação em Nota F | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/12/2014 | 724.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro do cor | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/12/2014 | 724.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/12/2014 | 724.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serv | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/12/2014 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de novembro do co | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/12/2014 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro do corren | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/12/2014 | 724.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fis | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/12/2014 | 724.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro do cor | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/12/2014 | 724.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fis | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/12/2014 | 85.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 13.443-0 - FMASSCFV, referente a 11 (onze) tarifas DOC/TED eletronico. conforme extrato bancario em noss poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/12/2014 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 9.372-6 - FMASIBF, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico. conforme extrato bancario em noss poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.636-6 - FMASPBFI, referente a 01 (uma) tarifa DOC/TED eletronico. conforme extrato bancario em noss poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 17/12/2014 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CHEVROLET/CLASSIC LS de placa OEX-8818, em viagens transportando Equipes do PSF II, Comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocós, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 17/12/2014 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa NQA-7076, em viagens transportando Equipes do PSF III, Comunidades: Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/12/2014 | 724.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas gerais no Centro Administrativo Municipal (Prefeitura), nesta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 17/12/2014 | 724.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/12/2014 | 724.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, de apoio na digitação de empenhos, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 17/12/2014 | 320.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) som destinado a sonorização alternativa em tenda, por ocasião da realização da Cavalgada deste Municipio, realizada no dia 15 de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | Pagamento de taxa referente a 03 (tres) atividades de: Resolução, Obras e Serviços, Construção Ciivil, Sistema Construtivos, Alvenaria, Materiais Sinteticos e Cobertura de Grandes Vãos, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/12/2014 | 169.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO D.O do dia 04/12/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 19/12/2014 | 724.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como telefonista desta Edilidade, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/12/2014 | 249.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente 32 (trinta e duas) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/12/2014 | 500.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor referente a concessão de 2,5 (duas e meia) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a esta Municipalidade, junto a CEF, BANCO DO NORDESTE, ORGÃOS ESTAUDAIS e FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00067448860453 | RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS | Serviços prestados como auxiliar administrativo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Govenador Flavio Ribeiro Coutinho localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Govenador Flavio Ribeiro Coutinho localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Govenador Flavio Ribeiro Coutinho localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Govenador Flavio Ribeiro Coutinho localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Govenador Flavio Ribeiro Coutinho localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Bartolomeu Lins localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Berenice Mindello localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Berenice Mindello localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Berenice Mindello localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00011238266410 | ANA KALINE MELO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipú localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00010664751482 | DANIEL TRAJANO DA SILVA NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipú localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00001597332437 | LEANDRA KEYTH LUCAS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipú localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipú localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipú localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Anexo Beatriz Lopes localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00002262133409 | MANUELA DE CASTRO DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Anexo Beatriz Lopes localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00004536161430 | MARIA HELENA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Anexo Beatriz Lopes localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Anexo Beatriz Lopes localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00009916887403 | MARIA RAQUEL MARQUES DE LIMA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Henrique João da Silva localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/12/2014 | 850.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo de placa KHV-3768, em viagens a João Pessoa para o Hospital Laureano transportando Pacientes para tratamento, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/12/2014 | 500.00 | 00002535516411 | JOSIVAL SEMIAO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo WW/GOL de placa MYC-6576/PB, em viagens a João Pessoa e Santa Rita, transportando Pacientes deste municipio, para a realização de exames, e consultas em Hospitais e Clinicas, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/12/2014 | 724.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | Serviços prestados como vigilante da Escola Manoel Inacio, localizada na Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/12/2014 | 724.00 | 00002349045420 | MARIA EDINELZA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Flavio Ribeiro localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/12/2014 | 530.00 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 veiculo VW/FOX 1.6 -GTI de placa OFG-0067/PB, no transporte de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando no acompanhamento das atividades docentes nas Escolas Municipais situadas naZona Rural, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/12/2014 | 724.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como Segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/12/2014 | 800.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpeza geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante os meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/12/2014 | 8100.00 | 00004571439407 | WALBER DA SILVA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa KLE-7435-PB, transportando Estudantes das localidades: Amarela I e II, e Lagoa dos Mocós, para a Escola Flavio Ribeiro Coutinho Zona Rural deste Municipio, durante 20 (vinte) dias do mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 19/12/2014 | 200.00 | 00079001696449 | JOSE ABILIO FIRMINO IRMÇO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/12/2014 | 250.00 | 00001258747405 | AELMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/12/2014 | 250.00 | 00005239159424 | SEVERINA MARTINS PAULINO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/12/2014 | 250.00 | 00003547723418 | SEVERINO LAUREANO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/12/2014 | 724.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/12/2014 | 900.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT STRADA de placa MOQ-6085/PB, quando a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/12/2014 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/12/2014 | 1060.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente 01 (uma) tarifa DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/12/2014 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - APLICAÇÃO, referente 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/12/2014 | 1060.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/12/2014 | 1060.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubo e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/12/2014 | 103.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Serviços prestados SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2014 | 1.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de DEZEMBRO/14, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00025196294449 | GLORIA MARIA ARAUJO GUEDES | Serviços tecnicos especializados prestados como Assistente Social, junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/12/2014 | 370.00 | 00009903276478 | NATHAN MOREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2014 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/12/2014 | 1.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/14, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024