de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082013 | 0000224 | 02/01/2014 | 15000.00 | 06134168000176 | VIVER PRODUÇÕES EVENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA MISTURA FINA, NO DIA 31/12/2013.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 800.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | REFERENTE A DESPESA COM FUNERAL DA SRA. JOSEFA MARIA DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 528.61 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICITAÇAO AVISO DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 2500.00 | 03500953000107 | MC ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE COREMAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 650.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2014 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2014 | 1017.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 405.00 | 03610349000133 | LEANDRO&LEANDRO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTENS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE TRIGEMIOS(LEITE APTMIL I), POR SER PESSOA CARENTE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 151.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 0.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2014 | 64.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2014 | 200.00 | 00011031235485 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/01/2014 | 422.55 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO CARGA/CAMINHAO DE PLACA OXO-9586 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2014 | 17.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 7.489-6 CIDE. CONFORME DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/01/2014 | 381.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OXO-9926, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2014 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6830, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2014 | 160.00 | 04456180000171 | Antonio Cid Soares de Mello e Silva(CLIMAGEM) | REFERENTE A USG DE ABDOMEN TOTAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2014 | 714.00 | 03610349000133 | LEANDRO&LEANDRO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTENS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE TRIGEMIOS(LEITE APTMIL I), POR SER PESSOA CARENTE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/01/2014 | 380.35 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO FIAT/DOBLO ATTRACTIV DE PLACA OGE-2185 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/01/2014 | 381.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OXO-9696, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/01/2014 | 362.12 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA OGE-2235 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2014 | 2000.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena(CLINICA GINECAM) | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIDEOHISTEROSCOPIA PARA POLIPECTOMIA, REALIZADA NA MUNICÍPE CARENTE ROSA RITA DA CUNHA FAUSTINO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2014 | 716.00 | 00007434988444 | JOHNNY VINICIOS TEODORO FORMIGA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA DE CAMPANHAS DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2014 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2014 | 615.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2014 | 5516.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2014 | 2524.32 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2014 | 2798.16 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2014 | 897.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2014 | 623.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000032 | 10/01/2014 | 50000.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS , CONFORME O ESTABELECIDO NO CONTRATO DE Nº 06/2013, ADVINDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 150.00 | 00002661108432 | FRANCISCA ANA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 150.00 | 00010306618478 | JOSE ALMIR BATISTA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2014 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2014 | 8274.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO GFIP, INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 1289.44 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICITAÇAO AVISO DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2014 | 300.00 | 00009326519414 | JESSICA SILVA BEZERRA | REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2014 | 2340.00 | 24281545000181 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO | REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EXIGIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OS MOTORISTAS QUE EXERCEM FUNÇÕES JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 348.00 | 00027123881869 | MARIA PIEDADE SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANITES E TROCAS DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2014 | 7000.00 | 14801753000100 | NEWTON BATISTA DE SANTANA JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS ARTÍSTICOS NA CONFECÇÃO DE UM BUSTO EM ARGILS DO SR.NEWTON SOBREIRA LIRA, QUE SERÁ FUNDIDO EM BRONZE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2014 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2014 | 7190.00 | 02296264000160 | HONDA COMERCIO DE MOTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO FAN HONDA CG ESD. A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2014 | 733.00 | 11405579000199 | CAMBOIM. COM INFORMATICA( VALDENOR CADE OLIVEIRA) | REFERENTE A MATERIAIS DE INFORMATICA E IMPRESSÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2014 | 714.23 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2014 | 6.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 7.489-6 CIDE. CONFORME DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2014 | 350.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2014 | 350.00 | 00007697846829 | DAMIAO BRITO DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2014 | 350.00 | 00048639249415 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2014 | 350.00 | 00007266803462 | CLERITON JOSE ALVARENGA DE INÁCIO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA,INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA&NÉGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2014 | 1040.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A EXAMES MÉDICOS E BIÓPSIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOT FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2014 | 1200.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANÇAD | REFERENTE A DIVERSOS EXAMES MÉDICOS DE ENDOSCOPIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2014 | 700.00 | 03120645000237 | GRÁFICA ANDYARA | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2014 | 2580.00 | 13777997000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2014 | 150.00 | 00004347987463 | JULIANA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2014 | 150.00 | 00007306793497 | FABIANA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2014 | 29.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 7.379-2 CEX/FEX. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2014 | 59835.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, DEBITADO NA C/C 20.330-0(FPM), CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2014 | 1200.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2014 | 118.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2014 | 82.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2014 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2014 | 15.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2014 | 835.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2014 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2014 | 37.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2014 | 120.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2014 | 1800.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICITAÇAO AVISO DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2014 | 95.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LABOR. | REFERENTE A UMA MICROPIPETA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2014 | 1100.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2014 | 653.00 | 00009061137411 | MARIA SAMAYA ARAUJO ROBERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2014 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2014 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA AMVAP, CONFORME DESCONTO EM C/C 20.330-0 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2014 | 500.00 | 04535908000150 | Folha do Vale Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2014 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2014 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO SETOR PREVIDENCIARIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2014 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DE GRANDE PORTE, COM TONER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2014 | 0.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 1697.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2014 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO BROTHER MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 25. 517-3 (DEPÓSITO),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2014 | 951.69 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A SEGURO DE 02 VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OGD-9254 E OGD-1246. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2014 | 2000.00 | 00003754497448 | GELCIRA FERREIRA DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO ANO NOVO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2014 | 500.00 | 00083911618468 | PEDRO NETO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CRAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2014 | 1000.00 | 00029181852487 | VALDIR FRANCISCO PINHEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAVALETES PARA ISOLAMENTOS DE RUAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2014 | 140.85 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR ME | REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, LAM E PLAS CACHEPOT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2014 | 900.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2014 | 14.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C.C 20.330-0(FPM),CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2014 | 150.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2014 | 1071.00 | 13922084000162 | FABIO ROBERTO DA SILVA-ME | REFERENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2014 | 95.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAQ FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2014 | 742.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2014 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2014 | 4951.00 | 04645732000190 | VIDRO & CIA - FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2014 | 500.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2014 | 253.00 | 00004228335411 | CICERA ALVES PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento basico | Manutenção de galerias de esgoto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2014 | 1264.00 | 00068346794487 | Francisco Gomes | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DO BAIRRO CUREMINHA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2014 | 100.00 | 00010434742422 | MARTA FERNANDES PAULO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGEUL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2014 | 100.00 | 00002996744446 | RAIMUNDO AUGUSTO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2014 | 16012.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BOMBAS D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES DESTE MUNICÍPIO PARA O REGULAR FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ABASTECIMENTO ´D AGUA,CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2014 | 1374.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETROS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMAS BOX VITAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2014 | 2998.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETROS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZ E REFRIGERADOR 02 PORTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2014 | 1200.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 6.250-2(ICMS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2014 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2014 | 1476.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2014 | 120.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A ULTRASSOM TRANSFONTANELA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 27/01/2014 | 134.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.805-1 FEP. CONFORME DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2014 | 681.86 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2014 | 1574.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2014 | 160.00 | 00005461964460 | GERALDO FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS ESCOLAR E MESA PERTECENTES A CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2014 | 450.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOI MANSO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2014 | 200.00 | 00007766479460 | LENILSON CANUTO DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS, ANO/MODELO 2009 DE PLACA NPV 8187-PB, REALIZANDO VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2014 | 53.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2014 | 6541.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA-PB DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.250-2, CONFORME CONSTA EM COPIA DO CONTRATO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2014 | 4800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2014 | 300.00 | 00080565450425 | MANOEL FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIUÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2014 | 31.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2014 | 900.00 | 00004529410404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2014 | 575.00 | 00021940282420 | Maria Iolanda da Silva | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS,AUTENTICAÇÕES,TRASLADOS DE ESCRITURAS E OUTROS DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2014 | 264.00 | 00005562560429 | JANIELE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2014 | 678.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2014 | 316.00 | 00008747671483 | ANGELICA PIRES DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2014 | 37047.35 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO FUNDEB-40%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2014 | 12308.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES- CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2014 | 110691.40 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%(MAGISTÉRIO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2014 | 72310.30 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2014 | 5782.42 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL CRECHE SINHA NUNES- FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2014 | 36200.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2014 | 9540.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS MOTORISTAS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2014 | 24203.75 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSAOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2014 | 12308.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS VIGILANTES-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2014 | 5426.83 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2014 | 1448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2014 | 6516.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEJA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2014 | 700.00 | 18590507000108 | CHAGAS FELIX SOM(FRANCISCO DAS CHAGAS F ARAUJO) | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ALUGANDO EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2014 | 211.00 | 00093050674415 | VALDECI FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2014 | 106.00 | 00080619142472 | JOSE FELIX DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2014 | 678.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVILOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2014 | 5500.00 | 00005747334425 | RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO LOPES FILHO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2014 | 6662.65 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2014 | 24606.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2014 | 4448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATORIO DE ANALISES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2014 | 3150.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2014 | 15579.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2014 | 316.00 | 00077860462168 | GENALDOMILSON DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2014 | 7383.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2014 | 1583.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2014 | 10848.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2014 | 5948.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2014 | 4828.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2014 | 17100.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2014 | 30622.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2014 | 14566.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CAPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2014 | 98008.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PSF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2014 | 21744.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2014 | 3420.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2014 | 43595.82 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2014 | 678.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CAIXA D´ AGUA NO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2014 | 211.00 | 00006450422424 | TORQUATO JOAQUIM DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2014 | 215.00 | 00002093184494 | Maria do Desterro Ferreira da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2014 | 678.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2014 | 316.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2014 | 4407.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2014 | 5329.49 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2014 | 13512.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2014 | 16384.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA( CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2014 | 3620.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2014 | 9402.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2014 | 724.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2014 | 2300.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2014 | 4324.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2014 | 3248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2014 | 5422.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2014 | 7472.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E PESCA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2014 | 5248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2014 | 1290.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2014 | 1272.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2014 | 13400.00 | 00014649225434 | JOÃO BOSCO MENDES VIRGÍNIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2014 | 4400.00 | 00004905472490 | MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2014 | 8800.00 | 00006058309409 | KEZZIO MEDEIROS LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2014 | 2400.00 | 00001228832331 | DAVID NASCIMENTO GRANJEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2014 | 2400.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2014 | 2400.00 | 00060018646328 | HUGO ATILA A. COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2014 | 750.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2014 | 983.50 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2014 | 1800.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2014 | 3824.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2014 | 6392.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2014 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCADOR DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ANO/MODELO 1998, REALIZANDO VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO INTERESSE DA DIUVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2014 | 507.50 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADOS AOS PSF´S, CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2014 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2014 | 6194.83 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2014 | 11418.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2014 | 1133.90 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO(FOLHA DE PAGAMENTO) DEBITADO NA C.C 25.429-0(ISS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2014 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇAO DE PREGOES, ASSESSORIA EM LICITAÇAO E CONTRATOS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 03/2013,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TESORARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2014 | 7835.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS JANEIORO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2014 | 1100.00 | 00003865278493 | KARLA BATTINY DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO,RELATIVO AO PROCESSO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 056.2009.001.436 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2014 | 3708.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2014 | 10120.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2014 | 62705.66 | 00002074051409 | MARIA LUCIA BATISTA ALVES | REFERENTE A AÇAO TRABALHISTA CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA - PROCESSO DE Nº 056.2003.001.585-5 E CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2014 | 58.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2014 | 4250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DE ATOS LEGAIS,PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2014 | 2000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA (EMANOEL GOMES FERREIRA) | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO DE COMPUTADORES E REDES DA SEDE DA PREFEITURA E OUTROS ORGÃOS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2014 | 650.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2014 | 814.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA E OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2014 | 525.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2014 | 2700.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2014 | 7648.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 2010.00 | 03120645000237 | GRÁFICA ANDYARA | REFERENTE A ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2014 | 44.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2014 | 3768.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 62.250-0 (ICMS REPASSE). CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2014 | 265.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBIATADA NA C/C 5.726-6 (IPTU),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2014 | 22.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.254-5 (IPVA),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 25.429-0-5 (ISS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2014 | 1.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 283.141-1 ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2014 | 22.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 25.950-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2014 | 678.00 | 00003714776460 | FRANCISCA DE LACERDA ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2014 | 678.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2014 | 678.00 | 00004531840496 | LUCELITA DE ANDRADE DIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2014 | 6889.45 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES E ESCOLARES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SINHÁ NUNES, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2014 | 678.00 | 00032831890802 | VALDIRENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2014 | 678.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2014 | 37.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.322-3 (FUS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 4800.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | REEFERENTE A PRETSÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO FINAL DO ANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2014 | 1996.00 | 03120645000156 | Grafica Andyara - ELRI ANTONIO DE SANTANA. | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.337 ANEXA,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2014 | 100.00 | 00005742183437 | MARIA VERONICA ALMEIDA MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2014 | 100.00 | 00005718796408 | JOSEFA TEREZA DA CONCEIÇAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2014 | 100.00 | 00002661108432 | FRANCISCA ANA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2014 | 100.00 | 00002197884484 | AUZENIR VIEIRA LINS LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2014 | 250.00 | 00010893033430 | ANA LIDIA LEITE PINTO CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2014 | 100.00 | 00007306793497 | FABIANA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2014 | 100.00 | 00030304951838 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2014 | 100.00 | 00010944879454 | GERALDA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2014 | 100.00 | 00008276436404 | JEANE PAULINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2014 | 100.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2014 | 100.00 | 00011031235485 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2014 | 100.00 | 00011740383494 | VALKIRIA DIAS MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2014 | 250.00 | 00094028389887 | CREZUITA RODRIGUES ABRANTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2014 | 100.00 | 00007038071459 | ANA CELIA CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2014 | 180.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS,LIMPEZA DE CAIXA D´AGUA E OUTROS CONSERTOS DE ESGOTOS E VAZAMENTOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2014 | 300.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2014 | 1300.00 | 00084094826491 | MARCELO ANTONIO CAVALCANTE LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2014 | 480.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2014 | 320.00 | 00008177290460 | JOAO LUCAS DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2014 | 1620.00 | 00032157215468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2014 | 120.00 | 00003583576403 | RONALDO AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2014 | 440.00 | 00006948298460 | GEILDO LUCAS GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2014 | 1780.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2014 | 1999.92 | 00029181852487 | VALDIR FRANCISCO PINHEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAVALETES PARA ISOLAMENTO DE RUAS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2014 | 5000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-EPP | REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE COREMAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2014 | 2370.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIAMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2014 | 100.00 | 00008373156461 | MARIA APARECIDA IDELFONSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2014 | 100.00 | 00010129835447 | FABRICIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004598905492 | CICERA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2014 | 5400.00 | 00025112899468 | Inacia dos Santos Nascimento | REFERENTE A FOGOS DE ARTICIFIO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Combate a seca | Construção de poços, açudes e barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000489 | 03/02/2014 | 10320.00 | 09453637000108 | FRANCISCO ARLINDO FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA AD-7 PARA A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE TERRA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Combate a seca | Construção de poços, açudes e barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000495 | 03/02/2014 | 10320.00 | 09453637000108 | FRANCISCO ARLINDO FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA AD-7 PARA A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE TERRA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2014 | 230.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO(EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO) | REFERENTE A MANUNTEÇÃO DE IMPRESSORA LASER SAMSUNG E RECARCAS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS AO COCAV DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2014 | 361.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS M. E O. LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO E LIMPEZA REALIZADO EM APARELHO ECG PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2014 | 1204.08 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTÍVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2014 | 660.00 | 03610349000133 | LEANDRO&LEANDRO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTENS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE TRIGEMIOS(LEITE APTMIL I), POR SER PESSOA CARENTE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2014 | 350.00 | 18590507000108 | CHAGAS FELIX SOM(FRANCISCO DAS CHAGAS F ARAUJO) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2014 | 1216.00 | 02357604000115 | O Mundo da Cor Ltda. | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME CONSTA EM NOTA DE Nº 000.001.575, DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2014 | 145.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO(EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.254-5 (IPVA),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2014 | 650.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2014 | 1600.00 | 07505863000160 | Jose Ivaldo de Sousa Pacheco | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM MOTORAS DE BOMBA D´ AGUA LOCALIZADOS NOS BAIRROS, CRUZ DA TEREZA E CONJUNTO FRANCISCO SIVA, GALO ASSADO, BELA VISTA E CABO BRANCO VISANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2014 | 2084.00 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0000491 | 04/02/2014 | 32691.11 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,REFERENTE A MEDIÇÃO 01/2014 DO CONTRATO DE Nº 003/2014 DO PREGÃO 034/2013,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2014 | 1403.00 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DO CREAS E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2014 | 100.00 | 00008513997463 | VALNEIDE MATOS DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/02/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA, RELATIVO AO MÊSES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/02/2014 | 14.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C.C 20.330-0(FPM),CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/02/2014 | 940.52 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCLA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2014 | 500.00 | 00083911618468 | PEDRO NETO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO TOTAL DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO CABO BRANCO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2014 | 158.00 | 00086971395891 | Jose Lucio da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS REALIZADAS EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2014 | 3780.00 | 03120645000237 | GRÁFICA ANDYARA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLAR A SER DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/02/2014 | 1740.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA DESTIANADO AO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL SINHA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/02/2014 | 1000.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/02/2014 | 500.00 | 00002596430410 | MARIA ZELIA ARAUJO SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2014 | 550.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2014 | 1258.10 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E DE ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2014 | 1808.00 | 08969578000162 | IRMÃOS & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES DE BORRACHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CAPS E OUTROS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2014 | 260.00 | 00073889687415 | VALDI MACHADO DA NÓBREGA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2014 | 520.00 | 00005176144484 | JAILSON LOPES DE SOUSA | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM DESTINO A PATOS-PB PARA JUNTO AO CONTADOR DO MUNICÍPIO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2014 | 2000.00 | 35570969000506 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADOS A SALA DE REUNIÃO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2014 | 280.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICITAÇAO AVISO DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2014 | 816.90 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.000.990,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2014 | 120.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0000272 | 08/02/2014 | 13176.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0000260 | 08/02/2014 | 17774.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0000289 | 08/02/2014 | 2979.79 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0000304 | 08/02/2014 | 3842.50 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0000298 | 08/02/2014 | 15639.25 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0000318 | 08/02/2014 | 11168.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2014 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, SITUADO A RUA: GETÚLIO VARGAS Nº 51 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DA AGRICULTURA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000299 | 10/02/2014 | 6000.00 | 00010184510481 | ANDERSON FERRERIA MATIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHAO, MOVIDO A OLEO DIESEL,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº35/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000300 | 10/02/2014 | 6800.00 | 00002975824459 | DAMIÃO JOSIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PEGRÃO PRESENCIAL Nº 35/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000301 | 10/02/2014 | 50000.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 , CONFORME O ESTABELECIDO NO CONTRATO DE Nº 06/2013, ADVINDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000302 | 10/02/2014 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA, MOVIDO A OLEO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2014 | 211.00 | 00058616527400 | MARIA NELCY TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2014 | 264.00 | 00071157875491 | PAULO ANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000297 | 10/02/2014 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA MOTOR 4 CILINDROS MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2014 | 100.00 | 00010434742422 | MARTA FERNANDES PAULO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2014 | 100.00 | 00011776675410 | LUCAS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALGUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2014 | 724.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA À RUA LOC. VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2014 | 724.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA NA RUA: EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2014 | 2140.00 | 00002841092402 | JOSE DIONISIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2014 | 100.00 | 00002996744446 | RAIMUNDO AUGUSTO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2014 | 545.00 | 00002963090447 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001231-54.2011.815.0561(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2014 | 9015.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2014 | 8274.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DEBITADO NA C.C 20.330-0(FPM), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2014 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO GFIP, INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2014 | 2700.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0000262 | 10/02/2014 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0000337 | 10/02/2014 | 1200.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2014 | 14.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 25.950-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2014 | 650.00 | 00028484347400 | Jose Leandro Leite | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BARRO PARA ESWTUDAREM NA ESCOLA ESTADUAL DO SÍTIO ALAGOINHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2014 | 500.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2014 | 3180.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2014 | 1050.00 | 00003661248464 | DIJONIETE PIRES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2014 | 2570.00 | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2014 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADA A RUA: UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2014 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2014 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIDO NITAO DINIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2014 | 2930.00 | 00011046849425 | MATHEUS DACIO ARAUJO PEREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIOR DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2014 | 1850.00 | 00002778877479 | Joel Soares de Sousa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2014 | 477.00 | 00002433878497 | Jose Ranile Lino Canuto | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS E VULCANITES NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDIUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2014 | 700.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MENINO JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2014 | 980.00 | 00071157603491 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2014 | 197.00 | 00027761673420 | Francisco Geraldo de Sousa Cavalcante | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2014 | 2140.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NAS CIDADES ACIMA CITADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2014 | 1048.00 | 00046060383491 | ALZIRA DA COSTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2014 | 3080.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2014 | 2250.00 | 00012982543885 | WELISMAR ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2014 | 1350.00 | 00045132429491 | MARIA MARLENE DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2014 | 1730.00 | 00051895137420 | FRANCISCA PAULINO JUSTINO | REFERENTE A VIAGENS EALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2014 | 2630.00 | 00004193462447 | JOSÉ NILTON GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2014 | 2710.00 | 00003921291836 | JOAO LACERDA DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA: JOAO FERNANDES DE LIMA 145 POMBALZINHO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF VI( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2014 | 2370.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2014 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2014 | 1100.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2014 | 4420.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS LOCALIDADES ACIMA CITADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2014 | 3120.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2014 | 2140.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2014 | 994.20 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2014 | 445.29 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2014 | 463.90 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2014 | 800.00 | 00005939739415 | VALDECI DE SOUSA PIRES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA QUATRO DE ABRIL 153,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2014 | 7900.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2014, A SER COLOCADO NA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2014 | 1200.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA CABO BRANCO, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2014 | 129.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2014 | 260.00 | 00003206508479 | CLAUDIANA CRISTINA GOMES | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2014 | 260.00 | 00001992272417 | FRANCISCA JOSENILDA ADELINO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2014 | 103.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2014 | 34.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2014 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2014 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2014 | 3500.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO A ESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2014 | 900.00 | 00006481003407 | THIAGO ARARUNA LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADA A PB 426, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE, CONFORM PROJETO BÁSICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2014 | 890.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2014 | 800.00 | 00003088884484 | DALVA FERREIRA LOPES SÁ | REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA GETULIO VARGAS S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2014 | 300.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2014 | 2725.00 | 00003346026450 | MARIA JOSE ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2014 | 750.00 | 00018137881468 | VALCELON DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE 50% DE UMA CIRURGIA ORTAMOLOGICA DE PITERRIGIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2014 | 22.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 6.250-2 ICMS . CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2014 | 100.00 | 00004347987463 | JULIANA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2014 | 100.00 | 00006705663499 | FRANCISCA GIRLELE DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2014 | 2710.00 | 00002238806474 | GERALDO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE MADEIRAS E TELHAS NA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES PARA AREA DE RECREAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2014 | 1790.00 | 00046831177468 | Geraldo Lacerda de Araujo | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2014 | 14.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 25.950-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2014 | 120.00 | 00004267908478 | JOSE ADRIANO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2014 | 1716.00 | 00003152795408 | CLOVESMAR PAULINO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0000527 | 15/02/2014 | 1580.08 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0000524 | 15/02/2014 | 291.49 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0000525 | 15/02/2014 | 1820.98 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0000526 | 15/02/2014 | 364.24 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2014 | 358.00 | 00010099799812 | DAMIAO BATISTA DA CUNHA | REFERENTE A CONCERTO DE FOGOES E VENTILADORES DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2014 | 60.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2014 | 100.00 | 00010306618478 | JOSE ALMIR BATISTA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2014 | 100.00 | 00004456496401 | MARIA JOSE RUFINO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2014 | 280.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2014 | 1160.00 | 00006948298460 | GEILDO LUCAS GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2014 | 1500.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2014 | 320.00 | 00003583576403 | RONALDO AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00032157215468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2014 | 1300.00 | 00084094826491 | MARCELO ANTONIO CAVALCANTE LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2014 | 1120.00 | 00008177290460 | JOAO LUCAS DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2014 | 1280.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2014 | 960.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESGOTOS, VAZEMENTOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2014 | 750.00 | 09061947000187 | FRANCICLEIDE FORMIGA TOMAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2014 | 750.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA (SAULO FREIRE LTDA) | REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NA PESSOA CARENTE DO SR. FRANCISCO ANDRADE DA SILVA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2014 | 6765.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA-PB DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.250-2, CONFORME CONSTA EM COPIA DO CONTRATO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA,INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA&NÉGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2014 | 3500.00 | 00006692457475 | MARCOS ANTONIO SOARES VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE SINHA NUNES,COMPREEDENDO PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PAREDES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2014 | 2000.00 | 11909659000181 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2014 | 951.69 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A SEGURO DE 02 VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OGD-9254 E OGD-1246. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2014 | 7720.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014 DEBITADO NA C.C 8.489-1(FUNDEB),CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2014 | 38830.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2014 | 61297.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DEBITADO NA C.C 20.330-0(FPM), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TESORARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREURI DE 2014,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2014 | 72647.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014, DEBITADO NA C.C 6.322-3(FUS) CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2014 | 455.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000386 | 20/02/2014 | 940.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2014 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO SETOR PREVIDENCIARIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2014 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DE GRANDE PORTE, COM TONER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2014 | 622.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA AMVAP, CONFORME DESCONTO EM C/C 20.330-0 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2014 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2014 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000376 | 20/02/2014 | 1200.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000397 | 20/02/2014 | 9600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000255 | 20/02/2014 | 7462.77 | 07585655000118 | INSTITUTO DE PESQUISA E DESEN. COSTA DO SOL | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE COREMAS - PB. MINISTÉRIO DAS CIDADES CR 0236300/16. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2014 | 3750.00 | 57761264000185 | DPM-INDUSTRIA COMERCIO DE ARTESANATO LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS, NA CONFECÇÃO EM ARGILA DO BUSTO DO SENHOR NEWTON SOBREIRA LIRA, FUNDIDO EM BRONZE DESTINADO A PRAÇA DE MESMO NOME,CONFORME CONSTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2014 | 200.00 | 00006367830499 | FRANCISCO GENEILDO PIRES ANDRE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2014 | 1000.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS PUBLICADA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRONICO WWW.PORTALELETRONICO.BLOGSPOT.COM.BR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000378 | 21/02/2014 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2014 | 7500.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL (ADONIAS F. DA SILVA) | REFERENTE A 05 TOTEM EM ACM 2,20X0,70 COM FERRAGEM E ADESIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2014 | 1422.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PELA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2014 | 1016.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2014 | 7835.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2014 | 5901.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO EJA,RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2014 | 1042.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2014 | 3620.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2014 | 4605.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2014 | 724.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2014 | 9402.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000362 | 24/02/2014 | 111000.00 | 06134168000176 | VIVER PRODUÇÕES EVENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA ORQUESTRA MISTURA FINA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇÃ PÚBLICA NOS DIAS 01,02,03,04 DE MARÇO DE 2014, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0000363 | 24/02/2014 | 109150.00 | 06134168000176 | VIVER PRODUÇÕES EVENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE APOIO(PALCO,SOM,ILUMINAÇÃO,BANHEIRO QUIMICO,TENDA E HOUSE MIX) PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000364 | 24/02/2014 | 202720.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS CONFORME CONTRATO DE Nº 55/2014 PARA AS FESTIVIDAS CARNAVALESCAS NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB, REALIZADO NOS DIAS 01,02,03,04 DE MARÇO DE 2014 EM PRAÇÃ PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2014 | 747.00 | 00030382092449 | Franklin Lacerda de Araujo fonseca | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2014 | 17382.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES PARA O REGULAR FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2014 | 4324.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2014 | 5422.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSALDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2014 | 108696.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2014 | 3612.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2014 | 45964.79 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2014 | 7424.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2014 | 15800.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2014 | 18844.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2014 | 4828.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2014 | 5948.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2014 | 14566.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CAPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2014 | 35222.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2014 | 7396.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2014 | 1583.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2014 | 37630.30 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2014 | 36924.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2014 | 12308.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS VIGILANTES-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2014 | 111322.47 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%(MAGISTÉRIO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2014 | 77902.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2014 | 5236.40 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL CRECHE SINHA NUNES- FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2014 | 23479.75 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2014 | 12308.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES- CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2014 | 9540.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS MOTORISTAS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2014 | 5666.67 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2014 | 1689.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2014 | 4800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2014 | 3570.00 | 00017478680860 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2014 | 15579.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2014 | 25330.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2014 | 3150.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2014 | 4448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATORIO DE ANALISES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2014 | 390.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD-IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHO ORTOPEDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2014 | 5216.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2014 | 724.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2014 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCADOR DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ANO/MODELO 1998, REALIZANDO VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO INTERESSE DA DIUVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2014 | 724.00 | 00032831890802 | VALDIRENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2014 | 900.00 | 00004529410404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2014 | 7648.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2014 | 12698.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2014 | 10120.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2014 | 1058.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA C.C 25.429-0(ISS),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2014 | 520.00 | 00084918454968 | Maria do Ceu Sobreira Lopes | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA JUNTO AO CONTADOR TRATAR DA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS A PCA 2013 E 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2014 | 724.00 | 00070327962496 | MAIARA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2014 | 2000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA (EMANOEL GOMES FERREIRA) | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO DE COMPUTADORES E REDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2014 | 2000.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO SOBRE O PROJETO POLITICA PEDAGOGICA E AVALIAÇAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EN ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2014 | 8800.00 | 00014649225434 | JOÃO BOSCO MENDES VIRGÍNIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2014 | 4400.00 | 00004905472490 | MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2014 | 8800.00 | 00006058309409 | KEZZIO MEDEIROS LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2014 | 2400.00 | 00001228832331 | DAVID NASCIMENTO GRANJEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2014 | 4400.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2014 | 2400.00 | 00060018646328 | HUGO ATILA A. COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2014 | 1100.00 | 00004905472490 | MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2014 | 5500.00 | 00005747334425 | RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO LOPES FILHO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2014 | 7472.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E PESCA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2014 | 5248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2014 | 3746.11 | 09534867000100 | PEDRO SILVA AZEVEDO (CENTRAL DOS DVDS E ACESSO.) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2014 | 118.89 | 09534867000100 | PEDRO SILVA AZEVEDO (CENTRAL DOS DVDS E ACESSO.) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2014 | 6392.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2014 | 3824.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2014 | 3248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2014 | 430.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2014 | 430.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2014 | 430.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2014 | 430.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2014 | 430.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2014 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2014 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2014 | 16984.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA( CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2014 | 13812.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2014 | 2300.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2014 | 4407.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2014 | 7500.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto(OFICINA 4 RODAS) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADORES PARA O EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 01,02,03,04 DE MARÇO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2014 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇAO DE PREGOES, ASSESSORIA EM LICITAÇAO E CONTRATOS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 03/2013,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2014 | 1100.00 | 00003865278493 | KARLA BATTINY DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO ACORDO,RELATIVO AO PROCESSO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 056.2009.001.436 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2014 | 39.04 | 00360305073250 | Caixa Economica Federal - AGÊNCIA: POMBAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 647.096-2 CR 0236300-16 (PLANO HABITACIONAL) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2014 | 3795.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2014 | 62705.66 | 00002074051409 | MARIA LUCIA BATISTA ALVES | REFERENTE A AÇAO TRABALHISTA CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA - PROCESSO DE Nº 056.2003.001.585-5 E CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2014 | 2684.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2014 | 1.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 283.141-1 ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2014 | 82.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBIATADA NA C/C 5.726-6 (IPTU),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2014 | 59.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2014 | 4250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DE ATOS LEGAIS,PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2014 | 37.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.322-3 (FUS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2014 | 2358.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2014 | 998.55 | 10904603000171 | JOSÉ HILTON DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PORTAS DE MADEIRA MEDINDO 2,10X80 DESTINADA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0000600 | 03/03/2014 | 2370.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIAMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2014 | 3150.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CHAPAS DE FERRO NO TOTAL DE 60 METROS, PARA FINS DE FECHAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DANDO ACESSO AO EVENTO CARNAVALESCO NOS DIAS 01,02,03,04 DE MARÇO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2014 | 3125.56 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL CONFORME CONSTA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2014 | 173.81 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICÍPÍO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2014 | 1566.10 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2014 | 4641.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2014 | 85.00 | 11161210000188 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2014 | 2000.00 | 08606337000159 | HOSPITAO SAO FRANCISCO LTDA | REFERENTE A PACOTE CIRURGICO(PROSTA TECTOMIA) REALIZADO NA PESSOA CARENTE DE GREGORIO LEANDRO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2014 | 150.00 | 17261993000158 | LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA DR. CARLOS RAMOS | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA NO PACIENTE CARENTE FRANCISCO MORREIRA DE ANDRADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2014 | 500.00 | 04535908000150 | Folha do Vale Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2014 | 2500.00 | 03500953000107 | MC ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE COREMAS,NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2014 | 650.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2014 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO BROTHER MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2014 | 2500.00 | 00083911618468 | PEDRO NETO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2014 | 2440.50 | 14141066000106 | CICERO VITAL DOS SANTOS ME | REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO(LINHA,RIPA,CAIBO,TELHA,PREGO,BARROTE) A SER UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2014 | 4760.00 | 01779563000192 | Adriana Ferreira Formiga (RESTAURANTE PANELAÇO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO QUE PARTICIPARAM DA MATINÊ DO CARNAVAL DE COREMAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/03/2014 | 7900.00 | 01683616000177 | F LIMA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE PAINEL DE LEDE 4X2 METROS EM ALTA DEFINIÇAO, 01 TELETAO 9X8 METROS, 01 PROJETOR MULTIMIDIA DE ALTA DEFINIÇAO DE 8000 ANSILUMENS, 01 FILMADORA SONY DE ALTA DEFINIÇAO, 01 MAQUINA FOTOGRAFICA CANON 7D, PARA A TRANSMISSAO DO CARNAVAL DE COREMAS NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/03/2014 | 148.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.805-1 FEP. CONFORME DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/03/2014 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2014 | 264.00 | 00005562560429 | JANIELE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2014 | 41.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA DE CDC Nº 5/458399-3 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Construção, Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares no Municipi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000910 | 06/03/2014 | 38911.54 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA-ME | REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS JOSE VIRGULINO DA SILVA, JUVENCIO PEREIRA, CURRAL VELHO E MARIA ANTONIA DA CONCEIÇAO NO MUNICIPIO DE COREMAS, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2013, CONTRATO Nº 89/2013. | 00782013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2014 | 158.00 | 00045132119468 | ANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/03/2014 | 211.00 | 00093050674415 | VALDECI FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/03/2014 | 106.00 | 00080619142472 | JOSE FELIX DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/03/2014 | 316.00 | 00077860462168 | GENALDOMILSON DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2014 | 3116.22 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2014 | 3816.16 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2014 | 1050.00 | 03936626000100 | OXI - BORGES REVENDEDOR AUTORIZADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO EM CILINDRO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2014 | 724.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CAIXA D´ AGUA NO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000880 | 06/03/2014 | 3905.00 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DO PETI E PROJOVEM,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/03/2014 | 211.00 | 00006450422424 | TORQUATO JOAQUIM DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/03/2014 | 724.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2014 | 300.00 | 00080565450425 | MANOEL FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/03/2014 | 215.00 | 00002093184494 | Maria do Desterro Ferreira da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2014 | 264.00 | 00071157875491 | PAULO ANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2014 | 316.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2014 | 100.00 | 00002661108432 | FRANCISCA ANA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/03/2014 | 100.00 | 00030304951838 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2014 | 100.00 | 00010129835447 | FABRICIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2014 | 250.00 | 00094028389887 | CREZUITA RODRIGUES ABRANTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2014 | 100.00 | 00002996744446 | RAIMUNDO AUGUSTO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2014 | 100.00 | 00005742183437 | MARIA VERONICA ALMEIDA MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2014 | 100.00 | 00005718796408 | JOSEFA TEREZA DA CONCEIÇAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2014 | 100.00 | 00006705663499 | FRANCISCA GIRLELE DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2014 | 100.00 | 00011776675410 | LUCAS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALGUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2014 | 100.00 | 00002197884484 | AUZENIR VIEIRA LINS LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2014 | 100.00 | 00004598905492 | CICERA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2014 | 100.00 | 00004347987463 | JULIANA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2014 | 250.00 | 00010893033430 | ANA LIDIA LEITE PINTO CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2014 | 100.00 | 00008564900408 | ROSIMERE CAITANO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2014 | 100.00 | 00010306618478 | JOSE ALMIR BATISTA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2014 | 100.00 | 00010944879454 | GERALDA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2014 | 100.00 | 00008276436404 | JEANE PAULINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2014 | 100.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2014 | 100.00 | 00008373156461 | MARIA APARECIDA IDELFONSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0000593 | 07/03/2014 | 14081.10 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPÍO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/03/2014 | 4080.00 | 10552853000190 | TRAKMAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TERRAPLANEGEM LTDA | referente aos serviços prestados com trator D4, para limpeza do lixao, conforme nora fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0000578 | 07/03/2014 | 1640.91 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0000630 | 07/03/2014 | 10837.50 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2014 | 724.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVILOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2014 | 860.00 | 00003133504428 | ERIMAR NOBREGA SARMENTO | referente ao fornecimento de lanches para o pessoal que trabalhou na montagem das estruturas dos palcos e som, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2014 | 384.00 | 11909659000181 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0000581 | 07/03/2014 | 13359.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2014 | 806.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA SAUDE, CONFORME CONSTA EM FATURA DE CDC Nº 5/885109-9 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2014 | 2340.00 | 03936626000100 | OXI - BORGES REVENDEDOR AUTORIZADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2014 | 440.00 | 00005461964460 | GERALDO FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/03/2014 | 724.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2014 | 724.00 | 00003714776460 | FRANCISCA DE LACERDA ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2014 | 724.00 | 00004531840496 | LUCELITA DE ANDRADE DIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2014 | 325.00 | 00086971395891 | Jose Lucio da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDAS FEITOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0000602 | 07/03/2014 | 16835.50 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0000616 | 07/03/2014 | 4973.49 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2014 | 3500.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO A ESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0000595 | 07/03/2014 | 3842.50 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2014 | 1705.00 | 00004170687434 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2014 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO GFIP, INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2014 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2014 | 81.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2014 | 8274.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, DEBITADO NA C/C 20.330-0(FPM), CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2014 | 3674.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2014 | 1958.00 | 13777997000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000596 | 10/03/2014 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000599 | 10/03/2014 | 2600.00 | 00004193462447 | JOSÉ NILTON GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000603 | 10/03/2014 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2014 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIDO NITAO DINIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2014 | 1200.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA CABO BRANCO, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2014 | 2030.00 | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2014 | 1264.00 | 00046831177468 | Geraldo Lacerda de Araujo | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2014 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADA A RUA: UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000609 | 10/03/2014 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2014 | 2220.00 | 00011046849425 | MATHEUS DACIO ARAUJO PEREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2014 | 700.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MENINO JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2014 | 77.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO,CONFORME CONSTA EM FATURA CDC ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2014 | 316.00 | 00008747671483 | ANGELICA PIRES DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000601 | 10/03/2014 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000579 | 10/03/2014 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS LOCALIDADES ACIMA CITADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000580 | 10/03/2014 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000591 | 10/03/2014 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA: JOAO FERNANDES DE LIMA 145 POMBALZINHO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF VI( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000583 | 10/03/2014 | 2140.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NAS CIDADES ACIMA CITADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000584 | 10/03/2014 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2014 | 2140.00 | 00012982543885 | WELISMAR ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA SITUADA A RUA: GETULIO VARGAS Nº 5 CENTRO NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2014 | 1350.00 | 00045132429491 | MARIA MARLENE DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2014 | 1750.00 | 00051895137420 | FRANCISCA PAULINO JUSTINO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2014 | 2710.00 | 00003921291836 | JOAO LACERDA DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2014 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, SITUADO A RUA: GETÚLIO VARGAS Nº 51 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DA AGRICULTURA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000575 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00002841092402 | JOSE DIONISIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2014 | 800.00 | 00005939739415 | VALDECI DE SOUSA PIRES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA QUATRO DE ABRIL 153,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000577 | 10/03/2014 | 2368.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2014 | 130.00 | 00002238806474 | GERALDO GOMES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADA A RUA: KIMARA FERREIRA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2014 | 211.00 | 00058616527400 | MARIA NELCY TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2014 | 422.00 | 00006312659453 | DAVID RAIMUNDO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2014 | 1053.00 | 00032157215468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2014 | 100.00 | 00008513997463 | VALNEIDE MATOS DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2014 | 100.00 | 00005392100481 | CINELANDIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2014 | 724.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA NA RUA: EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2014 | 724.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA À RUA LOC. VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2014 | 100.00 | 00007306793497 | FABIANA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2014 | 100.00 | 00007423590428 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2014 | 100.00 | 00011740383494 | VALKIRIA DIAS MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2014 | 100.00 | 00011031235485 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2014 | 900.00 | 00006481003407 | THIAGO ARARUNA LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADA A PB 426, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE, CONFORM PROJETO BÁSICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO[ DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000632 | 11/03/2014 | 1718.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000641 | 11/03/2014 | 989.05 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000642 | 11/03/2014 | 1200.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000643 | 11/03/2014 | 1720.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000644 | 11/03/2014 | 1987.50 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000645 | 11/03/2014 | 1000.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000646 | 11/03/2014 | 1210.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000647 | 11/03/2014 | 1519.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2014 | 843.00 | 00002720934402 | FRANCISCO MARTINS RODRIGUES | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO MEDIANTE SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000392-58.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2014 | 843.00 | 00003550683464 | EDMUNDO GALDINO DA SILVA | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000389-06.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2014 | 843.00 | 00005876256439 | WILLIS LACERDA C. LEITE | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000463-60.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2014 | 843.00 | 00003391003464 | KELSON EMANOEL CAVALCANTE LEITE | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000396.95.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2014 | 545.00 | 00069121087415 | ELIETE GOMES CABRAL | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO, CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000390-88.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00004417551430 | GERALDA JANYMARLLA ANDRADE | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000393-43.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00001480564400 | LUIS CARNEIRO DE BRITO NETO | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000455-83.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00004099717402 | JESSÉ VICENTE LEITE | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000394-28.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2014 | 843.00 | 00066537320453 | Francisco das Chagas Silva de Araujo | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000391-73.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00005764379482 | DANIELLA GADELHA SOARES | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000388-21.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00006043983443 | ABICEMAR JOSÉ DA SILVA | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000173-11.2014.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2014 | 843.00 | 00007005351444 | ALISSON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000387-36.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00005992767460 | LAURA ESTHER GOMES LACERDA | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000452-31.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2014 | 545.00 | 00027542311883 | RAIMUNDA MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000456-68.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2014 | 545.00 | 00002340116457 | SANDRA MARIA DE ANDRADE | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000453-16.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2014 | 5626.71 | 02674088000152 | QUALITECH INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇAO 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL, 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, 01 ESTABILIZADOR, 01 SCANNER FUJITSU E 01 TECLADO USB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000637 | 11/03/2014 | 1026.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000638 | 11/03/2014 | 2434.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000634 | 11/03/2014 | 2723.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000635 | 11/03/2014 | 570.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA E OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA,INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA&NÉGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2014 | 1161.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 6.254-5(IPVA). CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2014 | 206.00 | 02674088000152 | QUALITECH INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTABILIZADOR PROGRESSIVE DESTINADO ORGAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2014 | 7.90 | 02674088000152 | QUALITECH INFORMÁTICA | REFERENTE A ADAPTADOR PARA TOMADA PADRAO ANTIGO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0000649 | 13/03/2014 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/03/2014 | 545.00 | 00002963090447 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001231-54.2011.815.0561(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/03/2014 | 724.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/03/2014 | 250.00 | 00048053775420 | FRANCISCO GREGORIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO DA PARTE ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL NUNES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2014 | 150.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2014 | 843.00 | 00007083032424 | JOSE FRANCISCO SOARES TOMAS | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000395-13.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/03/2014 | 200.00 | 00089302761487 | Jose Leudo de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO REGISTRO DA BOMBA D´ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000650 | 13/03/2014 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA MOTOR 4 CILINDROS MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000651 | 13/03/2014 | 6000.00 | 00010184510481 | ANDERSON FERRERIA MATIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHAO, MOVIDO A OLEO DIESEL,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº35/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000652 | 13/03/2014 | 6800.00 | 00002975824459 | DAMIÃO JOSIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PEGRÃO PRESENCIAL Nº 35/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000654 | 13/03/2014 | 53390.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 , CONFORME O ESTABELECIDO NO CONTRATO DE Nº 06/2013 QUE CONTA COM O TERMO ADITIVO 01/2014, ADVINDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000655 | 13/03/2014 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA, MOVIDO A OLEO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2014 | 100.00 | 00003830048459 | FRANCISCO VIRGINEO S. INOCENCIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/03/2014 | 530.72 | 01984052000102 | CAMPLAST (PATRICIA EMBALAGENS LTDA). | REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.514 SÉRIE 1, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2014 | 132.30 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE Nº 009.001.020 SÉRIE 1, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2014 | 240.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICITAÇAO AVISO DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0000662 | 14/03/2014 | 1000.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/03/2014 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/03/2014 | 2622.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/03/2014 | 35.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2014 | 216.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/03/2014 | 90.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/03/2014 | 929.08 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A SEGURO DO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/03/2014 | 955.00 | 11909659000181 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/03/2014 | 500.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE 2014 EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSÃO NA CIDADE DE JÕAO PESSOA-PB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2014 | 6623.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA-PB DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.250-2, CONFORME CONSTA EM COPIA DO CONTRATO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2014 | 616.90 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO BROTHER MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2014 | 851.69 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A SEGURO DE 02 VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OGD-9254 E OGD-1246. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/03/2014 | 2725.00 | 00003346026450 | MARIA JOSE ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/03/2014 | 365.00 | 00014636980468 | Iapuene Jose de Melo Lula | REFERENTE A TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO NA PESSOA CARENTE DE ALBERTINA PAULINO DE ANDRADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2014 | 74966.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, DEBITADO NA C.C 6.322-3(FUS) CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2014 | 1000.00 | 00029181852487 | VALDIR FRANCISCO PINHEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA PIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000683 | 20/03/2014 | 821.33 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000684 | 20/03/2014 | 658.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CIRCUVIZINHOS PARA O SITIO CAPIM GROSSO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2014 | 740.00 | 00008697213487 | Adelino Manoel | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE,RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000686 | 20/03/2014 | 740.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA A SEDE, NO TURNO DA MANHÃ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000687 | 20/03/2014 | 658.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO GARROTE PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000688 | 20/03/2014 | 821.33 | 00002178916406 | JOAO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000689 | 20/03/2014 | 740.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO RIACHO DE BOI PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO MUNDO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000690 | 20/03/2014 | 740.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BOI MANSO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000691 | 20/03/2014 | 493.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPÍO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000692 | 20/03/2014 | 740.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000693 | 20/03/2014 | 658.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESESL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVREREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000694 | 20/03/2014 | 740.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA O SÍTIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2014 | 1122.00 | 00046060383491 | ALZIRA DA COSTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2014 | 719.00 | 00002433878497 | Jose Ranile Lino Canuto | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS E VULCANITES NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDIUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2014 | 7635.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014 DEBITADO NA C.C 8.489-1(FUNDEB),CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2014 | 41622.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2014 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2014 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO SETOR PREVIDENCIARIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2014 | 61736.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, DEBITADO NA C/C 20.330-0(FPM), CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2014 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DE GRANDE PORTE, COM TONER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2014 | 22.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C.C 20.330-0(FPM),CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2014 | 527.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000680 | 20/03/2014 | 3050.00 | 14741591000162 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHA, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO E NECESSITARAM DE PERNOITAR,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA AMVAP, CONFORME DESCONTO EM C/C 20.330-0 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Cooperação Mútua para Garantia da Segurança Púbica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2014 | 575.26 | 19401509000174 | ANDREY ANDRADE SILVA PIRES-MEI COMIDA REGIONAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR QUE TRABALHOU NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE COREMAS, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2014 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2014 | 500.00 | 04535908000150 | Folha do Vale Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2014 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2014 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2014 | 890.00 | 00002596430410 | MARIA ZELIA ARAUJO SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO E SOM PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2014 | 1500.00 | 00008334584423 | LUCIANO ZEFERINO VIEIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAO FEITO PARA O GINÁSIO O PEREIRÃO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2014 | 4100.00 | 01683616000177 | F LIMA DE ALMEIDA | REFERENTE A CAPTURA DE IMAGENS E REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO DURANTE O CARNAVAL DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000699 | 20/03/2014 | 5840.35 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2014 | 2900.00 | 00007471549459 | ROGÉRIO ELIAS DA SILVA | REFERENTE A PAREDE DIVISÓRIA FEITA DE GESSO PARA O PRÉDIO DO CREAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000710 | 21/03/2014 | 1693.30 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0000707 | 21/03/2014 | 2610.00 | 00006863655420 | Francisco das Chagas Canuto | REFERENTE A DIVERSAS CARRADAS DE AREIA E RETIRADAS DE ENTULHO, FEITAS EM CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE, DESTINADA A CONSERTO DE CALÇAMENTO E REDES DE ESGOTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2014 | 100.00 | 00007038071459 | ANA CELIA CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.254-5 (IPVA),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000705 | 21/03/2014 | 821.33 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CATOLÉ PÁRA ESTUDAREM EM ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000706 | 21/03/2014 | 821.33 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2014 | 2500.00 | 00083911618468 | PEDRO NETO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000711 | 21/03/2014 | 5372.42 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000712 | 21/03/2014 | 561.64 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000713 | 21/03/2014 | 1197.28 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHÁ NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCAR ASSESSORIA EDUCAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/03/2014 | 316.00 | 00006938217440 | FABINA TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000718 | 22/03/2014 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Cooperação Mútua para Garantia da Segurança Púbica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/03/2014 | 435.00 | 00046831460453 | EDVAN VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COOPERAÇÃO MUTUA PARA GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA DAS FESTIVIDADES CARNAVALECAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Cooperação Mútua para Garantia da Segurança Púbica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/03/2014 | 435.00 | 00004077069416 | JOSE ROBERTO LEANO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COOPERAÇÃO MUTUA PARA GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA DAS FESTIVIDADES CARNAVALECAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Cooperação Mútua para Garantia da Segurança Púbica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/03/2014 | 435.00 | 00011665715804 | ANTONIO BATISTA DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COOPERAÇÃO MUTUA PARA GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA DAS FESTIVIDADES CARNAVALECAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Cooperação Mútua para Garantia da Segurança Púbica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/03/2014 | 535.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COOPERAÇÃO MUTUA PARA GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA DAS FESTIVIDADES CARNAVALECAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Cooperação Mútua para Garantia da Segurança Púbica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/03/2014 | 435.00 | 00085518700415 | RUGUISMAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COOPERAÇÃO MUTUA PARA GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA DAS FESTIVIDADES CARNAVALECAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Cooperação Mútua para Garantia da Segurança Púbica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/03/2014 | 435.00 | 00007697846829 | DAMIAO BRITO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COOPERAÇÃO MUTUA PARA GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA DAS FESTIVIDADES CARNAVALECAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Cooperação Mútua para Garantia da Segurança Púbica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/03/2014 | 535.00 | 00048639249415 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COOPERAÇÃO MUTUA PARA GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA DAS FESTIVIDADES CARNAVALECAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Cooperação Mútua para Garantia da Segurança Púbica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/03/2014 | 435.00 | 00007266803462 | CLERITON JOSE ALVARENGA DE INÁCIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COOPERAÇÃO MUTUA PARA GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA DAS FESTIVIDADES CARNAVALECAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Cooperação Mútua para Garantia da Segurança Púbica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/03/2014 | 435.00 | 00071418237434 | GERALDO VANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COOPERAÇÃO MUTUA PARA GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA DAS FESTIVIDADES CARNAVALECAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/03/2014 | 3174.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/03/2014 | 1659.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Cooperação Mútua para Garantia da Segurança Púbica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/03/2014 | 435.00 | 00002699064440 | EDIVALDO OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COOPERAÇÃO MUTUA PARA GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA DAS FESTIVIDADES CARNAVALECAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/03/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TESORARIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/03/2014 | 1363.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000742 | 24/03/2014 | 1200.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000743 | 24/03/2014 | 1125.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000744 | 24/03/2014 | 2400.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000745 | 24/03/2014 | 600.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALSICHA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000746 | 24/03/2014 | 859.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/03/2014 | 1553.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/03/2014 | 1160.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/03/2014 | 420.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESGOTOS, VAZEMENTOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/03/2014 | 920.00 | 00006948298460 | GEILDO LUCAS GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/03/2014 | 900.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/03/2014 | 680.00 | 00008177290460 | JOAO LUCAS DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/03/2014 | 1300.00 | 00084094826491 | MARCELO ANTONIO CAVALCANTE LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/03/2014 | 1120.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/03/2014 | 280.00 | 00003583576403 | RONALDO AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/03/2014 | 200.00 | 00002664442457 | Valdivan Machado Nobrega | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS DOS CAVALETES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/03/2014 | 16531.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES PARA O REGULAR FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/03/2014 | 1047.51 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS(TROFEIS,MEDALHAS, BOLAS DE FUTSAL E REDE DE FUTSAL) DESTINADOS A SEMANA DE JOGOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2014 | 1000.00 | 00005793589414 | VALTANIA JORGE DE AMORIM | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA OFTAMOLÓGICA DA PESSOA CARENTE DO SENHOR JOSE DO EGITO GOMES DE AMORIM,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/03/2014 | 138.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2014 | 243.00 | 10328542000141 | MERCADINHO SONHO MEU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2014 | 1142.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 6.250-2(ICMS). CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2014 | 513.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS(TROFÉIS E MEDALHAS) DESTINADOS A SEMANA DE JOGOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO CREA-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/03/2014 | 527.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/03/2014 | 4800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2014 | 2000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA (EMANOEL GOMES FERREIRA) | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO DE COMPUTADORES E REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL INCLUINDO TAMBEM OS CPU DA UNIVERSIDADE VIRTUAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/03/2014 | 481.20 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/03/2014 | 131.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO SELENIA DESTINADOS A VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA O SEU REGULAR FUNCIONAMENTO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/03/2014 | 131.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO SELENIA DESTINADOS A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL PARA O SEU REGULAR FUNCIONAMENTO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/03/2014 | 156.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE ELEMENTO FILTRA, FILTRO DE OLEO E OLEO SELENIA DESTINADOS A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL PARA O SEU REGULAR FUNCIONAMENTO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2014 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DA SAUDE BOM JESUS | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA REALIZADO NA PACIENTE HONORARIA BRASILINA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2014 | 24780.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2014 | 5948.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO ,RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2014 | 3150.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2014 | 15820.66 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2014 | 4448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATORIO DE ANALISES,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2014 | 7096.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2014 | 1583.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2014 | 740.00 | 00008831813471 | FRANCISCO CLEMENTINO LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2014 | 3500.00 | 00004631940476 | FABIANA CAZUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA CORRESPODENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2014 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCADOR DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ANO/MODELO 1998, REALIZANDO VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO INTERESSE DA DIUVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2014 | 418.00 | 09125147000182 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DA PARAIBA | REFERENTE A TRATAMENTO DE VACINA PARA A PESSOA CARENTE DA SRA GERALDA MARIA DANTAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2014 | 724.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2014 | 724.00 | 00070327962496 | MAIARA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2014 | 24590.24 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2014 | 4461.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2014 | 129761.68 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%(MAGISTÉRIO),RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2014 | 81579.24 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2014 | 5973.16 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL CRECHE SINHA NUNES- FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2014 | 37773.86 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2014 | 13032.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES- CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2014 | 12308.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS VIGILANTES-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2014 | 9540.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS MOTORISTAS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2014 | 37648.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO EJA,RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME( MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES) | REFERENTE A ANUIDADE DE CONVÊNIO DE Nº062/2014 CELEBRADO ENTRE A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL PARAÍBA - UNDIME/PB E ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2014 | 4250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DE ATOS LEGAIS,PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2014 | 46.05 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-FARPEN-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2014 | 40.73 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2014 | 7648.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2014 | 900.00 | 00004529410404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2014 | 527.15 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-EMOLUMENTOS-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2014 | 46.05 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-FARPEN-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2014 | 264.93 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-EMOLUMENTOS-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2014 | 46.05 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-FARPEN-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2014 | 264.93 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-EMOLUMENTOS-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2014 | 1100.00 | 00003865278493 | KARLA BATTINY DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO ACORDO,RELATIVO AO PROCESSO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 056.2009.001.436 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2014 | 10120.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2014 | 7835.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2014 | 1760.88 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO E FLOAT FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 6.250-2(ICMS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2014 | 3107.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2014 | 62705.66 | 00002074051409 | MARIA LUCIA BATISTA ALVES | REFERENTE A AÇAO TRABALHISTA CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA - PROCESSO DE Nº 056.2003.001.585-5 E CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2014 | 12218.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2014 | 5901.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2014 | 4407.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2014 | 724.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2014 | 13088.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2014 | 17384.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA( CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2014 | 4605.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2014 | 2300.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2014 | 9402.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2014 | 724.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2014 | 3620.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2014 | 5422.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2014 | 3824.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2014 | 4500.00 | 11909659000181 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUTO PARA TERNOS DOS TIMES DE FUTEBOL PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE JOGO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2014 | 2358.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2014 | 6392.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2014 | 724.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CAIXA D´ AGUA NO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2014 | 7472.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E PESCA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2014 | 5248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2014 | 5195.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2014 | 4404.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2014 | 1000.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2014 | 724.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVILOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2014 | 5500.00 | 00005747334425 | RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO LOPES FILHO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2014 | 143.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.064.272 SÉRIE 1 DESTINADOS AO SAMU DE3STE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2014 | 916.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2014 | 18844.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2014 | 5624.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2014 | 99456.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PSF,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2014 | 43436.20 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2014 | 3612.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2014 | 15800.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2014 | 4828.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2014 | 32952.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2014 | 14566.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CAPS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2014 | 114.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 064273 SÉRIE 1 DESTINADOS AO SAMU DE3STE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2014 | 3248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2014 | 4324.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSALDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2014 | 930.00 | 40980187000232 | Kalculus Com.de Moveis Maquinas p/Escritorio Ltda | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOES DESTINADOS A CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO E JUVENCIO PEREIRA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2014 | 724.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2014 | 724.00 | 00003714776460 | FRANCISCA DE LACERDA ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2014 | 724.00 | 00004531840496 | LUCELITA DE ANDRADE DIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2014 | 527.00 | 00009457698495 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2014 | 527.00 | 00005362966421 | CICERO SIMONILDO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2014 | 37.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 25.950-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 25.429-0-5 (ISS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2014 | 110.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBIATADA NA C/C 5.726-6 (IPTU),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2014 | 3821.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2014 | 29.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.322-3 (FUS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2014 | 430.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2014 | 430.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2014 | 430.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2014 | 430.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2014 | 430.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2014 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2014 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2014 | 640.00 | 09094962000121 | C. Veloso - DENTAL REAL | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL 000.001.385 SÉRIE 1 DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2014 | 106.00 | 00039640230430 | ANTONIO RAIMUNDO DE ANDRADE E OUTROS-CONS.TUTELAR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA FLUTUANTE DA SERRA PARA O REGULAR ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0000906 | 31/03/2014 | 31453.62 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,REFERENTE A MEDIÇÃO 01/2014 DO CONTRATO DE Nº 003/2014 DO PREGÃO 034/2013,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0001136 | 01/04/2014 | 2370.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2014 | 3750.00 | 57761264000185 | DPM-INDUSTRIA COMERCIO DE ARTESANATO LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS, NA CONFECÇÃO EM ARGILA DO BUSTO DO SENHOR NEWTON SOBREIRA LIRA, FUNDIDO EM BRONZE DESTINADO A PRAÇA DE MESMO NOME,CONFORME CONSTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXOS,PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000948 | 01/04/2014 | 864.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS CAIXA SATELITE, SERVIÇO HIDRAULICO. SERVIÇO DE IGNIÇÃO BEM COMO TROCA DE DENTE REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000949 | 01/04/2014 | 846.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL, SERVIÇO DE FREIO, SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR, SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000950 | 01/04/2014 | 913.50 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO, SERVIÇO DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE LAMINA CORTE E SERVIÇO DE CAIXA DE DIREÇÃO REALIZADO NO TRATOR NH DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento basico | Manutenção de galerias de esgoto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2014 | 3000.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001001 | 01/04/2014 | 1882.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001002 | 01/04/2014 | 1845.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001003 | 01/04/2014 | 2016.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR NH DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2014 | 950.00 | 08969578000162 | IRMÃOS & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOB KOIFLEX DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIL,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2014 | 311.22 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS A SEMANA DE JOGOS PROMOVIDA POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOT FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2014 | 1013.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.906 SÉRIE 1 DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000998 | 01/04/2014 | 1094.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2014 | 3764.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.905, DESTINADO AO PROGRAMA PMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001318 | 01/04/2014 | 334.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2014 | 3213.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.907, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2014 | 1255.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL (FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00005972074451 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2014 | 379.53 | 00431274000488 | DIMEX - Distribuicao, Importacao eExportacao de Pr | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL DE Nº000036145 SÉRIE 2 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000953 | 01/04/2014 | 760.50 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000954 | 01/04/2014 | 1498.50 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS RENAULT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001122 | 01/04/2014 | 6620.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2014 | 450.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PESSOA DE ARGEMIRO GREGORIO DE ANDRADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2014 | 856.00 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.003.756 SÉRIE 1, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2014 | 1290.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUNTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO,DO PSF II, DO PSF DA CRUZ DA TEREZA E DO PSF DO CABO BRANCO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001005 | 01/04/2014 | 1201.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001006 | 01/04/2014 | 5032.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS RENALT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2014 | 3200.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVOAIDIBIEL PARAÍBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA APARELHO AUDITIVO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0001174 | 01/04/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊSES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2014 | 145.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.805-1 FEP. CONFORME DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2014 | 1.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 283.141-1 ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0001338 | 01/04/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊSES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2014 | 650.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001286 | 01/04/2014 | 5000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,RELATIVO AOMES DE MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2014 | 320.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICITAÇAO AVISO DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001021 | 01/04/2014 | 1692.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001022 | 01/04/2014 | 3438.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2014 | 982.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A SEGURO DE 02 VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOMRE PROPOSTA DE SEGURO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2014 | 819.50 | 08204348000102 | GERALDO PORFIRIO DE SOUSA(AUTO PEÇAS PORFIRIO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2014 | 2724.01 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES (PRES. E UTILIDADES LTDA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.654 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001330 | 01/04/2014 | 3028.50 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULO D-20 E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCAR ASSESSORIA EDUCAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000936 | 02/04/2014 | 1643.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2014 | 657.00 | 00007448059459 | JOSE ALDIR MENDES MARTINS | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000922 | 02/04/2014 | 986.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000923 | 02/04/2014 | 912.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000924 | 02/04/2014 | 986.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/04/2014 | 654.78 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICITAÇAO AVISO DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/04/2014 | 160.00 | 00009044690426 | GERMANO MARTINS DE ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/04/2014 | 63.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/04/2014 | 60.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/04/2014 | 527.00 | 00005418724436 | MANOEL FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SETORES DIVERSOS NESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/04/2014 | 22.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 8.666-5 SNA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/04/2014 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/04/2014 | 264.00 | 00005562560429 | JANIELE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/04/2014 | 158.00 | 00045132119468 | ANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2014 | 316.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2014 | 316.00 | 00077860462168 | GENALDOMILSON DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/04/2014 | 724.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/04/2014 | 211.00 | 00093050674415 | VALDECI FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/04/2014 | 106.00 | 00080619142472 | JOSE FELIX DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/04/2014 | 1955.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEGATOSCOPIO CLINICO E SELADORA SELAMAXX DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0001266 | 02/04/2014 | 1205.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001029 | 02/04/2014 | 5934.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/04/2014 | 6250.00 | 00014649225434 | JOÃO BOSCO MENDES VIRGÍNIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2014 | 4400.00 | 00004905472490 | MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/04/2014 | 11000.00 | 00006058309409 | KEZZIO MEDEIROS LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/04/2014 | 4800.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/04/2014 | 600.00 | 00060018646328 | HUGO ATILA A. COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/04/2014 | 4910.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTE CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.009.592, DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOFICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2014 | 724.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CASA DA CULTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2014 | 211.00 | 00006450422424 | TORQUATO JOAQUIM DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2014 | 300.00 | 00080565450425 | MANOEL FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/04/2014 | 211.00 | 00058616527400 | MARIA NELCY TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2014 | 215.00 | 00002093184494 | Maria do Desterro Ferreira da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/04/2014 | 422.00 | 00006312659453 | DAVID RAIMUNDO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2014 | 264.00 | 00071157875491 | PAULO ANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2014 | 250.00 | 00094028389887 | CREZUITA RODRIGUES ABRANTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2014 | 100.00 | 00010129835447 | FABRICIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/04/2014 | 100.00 | 00002996744446 | RAIMUNDO AUGUSTO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/04/2014 | 100.00 | 00011740383494 | VALKIRIA DIAS MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2014 | 100.00 | 00003830048459 | FRANCISCO VIRGINEO S. INOCENCIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2014 | 100.00 | 00010434742422 | MARTA FERNANDES PAULO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/04/2014 | 100.00 | 00005742183437 | MARIA VERONICA ALMEIDA MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/04/2014 | 100.00 | 00005718796408 | JOSEFA TEREZA DA CONCEIÇAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/04/2014 | 100.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2014 | 100.00 | 00011776675410 | LUCAS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALGUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2014 | 100.00 | 00008513997463 | VALNEIDE MATOS DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/04/2014 | 100.00 | 00002197884484 | AUZENIR VIEIRA LINS LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2014 | 100.00 | 00004347987463 | JULIANA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/04/2014 | 250.00 | 00010893033430 | ANA LIDIA LEITE PINTO CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2014 | 100.00 | 00002397759454 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2014 | 100.00 | 00007306793497 | FABIANA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2014 | 100.00 | 00030304951838 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2014 | 100.00 | 00008276436404 | JEANE PAULINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/04/2014 | 100.00 | 00006705663499 | FRANCISCA GIRLELE DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/04/2014 | 100.00 | 00007208261440 | SIMONE PEREIRA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/04/2014 | 100.00 | 00004047558605 | ZENILDO AGUSTINHO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/04/2014 | 100.00 | 00010944879454 | GERALDA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/04/2014 | 3040.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISA E CONJUNTO EM MALHA DESTIANADO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/04/2014 | 550.00 | 00006577926409 | VANESSA MENDES DE ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2014 | 550.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000925 | 03/04/2014 | 1068.00 | 00028484347400 | Jose Leandro Leite | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA ESTADUAL DO SÍTIO ALAGOINHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/04/2014 | 215.10 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2014 | 3160.00 | 19984083000129 | PEGADA DE BARÃO-PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA-ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PEGADA DE BARÃO PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0001258 | 05/04/2014 | 35493.10 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,REFERENTE A MEDIÇÃO 03/2014 DO CONTRATO DE Nº 003/2014 DO PREGÃO 034/2013,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/04/2014 | 500.00 | 00066545943472 | HERMES VICENTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BANDA MARCIAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001115 | 07/04/2014 | 965.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001268 | 07/04/2014 | 402.30 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/04/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/04/2014 | 250.00 | 17261993000158 | LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA DR. CARLOS RAMOS | REFERENTE A EXAME MÉDICO LABORATORIAL DE ANATOMIA PATOLÓGICA NO PACIENTE FRANCISCO MATIAS SILVA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/04/2014 | 2500.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | REFERENTE A INTERNAÇÃO EM FAVOR DA PACIENTE ELIANE SILVA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2014 | 2165.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 12.194-0 AFM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001272 | 08/04/2014 | 1231.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16374, ADQUIRIDOS COM RECURSOSS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001131 | 08/04/2014 | 1176.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001091 | 09/04/2014 | 10783.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2014 | 3417.50 | 08995631001171 | N.CLAUDINO&CIA LTDA PATOS I | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE Nº 00006363 SÉRIE 2,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/04/2014 | 3968.00 | 40980187000232 | Kalculus Com.de Moveis Maquinas p/Escritorio Ltda | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL DE Nº 000001712 SÉRIE 1,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001267 | 09/04/2014 | 2352.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.012.806 ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/04/2014 | 2240.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTENCIA TECNICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENETES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.267, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001114 | 09/04/2014 | 6028.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/04/2014 | 910.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTENCIA TECNICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000268, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2014 | 2460.00 | 07505863000160 | Jose Ivaldo de Sousa Pacheco | REFERENTE A SERVIÇOS NO REBOMBINAMENTO COM MANUNTEÇÃO EM MOTORES DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001026 | 09/04/2014 | 1663.53 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001095 | 09/04/2014 | 14405.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | Melhoria nas Estradas Vicinais | Manutenção do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/04/2014 | 316.00 | 00008606160458 | EPITÁCIO JOSÉ PEREIRA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NO SÍTIO EXTREMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2014 | 100.00 | 00005392100481 | CINELANDIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2014 | 100.00 | 00017623034855 | MARIA ELZA DIVINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2014 | 100.00 | 00059398973472 | FRANCISCA C S PINHEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2014 | 100.00 | 00002661108432 | FRANCISCA ANA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2014 | 100.00 | 00004598905492 | CICERA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2014 | 100.00 | 00010306618478 | JOSE ALMIR BATISTA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2014 | 100.00 | 00008373156461 | MARIA APARECIDA IDELFONSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2014 | 100.00 | 00001792346417 | MARIA DE FATIMA AMORIM | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/04/2014 | 100.00 | 00011031235485 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2014 | 100.00 | 00010434742422 | MARTA FERNANDES PAULO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001034 | 09/04/2014 | 3886.50 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2014 | 150.00 | 00006295615406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA ALBUQUERQUE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELAGUAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001033 | 09/04/2014 | 5099.65 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001333 | 09/04/2014 | 17475.60 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/04/2014 | 480.00 | 00001992272417 | FRANCISCA JOSENILDA ADELINO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,QUANDO DA PARTICIPAO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/04/2014 | 316.00 | 00008747671483 | ANGELICA PIRES DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001040 | 09/04/2014 | 14164.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA: JOAO FERNANDES DE LIMA 145 POMBALZINHO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2014 | 1460.00 | 00007471549459 | ROGÉRIO ELIAS DA SILVA | REFERENTE A FORRO DE GESSO DESTINADO A POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO POMBALZINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2014 | 975.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001044 | 10/04/2014 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2014 | 1950.00 | 00012982543885 | WELISMAR ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001046 | 10/04/2014 | 2140.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NAS CIDADES ACIMA CITADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2014 | 1480.00 | 00051895137420 | FRANCISCA PAULINO JUSTINO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00003921291836 | JOAO LACERDA DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001049 | 10/04/2014 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2014 | 527.00 | 00004637333474 | FRANCISCA DAS CHAGAS MARTINS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00001480564400 | LUIS CARNEIRO DE BRITO NETO | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000455-83.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00006043983443 | ABICEMAR JOSÉ DA SILVA | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000173-11.2014.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2014 | 843.00 | 00066537320453 | Francisco das Chagas Silva de Araujo | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000391-73.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00005764379482 | DANIELLA GADELHA SOARES | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000388-21.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2014 | 843.00 | 00003550683464 | EDMUNDO GALDINO DA SILVA | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000389-06.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2014 | 843.00 | 00005876256439 | WILLIS LACERDA C. LEITE | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000463-60.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00005992767460 | LAURA ESTHER GOMES LACERDA | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000452-31.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2014 | 843.00 | 00003391003464 | KELSON EMANOEL CAVALCANTE LEITE | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000396.95.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2014 | 545.00 | 00069121087415 | ELIETE GOMES CABRAL | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE ACORDO, CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000390-88.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00004417551430 | GERALDA JANYMARLLA ANDRADE | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000393-43.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2014 | 843.00 | 00007083032424 | JOSE FRANCISCO SOARES TOMAS | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000395-13.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00004099717402 | JESSÉ VICENTE LEITE | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000394-28.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2014 | 843.00 | 00002720934402 | FRANCISCO MARTINS RODRIGUES | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE ACORDO MEDIANTE SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000392-58.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2014 | 843.00 | 00007005351444 | ALISSON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000387-36.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2014 | 545.00 | 00002340116457 | SANDRA MARIA DE ANDRADE | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000453-16.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001038 | 10/04/2014 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS LOCALIDADES ACIMA CITADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001039 | 10/04/2014 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001051 | 10/04/2014 | 5369.50 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001058 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2014 | 355.00 | 00086971395891 | Jose Lucio da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDAS FEITOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001060 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2014 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIDO NITAO DINIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2014 | 1470.00 | 00045132429491 | MARIA MARLENE DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2014 | 1200.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA CABO BRANCO, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2014 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADA A RUA: UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001066 | 10/04/2014 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00011046849425 | MATHEUS DACIO ARAUJO PEREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2014 | 1580.00 | 00069120439415 | MARGARIDA ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E ITAPORANGA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2014 | 700.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MENINO JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2014 | 120.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO,CONFORME CONSTA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001071 | 10/04/2014 | 1287.88 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001072 | 10/04/2014 | 3000.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001273 | 10/04/2014 | 568.28 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001100 | 10/04/2014 | 1500.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2014 | 7610.00 | 00051542323215 | ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000926 | 10/04/2014 | 1643.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001035 | 10/04/2014 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2014 | 1421.00 | 00007434988444 | JOHNNY VINICIOS TEODORO FORMIGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E OUTRAS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA SOCIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2014 | 41.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001055 | 10/04/2014 | 2600.00 | 00004193462447 | JOSÉ NILTON GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0001094 | 10/04/2014 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2014 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO GFIP, INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2014 | 1706.00 | 00004170687434 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2014 | 8723.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 20.330-0(FPM), CONFORME DAF DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 283.141-4,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2014 | 4437.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001315 | 10/04/2014 | 2802.36 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2014 | 100.00 | 00004456496401 | MARIA JOSE RUFINO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2014 | 100.00 | 00007038071459 | ANA CELIA CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2014 | 724.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA NA RUA: EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2014 | 724.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA À RUA LOC. VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001287 | 10/04/2014 | 53390.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014 , CONFORME O ESTABELECIDO NO CONTRATO DE Nº 06/2013 QUE CONTA COM O TERMO ADITIVO 01/2014, ADVINDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2014 | 1053.00 | 00032157215468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001096 | 10/04/2014 | 6000.00 | 00010184510481 | ANDERSON FERRERIA MATIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHAO, MOVIDO A OLEO DIESEL,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001097 | 10/04/2014 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA MOTOR 4 CILINDROS MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001098 | 10/04/2014 | 6800.00 | 00002975824459 | DAMIÃO JOSIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA , DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001099 | 10/04/2014 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA, MOVIDO A OLEO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2014 | 973.19 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A SEGURO DO CARRO PIPA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2014 | 800.00 | 00005939739415 | VALDECI DE SOUSA PIRES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA QUATRO DE ABRIL 153,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001028 | 10/04/2014 | 2850.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2014 | 724.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFATIL), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2014 | 678.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFATIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001312 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00002841092402 | JOSE DIONISIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2014 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, SITUADO A RUA: GETÚLIO VARGAS Nº 51 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DA AGRICULTURA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2014 | 900.00 | 00006481003407 | THIAGO ARARUNA LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADA A PB 426, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE, CONFORM PROJETO BÁSICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001089 | 10/04/2014 | 3091.51 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001090 | 10/04/2014 | 3519.58 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001092 | 10/04/2014 | 1600.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA SITUADA A RUA: GETULIO VARGAS Nº 5 CENTRO NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001103 | 10/04/2014 | 1718.10 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001107 | 11/04/2014 | 1940.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001108 | 11/04/2014 | 3726.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2014 | 7800.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLITS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001110 | 11/04/2014 | 329.05 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2014 | 5000.00 | 03500953000107 | MC ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE COREMAS,NO PERÍODO DE 01/02/2014 A 31/03/2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001111 | 11/04/2014 | 342.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001112 | 11/04/2014 | 738.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001113 | 14/04/2014 | 1000.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001104 | 14/04/2014 | 1200.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001105 | 14/04/2014 | 1125.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001106 | 14/04/2014 | 859.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/04/2014 | 3500.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESORIA | REFERENTE A E SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 COM REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/04/2014 | 700.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | REFERENTE A CONSULTAS GINECOLÓGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/04/2014 | 150.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/04/2014 | 3104.18 | 05612461000139 | ZSCAN SOFTAWARE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS ZSCAN6 PLUS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEM MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/04/2014 | 895.82 | 05612461000139 | ZSCAN SOFTAWARE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000776, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Construção, Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares no Municipi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0001292 | 14/04/2014 | 51088.16 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA-ME | REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS JOSE VIRGULINO FILHO, MINISTRO ERNANE SÁTIRO, FRANCISCA LEITE DA SILVA, MARIA VITÓRIA, MANOEL AMARO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE COREMAS, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2013, CONTRATO Nº 89/2013. | 00782013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001116 | 14/04/2014 | 2452.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001269 | 14/04/2014 | 875.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001270 | 14/04/2014 | 399.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0001271 | 14/04/2014 | 110.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001109 | 14/04/2014 | 1670.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/04/2014 | 2500.00 | 00015128717453 | JOSALBO LICARIAO ROMAO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MÚSICA AO VIVO PRESTADOS DURANTE O PRIMEIRO ENCONTRO DOS FILHOS DE COREMAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0001126 | 15/04/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/04/2014 | 130.00 | 00002238806474 | GERALDO GOMES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO NO BAIRRO CABO BRANCO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/04/2014 | 1400.00 | 00008334584423 | LUCIANO ZEFERINO VIEIRA | REFRENTE A CONFECÇÃO DE BASES PARA O SISTEMA FLUTUANTE E SERVIÇOS DE SOLDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/04/2014 | 100.00 | 00008564900408 | ROSIMERE CAITANO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/04/2014 | 100.00 | 00011107003423 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/04/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ANDRESSA CRISTINA SOBREIRA LOPES, PARA O XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/04/2014 | 810.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/04/2014 | 205.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA SAUDE, CONFORME CONSTA EM FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/04/2014 | 683.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA SAUDE, CONFORME CONSTA EM FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/04/2014 | 8886.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA-PB DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.250-2, CONFORME CONSTA EM COPIA DO CONTRATO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/04/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA,INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA&NÉGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0001127 | 15/04/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/04/2014 | 59.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/04/2014 | 714.18 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.141 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/04/2014 | 316.00 | 00006126361431 | MARCIA REJANE DE LACERDA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/04/2014 | 216.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/04/2014 | 120.00 | 00073889687415 | VALDI MACHADO DA NÓBREGA | REFERENTE A 01 DIÁRIA DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA INFORMATIZAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS 2014 REALIZADA NA SEDE DO SEBRAE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000927 | 15/04/2014 | 1150.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMANDO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRA, PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/04/2014 | 60.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFERENÇA DE PASEP NA C/C 25.429-0 ISS, CONFORME DAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/04/2014 | 724.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/04/2014 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/04/2014 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/04/2014 | 900.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/04/2014 | 1.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C.C 20.330-0(FPM),CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/04/2014 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/04/2014 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO SETOR PREVIDENCIARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/04/2014 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DE GRANDE PORTE, COM TONER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001284 | 17/04/2014 | 1297.76 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.345,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/04/2014 | 500.00 | 04535908000150 | Folha do Vale Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001177 | 22/04/2014 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/04/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA AMVAP, CONFORME DESCONTO EM C/C 20.330-0 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/04/2014 | 1089.44 | 05222411000145 | SALESTUR TURISMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEAREAS DESTINADA AO PREFEITO , QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/04/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TESORARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001148 | 22/04/2014 | 1789.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/04/2014 | 500.00 | 18590507000108 | CHAGAS FELIX SOM(FRANCISCO DAS CHAGAS F ARAUJO) | REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/04/2014 | 100.00 | 00005464090401 | CLAUDILENE BENEDITO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/04/2014 | 211.00 | 00004462574435 | JOSE DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/04/2014 | 832.00 | 00067562116415 | Jose Idelfonso Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/04/2014 | 16316.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES PARA O REGULAR FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/04/2014 | 44791.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/04/2014 | 7826.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014 DEBITADO NA C.C 8.489-1(FUNDEB),CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/04/2014 | 1374.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/04/2014 | 920.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE CALIBRAGEM E CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/04/2014 | 3009.08 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/04/2014 | 1920.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/04/2014 | 1128.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/04/2014 | 1466.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/04/2014 | 72375.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, DEBITADO NA C.C 6.322-3(FUS) CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/04/2014 | 595.00 | 00027542311883 | RAIMUNDA MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE A ULTIMA PARCELA DE ACORDO CONFORME SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO DE Nº 0000456-68.2013.815.0561,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2014 | 310.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/04/2014 | 1161.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM RELATIVO AO MES DE MARÇO CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2014 | 62237.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, DEBITADO NA C/C 20.330-0(FPM), CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001158 | 25/04/2014 | 1000.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001159 | 25/04/2014 | 800.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO GARROTE PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001160 | 25/04/2014 | 800.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CIRCUVIZINHOS PARA O SITIO CAPIM GROSSO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2014 | 900.00 | 00008697213487 | Adelino Manoel | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE,RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001162 | 25/04/2014 | 900.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA A SEDE, NO TURNO DA MANHÃ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001163 | 25/04/2014 | 900.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO RIACHO DE BOI PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO MUNDO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001164 | 25/04/2014 | 900.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BOI MANSO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001165 | 25/04/2014 | 600.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001166 | 25/04/2014 | 900.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001167 | 25/04/2014 | 1000.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CATOLÉ PÁRA ESTUDAREM EM ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001168 | 25/04/2014 | 1000.00 | 00002178916406 | JOAO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001169 | 25/04/2014 | 1000.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001170 | 25/04/2014 | 800.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESESL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001171 | 25/04/2014 | 900.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA O SÍTIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000928 | 25/04/2014 | 1300.00 | 00028484347400 | Jose Leandro Leite | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA ESTADUAL DO SÍTIO ALAGOINHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000929 | 25/04/2014 | 1400.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMANDO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRA, PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000930 | 25/04/2014 | 2000.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000931 | 25/04/2014 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000932 | 25/04/2014 | 1100.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/04/2014 | 799.00 | 00007448059459 | JOSE ALDIR MENDES MARTINS | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000934 | 25/04/2014 | 1200.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000935 | 25/04/2014 | 2000.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2014 | 929.08 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A SEGURO DO CARRO PIPA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/04/2014 | 499.00 | 04727560000284 | AKY MODAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE ROSTO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2014 | 3150.00 | 19984083000129 | PEGADA DE BARÃO-PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA-ME | REFERENTE A SHOW MUSICAL REALIZADO NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS NO DIA 01/03/2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2014 | 7669.86 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2014 | 1583.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2014 | 4828.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2014 | 14566.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CAPS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2014 | 5948.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2014 | 30686.52 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2014 | 44279.05 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2014 | 5881.20 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2014 | 109518.20 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PSF,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2014 | 15800.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2014 | 13357.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2014 | 21744.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2014 | 4800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2014 | 900.00 | 00004529410404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2014 | 7648.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2014 | 4250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DE ATOS LEGAIS,PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2014 | 2058.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2014 | 3004.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2014 | 10340.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2014 | 7835.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2014 | 3846.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2014 | 60.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBIATADA NA C/C 5.726-6 (IPTU),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2014 | 29.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 25.517-3 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2014 | 12215.52 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2014 | 6384.16 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2014 | 724.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2014 | 724.00 | 00004531840496 | LUCELITA DE ANDRADE DIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2014 | 724.00 | 00003714776460 | FRANCISCA DE LACERDA ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2014 | 128496.09 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%(MAGISTÉRIO),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2014 | 80983.42 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2014 | 5946.44 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL CRECHE SINHA NUNES- FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2014 | 39096.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2014 | 10365.81 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS MOTORISTAS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2014 | 12308.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2014 | 6392.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO EJA,RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2014 | 4461.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2014 | 24138.31 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2014 | 1990.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA (EMANOEL GOMES FERREIRA) | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO DE COMPUTADORES E REDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUINDO TAMBEM OS CPU DA UNIVERSIDADE VIRTUAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2014 | 724.00 | 00070327962496 | MAIARA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA NO SÍTIO SANGRADOURO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2014 | 724.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2014 | 40207.94 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO FUNDEB-40%,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AUTENTICAÇÃO-TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C.C 8.489-1-FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2014 | 44.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 25.950-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2014 | 14580.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO FUNDEB-40%,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2014 | 97.33 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 25.950-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2014 | 44.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 25.429-0 (ISS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2014 | 527.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2014 | 264.00 | 00005562560429 | JANIELE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2014 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCADOR DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ANO/MODELO 1998, REALIZANDO VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2014 | 724.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2014 | 527.00 | 00074651005772 | ADAILTON MANOEL DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2014 | 4448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATORIO DE ANALISES,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2014 | 16787.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2014 | 3150.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2014 | 26380.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2014 | 44.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.322-3 (FUS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001280 | 30/04/2014 | 14574.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL (ADONIAS F. DA SILVA) | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA E TOTER DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001181 | 30/04/2014 | 1149.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL (ADONIAS F. DA SILVA) | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2014 | 5500.00 | 00005747334425 | RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO LOPES FILHO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2014 | 727.00 | 00043673708449 | Francisco Nunes Neto | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E ESTOFADOS PERTECENTES AO CAPS DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2014 | 3824.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2014 | 2358.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2014 | 6389.52 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2014 | 724.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CAIXA D´ AGUA NO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2014 | 7477.47 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E PESCA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2014 | 5248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2014 | 430.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2014 | 430.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2014 | 430.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2014 | 430.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2014 | 430.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2014 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2014 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2014 | 4324.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2014 | 855.00 | 00008177290460 | JOAO LUCAS DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2014 | 720.00 | 00006948298460 | GEILDO LUCAS GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2014 | 1140.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2014 | 1693.00 | 00084094826491 | MARCELO ANTONIO CAVALCANTE LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2014 | 720.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2014 | 1480.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2014 | 724.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2014 | 765.00 | 00002893247423 | Jose Vicente de Moura | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2014 | 13062.03 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2014 | 18982.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA( CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2014 | 4956.83 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2014 | 527.00 | 00059399015491 | CELIA MARIA LACERDA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2014 | 2300.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2014 | 3248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2014 | 724.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2014 | 9402.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2014 | 5422.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSALDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2014 | 211.00 | 00058616527400 | MARIA NELCY TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento basico | Manutenção de galerias de esgoto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2014 | 3000.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2014 | 4950.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2014 | 90.00 | 09286691000106 | C. Pinheiros & Cia Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DESTINADAS AS PRAÇAS PUBLICAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001686 | 02/05/2014 | 20689.91 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.044 DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DE ROTINAS NAS RUAS DA CIDADE, SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA, TAPA BURACOS E OUTROS SERVIÇOS BEM COMO PARA GUARDA NO DEPOSITO DA PREFEITURAPARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE NECESSIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002661108432 | FRANCISCA ANA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002397759454 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2014 | 100.00 | 00011107003423 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2014 | 100.00 | 00008513997463 | VALNEIDE MATOS DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2014 | 2400.00 | 12615753000190 | FUNERARIA SÃO MATHEUS | REFERENTE A FUNERAIS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXAO,URNA OU ESQUIFES,ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO,FORNECIMENTO DE FLORES,COROAS E OUTROS PARAMENTOS,DESEMBARAÇO DE CERTIDAO DE OBITO,FORNECIMENTO DE VEU,ESSA E OUTROS ADORNOS,EMBALSAMENTO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA E CERTIDOES DE OBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2014 | 1900.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA FUNERARIA - ME | REFERENTE A URNA SEXTAVADA E URNA PLANO MODELO SEXTAVADA, CAIXAO E TAMPA DE MADEIRAPINHO PIROGRAFADOS, DESTIANDOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2014 | 900.00 | 01683616000177 | F LIMA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETOR, ESTRUTURA DE ALUMINIO E TELÃO A SER UTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001509 | 02/05/2014 | 118.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001513 | 02/05/2014 | 51.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB, DESITINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001514 | 02/05/2014 | 28.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.065.002 ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB, DESITINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2014 | 544.65 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2014 | 316.00 | 00077860462168 | GENALDOMILSON DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00005972074451 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2014 | 243.70 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MARCA/MODELO PEUGEOT/BOXER FURG MED ESPÉCIE/TIPO ESPEC / CAMIONETA DE PLACA JZV7441 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2014 | 3500.00 | 00004631940476 | FABIANA CAZUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA CORRESPODENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001376 | 02/05/2014 | 1300.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA - ME - NET ZONE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2014 | 120.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2014 | 1000.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANÇAD | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ENDOSCOPIA E REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NAS PESSOAS CARENTES DE NAIDE MARIA DA SILVA, MARGARIDA FERREIRA, GERALDO DOMINGO DA SILVA, JAMILY VITORIA E FRANCISCO MORAIS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001404 | 02/05/2014 | 6333.03 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCAR ASSESSORIA EDUCAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2014 | 420.00 | 03120645000237 | GRÁFICA ANDYARA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIO ESCOLAR DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2014 | 280.00 | 03120645000237 | GRÁFICA ANDYARA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVELOPE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2014 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO BROTHER MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2014 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO BROTHER MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2014 | 134.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.805-1 FEP. CONFORME DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2014 | 1.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 283.141-1 ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2014 | 375.51 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MARCA/MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO ESPÉCIE/TIPO: PASSA / ONIBUS DE PLACA OGD9254 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2014 | 375.51 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MARCA/MODELO: MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO ESPECIE/TIPO: PASSA / ONIBUS DE PLACA OGD9264 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2014 | 380.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/15.190 EOD E.HD ORE ESPÉCIE/TIPO: PASSA / ONIBUS DE PLACA NPR4931 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2014 | 380.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MARCA/MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE ESPÉCIE/TIPO PASSA/ONIBUS DE PLACA MON5561 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2014 | 375.51 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MARCA/MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 ESPÉCIE/TIPO PASSA / ONIBUS DE PLACA NQD6565 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2014 | 1100.00 | 00003865278493 | KARLA BATTINY DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO ACORDO,RELATIVO AO PROCESSO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 056.2009.001.436 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0001467 | 02/05/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊSES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001429 | 02/05/2014 | 1998.00 | 13777997000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTARES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2014 | 1177.00 | 00002596430410 | MARIA ZELIA ARAUJO SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2014 | 650.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2014 | 500.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PELOS 60 ANOS ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE COREMAS-PB EM PORTAIS DE NOTICIAS E PROGRAMAS DE RADIODIFUSÃO DA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/05/2014 | 160.00 | 00009044690426 | GERMANO MARTINS DE ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/05/2014 | 160.00 | 00009044690426 | GERMANO MARTINS DE ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/05/2014 | 406.45 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICITAÇAO AVISO DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/05/2014 | 1329.39 | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS (MERCADINHO O CAIPIRA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/05/2014 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/05/2014 | 724.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/05/2014 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/05/2014 | 211.00 | 00093050674415 | VALDECI FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/05/2014 | 106.00 | 00080619142472 | JOSE FELIX DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/05/2014 | 158.00 | 00045132119468 | ANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001366 | 05/05/2014 | 3621.22 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001367 | 05/05/2014 | 3101.24 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/05/2014 | 100.00 | 00009061137411 | MARIA SAMAYA ARAUJO ROBERTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/05/2014 | 100.00 | 00005742183437 | MARIA VERONICA ALMEIDA MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/05/2014 | 100.00 | 00049867938453 | MARIA DE FÁTIMA MAMEDE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/05/2014 | 100.00 | 00005483842405 | MARIA JOSE LIMA GOMES DE FREITAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/05/2014 | 100.00 | 00006705663499 | FRANCISCA GIRLELE DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/05/2014 | 100.00 | 00009065856439 | ELLYSAMA ANDRESSA ROBERTO LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/05/2014 | 100.00 | 00036120914846 | CICERA MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/05/2014 | 100.00 | 00003189760489 | FRANCIEUDA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/05/2014 | 100.00 | 00004598905492 | CICERA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2014 | 100.00 | 00007208261440 | SIMONE PEREIRA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2014 | 100.00 | 00004917363470 | MARIA JOSE ANDRADE FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/05/2014 | 200.00 | 00019182657807 | RITA DE CASSIA LACERDA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2014 | 100.00 | 00004347987463 | JULIANA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2014 | 100.00 | 00008005564457 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/05/2014 | 100.00 | 00008564900408 | ROSIMERE CAITANO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/05/2014 | 100.00 | 00007306793497 | FABIANA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/05/2014 | 100.00 | 00010944879454 | GERALDA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/05/2014 | 100.00 | 00008276436404 | JEANE PAULINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/05/2014 | 100.00 | 00002996744446 | RAIMUNDO AUGUSTO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/05/2014 | 100.00 | 00011740383494 | VALKIRIA DIAS MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/05/2014 | 100.00 | 00010129835447 | FABRICIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/05/2014 | 100.00 | 00003830048459 | FRANCISCO VIRGINEO S. INOCENCIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/05/2014 | 250.00 | 00094028389887 | CREZUITA RODRIGUES ABRANTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/05/2014 | 100.00 | 00002197884484 | AUZENIR VIEIRA LINS LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/05/2014 | 600.00 | 09016703000182 | RITA MARIA DE LACERDA SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0001627 | 05/05/2014 | 31773.51 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,REFERENTE A MEDIÇÃO 04/2014 DO CONTRATO DE Nº 003/2014 DO PREGÃO 034/2013,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/05/2014 | 215.00 | 00002093184494 | Maria do Desterro Ferreira da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/05/2014 | 422.00 | 00006312659453 | DAVID RAIMUNDO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/05/2014 | 300.00 | 00080565450425 | MANOEL FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/05/2014 | 264.00 | 00071157875491 | PAULO ANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/05/2014 | 211.00 | 00006450422424 | TORQUATO JOAQUIM DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/05/2014 | 316.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/05/2014 | 1693.00 | 70122437000183 | LIDIA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | REFERENTE A BANCOS ARAGUAIA DESTINADOS AOS PONTOS DE MOTO TAXIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/05/2014 | 190.00 | 00008841487429 | FERNANDA ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A SER REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001409 | 06/05/2014 | 602.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001410 | 06/05/2014 | 1723.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADAS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001411 | 06/05/2014 | 1916.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001426 | 06/05/2014 | 1026.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001427 | 06/05/2014 | 2795.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/05/2014 | 235.00 | 70122437000183 | LIDIA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA TECH DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001420 | 06/05/2014 | 2506.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001421 | 06/05/2014 | 1001.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001422 | 06/05/2014 | 570.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA E DIVERSOS OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/05/2014 | 260.00 | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS PERTECENTES A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001454 | 07/05/2014 | 5369.50 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001588 | 07/05/2014 | 2657.70 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001589 | 07/05/2014 | 263.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 25.759-1 (TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/05/2014 | 41.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA C/C 25.759-1 PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/05/2014 | 665.00 | 00006513571448 | SERGIO QUEIROGA DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA CIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/05/2014 | 950.00 | 00005865655400 | SAUL JOERBETH SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA ESCARAVELHOS PARA EVENTO REALIZADO NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001591 | 08/05/2014 | 1157.50 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/05/2014 | 100.00 | 00005718796408 | JOSEFA TEREZA DA CONCEIÇAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/05/2014 | 100.00 | 00011776675410 | LUCAS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALGUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/05/2014 | 250.00 | 00010893033430 | ANA LIDIA LEITE PINTO CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE abril DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/05/2014 | 100.00 | 00030304951838 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/05/2014 | 100.00 | 00004456496401 | MARIA JOSE RUFINO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/05/2014 | 4000.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS(DETALHADA NO OFÍCIO DE NÚMERO 007/2014-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO),CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2014 | 410.00 | 00010099799812 | DAMIAO BATISTA DA CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES E VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/05/2014 | 316.00 | 00008747671483 | ANGELICA PIRES DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/05/2014 | 316.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/05/2014 | 0.01 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C.C 20.330-0(FPM),CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/05/2014 | 890.50 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 6.250-2(ICMS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001459 | 09/05/2014 | 4400.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/05/2014 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO GFIP, INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/05/2014 | 1088.93 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICITAÇAO AVISO DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/05/2014 | 62.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/05/2014 | 39.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/05/2014 | 158.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/05/2014 | 104.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/05/2014 | 859.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0001453 | 09/05/2014 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001469 | 09/05/2014 | 4691.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/05/2014 | 7540.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/05/2014 | 8723.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 20.330-0(FPM), CONFORME DAF DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001460 | 09/05/2014 | 1287.88 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001461 | 09/05/2014 | 17195.82 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/05/2014 | 1200.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA CABO BRANCO, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/05/2014 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADA A RUA: UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001465 | 09/05/2014 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001466 | 09/05/2014 | 14317.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/05/2014 | 335.00 | 00086971395891 | Jose Lucio da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDAS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/05/2014 | 1437.00 | 00007434988444 | JOHNNY VINICIOS TEODORO FORMIGA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA DE ATOS DE INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/05/2014 | 678.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFATIL), NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/05/2014 | 724.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFATIL), NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2014 | 100.00 | 00004047558605 | ZENILDO AGUSTINHO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2014 | 100.00 | 00007423590428 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2014 | 100.00 | 00011031235485 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2014 | 724.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA NA RUA: EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/05/2014 | 100.00 | 00009819792460 | FRANCICLEIDE DIAS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/05/2014 | 100.00 | 00007038071459 | ANA CELIA CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA: GETULIO VARGAS Nº 51 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/05/2014 | 724.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA À RUA LOC. VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001471 | 09/05/2014 | 14805.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001473 | 09/05/2014 | 6000.00 | 00010184510481 | ANDERSON FERRERIA MATIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHAO,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001474 | 09/05/2014 | 6800.00 | 00002975824459 | DAMIÃO JOSIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA , DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001475 | 09/05/2014 | 53390.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014 , CONFORME O ESTABELECIDO NO CONTRATO DE Nº 06/2013 QUE CONTA COM O TERMO ADITIVO 01/2014, ADVINDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001478 | 09/05/2014 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/05/2014 | 5440.00 | 02357604000115 | O Mundo da Cor Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.701 DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001515 | 09/05/2014 | 2085.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/05/2014 | 900.00 | 00006481003407 | THIAGO ARARUNA LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADA A PB 426, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE, CONFORM PROJETO BÁSICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/05/2014 | 4400.00 | 00014649225434 | JOÃO BOSCO MENDES VIRGÍNIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/05/2014 | 9900.00 | 00006058309409 | KEZZIO MEDEIROS LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/05/2014 | 4800.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001436 | 09/05/2014 | 10630.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/05/2014 | 5500.00 | 00004905472490 | MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/05/2014 | 724.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVILOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA SITUADA A RUA: GETULIO VARGAS Nº 5 CENTRO NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/05/2014 | 80.00 | 10328542000141 | MERCADINHO SONHO MEU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES NA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/05/2014 | 1100.00 | 09061947000187 | FRANCICLEIDE FORMIGA TOMAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS PARA COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001458 | 09/05/2014 | 1158.68 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001485 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00002841092402 | JOSE DIONISIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001507 | 12/05/2014 | 2850.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/05/2014 | 724.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CASA DA CULTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001483 | 12/05/2014 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/05/2014 | 100.00 | 00010937970450 | PEDRINA DA SILVA ALVES TOMAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/05/2014 | 100.00 | 00005392100481 | CINELANDIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/05/2014 | 100.00 | 00010434742422 | MARTA FERNANDES PAULO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/05/2014 | 100.00 | 00011626456445 | REJANE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/05/2014 | 333.00 | 00027761673420 | Francisco Geraldo de Sousa Cavalcante | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/05/2014 | 1766.84 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001487 | 12/05/2014 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00051895137420 | FRANCISCA PAULINO JUSTINO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2014 | 320.00 | 11909607000105 | ANTONIO CARLOS BATISTA | REFERENTE A LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, BEM COMO REINSTALAÇÃO DE SPLIT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/05/2014 | 1530.00 | 00012982543885 | WELISMAR ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001491 | 12/05/2014 | 2140.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NAS CIDADES ACIMA CITADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA: JOAO FERNANDES DE LIMA 145 POMBALZINHO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/05/2014 | 724.00 | 00004302769408 | MARIA DO CARMO SILVA SILVESTRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO LOGRADOURO LOCALIZADO NA CRUZ DA TEREZA NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/05/2014 | 900.00 | 00011046849425 | MATHEUS DACIO ARAUJO PEREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/05/2014 | 1053.00 | 00085438294453 | ANGELUCIA LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/05/2014 | 1150.00 | 00045132429491 | MARIA MARLENE DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/05/2014 | 1400.00 | 00046831177468 | Geraldo Lacerda de Araujo | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/05/2014 | 1400.00 | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001496 | 12/05/2014 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2014 | 700.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MENINO JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001499 | 12/05/2014 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001500 | 12/05/2014 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/05/2014 | 1143.00 | 00046060383491 | ALZIRA DA COSTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001502 | 12/05/2014 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001481 | 12/05/2014 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001482 | 12/05/2014 | 2600.00 | 00004193462447 | JOSÉ NILTON GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/05/2014 | 1264.00 | 00004170687434 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/05/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA,INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA&NÉGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00002778877479 | Joel Soares de Sousa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/05/2014 | 330.00 | 00005214913478 | Flaviana Nobrega de Sousa Lino | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANITES E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/05/2014 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/05/2014 | 800.00 | 00004172430490 | ANDREIA LACERDA DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001522 | 13/05/2014 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS LOCALIDADES ACIMA CITADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/05/2014 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001592 | 13/05/2014 | 2740.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001594 | 13/05/2014 | 1673.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DETSE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0001523 | 14/05/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/05/2014 | 137.00 | 00004789430405 | MARIA DO SOCORRO VARELO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPIOCAS DESTINADAS A COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MÃES NA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/05/2014 | 430.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/05/2014 | 430.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/05/2014 | 430.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/05/2014 | 430.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/05/2014 | 430.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/05/2014 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/05/2014 | 100.00 | 00017623034855 | MARIA ELZA DIVINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/05/2014 | 100.00 | 00006783698440 | MARIA IZABEL ANDRADE FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/05/2014 | 100.00 | 00004899330413 | KALISMAR DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/05/2014 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0001700 | 14/05/2014 | 477.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0001701 | 14/05/2014 | 1001.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA DE Nº 000.000.376 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/05/2014 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS NA PESSOA CARENTE DE TEREZINHA MARIA SOARES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/05/2014 | 343.00 | 02674088000152 | QUALITECH INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.013.784 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/05/2014 | 731.44 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/05/2014 | 196.56 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/05/2014 | 172.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/05/2014 | 159.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001539 | 14/05/2014 | 3000.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001540 | 14/05/2014 | 837.90 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/05/2014 | 159.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0001528 | 14/05/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/05/2014 | 446.60 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE RESCISÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001543 | 14/05/2014 | 1550.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/05/2014 | 23.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C.C 20.330-0(FPM),CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001541 | 15/05/2014 | 1200.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001542 | 15/05/2014 | 1125.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/05/2014 | 1600.00 | 00004204640427 | JOANA CARLA LACERDA DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/05/2014 | 2000.00 | 00007451957411 | JOSEVANDO GONÇALVES SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS ARTISTICOS NA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001590 | 16/05/2014 | 5127.92 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001593 | 16/05/2014 | 3446.74 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.013.045 ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/05/2014 | 0.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 9.731-4 FMS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/05/2014 | 3500.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESORIA | REFERENTE A ATIVIDADES DE CONTABILIDADE PRESTADAS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/05/2014 | 477.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00.003.467 DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/05/2014 | 494.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM TACOGRAFOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/05/2014 | 74314.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, DEBITADO NA C.C 6.322-3(FUS) CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/05/2014 | 1630.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DO MUNICÍPIO, DO UBS CRUZ DA TEREZA, UBS III ANTONIO RAMALHO LEITE, UBS VII RAIMUNDA CRISTINA DE OLIVEIRA,BEM COMO INSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO E COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAÚDE DO POMBALZINHO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/05/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TESORARIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/05/2014 | 8513.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014 DEBITADO NA C.C 8.489-1(FUNDEB),CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/05/2014 | 44367.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/05/2014 | 38.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/05/2014 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/05/2014 | 187.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/05/2014 | 63590.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, DEBITADO NA C/C 20.330-0(FPM), CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/05/2014 | 800.00 | 00093050763434 | IOLANDA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/05/2014 | 510.00 | 00009326519414 | JESSICA SILVA BEZERRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/05/2014 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO SETOR PREVIDENCIARIO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/05/2014 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DE GRANDE PORTE, COM TONER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/05/2014 | 1811.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/05/2014 | 6639.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA-PB DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.250-2, CONFORME CONSTA EM COPIA DO CONTRATO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2014 | 500.00 | 04535908000150 | Folha do Vale Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/05/2014 | 68.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/05/2014 | 1136.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2014 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2014 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/05/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA AMVAP, CONFORME DESCONTO EM C/C 20.330-0 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001565 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00002178916406 | JOAO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001566 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001567 | 20/05/2014 | 800.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO GARROTE PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2014 | 900.00 | 00008697213487 | Adelino Manoel | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE,RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001569 | 20/05/2014 | 900.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA A SEDE, NO TURNO DA MANHÃ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001570 | 20/05/2014 | 900.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO RIACHO DE BOI PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO MUNDO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001571 | 20/05/2014 | 900.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BOI MANSO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001572 | 20/05/2014 | 600.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPÍO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001573 | 20/05/2014 | 900.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001574 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CATOLÉ PÁRA ESTUDAREM EM ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001575 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001576 | 20/05/2014 | 800.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESESL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL' DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001577 | 20/05/2014 | 900.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA O SÍTIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/05/2014 | 1626.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/05/2014 | 792.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/05/2014 | 85.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 25. 517-3 (DEPÓSITO),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/05/2014 | 1406.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2014 | 2400.00 | 03372418000207 | TOLNORTE COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AGUA GELADA IGLU E APARADOURO IGLU DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001737 | 20/05/2014 | 800.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CIRCUVIZINHOS PARA O SITIO CAPIM GROSSO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/05/2014 | 15748.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES PARA O REGULAR FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2014 | 100.00 | 00007491192416 | MARCIA MARIA IDELFONSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2014 | 100.00 | 00009004443479 | CLAUDIA PAULA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2014 | 100.00 | 00007101288430 | RITA DA SILVA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/05/2014 | 100.00 | 00034759311840 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/05/2014 | 100.00 | 00004814250479 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2014 | 150.00 | 00081808925149 | MARIA SUELI VIRGULINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento basico | Manutenção de galerias de esgoto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/05/2014 | 1761.00 | 00068346794487 | Francisco Gomes | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DO BAIRRO CABO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0001696 | 20/05/2014 | 2240.00 | 00006863655420 | Francisco das Chagas Canuto | REFERENTE A DIVERSAS CARRADAS DE AREIA E RETIRADAS DE ENTULHO, FEITAS EM CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE, DESTINADA A CONSERTO DE CALÇAMENTO E REDES DE ESGOTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001735 | 21/05/2014 | 21507.23 | 07585655000118 | INSTITUTO DE PESQUISA E DESEN. COSTA DO SOL | REFERENTE A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE COREMAS - PB. MINISTÉRIO DAS CIDADES CR 0236300/16. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/05/2014 | 100.00 | 00009695454445 | DAMIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/05/2014 | 780.00 | 41118522000170 | J EM VAREJISTA DE MED VETERINÁRIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA DE Nº 000.001.927 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/05/2014 | 527.00 | 00007815609422 | JOSIELY ALEXANDRINO VIRGOLINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/05/2014 | 46.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.254-5 (IPVA),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/05/2014 | 650.00 | 00084918454968 | Maria do Ceu Sobreira Lopes | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE FINANÇAS COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS E PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/05/2014 | 464.34 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE A DESPESAS COM PASAGENS E LOCOMOÇÃO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/05/2014 | 390.00 | 00005176144484 | JAILSON LOPES DE SOUSA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001604 | 22/05/2014 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/05/2014 | 320.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICITAÇAO AVISO DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/05/2014 | 591.93 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E VESTIMENTAS ESPORTIVAS DESTINADAS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/05/2014 | 820.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/05/2014 | 765.00 | 00006948298460 | GEILDO LUCAS GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/05/2014 | 1020.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/05/2014 | 360.00 | 00003583576403 | RONALDO AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/05/2014 | 1500.00 | 00084094826491 | MARCELO ANTONIO CAVALCANTE LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/05/2014 | 765.00 | 00008177290460 | JOAO LUCAS DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/05/2014 | 765.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/05/2014 | 560.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESGOTOS, VAZAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/05/2014 | 174.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL | REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO VICE-PREFEITO NA CIDADE DE JÕAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/05/2014 | 1150.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP 04/2014 NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/05/2014 | 594.00 | 09279175000154 | P. FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICICLETA MONARK DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001607 | 26/05/2014 | 1100.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001608 | 26/05/2014 | 1300.00 | 00028484347400 | Jose Leandro Leite | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA ESTADUAL DO SÍTIO ALAGOINHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001609 | 26/05/2014 | 1400.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMANDO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRA, PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001610 | 26/05/2014 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/05/2014 | 799.00 | 00007448059459 | JOSE ALDIR MENDES MARTINS | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001612 | 26/05/2014 | 2000.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001613 | 26/05/2014 | 1200.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001614 | 26/05/2014 | 2000.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/05/2014 | 120.00 | 00000751401447 | LUCIMAR LEITE LACERDA LOPES SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,QUANDO DA PARTICIPAO 2º REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/05/2014 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIDO NITAO DINIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/05/2014 | 929.08 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A SEGURO DO CARRO PIPA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0001699 | 26/05/2014 | 4493.85 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001704 | 26/05/2014 | 5773.84 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001619 | 27/05/2014 | 1780.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001620 | 27/05/2014 | 3929.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001621 | 27/05/2014 | 1618.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001623 | 27/05/2014 | 352.75 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001624 | 27/05/2014 | 763.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001625 | 27/05/2014 | 1831.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/05/2014 | 1103.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES MOURA | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.077 DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/05/2014 | 35000.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | REFERENTE A ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO POR SETENÇA PROFERIDA SOB O PROCESSO Nº 0000101-58.2013.815.0561,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/05/2014 | 1100.00 | 00005998815424 | ANDRESSA CRISTINA SOBREIRA LOPES | REFERENTE A 5 DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/05/2014 | 24726.67 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2014 | 4448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATORIO DE ANALISES,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2014 | 3150.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2014 | 9448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/05/2014 | 6368.67 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2014 | 12523.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/05/2014 | 7835.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/05/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/05/2014 | 1291.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2014 | 10340.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/05/2014 | 16704.99 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MES DE MARIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/05/2014 | 14566.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/05/2014 | 6286.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/05/2014 | 43180.01 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2014 | 1583.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2014 | 7096.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2014 | 13224.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2014 | 32622.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2014 | 15800.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2014 | 5948.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CEO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2014 | 121556.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2014 | 21744.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2014 | 4862.32 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/05/2014 | 3846.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/05/2014 | 1493.76 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.145 DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2014 | 6392.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2014 | 7620.39 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E PESCA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2014 | 5248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/05/2014 | 5285.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2014 | 13288.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2014 | 19356.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA( CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2014 | 2300.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/05/2014 | 3620.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2014 | 527.00 | 00059399015491 | CELIA MARIA LACERDA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2014 | 9453.61 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2014 | 724.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2014 | 211.00 | 00058616527400 | MARIA NELCY TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2014 | 422.00 | 00006312659453 | DAVID RAIMUNDO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2014 | 5500.00 | 00005747334425 | RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO LOPES FILHO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/05/2014 | 93.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2014 | 724.00 | 00070327962496 | MAIARA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA NO SITIO SANGRADOURO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2014 | 724.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2014 | 724.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2014 | 300.00 | 00004578337421 | JOAO PAULO LEANDRO ROBERTO GOMES | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2014 | 900.00 | 00004529410404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/05/2014 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCADOR DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ANO/MODELO 1998, REALIZANDO VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2014 | 800.00 | 00007095442436 | MARCOS SUEL LACERDA MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2014 | 724.00 | 00007194050412 | VICTOR LOPES ARAUJO DE SA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DA MÃE D´ÁGUA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/05/2014 | 39.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.322-3 (FUS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2014 | 4731.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2014 | 1689.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2014 | 10660.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS MOTORISTAS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2014 | 13032.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2014 | 23237.29 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO EJA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2014 | 122989.63 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%(MAGISTÉRIO),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2014 | 77131.86 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2014 | 5591.42 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL CRECHE SINHA NUNES- FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2014 | 39820.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2014 | 37844.44 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO FUNDEB-40%,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2014 | 14680.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS PROFESSORES- CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2014 | 39.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 25.950-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2014 | 4250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DE ATOS LEGAIS,PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2014 | 3872.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2014 | 724.00 | 00004531840496 | LUCELITA DE ANDRADE DIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2014 | 724.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2014 | 724.00 | 00003714776460 | FRANCISCA DE LACERDA ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2014 | 85.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBIATADA NA C/C 5.726-6 (IPTU),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2014 | 2784.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2014 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2014 | 724.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CAIXA D´ AGUA NO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2014 | 3248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2014 | 5422.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2014 | 4324.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2014 | 724.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001646 | 30/05/2014 | 4950.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/06/2014 | 6000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-EPP | REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/06/2014 | 2370.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/06/2014 | 316.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/06/2014 | 5680.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA FUNERARIA - ME | REFERENTE A URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/06/2014 | 150.00 | 00075960559404 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/06/2014 | 297.36 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.149,DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/06/2014 | 2358.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002093 | 02/06/2014 | 27538.00 | 09453637000108 | FRANCISCO ARLINDO FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE 292 4X4 MARCA MASSEY FERGUSON PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS COMUNIDADES AGRICOLAS PARA O PLANTIO DO ANO AGRICOLA DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001942 | 02/06/2014 | 2201.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL Nº17079 ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001763 | 02/06/2014 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACIDO FOLICO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/06/2014 | 9900.00 | 00006058309409 | KEZZIO MEDEIROS LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/06/2014 | 4400.00 | 00060018646328 | HUGO ATILA A. COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001766 | 02/06/2014 | 820.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/06/2014 | 11000.00 | 00014649225434 | JOÃO BOSCO MENDES VIRGÍNIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/06/2014 | 6600.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/06/2014 | 724.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVILOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/06/2014 | 1799.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002011 | 02/06/2014 | 1220.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/06/2014 | 1100.00 | 00003865278493 | KARLA BATTINY DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO ACORDO,RELATIVO AO PROCESSO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 056.2009.001.436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/06/2014 | 1.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 283.141-1 ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/06/2014 | 0.01 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C.C 20.330-0(FPM),CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/06/2014 | 144.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.805-1 FEP. CONFORME DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/06/2014 | 2500.00 | 03500953000107 | MC ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE COREMAS,NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001776 | 02/06/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/06/2014 | 249.59 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICITAÇAO AVISO DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00007683526495 | DAVID ALLYSON CASCIANO FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANUNTEÇÃO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/06/2014 | 4800.00 | 03372418000207 | TOLNORTE COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AGUA GELADA IGLU E APARADOURO IGLU DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00075851717815 | ELIAS SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICOS HOSPITALARES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/06/2014 | 0.04 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.322-3 (FUS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/06/2014 | 180.00 | 17261993000158 | LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA DR. CARLOS RAMOS | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA NA PACIENTE DAMIANA BERNARDO DE ARAUJO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/06/2014 | 300.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | REFERENTE A DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/06/2014 | 200.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO(EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO) | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO DE IMPRESSORAS LASER COM RECARGA DE TONER REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00005972074451 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/06/2014 | 1050.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/06/2014 | 211.00 | 00093050674415 | VALDECI FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/06/2014 | 106.00 | 00080619142472 | JOSE FELIX DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/06/2014 | 316.00 | 00077860462168 | GENALDOMILSON DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/06/2014 | 158.00 | 00045132119468 | ANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/06/2014 | 350.00 | 00004389274430 | FRANCISCO NOLBERTO B. ANDRADE | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/06/2014 | 316.00 | 00008747671483 | ANGELICA PIRES DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/06/2014 | 316.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/06/2014 | 300.00 | 00001992272417 | FRANCISCA JOSENILDA ADELINO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/06/2014 | 895.07 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICITAÇO DE EXTRATOS DE CONTRATO E AVISOS DE HOMOLOGAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/06/2014 | 4800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/06/2014 | 785.25 | 05465060000101 | S. VIDROS (SANDRO SILVA CABRAL) | REFERENTE A VIDRO CANELADO INCOLOR DESTINADO A PREFEITURA MUNIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/06/2014 | 285.00 | 02674088000152 | QUALITECH INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 1TB DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/06/2014 | 264.00 | 00005562560429 | JANIELE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/06/2014 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO. DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/06/2014 | 100.00 | 00005319973403 | MARIA DAS GRAÇAS CAZÉ DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/06/2014 | 100.00 | 00005742183437 | MARIA VERONICA ALMEIDA MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/06/2014 | 100.00 | 00004899330413 | KALISMAR DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/06/2014 | 100.00 | 00009004443479 | CLAUDIA PAULA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/06/2014 | 100.00 | 00009061137411 | MARIA SAMAYA ARAUJO ROBERTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/06/2014 | 100.00 | 00005718796408 | JOSEFA TEREZA DA CONCEIÇAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/06/2014 | 100.00 | 00026561746864 | MARIA PEREIRA BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/06/2014 | 100.00 | 00049867938453 | MARIA DE FÁTIMA MAMEDE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/06/2014 | 200.00 | 00093112424468 | JOSEFA FERREIRA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/06/2014 | 100.00 | 00005483842405 | MARIA JOSE LIMA GOMES DE FREITAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/06/2014 | 100.00 | 00006705663499 | FRANCISCA GIRLELE DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/06/2014 | 100.00 | 00011776675410 | LUCAS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALGUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/06/2014 | 100.00 | 00005392100481 | CINELANDIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/06/2014 | 100.00 | 00017623034855 | MARIA ELZA DIVINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/06/2014 | 100.00 | 00009065856439 | ELLYSAMA ANDRESSA ROBERTO LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/06/2014 | 100.00 | 00036120914846 | CICERA MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/06/2014 | 100.00 | 00034759311840 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/06/2014 | 100.00 | 00007101288430 | RITA DA SILVA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/06/2014 | 100.00 | 00003189760489 | FRANCIEUDA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/06/2014 | 100.00 | 00011626456445 | REJANE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/06/2014 | 100.00 | 00010937970450 | PEDRINA DA SILVA ALVES TOMAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/06/2014 | 100.00 | 00007067652499 | ELIANE FORUNATO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/06/2014 | 100.00 | 00070385470460 | NEILZA MARIA AMORIM DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/06/2014 | 100.00 | 00096850493868 | IDELFONSO ANDRÉ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/06/2014 | 100.00 | 00059398973472 | FRANCISCA C S PINHEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/06/2014 | 100.00 | 00019182657807 | RITA DE CASSIA LACERDA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/06/2014 | 100.00 | 00002661108432 | FRANCISCA ANA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/06/2014 | 100.00 | 00073890260497 | JOSE BONIFACIO DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/06/2014 | 100.00 | 00005464090401 | CLAUDILENE BENEDITO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/06/2014 | 100.00 | 00002197884484 | AUZENIR VIEIRA LINS LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/06/2014 | 100.00 | 00007208261440 | SIMONE PEREIRA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/06/2014 | 100.00 | 00007491192416 | MARCIA MARIA IDELFONSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/06/2014 | 100.00 | 00004598905492 | CICERA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/06/2014 | 100.00 | 00004047558605 | ZENILDO AGUSTINHO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/06/2014 | 100.00 | 00004917363470 | MARIA JOSE ANDRADE FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/06/2014 | 100.00 | 00040625249453 | JOSENILDO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/06/2014 | 100.00 | 00004347987463 | JULIANA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/06/2014 | 250.00 | 00010893033430 | ANA LIDIA LEITE PINTO CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/06/2014 | 100.00 | 00008005564457 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/06/2014 | 100.00 | 00008564900408 | ROSIMERE CAITANO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/06/2014 | 100.00 | 00011107003423 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/06/2014 | 100.00 | 00007306793497 | FABIANA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/06/2014 | 100.00 | 00030304951838 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/06/2014 | 100.00 | 00010944879454 | GERALDA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/06/2014 | 100.00 | 00008276436404 | JEANE PAULINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/06/2014 | 100.00 | 00007423590428 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/06/2014 | 100.00 | 00004456496401 | MARIA JOSE RUFINO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/06/2014 | 100.00 | 00001792346417 | MARIA DE FATIMA AMORIM | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/06/2014 | 100.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/06/2014 | 100.00 | 00008513997463 | VALNEIDE MATOS DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/06/2014 | 250.00 | 00094028389887 | CREZUITA RODRIGUES ABRANTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/06/2014 | 100.00 | 00004814250479 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/06/2014 | 130.00 | 00009819792460 | FRANCICLEIDE DIAS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/06/2014 | 100.00 | 00009504695485 | LUCICLEIDE BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/06/2014 | 100.00 | 00002996744446 | RAIMUNDO AUGUSTO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/06/2014 | 100.00 | 00003830048459 | FRANCISCO VIRGINEO S. INOCENCIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/06/2014 | 100.00 | 00010434742422 | MARTA FERNANDES PAULO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/06/2014 | 100.00 | 00011740383494 | VALKIRIA DIAS MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/06/2014 | 100.00 | 00009695454445 | DAMIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/06/2014 | 100.00 | 00007038071459 | ANA CELIA CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/06/2014 | 100.00 | 00006783698440 | MARIA IZABEL ANDRADE FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/06/2014 | 100.00 | 00010129835447 | FABRICIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/06/2014 | 500.00 | 00093049307404 | MARIA DO SOCORRO A. PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTA COMUNIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/06/2014 | 300.00 | 00080565450425 | MANOEL FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/06/2014 | 215.00 | 00002093184494 | Maria do Desterro Ferreira da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/06/2014 | 264.00 | 00071157875491 | PAULO ANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/06/2014 | 211.00 | 00006450422424 | TORQUATO JOAQUIM DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/06/2014 | 100.00 | 00019182657807 | RITA DE CASSIA LACERDA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002013 | 04/06/2014 | 2406.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/06/2014 | 1111.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 6.250-2(ICMS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/06/2014 | 300.00 | 00086971395891 | Jose Lucio da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDAS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/06/2014 | 210.00 | 00005461964460 | GERALDO FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001882 | 04/06/2014 | 6920.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001887 | 04/06/2014 | 2800.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DO SAMU DESTE MUNICÍPÍO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/06/2014 | 1990.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LABOR. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.577 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/06/2014 | 228.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LABOR. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.578 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/06/2014 | 250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LABOR. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DETERGENTE HEMACOUNTER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/06/2014 | 9000.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNOSTICOS LTDA | REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVÉL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001965 | 06/06/2014 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002009 | 06/06/2014 | 1183.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/06/2014 | 2280.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000001140, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/06/2014 | 4995.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNOSTICOS LTDA | REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVÉL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001947 | 06/06/2014 | 236.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.066.448 SÉRIE 1 DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001948 | 06/06/2014 | 22.01 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001940 | 06/06/2014 | 3134.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001941 | 06/06/2014 | 440.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/06/2014 | 180.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS( TESTE ERGOMETRICO) REALIZADOS NA PESSOA CARENTE DE FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/06/2014 | 1250.00 | 40980187000232 | Kalculus Com.de Moveis Maquinas p/Escritorio Ltda | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001816,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/06/2014 | 357.65 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.080 DESTINADOS A FESTIVIDADES JUNINAS DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/06/2014 | 500.00 | 40980187000232 | Kalculus Com.de Moveis Maquinas p/Escritorio Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000001817,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001903 | 09/06/2014 | 4400.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232014 | 0002160 | 09/06/2014 | 1448.99 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA - ME - NET ZONE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.301,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001906 | 09/06/2014 | 4691.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0001873 | 09/06/2014 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001891 | 09/06/2014 | 14510.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001881 | 09/06/2014 | 1726.96 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001915 | 09/06/2014 | 16809.82 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/06/2014 | 416.00 | 00010099799812 | DAMIAO BATISTA DA CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES E VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/06/2014 | 370.00 | 00009626277475 | JEFERSON LEANDRO DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA DO CABO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/06/2014 | 149.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001930 | 09/06/2014 | 1351.68 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001863 | 09/06/2014 | 3226.77 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001864 | 09/06/2014 | 3662.62 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/06/2014 | 500.00 | 00002825008478 | ERIVANETE ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/06/2014 | 600.00 | 00039639800449 | Maria do Socorro da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/06/2014 | 500.00 | 00005071157403 | VERONICA GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001937 | 09/06/2014 | 861.40 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº25953, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001938 | 09/06/2014 | 74.85 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ROLO DE LENÇOS DESCARTAVEIS(PAPEL LENÇOL) ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001884 | 09/06/2014 | 10630.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001964 | 09/06/2014 | 85.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001946 | 09/06/2014 | 629.98 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.641 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001943 | 09/06/2014 | 527.14 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25955 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2014 | 500.00 | 00058616616420 | GERAILDA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00005089827400 | JOSEFA ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/06/2014 | 2025.00 | 00079736920453 | Antonio Arnaldo Silva | REFERENTE A DIVERSAS CARRADAS DE AREIA E BARRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001869 | 09/06/2014 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA, MOVIDO A OLEO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001870 | 09/06/2014 | 6000.00 | 00010184510481 | ANDERSON FERRERIA MATIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHAO,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001871 | 09/06/2014 | 6800.00 | 00002975824459 | DAMIÃO JOSIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA , DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001872 | 09/06/2014 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/06/2014 | 7415.00 | 17456166000110 | UNIMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | REFERENTE A LIMPEZA DO LIXÃO COM 61 HORAS DE TRATOR D4,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001878 | 09/06/2014 | 53390.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS NO MÊS DE MAIO DE 2014 , CONFORME O ESTABELECIDO NO CONTRATO DE Nº 06/2013 QUE CONTA COM O TERMO ADITIVO 01/2014, ADVINDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001886 | 09/06/2014 | 15584.75 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0002052 | 09/06/2014 | 21214.15 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,REFERENTE A MEDIÇÃO 05/2014 DO CONTRATO DE Nº 003/2014 DO PREGÃO 034/2013,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2014 | 1865.00 | 00008334584423 | LUCIANO ZEFERINO VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BATIMENTO E SOLDAS EM MATERIAIS(CHIBANCAS,PICARETAS,ENXADADAS,BRAÇADEIRAS,CARROÇAS) PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2014 | 678.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFATIL), NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001899 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00002841092402 | JOSE DIONISIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001902 | 10/06/2014 | 2850.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2014 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA: GETULIO VARGAS Nº 51 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2014 | 724.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA NA RUA: EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2014 | 724.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFATIL), NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2014 | 724.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA À RUA LOC. VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/06/2014 | 200.00 | 00026376903487 | GERALDA RITA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDADE A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002010 | 10/06/2014 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2014 | 1766.84 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002012 | 10/06/2014 | 1902.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2014 | 843.00 | 00005328214404 | DYEGO DAVID ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002014 | 10/06/2014 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB, DESITINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA SITUADA A RUA: GETULIO VARGAS Nº 5 CENTRO NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2014 | 900.00 | 00006481003407 | THIAGO ARARUNA LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADA A PB 426, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE, CONFORM PROJETO BÁSICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002094 | 10/06/2014 | 27440.00 | 09453637000108 | FRANCISCO ARLINDO FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE 292 4X4 MASSEY FURGUSON PARA O PREPARO DO SOLO NAS COMUNIDADES PARA O PLANTIO DOS CULTIVOS NO ANO AGRICOLA DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2014 | 80.00 | 00089302761487 | Jose Leudo de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO REGISTRO DA BOMBA D´ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2014 | 724.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CASA DA CULTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2014 | 277.95 | 00005142533470 | BERNADINA HELENA DA SILVA LIMA | REFERENTE A ESPIGAS DE MILHO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002104 | 10/06/2014 | 1440.08 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2014 | 260.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEIÇAO LOPES ARAUJO | REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE VISITA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA SE INTEIRAR DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001916 | 10/06/2014 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2014 | 730.00 | 00085438294453 | ANGELUCIA LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001918 | 10/06/2014 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2014 | 820.00 | 00003661248464 | DIJONIETE PIRES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2014 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIDO NITAO DINIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2014 | 1160.00 | 00045132429491 | MARIA MARLENE DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2014 | 1200.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA CABO BRANCO, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2014 | 920.00 | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2014 | 1080.00 | 00046831177468 | Geraldo Lacerda de Araujo | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2014 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADA A RUA: UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001927 | 10/06/2014 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2014 | 700.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MENINO JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2014 | 900.00 | 00011046849425 | MATHEUS DACIO ARAUJO PEREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001914 | 10/06/2014 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002070 | 10/06/2014 | 5407.50 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002071 | 10/06/2014 | 1315.80 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA: JOAO FERNANDES DE LIMA 145 POMBALZINHO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001893 | 10/06/2014 | 2140.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NAS CIDADES ACIMA CITADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00071157603491 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2014 | 1740.00 | 00051895137420 | FRANCISCA PAULINO JUSTINO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2014 | 1830.00 | 00004204640427 | JOANA CARLA LACERDA DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2014 | 845.00 | 00009101085441 | LINO JOHSON FELIX DE SOUZA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2014 | 728.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA SAUDE, CONFORME CONSTA EM FATURA DE CDC Nº 5/885109-9 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2014 | 590.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2014 | 365.00 | 00014636980468 | Iapuene Jose de Melo Lula | REFERENTE A TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO NA PESSOA CARENTE DE ALBERTINA PAULINO DE ANDRADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002106 | 10/06/2014 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001888 | 10/06/2014 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS LOCALIDADES ACIMA CITADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001889 | 10/06/2014 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001890 | 10/06/2014 | 7512.58 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001907 | 10/06/2014 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001910 | 10/06/2014 | 2600.00 | 00004193462447 | JOSÉ NILTON GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2014 | 820.00 | 00009326519414 | JESSICA SILVA BEZERRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO GFIP, INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2014 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2014 | 3500.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015,OCORRIDO NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2014 | 8723.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 20.330-0(FPM), CONFORME DAF DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2014 | 4425.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001935 | 11/06/2014 | 3000.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002103 | 11/06/2014 | 2700.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL (ADONIAS F. DA SILVA) | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - BANNERS,FAIXAS,ADESIVOS E PLACAS- DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/06/2014 | 2000.00 | 00007929835480 | AUDENEIDE ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001939 | 11/06/2014 | 573.06 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.393 ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/06/2014 | 425.00 | 00008737996401 | LISANGELA BATISTA CABRAL CAVALCANTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001936 | 13/06/2014 | 1846.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001934 | 13/06/2014 | 847.90 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/06/2014 | 1800.00 | 00001356388442 | DENIS MARQUES DA SILVA | REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E LOCALIZAÇÃO DOS TERRENOS DE ESCOLA DE 06 SALAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001960 | 16/06/2014 | 1200.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001961 | 16/06/2014 | 1125.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/06/2014 | 800.00 | 00004172430490 | ANDREIA LACERDA DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 20.805-1 (FUNDO ESPECIAL),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0001951 | 16/06/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/06/2014 | 1000.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0001944 | 16/06/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001963 | 16/06/2014 | 14437.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0001966 | 16/06/2014 | 2267.66 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/06/2014 | 3600.00 | 18590507000108 | CHAGAS FELIX SOM(FRANCISCO DAS CHAGAS F ARAUJO) | REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Construção, Ampliação e Reconstrução de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0002177 | 16/06/2014 | 77673.19 | 09370310000172 | CONSTRUTORA ELO LTDA | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA GUILHERME TAWO, CONVENIO Nº 94236/2009 (SIAFI 710817) - CR 0302318-15/2009 CEF/MTUR. | 00022012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento basico | Manutenção de galerias de esgoto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/06/2014 | 1264.00 | 00068346794487 | Francisco Gomes | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESINTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTOS NO BAIRRO CUREMINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/06/2014 | 9650.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA-PB DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.250-2, CONFORME CONSTA EM COPIA DO CONTRATO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/06/2014 | 54.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/06/2014 | 160.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (HOTLER) AO SENHOR JOSÉ VARELA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/06/2014 | 827.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/06/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCAR ASSESSORIA EDUCAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/06/2014 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO BROTHER MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002097 | 18/06/2014 | 2204.00 | 13777997000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/06/2014 | 5100.00 | 20362236000185 | LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/06/2014 | 766.35 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.001.129 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2014 | 17427.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES PARA O REGULAR FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2014 | 1190.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS,LIMPEZA DE CAIXA D´AGUA E OUTROS CONSERTOS DE ESGOTOS E VAZAMENTOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2014 | 700.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESGOTOS, VAZAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2014 | 810.00 | 00006948298460 | GEILDO LUCAS GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2014 | 1080.00 | 00008177290460 | JOAO LUCAS DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2014 | 1320.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2014 | 1780.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00084094826491 | MARCELO ANTONIO CAVALCANTE LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2014 | 1125.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2014 | 450.00 | 00003583576403 | RONALDO AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2014 | 1642.00 | 00068346794487 | Francisco Gomes | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001983 | 20/06/2014 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/06/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA AMVAP, CONFORME DESCONTO EM C/C 20.330-0 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/06/2014 | 500.00 | 04535908000150 | Folha do Vale Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2014 | 194.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2014 | 76.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2014 | 54.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2014 | 1442.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/06/2014 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/06/2014 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0001982 | 20/06/2014 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO SETOR PREVIDENCIARIO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/06/2014 | 64485.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, DEBITADO NA C/C 20.330-0(FPM), CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/06/2014 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DE GRANDE PORTE, COM TONER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 25.429-0 (ISS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/06/2014 | 1896.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2014 | 1735.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001996 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CATOLÉ PÁRA ESTUDAREM EM ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001997 | 20/06/2014 | 800.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESESL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001998 | 20/06/2014 | 900.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA O SÍTIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2014 | 900.00 | 00008697213487 | Adelino Manoel | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE,RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002000 | 20/06/2014 | 800.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CIRCUVIZINHOS PARA O SITIO CAPIM GROSSO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002001 | 20/06/2014 | 900.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO RIACHO DE BOI PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO MUNDO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002002 | 20/06/2014 | 800.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO GARROTE PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002003 | 20/06/2014 | 900.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA A SEDE, NO TURNO DA MANHÃ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002004 | 20/06/2014 | 900.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BOI MANSO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002005 | 20/06/2014 | 600.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002006 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002007 | 20/06/2014 | 900.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002008 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2014 | 7830.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 0252014 DEBITADO NA C.C 8.489-1(FUNDEB),CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/06/2014 | 41941.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002105 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00002178916406 | JOAO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/06/2014 | 66235.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, DEBITADO NA C.C 6.322-3(FUS) CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2014 | 1332.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/06/2014 | 224.00 | 00027761673420 | Francisco Geraldo de Sousa Cavalcante | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/06/2014 | 3150.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/06/2014 | 24660.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/06/2014 | 4428.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATORIO DE ANALISES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/06/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO EJA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/06/2014 | 22438.90 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/06/2014 | 122307.43 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%(MAGISTÉRIO),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/06/2014 | 80498.68 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/06/2014 | 5591.42 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL CRECHE SINHA NUNES- FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/06/2014 | 10340.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS MOTORISTAS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/06/2014 | 39820.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/06/2014 | 37435.56 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/06/2014 | 14580.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS PROFESSORES- CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/06/2014 | 4461.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/06/2014 | 1448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/06/2014 | 13162.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/06/2014 | 15.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 25. 517-3 (DEPÓSITO),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/06/2014 | 9141.42 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/06/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/06/2014 | 10340.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/06/2014 | 522.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 6.250-2(ICMS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/06/2014 | 9448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/06/2014 | 6070.43 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/06/2014 | 12438.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/06/2014 | 4715.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/06/2014 | 13088.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/06/2014 | 19356.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA( CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/06/2014 | 7472.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E PESCA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/06/2014 | 5248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/06/2014 | 3824.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/06/2014 | 6392.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/06/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/06/2014 | 3620.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/06/2014 | 2300.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/06/2014 | 13224.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/06/2014 | 127700.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/06/2014 | 7300.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/06/2014 | 41750.46 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/06/2014 | 23534.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/06/2014 | 15928.17 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/06/2014 | 19800.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/06/2014 | 14566.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/06/2014 | 35652.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/06/2014 | 4498.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/06/2014 | 4828.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/06/2014 | 1737.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/06/2014 | 7170.40 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/06/2014 | 724.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVILOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/06/2014 | 5500.00 | 00005747334425 | RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO LOPES FILHO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/06/2014 | 3248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/06/2014 | 5422.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/06/2014 | 4324.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/06/2014 | 724.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/06/2014 | 9402.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/06/2014 | 860.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/06/2014 | 860.00 | 00005809266487 | Johnson Goncalves de Abrantes | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/06/2014 | 860.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/06/2014 | 860.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/06/2014 | 1356.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/06/2014 | 1356.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/06/2014 | 2360.00 | 11909607000105 | ANTONIO CARLOS BATISTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/06/2014 | 860.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/06/2014 | 316.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/06/2014 | 724.00 | 00003783869480 | GELCINA DO N. FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/06/2014 | 1000.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/06/2014 | 900.00 | 00004529410404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/06/2014 | 390.00 | 00003418958494 | SANDRA FERREIRA MATIAS LOPES SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/06/2014 | 101.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.254-5 (IPVA),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/06/2014 | 23.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 25.950-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/06/2014 | 390.00 | 00000751401447 | LUCIMAR LEITE LACERDA LOPES SILVA | REFERENTE A 03 DIARAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/06/2014 | 724.00 | 00004531840496 | LUCELITA DE ANDRADE DIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/06/2014 | 724.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/06/2014 | 724.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/06/2014 | 724.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/06/2014 | 2000.00 | 00007683526495 | DAVID ALLYSON CASCIANO FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANUNTEÇÃO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/06/2014 | 360.00 | 11909607000105 | ANTONIO CARLOS BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/06/2014 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCADOR DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ANO/MODELO 1998, REALIZANDO VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/06/2014 | 50.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBIATADA NA C/C 5.726-6 (IPTU),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2014 | 2015.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2014 | 3900.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2014 | 1100.00 | 00003865278493 | KARLA BATTINY DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO ACORDO,RELATIVO AO PROCESSO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 056.2009.001.436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TESORARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002107 | 30/06/2014 | 4250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DE ATOS LEGAIS,PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002057 | 30/06/2014 | 570.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA E OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002058 | 30/06/2014 | 1036.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002060 | 30/06/2014 | 2818.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2014 | 724.00 | 00010073557439 | MARIA CLESSIA DIONISIO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS RPESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2014 | 724.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2014 | 724.00 | 00007194050412 | VICTOR LOPES ARAUJO DE SA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DA MÃE D´ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.322-3 (FUS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2014 | 799.00 | 00007448059459 | JOSE ALDIR MENDES MARTINS | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2014 | 724.00 | 00070327962496 | MAIARA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA NO SÍTIO SANGRADOURO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002050 | 30/06/2014 | 1064.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002051 | 30/06/2014 | 2706.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002063 | 30/06/2014 | 1100.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002064 | 30/06/2014 | 1300.00 | 00028484347400 | Jose Leandro Leite | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA ESTADUAL DO SÍTIO ALAGOINHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002065 | 30/06/2014 | 1400.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMANDO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRA, PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002066 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002067 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002068 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002089 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2014 | 527.00 | 00059399015491 | CELIA MARIA LACERDA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002053 | 30/06/2014 | 4950.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2014 | 724.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002036 | 30/06/2014 | 2376.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002037 | 30/06/2014 | 637.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2014 | 4000.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2014 | 8800.00 | 00014649225434 | JOÃO BOSCO MENDES VIRGÍNIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2014 | 4400.00 | 00060018646328 | HUGO ATILA A. COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2014 | 9900.00 | 00006058309409 | KEZZIO MEDEIROS LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2014 | 4800.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002043 | 30/06/2014 | 1793.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2014 | 800.00 | 00004172430490 | ANDREIA LACERDA DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2014 | 724.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CAIXA D´ AGUA NO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2014 | 2358.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002186 | 01/07/2014 | 153.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGULHAS GENGIVAIS DESCARTAVEL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002187 | 01/07/2014 | 431.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DETSE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2014 | 350.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - AMBULATORIAIS REALIAZADOS NO PACIENTE CARENTE DE DAVY PAULINO DA SILVA, RELATIVO A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2014 | 500.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSÃO E EM MIDIA VIRTUAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002307 | 01/07/2014 | 2370.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/07/2014 | 1092.00 | 00741296000444 | RANDON NORDESTE COM.IMPLEM,REDOVIARIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE Nº 2014,DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/07/2014 | 1366.00 | 00741296000444 | RANDON NORDESTE COM.IMPLEM,REDOVIARIOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2014 | 2432.89 | 00741296000444 | RANDON NORDESTE COM.IMPLEM,REDOVIARIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2014 | 2905.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2014 | 632.00 | 00002365721486 | JOSE EGNALDO JORGE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS, RECOLHIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002197 | 01/07/2014 | 2500.00 | 07479030000171 | EDUCAR ASSESSORIA EDUCAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2014 | 1154.00 | 00046060383491 | ALZIRA DA COSTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2014 | 820.00 | 19401509000174 | ANDREY ANDRADE SILVA PIRES-MEI COMIDA REGIONAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2014 | 558.00 | 00005214913478 | Flaviana Nobrega de Sousa Lino | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANITES E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2014 | 60.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2014 | 400.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A AVISOS DE LICITIÇÃO PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2014 | 103.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2014 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2014 | 162.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2014 | 45.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA,INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA&NÉGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2014 | 4800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2014 | 650.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE NO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002279 | 01/07/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2014 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2014 | 650.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE NO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/07/2014 | 221.00 | 00168247000111 | CASA DOS COLCHOES (ANA ALMEIDA DE LACERDA) | REFERENTE A VENTILADOR ARNO PRETO 220 VOLTS DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2014 | 1840.00 | 08969578000162 | IRMÃOS & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2014 | 1.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 283.141-1 ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0002382 | 01/07/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊSES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0002397 | 01/07/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊSES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/07/2014 | 134.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.805-1 FEP. CONFORME DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/07/2014 | 0.01 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/07/2014 | 124.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 6.254-5(IPVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/07/2014 | 268.00 | 00168247000111 | CASA DOS COLCHOES (ANA ALMEIDA DE LACERDA) | REFERENTE A MESA RENDONDA COM QUATRO CADEIRAS DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002300 | 02/07/2014 | 5000.00 | 03500953000107 | MC ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE COREMAS NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 30/06/2014, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/07/2014 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/07/2014 | 264.00 | 00005562560429 | JANIELE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/07/2014 | 160.00 | 00009044690426 | GERMANO MARTINS DE ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS OS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/07/2014 | 0.02 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.322-3 (FUS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/07/2014 | 1000.00 | 00005972074451 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/07/2014 | 211.00 | 00093050674415 | VALDECI FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/07/2014 | 316.00 | 00077860462168 | GENALDOMILSON DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/07/2014 | 158.00 | 00045132119468 | ANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/07/2014 | 106.00 | 00080619142472 | JOSE FELIX DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/07/2014 | 0.02 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.322-3 (FUS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/07/2014 | 316.00 | 00008747671483 | ANGELICA PIRES DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/07/2014 | 316.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/07/2014 | 211.00 | 00006450422424 | TORQUATO JOAQUIM DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/07/2014 | 300.00 | 00080565450425 | MANOEL FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/07/2014 | 211.00 | 00058616527400 | MARIA NELCY TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/07/2014 | 215.00 | 00002093184494 | Maria do Desterro Ferreira da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/07/2014 | 422.00 | 00006312659453 | DAVID RAIMUNDO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/07/2014 | 264.00 | 00071157875491 | PAULO ANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/07/2014 | 100.00 | 00002661108432 | FRANCISCA ANA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/07/2014 | 100.00 | 00007491192416 | MARCIA MARIA IDELFONSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/07/2014 | 100.00 | 00004598905492 | CICERA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/07/2014 | 100.00 | 00004047558605 | ZENILDO AGUSTINHO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/07/2014 | 100.00 | 00004917363470 | MARIA JOSE ANDRADE FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/07/2014 | 250.00 | 00010893033430 | ANA LIDIA LEITE PINTO CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/07/2014 | 100.00 | 00008005564457 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/07/2014 | 100.00 | 00008564900408 | ROSIMERE CAITANO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/07/2014 | 100.00 | 00011776675410 | LUCAS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/07/2014 | 100.00 | 00059398973472 | FRANCISCA C S PINHEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/07/2014 | 100.00 | 00073890260497 | JOSE BONIFACIO DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/07/2014 | 100.00 | 00005464090401 | CLAUDILENE BENEDITO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/07/2014 | 100.00 | 00002197884484 | AUZENIR VIEIRA LINS LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/07/2014 | 100.00 | 00007208261440 | SIMONE PEREIRA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/07/2014 | 100.00 | 00040625249453 | JOSENILDO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/07/2014 | 100.00 | 00004347987463 | JULIANA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/07/2014 | 100.00 | 00002397759454 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/07/2014 | 100.00 | 00026561746864 | MARIA PEREIRA BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/07/2014 | 100.00 | 00010944879454 | GERALDA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/07/2014 | 100.00 | 00008276436404 | JEANE PAULINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/07/2014 | 100.00 | 00007423590428 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/07/2014 | 100.00 | 00001792346417 | MARIA DE FATIMA AMORIM | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/07/2014 | 100.00 | 00009301436477 | LUZENI PIRES LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/07/2014 | 100.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/07/2014 | 100.00 | 00004814250479 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/07/2014 | 100.00 | 00096850493868 | IDELFONSO ANDRÉ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/07/2014 | 200.00 | 00019182657807 | RITA DE CASSIA LACERDA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/07/2014 | 100.00 | 00009004443479 | CLAUDIA PAULA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/07/2014 | 100.00 | 00005742183437 | MARIA VERONICA ALMEIDA MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/07/2014 | 100.00 | 00004899330413 | KALISMAR DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/07/2014 | 100.00 | 00009061137411 | MARIA SAMAYA ARAUJO ROBERTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/07/2014 | 100.00 | 00005718796408 | JOSEFA TEREZA DA CONCEIÇAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/07/2014 | 100.00 | 00049867938453 | MARIA DE FÁTIMA MAMEDE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/07/2014 | 200.00 | 00093112424468 | JOSEFA FERREIRA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/07/2014 | 100.00 | 00005483842405 | MARIA JOSE LIMA GOMES DE FREITAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/07/2014 | 100.00 | 00006705663499 | FRANCISCA GIRLELE DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/07/2014 | 100.00 | 00005392100481 | CINELANDIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/07/2014 | 100.00 | 00017623034855 | MARIA ELZA DIVINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/07/2014 | 100.00 | 00009065856439 | ELLYSAMA ANDRESSA ROBERTO LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/07/2014 | 100.00 | 00036120914846 | CICERA MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/07/2014 | 100.00 | 00034759311840 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/07/2014 | 100.00 | 00011626456445 | REJANE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/07/2014 | 100.00 | 00003189760489 | FRANCIEUDA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/07/2014 | 100.00 | 00010937970450 | PEDRINA DA SILVA ALVES TOMAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/07/2014 | 100.00 | 00010434742422 | MARTA FERNANDES PAULO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/07/2014 | 100.00 | 00007067652499 | ELIANE FORUNATO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/07/2014 | 200.00 | 00006696032444 | JOSIMAR FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/07/2014 | 100.00 | 00009504695485 | LUCICLEIDE BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/07/2014 | 250.00 | 00094028389887 | CREZUITA RODRIGUES ABRANTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/07/2014 | 100.00 | 00002996744446 | RAIMUNDO AUGUSTO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/07/2014 | 100.00 | 00011107003423 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/07/2014 | 100.00 | 00007306793497 | FABIANA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/07/2014 | 100.00 | 00030304951838 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/07/2014 | 100.00 | 00004456496401 | MARIA JOSE RUFINO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/07/2014 | 100.00 | 00011031235485 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/07/2014 | 100.00 | 00008513997463 | VALNEIDE MATOS DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/07/2014 | 100.00 | 00070385470460 | NEILZA MARIA AMORIM DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/07/2014 | 100.00 | 00005319973403 | MARIA DAS GRAÇAS CAZÉ DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/07/2014 | 100.00 | 00007101288430 | RITA DA SILVA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/07/2014 | 200.00 | 00006167194424 | MARIA LUCIA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/07/2014 | 100.00 | 00003830048459 | FRANCISCO VIRGINEO S. INOCENCIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/07/2014 | 100.00 | 00011740383494 | VALKIRIA DIAS MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/07/2014 | 100.00 | 00009695454445 | DAMIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/07/2014 | 100.00 | 00010129835447 | FABRICIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/07/2014 | 100.00 | 00007038071459 | ANA CELIA CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002355 | 03/07/2014 | 255.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DETSE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAIL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002356 | 03/07/2014 | 406.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002366 | 03/07/2014 | 996.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232014 | 0002566 | 03/07/2014 | 4790.13 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA - ME - NET ZONE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.317 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/07/2014 | 265.00 | 00025179462487 | GERALDO RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/07/2014 | 250.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA' FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/07/2014 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/07/2014 | 298.00 | 00168247000111 | CASA DOS COLCHOES (ANA ALMEIDA DE LACERDA) | REFERENTE A ARMARIO KIT´S PARANA 6 PORTAS GOLDEN DESTINADO PARA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/07/2014 | 500.00 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SUCO DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/07/2014 | 843.00 | 00005328214404 | DYEGO DAVID ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002289 | 07/07/2014 | 1770.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002290 | 07/07/2014 | 3910.50 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002367 | 07/07/2014 | 548.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAIL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002358 | 07/07/2014 | 68.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO ANTI-A E ANTI-B DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0002359 | 07/07/2014 | 159.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CETAMINA CLORID 50MG/ML DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002460 | 07/07/2014 | 8206.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0002462 | 07/07/2014 | 1388.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002483 | 07/07/2014 | 6870.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Contrução de Academia da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002606 | 07/07/2014 | 35831.34 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSKLTDA | REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 078/2014 DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE 9TIPO AMPLIADA), NO MUNICIPIO DE COREMAS, CONFORME PORTARIA Nº 1401/2011 MINISTERIO DA SAUDE/GABINETE DO MINISTERIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000361. | 00812014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0002510 | 07/07/2014 | 1263.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES E VITAMINAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/07/2014 | 200.00 | 00009781432489 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA MARTINS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA ESPECIALIAZADA PARA PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/07/2014 | 430.00 | 00046712330459 | MARIA ABILIO SANTANA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME ESPECIALIAZADO DA SENHORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/07/2014 | 100.00 | 00011320272924 | ANAILSON PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/07/2014 | 1126.00 | 00003929430428 | GEANDRA ERICA DA SILVA DE ANDRADE | REFERENTE A REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE DESTINADA A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0002487 | 07/07/2014 | 24722.55 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,REFERENTE A MEDIÇÃO 06/2014 DO CONTRATO DE Nº 003/2014 DO PREGÃO 034/2013,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/07/2014 | 109.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/07/2014 | 5500.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A ACORDO JUDICIAL REALIZADO EM JUIZO ADVINDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001297-2012.815.0561,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO E TERMO DE AUDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/07/2014 | 668.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002292 | 07/07/2014 | 985.50 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002293 | 07/07/2014 | 1214.50 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/07/2014 | 127.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002295 | 08/07/2014 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/07/2014 | 422.00 | 00007434988444 | JOHNNY VINICIOS TEODORO FORMIGA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA DE ATOS DE INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.322-3 (FUS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/07/2014 | 4382.43 | 11006293000130 | HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA | REFERENTE A 11 SESSOES HIPERBARICAS DESTINADA AO PACIENTE CARENTE DE FRANCISCO ANDRADE DA SILVA,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/07/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA,INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA&NÉGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002488 | 08/07/2014 | 3800.00 | 14741591000162 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHA, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO E NECESSITARAM DE PERNOITAR,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO CREA-PB,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO CREA-PB,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO CREA-PB,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/07/2014 | 8122.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente ao pagamento de tarifas dos contratos de repasse OGU/caixa de nº 0265881-52, ambas tarifas tratam de emissao de analise tecnicos dos contratos, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/07/2014 | 2000.00 | 00007324108431 | MARCILIA MEDEIROS L DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DEMARTOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002443 | 08/07/2014 | 88.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DETSE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/07/2014 | 3150.00 | 03936626000100 | OXI - BORGES REVENDEDOR AUTORIZADO | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE OXIGENIO C CARGA E OXIGENIO EM CILINDRO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002304 | 09/07/2014 | 2246.22 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002305 | 09/07/2014 | 3235.06 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002321 | 09/07/2014 | 12480.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002334 | 09/07/2014 | 1851.68 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002306 | 09/07/2014 | 53390.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014 , CONFORME O ESTABELECIDO NO CONTRATO DE Nº 06/2013 QUE CONTA COM O TERMO ADITIVO 01/2014, ADVINDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002337 | 09/07/2014 | 17584.75 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002327 | 09/07/2014 | 5511.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002326 | 09/07/2014 | 4583.56 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/07/2014 | 123.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO E OLEO SELENIA DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/07/2014 | 123.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A FILTRO DE OLEO BEM COMO OLEO SELENIA DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEU REGULAR FUNCIONAMENTO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/07/2014 | 223.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A FILTROS DE COMBUSTIVEL E DE OLEO BEM COMO OLEO SELENIA DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SEU REGULAR FUNCIONAMENTO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002308 | 09/07/2014 | 16160.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002338 | 09/07/2014 | 1210.74 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002504 | 09/07/2014 | 16455.30 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/07/2014 | 149.00 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESEN. IND. CORM.EXTE RIOR-INMETRO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA DE GRU DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 25.950-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002339 | 10/07/2014 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2014 | 730.00 | 00085438294453 | ANGELUCIA LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2014 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIDO NITAO DINIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2014 | 1140.00 | 00045132429491 | MARIA MARLENE DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2014 | 1160.00 | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2014 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADA A RUA: UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002345 | 10/07/2014 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2014 | 700.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MENINO JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2014 | 465.00 | 00002778877479 | Joel Soares de Sousa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2014 | 820.00 | 00011046849425 | MATHEUS DACIO ARAUJO PEREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/07/2014 | 1200.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA CABO BRANCO, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002318 | 10/07/2014 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002319 | 10/07/2014 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/07/2014 | 900.00 | 00006481003407 | THIAGO ARARUNA LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADA A PB 426, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE, CONFORM PROJETO BÁSICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002310 | 10/07/2014 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS LOCALIDADES ACIMA CITADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002311 | 10/07/2014 | 2140.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NAS CIDADES ACIMA CITADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/07/2014 | 1595.00 | 00071157603491 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00051895137420 | FRANCISCA PAULINO JUSTINO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2014 | 318.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2014 | 1175.00 | 00004204640427 | JOANA CARLA LACERDA DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2014 | 1210.00 | 00009101085441 | LINO JOHSON FELIX DE SOUZA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002332 | 10/07/2014 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/07/2014 | 700.00 | 08969578000162 | IRMÃOS & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOB KOIFLEX DESTINADO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/07/2014 | 527.00 | 00002467711862 | JOSE ESTELIO ALECRIM | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JÕAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA: JOAO FERNANDES DE LIMA 145 POMBALZINHO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO GFIP, INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/07/2014 | 8723.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2014 | 4333.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002328 | 10/07/2014 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002331 | 10/07/2014 | 2600.00 | 00004193462447 | JOSÉ NILTON GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0002320 | 10/07/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0002324 | 10/07/2014 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002325 | 10/07/2014 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA MOTOR 4 CILINDROS MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002329 | 10/07/2014 | 6000.00 | 00010184510481 | ANDERSON FERRERIA MATIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHAO, MOVIDO A OLEO DIESEL,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002330 | 10/07/2014 | 6800.00 | 00002975824459 | DAMIÃO JOSIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002335 | 10/07/2014 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2014 | 724.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA NA RUA: EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2014 | 724.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFATIL), NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2014 | 678.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFATIL), NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2014 | 100.00 | 00006783698440 | MARIA IZABEL ANDRADE FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2014 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA: GETULIO VARGAS Nº 51 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA SITUADA A RUA: GETULIO VARGAS Nº 5 CENTRO NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/07/2014 | 1766.84 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002352 | 10/07/2014 | 4697.46 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0002301 | 10/07/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2014 | 724.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CASA DA CULTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002357 | 11/07/2014 | 1179.80 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/07/2014 | 2800.00 | 20362236000185 | LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002360 | 11/07/2014 | 5410.90 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002361 | 11/07/2014 | 5227.12 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002365 | 11/07/2014 | 5010.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/07/2014 | 240.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO(EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO) | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002442 | 14/07/2014 | 1982.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002441 | 15/07/2014 | 672.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/07/2014 | 200.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE HEMATOLOGICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO SR. JOSÉ ENRIQUE DOS SANTOS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002444 | 15/07/2014 | 290.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL DE Nº 18644 SÉRIE 1 DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento hospitalar e emergencial | Construção, Ampliação e Reforma de obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0002626 | 15/07/2014 | 75806.06 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 06 UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NOS BAIRROS POMBALZINHO, CABO BRANCO, CENTRO, CRUS DA TEREZA, LINHA DE FERRO E MAE DAGUA, RELATIVO AO CONTRATO DE Nº 084/2014, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2014 NA CIDADE DE COREMAS. | 00822014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/07/2014 | 127.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002373 | 15/07/2014 | 1800.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002374 | 15/07/2014 | 1675.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002375 | 15/07/2014 | 2000.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/07/2014 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/07/2014 | 9517.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA-PB DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.250-2, CONFORME CONSTA EM COPIA DO CONTRATO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/07/2014 | 1222.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA 6.250-2 ICMS COMPETENCIA 05/2014, CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/07/2014 | 1180.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA 6.250-2 ICMS COMPETENCIA 06/2014, CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/07/2014 | 3500.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015,OCORRIDO NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0002398 | 15/07/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊSES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/07/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TESORARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002383 | 16/07/2014 | 1287.62 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/07/2014 | 55.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO(EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO) | REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO EM IMPRESSORA E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/07/2014 | 1163.00 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL DE Nº009.001.161 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANAEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/07/2014 | 527.00 | 00007815609422 | JOSIELY ALEXANDRINO VIRGOLINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DA LINHA DE FERRO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.322-3 (FUS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/07/2014 | 724.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA À RUA LOC. VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002378 | 16/07/2014 | 2850.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002379 | 16/07/2014 | 2000.00 | 00002841092402 | JOSE DIONISIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002380 | 16/07/2014 | 2335.90 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/07/2014 | 3145.00 | 05465060000101 | S. VIDROS (SANDRO SILVA CABRAL) | REFERENTE A FORROS PVC 200 MM E PORTAS SANFONADAS 2,10 X 84, DESTINADOS AO PRÉDIOS PÚBLICOS DO CREAS E CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/07/2014 | 2825.48 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA - ME - NET ZONE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232014 | 0002424 | 18/07/2014 | 1058.06 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA - ME - NET ZONE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES E IMPRESSORA LASER DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002573 | 18/07/2014 | 536.25 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002579 | 18/07/2014 | 54.31 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL DE Nº 26503,DESTINADO AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/07/2014 | 68172.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, DEBITADO NA C.C 9.729-2 CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/07/2014 | 316.00 | 00050432672400 | LAURA WANDERLEY GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL FNDE NO SIGPC,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/07/2014 | 396.20 | 14141066000106 | CICERO VITAL DOS SANTOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.009 DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/07/2014 | 41785.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/07/2014 | 7830.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014 DEBITADO NA C.C 8.489-1(FUNDEB),CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/07/2014 | 900.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0002386 | 18/07/2014 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/07/2014 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO SETOR PREVIDENCIARIO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/07/2014 | 64180.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FPM PATRONAL, DEBITADO NA C/C 20.330-0(FPM), CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/07/2014 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DE GRANDE PORTE, COM TONER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/07/2014 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO BROTHER MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002387 | 18/07/2014 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/07/2014 | 58.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/07/2014 | 42.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/07/2014 | 124.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/07/2014 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/07/2014 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002599 | 18/07/2014 | 180.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA - ME - NET ZONE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADA A EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232014 | 0002601 | 18/07/2014 | 968.99 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA - ME - NET ZONE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.328 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/07/2014 | 162.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/07/2014 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002440 | 20/07/2014 | 2232.50 | 13777997000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/07/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA AMVAP, CONFORME DESCONTO EM C/C 20.330-0 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/07/2014 | 400.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/07/2014 | 1000.00 | 18590507000108 | CHAGAS FELIX SOM(FRANCISCO DAS CHAGAS F ARAUJO) | REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E TRIO DE FORRO DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES, CONFORME CONSTA ME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002400 | 21/07/2014 | 800.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CIRCUVIZINHOS PARA O SITIO CAPIM GROSSO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/07/2014 | 350.00 | 00005461964460 | GERALDO FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/07/2014 | 140.00 | 00086971395891 | Jose Lucio da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/07/2014 | 900.00 | 00008697213487 | Adelino Manoel | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE,RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002404 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CATOLÉ PÁRA ESTUDAREM EM ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002405 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002406 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00002178916406 | JOAO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002407 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002408 | 21/07/2014 | 800.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO GARROTE PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002409 | 21/07/2014 | 900.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA A SEDE, NO TURNO DA MANHÃ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002410 | 21/07/2014 | 800.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESESL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002411 | 21/07/2014 | 900.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO RIACHO DE BOI PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO MUNDO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002412 | 21/07/2014 | 900.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA O SÍTIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002413 | 21/07/2014 | 900.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BOI MANSO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002414 | 21/07/2014 | 600.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002415 | 21/07/2014 | 900.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/07/2014 | 1317.50 | 08204348000102 | GERALDO PORFIRIO DE SOUSA(AUTO PEÇAS PORFIRIO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/07/2014 | 1065.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAÚDE MÃE D´ÁGUA, CONSERTO DE PORTA DE AUTOCLAVE DA POLICLINICA,CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO DO GABINETE DO PSF III,CONSERTO DO EQUIPO,CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO DO GABINETE DA UNIDADE DE SAÚDE CRUZ DA TEREZA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/07/2014 | 1744.95 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA (SAULO FREIRE LTDA) | REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0002572 | 22/07/2014 | 133.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº26538 ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/07/2014 | 17303.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES PARA O REGULAR FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 12313-7,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 12.312-9,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/07/2014 | 1346.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/07/2014 | 1800.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/07/2014 | 930.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/07/2014 | 1068.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/07/2014 | 86.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/07/2014 | 60.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/07/2014 | 378.17 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MARCA/MODELO VW/COMIL BELLO O DE PLACA MOT9587 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/07/2014 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MARCA/MODELO IVECO/CITYCLASS DE PLACA OGD1246 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/07/2014 | 246.91 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MARCA/MODELO RENAULT/MASTERAMBRONTAN DE PLACA NQJ4786 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/07/2014 | 246.91 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MARCA/MODELO RENAULT/MASTERAMBRONTAN DE PLACA NQJ1656 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/07/2014 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002461 | 23/07/2014 | 5623.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/07/2014 | 354.25 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/07/2014 | 536.34 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN ESD DE PLACA NQE6141 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/07/2014 | 799.00 | 00007448059459 | JOSE ALDIR MENDES MARTINS | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002433 | 24/07/2014 | 1100.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002434 | 24/07/2014 | 1300.00 | 00028484347400 | Jose Leandro Leite | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA ESTADUAL DO SÍTIO ALAGOINHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002435 | 24/07/2014 | 1400.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMANDO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRA, PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002436 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002437 | 24/07/2014 | 2000.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002438 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002439 | 24/07/2014 | 2000.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/07/2014 | 5560.65 | 14141066000106 | CICERO VITAL DOS SANTOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/07/2014 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/07/2014 | 396.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002466 | 27/07/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2014 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/07/2014 | 400.00 | 00001992272417 | FRANCISCA JOSENILDA ADELINO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSAGEM E LOCOMOÇAO DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ERM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/07/2014 | 3150.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/07/2014 | 25810.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/07/2014 | 16882.83 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/07/2014 | 7170.40 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/07/2014 | 1737.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/07/2014 | 18124.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/07/2014 | 114436.12 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/07/2014 | 22520.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/07/2014 | 42743.32 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/07/2014 | 7300.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS CONTRATOS POR INTERESSE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/07/2014 | 34622.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/07/2014 | 4722.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/07/2014 | 4428.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATORIO DE ANÁLISES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/07/2014 | 28700.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/07/2014 | 14766.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/07/2014 | 4448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/07/2014 | 724.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/07/2014 | 3248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/07/2014 | 5422.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/07/2014 | 4324.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/07/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/07/2014 | 9402.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIN ESTA DOS FABRIC DE PLACA DE VEICU | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACA DESTINADO A VEÍCULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSRA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/07/2014 | 760.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/07/2014 | 540.00 | 00006948298460 | GEILDO LUCAS GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/07/2014 | 660.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/07/2014 | 675.00 | 00003583576403 | RONALDO AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/07/2014 | 1500.00 | 00084094826491 | MARCELO ANTONIO CAVALCANTE LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/07/2014 | 540.00 | 00008177290460 | JOAO LUCAS DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/07/2014 | 1050.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS,LIMPEZA DE CAIXA D´AGUA E OUTROS CONSERTOS DE ESGOTOS E VAZAMENTOS,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/07/2014 | 765.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/07/2014 | 840.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESGOTOS, VAZAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/07/2014 | 525.00 | 09061947000187 | FRANCICLEIDE FORMIGA TOMAZ | REFERENTE A SALGADOS,TORTAS E BOLOS DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUANDO DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/07/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIN ESTA DOS FABRIC DE PLACA DE VEICU | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADA A VEÍCULO MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/07/2014 | 110.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORATORIO CLINICO INFANTIL | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PESSOA CARENTE DE JOSE ERIQUE DOS SANTOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/07/2014 | 13032.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002473 | 29/07/2014 | 2500.00 | 07479030000171 | EDUCAR ASSESSORIA EDUCAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/07/2014 | 5073.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/07/2014 | 1448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/07/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO EJA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/07/2014 | 36797.69 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/07/2014 | 122282.73 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%(MAGISTÉRIO),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/07/2014 | 78437.41 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/07/2014 | 6270.46 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL CRECHE SINHA NUNES- FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/07/2014 | 15204.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS PROFESSORES- CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/07/2014 | 39820.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/07/2014 | 11360.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS MOTORISTAS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/07/2014 | 4800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/07/2014 | 1079.50 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 6.254-5(IPVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/07/2014 | 10340.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2014 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE A QUALY INK HP8000/8100/8500/8600 BIC PRETA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2014 | 1926.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2014 | 54.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2014 | 7835.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2014 | 1100.00 | 00003865278493 | KARLA BATTINY DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO ACORDO,RELATIVO AO PROCESSO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 056.2009.001.436,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002565 | 30/07/2014 | 4250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DE ATOS LEGAIS,PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,CONFORMECONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2014 | 9448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2014 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2014 | 13118.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2014 | 7108.16 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2014 | 22438.90 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2014 | 724.00 | 00070327962496 | MAIARA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA NO SÍTIO SANGRADOURO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2014 | 632.00 | 00050430009453 | MARIA DE ANDRADE GARRIDO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2014 | 724.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2014 | 724.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2014 | 800.00 | 00004172430490 | ANDREIA LACERDA DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2014 | 724.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVILOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE AMIGDALECTOMIA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002465 | 30/07/2014 | 4950.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORMECONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2014 | 724.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2014 | 13088.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2014 | 20080.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA( CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/07/2014 | 4014.85 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento basico | Manutenção de galerias de esgoto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002585 | 30/07/2014 | 6840.00 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002589 | 30/07/2014 | 18307.50 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AO DEPOSITO DA PREFEITURA PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DE RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2014 | 724.00 | 00003783869480 | GELCINA DO N. FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2014 | 2300.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/07/2014 | 3620.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2014 | 150.00 | 00080498574415 | GERALDA MARIA DANTAS | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DE GERALDA MARIAS DANTAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2014 | 223.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.085 DESTINADA AO 1º FORUM DO SELO UNICEF REALIZADO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2014 | 7890.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | REFERENTE A MACAÇÕES BORDADO COM FAIXA REFLECTICA E CAMISETA PIK BORDADA DESTINADOS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2014 | 5500.00 | 00005747334425 | RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO LOPES FILHO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2014 | 724.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CAIXA D´ AGUA NO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2014 | 7472.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E PESCA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2014 | 5248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2014 | 6392.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2014 | 3824.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/07/2014 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/07/2014 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/07/2014 | 430.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.] | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/07/2014 | 430.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/07/2014 | 430.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/07/2014 | 430.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2014 | 430.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2014 | 527.00 | 00059399015491 | CELIA MARIA LACERDA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2014 | 2000.00 | 00007683526495 | DAVID ALLYSON CASCIANO FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANUNTEÇÃO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/07/2014 | 31.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 25.950-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/07/2014 | 724.00 | 00004531840496 | LUCELITA DE ANDRADE DIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2014 | 724.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/07/2014 | 3926.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C.C 20.330-0(FPM),CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/07/2014 | 125.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBIATADA NA C/C 5.726-6 (IPTU),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/08/2014 | 144.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.805-1 FEP. CONFORME DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0003003 | 01/08/2014 | 1271.08 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/08/2014 | 1.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 283.141-1 ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/08/2014 | 316.00 | 00013269240449 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2014 | 500.00 | 04535908000150 | Folha do Vale Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/08/2014 | 600.00 | 08969578000162 | IRMÃOS & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002634 | 01/08/2014 | 12465.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/08/2014 | 724.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002637 | 01/08/2014 | 1920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002841 | 01/08/2014 | 1654.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002842 | 01/08/2014 | 1865.80 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003019 | 01/08/2014 | 7047.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/08/2014 | 408.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002629 | 01/08/2014 | 4058.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002630 | 01/08/2014 | 1460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002631 | 01/08/2014 | 3807.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/08/2014 | 80.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/08/2014 | 500.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002633 | 01/08/2014 | 927.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003018 | 01/08/2014 | 4162.50 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002840 | 01/08/2014 | 1865.80 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/08/2014 | 7000.00 | 10443225000176 | MOINHO DE CINEMA DA PARAIBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO PARA O FESTIVAL CURTA COREMAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/08/2014 | 3500.00 | 16698650000192 | JOSE MAYCON DE CARVALHO SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PARA O 4º FESTIVAL CURTA COREMAS, REALIZADO DE 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/08/2014 | 11000.00 | 00006058309409 | KEZZIO MEDEIROS LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/08/2014 | 5500.00 | 00060018646328 | HUGO ATILA A. COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/08/2014 | 9900.00 | 00014649225434 | JOÃO BOSCO MENDES VIRGÍNIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/08/2014 | 2400.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002738 | 01/08/2014 | 152.85 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS DE Nº 26640 E 26616,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002739 | 01/08/2014 | 89.90 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 26615, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002740 | 01/08/2014 | 159.18 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002742 | 01/08/2014 | 454.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAIL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002831 | 01/08/2014 | 10818.19 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0002832 | 01/08/2014 | 1996.84 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003013 | 01/08/2014 | 80.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/08/2014 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL MORAIS | REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/08/2014 | 600.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | REFERENTE A CAMISAS DE MALHA DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/08/2014 | 300.00 | 00020625847415 | MARIA LUIZA FERREIRA MATIAS | REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAMES ESPECIALIZADOS(ECO CARDIOGRAMA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/08/2014 | 800.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI ( C. A. CAVALCANTI) | REFERENTE A URNA FUNERAL COMPLETA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002844 | 04/08/2014 | 2370.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/08/2014 | 75.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/08/2014 | 1000.00 | 00005972074451 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/08/2014 | 153.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/08/2014 | 1000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JÕAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/08/2014 | 650.00 | 00084918454968 | Maria do Ceu Sobreira Lopes | REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/08/2014 | 109.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 25.429-0 (ISS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/08/2014 | 316.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/08/2014 | 100.00 | 00007306793497 | FABIANA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/08/2014 | 100.00 | 00030304951838 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO] DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/08/2014 | 100.00 | 00010944879454 | GERALDA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/08/2014 | 100.00 | 00008276436404 | JEANE PAULINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/08/2014 | 100.00 | 00007423590428 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO] DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/08/2014 | 100.00 | 00004456496401 | MARIA JOSE RUFINO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/08/2014 | 100.00 | 00001792346417 | MARIA DE FATIMA AMORIM | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/08/2014 | 100.00 | 00009301436477 | LUZENI PIRES LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/08/2014 | 100.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/08/2014 | 100.00 | 00011031235485 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/08/2014 | 100.00 | 00008513997463 | VALNEIDE MATOS DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/08/2014 | 100.00 | 00004814250479 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/08/2014 | 100.00 | 00070385470460 | NEILZA MARIA AMORIM DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/08/2014 | 100.00 | 00096850493868 | IDELFONSO ANDRÉ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/08/2014 | 200.00 | 00006696032444 | JOSIMAR FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/08/2014 | 250.00 | 00094028389887 | CREZUITA RODRIGUES ABRANTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/08/2014 | 100.00 | 00003830048459 | FRANCISCO VIRGINEO S. INOCENCIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/08/2014 | 100.00 | 00010129835447 | FABRICIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/08/2014 | 100.00 | 00007038071459 | ANA CELIA CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/08/2014 | 100.00 | 00011740383494 | VALKIRIA DIAS MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/08/2014 | 100.00 | 00002996744446 | RAIMUNDO AUGUSTO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/08/2014 | 100.00 | 00009504695485 | LUCICLEIDE BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/08/2014 | 100.00 | 00009695454445 | DAMIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/08/2014 | 100.00 | 00005319973403 | MARIA DAS GRAÇAS CAZÉ DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/08/2014 | 100.00 | 00010434742422 | MARTA FERNANDES PAULO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/08/2014 | 100.00 | 00005742183437 | MARIA VERONICA ALMEIDA MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/08/2014 | 100.00 | 00004899330413 | KALISMAR DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/08/2014 | 100.00 | 00009004443479 | CLAUDIA PAULA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/08/2014 | 100.00 | 00009061137411 | MARIA SAMAYA ARAUJO ROBERTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/08/2014 | 100.00 | 00005718796408 | JOSEFA TEREZA DA CONCEIÇAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/08/2014 | 100.00 | 00026561746864 | MARIA PEREIRA BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/08/2014 | 100.00 | 00049867938453 | MARIA DE FÁTIMA MAMEDE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/08/2014 | 100.00 | 00005483842405 | MARIA JOSE LIMA GOMES DE FREITAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/08/2014 | 100.00 | 00006705663499 | FRANCISCA GIRLELE DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/08/2014 | 100.00 | 00005392100481 | CINELANDIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO] DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/08/2014 | 100.00 | 00017623034855 | MARIA ELZA DIVINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/08/2014 | 100.00 | 00009065856439 | ELLYSAMA ANDRESSA ROBERTO LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/08/2014 | 100.00 | 00036120914846 | CICERA MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/08/2014 | 100.00 | 00034759311840 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/08/2014 | 100.00 | 00007101288430 | RITA DA SILVA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/08/2014 | 100.00 | 00003189760489 | FRANCIEUDA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/08/2014 | 100.00 | 00011626456445 | REJANE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/08/2014 | 100.00 | 00010937970450 | PEDRINA DA SILVA ALVES TOMAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/08/2014 | 100.00 | 00007067652499 | ELIANE FORUNATO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/08/2014 | 100.00 | 00059398973472 | FRANCISCA C S PINHEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/08/2014 | 200.00 | 00019182657807 | RITA DE CASSIA LACERDA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/08/2014 | 100.00 | 00002661108432 | FRANCISCA ANA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/08/2014 | 100.00 | 00073890260497 | JOSE BONIFACIO DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/08/2014 | 100.00 | 00005464090401 | CLAUDILENE BENEDITO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/08/2014 | 100.00 | 00002197884484 | AUZENIR VIEIRA LINS LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/08/2014 | 100.00 | 00007208261440 | SIMONE PEREIRA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/08/2014 | 100.00 | 00004598905492 | CICERA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/08/2014 | 100.00 | 00004047558605 | ZENILDO AGUSTINHO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/08/2014 | 100.00 | 00004917363470 | MARIA JOSE ANDRADE FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/08/2014 | 100.00 | 00040625249453 | JOSENILDO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/08/2014 | 100.00 | 00004347987463 | JULIANA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/08/2014 | 100.00 | 00002397759454 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/08/2014 | 100.00 | 00006276999440 | PATRICIA LACERDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/08/2014 | 100.00 | 00005853690469 | MARIA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/08/2014 | 100.00 | 00011107003423 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/08/2014 | 100.00 | 00009817205444 | CLAUDIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/08/2014 | 100.00 | 00008005564457 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/08/2014 | 100.00 | 00008564900408 | ROSIMERE CAITANO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/08/2014 | 100.00 | 00011452159475 | MARLENE VICENTE ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/08/2014 | 100.00 | 00006783698440 | MARIA IZABEL ANDRADE FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/08/2014 | 200.00 | 00004420865474 | MARLENE LOPES LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/08/2014 | 100.00 | 00079848915400 | MANOEL VIRGOLINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/08/2014 | 100.00 | 00006951381461 | SIMONY MARIA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/08/2014 | 250.00 | 00010893033430 | ANA LIDIA LEITE PINTO CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/08/2014 | 100.00 | 00007491192416 | MARCIA MARIA IDELFONSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/08/2014 | 200.00 | 00093112424468 | JOSEFA FERREIRA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/08/2014 | 100.00 | 00004047558605 | ZENILDO AGUSTINHO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/08/2014 | 200.00 | 00026376903487 | GERALDA RITA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. GERALDA RITA DA SILVA,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/08/2014 | 211.00 | 00004401302800 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/08/2014 | 215.00 | 00002093184494 | Maria do Desterro Ferreira da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/08/2014 | 211.00 | 00006450422424 | TORQUATO JOAQUIM DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/08/2014 | 300.00 | 00080565450425 | MANOEL FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/08/2014 | 211.00 | 00058616527400 | MARIA NELCY TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/08/2014 | 422.00 | 00006312659453 | DAVID RAIMUNDO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/08/2014 | 264.00 | 00071157875491 | PAULO ANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002736 | 06/08/2014 | 4700.00 | 00006863655420 | Francisco das Chagas Canuto | REFERENTE A DIVERSAS CARRADAS DE AREIA FEITA EM CAMINHA CAÇAMBA BASCULANTE, DESTINADAS A CONCERTOS DE CALÇAMENTO,E MEIOS FIOS, REDES DE ESGOTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/08/2014 | 218.97 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE A MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/08/2014 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE NEFROLITO DESTINADA A SRA. PATRÍCIA FIGUEIREDO SILVA DE SOUSA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/08/2014 | 854.50 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRAB MEDICO | REFERENTE A DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/08/2014 | 15.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 25.517-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/08/2014 | 650.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE NO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/08/2014 | 70.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/08/2014 | 147.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/08/2014 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/08/2014 | 160.00 | 00009044690426 | GERMANO MARTINS DE ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES JULHO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/08/2014 | 316.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/08/2014 | 316.00 | 00008747671483 | ANGELICA PIRES DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/08/2014 | 106.00 | 00080619142472 | JOSE FELIX DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/08/2014 | 316.00 | 00077860462168 | GENALDOMILSON DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/08/2014 | 527.00 | 00017958520115 | Francisco Guedes Batista | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/08/2014 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCADOR DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ANO/MODELO 1998, REALIZANDO VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/08/2014 | 158.00 | 00045132119468 | ANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/08/2014 | 20.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/08/2014 | 118.34 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº6130,DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/08/2014 | 264.00 | 00032157398449 | EVANILDO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/08/2014 | 264.00 | 00005562560429 | JANIELE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/08/2014 | 629.10 | 14977536000176 | OLAVO CASAGRANDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO SEMI PROFISSIONAL VERMELHA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/08/2014 | 500.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSÃO E EM MIDIA VIRTUAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/08/2014 | 100.00 | 00011776675410 | LUCAS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002771 | 08/08/2014 | 2540.02 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/08/2014 | 724.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA NA RUA: EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002748 | 08/08/2014 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA MOTOR 4 CILINDROS MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002749 | 08/08/2014 | 6000.00 | 00010184510481 | ANDERSON FERRERIA MATIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHAO, MOVIDO A OLEO DIESEL,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002750 | 08/08/2014 | 6800.00 | 00002975824459 | DAMIÃO JOSIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002751 | 08/08/2014 | 53390.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS NO MÊS DE JULHO DE 2014 , CONFORME O ESTABELECIDO NO CONTRATO DE Nº 06/2013 QUE CONTA COM O TERMO ADITIVO 01/2014, ADVINDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002752 | 08/08/2014 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/08/2014 | 724.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002872 | 08/08/2014 | 5509.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/08/2014 | 900.00 | 00006481003407 | THIAGO ARARUNA LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADA A PB 426, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE, CONFORM PROJETO BÁSICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORMECONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002755 | 08/08/2014 | 1229.40 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA: JOAO FERNANDES DE LIMA 145 POMBALZINHO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002757 | 08/08/2014 | 2360.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADAS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002758 | 08/08/2014 | 420.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002759 | 08/08/2014 | 3154.90 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002760 | 08/08/2014 | 2326.64 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002761 | 08/08/2014 | 3164.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002762 | 08/08/2014 | 1800.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA SITUADA A RUA: GETULIO VARGAS Nº 5 CENTRO NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002764 | 08/08/2014 | 1748.50 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002765 | 08/08/2014 | 437.50 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/08/2014 | 691.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO PUBLICO DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/08/2014 | 724.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA À RUA LOC. VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/08/2014 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA: GETULIO VARGAS Nº 51 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/08/2014 | 724.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFATIL), NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/08/2014 | 678.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFATIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002745 | 08/08/2014 | 1001.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002746 | 08/08/2014 | 608.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA E OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0002747 | 08/08/2014 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002767 | 08/08/2014 | 2850.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/08/2014 | 163.98 | 33014556000196 | LOJAS AMERICANAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/08/2014 | 890.80 | 00021940282420 | Maria Iolanda da Silva | REFERENTE A REGISTRO DE ATAS,AUTENTICAÇÕES,TRASLADO,CERTIDÕES E REQUERIMENTOS CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/08/2014 | 8723.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/08/2014 | 5838.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO GFIP, INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002774 | 08/08/2014 | 9211.24 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002775 | 08/08/2014 | 1296.16 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002776 | 08/08/2014 | 5010.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002777 | 08/08/2014 | 1000.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002781 | 08/08/2014 | 3202.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002782 | 08/08/2014 | 1200.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002783 | 08/08/2014 | 2689.20 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002784 | 08/08/2014 | 1102.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/08/2014 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIDO NITAO DINIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/08/2014 | 1200.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA CABO BRANCO, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/08/2014 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADA A RUA: UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/08/2014 | 106.00 | 00030094240434 | RAQUEL BEZERRA DINIZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/08/2014 | 600.00 | 08842643000194 | PARAEXAME | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO SE. EDINALDO ALMEIDA SILVA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002816 | 09/08/2014 | 16740.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002818 | 09/08/2014 | 17866.59 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002819 | 09/08/2014 | 4645.21 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002813 | 09/08/2014 | 5376.89 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002815 | 09/08/2014 | 1780.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002817 | 09/08/2014 | 12308.40 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002814 | 09/08/2014 | 21142.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/08/2014 | 527.00 | 00007471549459 | ROGÉRIO ELIAS DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM CAMINHÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/08/2014 | 1173.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD-IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | REFERNTE A ORTESE ORTOPEDICA E ANDADOR COM RODAS INFANTIL DESTINADOS A MAYCON VIEIRA DO NASCIMENTO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/08/2014 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE CELINA MARIA DA SILVA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00008334584423 | LUCIANO ZEFERINO VIEIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADES DESTINADAS AO GINÁSIO DE ESPORTE O PEREIRÃO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002798 | 11/08/2014 | 2850.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002799 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00002841092402 | JOSE DIONISIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002807 | 11/08/2014 | 2600.00 | 00004193462447 | JOSÉ NILTON GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/08/2014 | 1120.00 | 00068995490420 | CUSTODIA ARAUJO DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002809 | 11/08/2014 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/08/2014 | 700.00 | 00009326519414 | JESSICA SILVA BEZERRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C.C 20.330-0(FPM),CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/08/2014 | 422.00 | 00002778877479 | Joel Soares de Sousa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/08/2014 | 242.16 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/08/2014 | 211.00 | 00002573329445 | MARTA LUCIA SOARES RIBEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA FORMAÇÃO TECNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/08/2014 | 1650.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000;001.153 DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/08/2014 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002800 | 11/08/2014 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/08/2014 | 730.00 | 00085438294453 | ANGELUCIA LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002802 | 11/08/2014 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002803 | 11/08/2014 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/08/2014 | 1030.00 | 00046831177468 | Geraldo Lacerda de Araujo | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002805 | 11/08/2014 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/08/2014 | 1170.00 | 00011046849425 | MATHEUS DACIO ARAUJO PEREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/08/2014 | 700.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MENINO JESUS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/08/2014 | 3437.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO IVECO/FIAT MICRO ONIBUS CITY CLASS ESCOLAR 2.8 TB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM APOLICE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/08/2014 | 375.77 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003048 | 11/08/2014 | 7718.76 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002789 | 11/08/2014 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/08/2014 | 1585.00 | 00071157603491 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002791 | 11/08/2014 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS LOCALIDADES ACIMA CITADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002792 | 11/08/2014 | 2140.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NAS CIDADES ACIMA CITADO, RELATIVO AO MES DE JULHO] DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/08/2014 | 1030.00 | 00069120226420 | Luciano Cavalcante Pontes | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/08/2014 | 840.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00004204640427 | JOANA CARLA LACERDA DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/08/2014 | 1053.00 | 00009101085441 | LINO JOHSON FELIX DE SOUZA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002797 | 11/08/2014 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/08/2014 | 376.16 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/08/2014 | 253.53 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/08/2014 | 1116.15 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESITNADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/08/2014 | 490.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/08/2014 | 422.00 | 00045132330444 | MARIA JOSE FELIX ALVES | REFERENTE A SE5RVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/08/2014 | 120.00 | 00086971395891 | Jose Lucio da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDAS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/08/2014 | 248.47 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/08/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA,INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA&NÉGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0002824 | 12/08/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/08/2014 | 146.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/08/2014 | 308.96 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO EM FAVOR DO HSB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0002834 | 12/08/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/08/2014 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/08/2014 | 180.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(TESTE ERGOMÉTRICO) AO SR. MANOEL GILMAR PEREIRA DE ARAUJO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/08/2014 | 200.00 | 04576994000140 | CLINIC CENTER LTDA | REFERENTE A TRATAMENTO MÉDICO REALIZADOS NO PACIENTE JERSON GABRYEL SOARES MOREIRA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/08/2014 | 200.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS M. E O. LTDA | REFERENTE A PAPEL PARA CARDIOCARE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/08/2014 | 1159.50 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL (ADONIAS F. DA SILVA) | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CAMPANHA DA DENGUE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/08/2014 | 3000.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL (ADONIAS F. DA SILVA) | REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEIS EM ACRILICO E BANNERS DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/08/2014 | 2358.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/08/2014 | 422.00 | 00002365721486 | JOSE EGNALDO JORGE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS, RECOLHIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/08/2014 | 397.70 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE A DESPESAS COM PASAGENS E LOCOMOÇÃO,QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0002856 | 13/08/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, PLANEJAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊSES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/08/2014 | 2223.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.160 DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002851 | 13/08/2014 | 1125.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002852 | 13/08/2014 | 1200.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/08/2014 | 630.00 | 00005214913478 | Flaviana Nobrega de Sousa Lino | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANITES E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/08/2014 | 845.00 | 00011348196416 | FERNANDA JORGE ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/08/2014 | 185.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/08/2014 | 70.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002853 | 14/08/2014 | 352.50 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002855 | 14/08/2014 | 1079.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002862 | 14/08/2014 | 1502.50 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002863 | 14/08/2014 | 3823.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/08/2014 | 1750.00 | 15250964000165 | COPIADORA E SERVIÇOS SANTA RITA DE CASSIA LTDA | REFERENTE A COPIAS,ENCARDENAÇÕES,PLASTIFICAÇÕES E IMPRESSÕES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/08/2014 | 1200.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/08/2014 | 900.00 | 00052676390449 | MARCOS ANTONIO BARBOSA SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/08/2014 | 700.50 | 15250964000165 | COPIADORA E SERVIÇOS SANTA RITA DE CASSIA LTDA | REFERENTE A CÓPIAS,ENCARDENAÇÕES E IMPRESSÕES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENBTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/08/2014 | 1185.00 | 00091080371400 | MARIA GIRLENE G DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/08/2014 | 7797.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014 DEBITADO NA C.C 8.489-1(FUNDEB),CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/08/2014 | 43468.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/08/2014 | 1708.00 | 15250964000165 | COPIADORA E SERVIÇOS SANTA RITA DE CASSIA LTDA | REFERENTE A CÓPIAS,ENCADERNAÇÕES,PLASTIFICAÇÕES E IMPRESSÕES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/08/2014 | 50.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/08/2014 | 65016.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FPM PATRONAL, DEBITADO NA C/C 20.330-0(FPM), CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/08/2014 | 15.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/08/2014 | 78.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/08/2014 | 173.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/08/2014 | 64.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/08/2014 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/08/2014 | 1413.00 | 00001868449130 | MARIA DO DESTERRO VIEIRA DE SOUSA | REFERENETE A VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/08/2014 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SR. FRANCISCO ERIVONALDO ROBERTO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/08/2014 | 2650.00 | 00079736920453 | Antonio Arnaldo Silva | REFERENTE A DIVERSAS CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0003052 | 19/08/2014 | 1417.98 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0003053 | 19/08/2014 | 625.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/08/2014 | 9624.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA-PB DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.250-2, CONFORME CONSTA EM COPIA DO CONTRATO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002916 | 19/08/2014 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/08/2014 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO BROTHER MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0002865 | 20/08/2014 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO SETOR PREVIDENCIARIO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/08/2014 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DE GRANDE PORTE, COM TONER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/08/2014 | 774.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/08/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TESORARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/08/2014 | 500.00 | 04535908000150 | Folha do Vale Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/08/2014 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/08/2014 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/08/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA AMVAP, CONFORME DESCONTO EM C/C 20.330-0 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/08/2014 | 400.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A BIOPSIAS REALIZADA NO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/08/2014 | 71050.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, DEBITADO NA C.C 25.517-3 CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/08/2014 | 55.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SRA. CARLA PATRICIA ALVES DIAS ,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/08/2014 | 500.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANÇAD | REFERENTE A EXAME DE ENDOSOPIA E CONSULTA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/08/2014 | 170.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A EXAME DE USG TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/08/2014 | 150.00 | 00027761673420 | Francisco Geraldo de Sousa Cavalcante | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/08/2014 | 3200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ADENAMIGDALECTOMIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002873 | 21/08/2014 | 1100.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002874 | 21/08/2014 | 1300.00 | 00028484347400 | Jose Leandro Leite | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA ESTADUAL DO SÍTIO ALAGOINHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002875 | 21/08/2014 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002876 | 21/08/2014 | 2000.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002877 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002878 | 21/08/2014 | 1400.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMANDO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRA, PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002879 | 21/08/2014 | 800.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO GARROTE PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002880 | 21/08/2014 | 800.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CIRCUVIZINHOS PARA O SITIO CAPIM GROSSO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/08/2014 | 900.00 | 00008697213487 | Adelino Manoel | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE,RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002882 | 21/08/2014 | 900.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA A SEDE, NO TURNO DA MANHÃ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002883 | 21/08/2014 | 800.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESESL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002884 | 21/08/2014 | 900.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO RIACHO DE BOI PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO MUNDO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002885 | 21/08/2014 | 900.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA O SÍTIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002886 | 21/08/2014 | 900.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BOI MANSO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/08/2014 | 799.00 | 00007448059459 | JOSE ALDIR MENDES MARTINS | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002888 | 21/08/2014 | 600.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002889 | 21/08/2014 | 900.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002890 | 21/08/2014 | 1200.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002891 | 21/08/2014 | 2000.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/08/2014 | 900.00 | 00008105651459 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO FERNANDA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/08/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA AMVAP, CONFORME DESCONTO EM C/C 20.330-0 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/08/2014 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/08/2014 | 1059.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/08/2014 | 948.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002896 | 22/08/2014 | 1000.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CATOLÉ PÁRA ESTUDAREM EM ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002897 | 22/08/2014 | 1000.00 | 00002178916406 | JOAO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002898 | 22/08/2014 | 1000.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/08/2014 | 310.00 | 00010099799812 | DAMIAO BATISTA DA CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES E VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/08/2014 | 527.00 | 00005396943475 | CELIANAO BATISTA LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/08/2014 | 1237.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/08/2014 | 319.09 | 14141066000106 | CICERO VITAL DOS SANTOS ME | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/08/2014 | 250.00 | 08606337000159 | HOSPITAO SAO FRANCISCO LTDA | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA E ELETROCARDIOGRAMA DESTINADA A SRA. SANDRA FERNANDES DA SILVA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/08/2014 | 1174.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/08/2014 | 304.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | REFERENTE A CAMISAS DE MALHA DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/08/2014 | 204.66 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/08/2014 | 18040.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES PARA O REGULAR FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/08/2014 | 662.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/08/2014 | 3000.00 | 00002820741479 | YDERLAN BARBOSA ALMEIDA | REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS ARQUITETONICOS (PLANTA) PARA A RECUPERAÇAO E REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/08/2014 | 106.00 | 00089302761487 | Jose Leudo de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR BOMBA DO FLUTUANTE NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/08/2014 | 100.00 | 00003067179480 | DAMIAO DIAS DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO SIBEC,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO ATRAVES DO OFICIO Nº 0940/GS,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/08/2014 | 2500.66 | 00006774823459 | NAYANNA NADJA E SILVA | REFERENTE A UM ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO Nº 794.08.2014.815.0561 DA AÇÃO DE LIBERAÇÃO DE SALARIO RETIDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/08/2014 | 2500.66 | 00042754968415 | MARIA DA GUIA SILVA | REFERENTE A UM ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO Nº 794.08.2014.815.0561 DA AÇÃO DE LIBERAÇÃO DE SALARIO RETIDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/08/2014 | 23.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.322-3 (FUS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/08/2014 | 1171.00 | 00046060383491 | ALZIRA DA COSTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/08/2014 | 916.00 | 00013434611894 | CIDENIRO MENDES URTIGA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO SEU IPTU EM DIA,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/08/2014 | 200.00 | 02412154000116 | ASMOP (MARCOS ANTONIO TRAVASSO DE SOUSA) | REFERENTE A VEICULAÇÃO DA PROPAGANDA DA CAMPANHA SEU IPTU EM DIA, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/08/2014 | 1190.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA 6.250-2 ICMS COMPETENCIA 07/2014, CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/08/2014 | 4800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/08/2014 | 1875.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO VOLKSWAGEM ONIBUS 15.190 ESOLAR MARCOPOLO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM APOLICE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/08/2014 | 800.00 | 00009949409470 | SANIEL MENDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL E CAIXAS D´ÁGUAS NAS ESCOLAS FLORIDO NITÃO DINIZ,LOGRADOURO E ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/08/2014 | 1000.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/08/2014 | 7300.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS CONTRATOS POR INTERESSE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/08/2014 | 40907.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/08/2014 | 18124.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/08/2014 | 3150.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTROLE EPIDEMIOLOGICO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/08/2014 | 22520.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/08/2014 | 112990.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/08/2014 | 16579.46 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/08/2014 | 7170.40 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/08/2014 | 1737.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA CONTRATADO POR INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/08/2014 | 26313.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/08/2014 | 4722.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/08/2014 | 34992.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/08/2014 | 4428.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATORIO DE ANÁLISES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/08/2014 | 4448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/08/2014 | 14766.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/08/2014 | 3248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/08/2014 | 5422.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/08/2014 | 4324.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/08/2014 | 9402.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/08/2014 | 1500.00 | 18590507000108 | CHAGAS FELIX SOM(FRANCISCO DAS CHAGAS F ARAUJO) | REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DO FORO DE ASSISTENCIAL SOCIAL REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/08/2014 | 1020.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/08/2014 | 960.00 | 00042523508400 | ANTONIO FAUSTINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/08/2014 | 652.50 | 00035762747824 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/08/2014 | 20080.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA( CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/08/2014 | 3730.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/08/2014 | 13088.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/08/2014 | 1085.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS,LIMPEZA DE CAIXA D´AGUA E OUTROS CONSERTOS DE ESGOTOS E VAZAMENTOS,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/08/2014 | 1500.00 | 00084094826491 | MARCELO ANTONIO CAVALCANTE LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/08/2014 | 1050.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/08/2014 | 832.50 | 00006948298460 | GEILDO LUCAS GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/08/2014 | 832.50 | 00008177290460 | JOAO LUCAS DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/08/2014 | 900.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/08/2014 | 1035.00 | 00003583576403 | RONALDO AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/08/2014 | 1015.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESGOTOS, VAZAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/08/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/08/2014 | 2300.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/08/2014 | 3620.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/08/2014 | 3824.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/08/2014 | 6392.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/08/2014 | 5248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/08/2014 | 7472.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E PESCA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/08/2014 | 6625.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/08/2014 | 13218.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/08/2014 | 9477.03 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/08/2014 | 1120.30 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 25.517-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/08/2014 | 7835.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/08/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/08/2014 | 10340.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/08/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO EJA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/08/2014 | 11140.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS MOTORISTAS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/08/2014 | 5314.83 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/08/2014 | 1448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/08/2014 | 16004.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS PROFESSORES- CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/08/2014 | 41268.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/08/2014 | 41825.28 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/08/2014 | 20306.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/08/2014 | 13032.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/08/2014 | 365.00 | 00014636980468 | Iapuene Jose de Melo Lula | REFERENTE A TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO NA PESSOA CARENTE DE ALBERTINA PAULINO DE ANDRADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/08/2014 | 724.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/08/2014 | 724.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVILOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/08/2014 | 5500.00 | 00005747334425 | RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO LOPES FILHO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/08/2014 | 28734.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/08/2014 | 46.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 25.950-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/08/2014 | 121790.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%(MAGISTÉRIO),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/08/2014 | 80083.19 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/08/2014 | 5591.42 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL CRECHE SINHA NUNES- FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/08/2014 | 632.00 | 00050430009453 | MARIA DE ANDRADE GARRIDO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/08/2014 | 724.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/08/2014 | 1995.00 | 00007683526495 | DAVID ALLYSON CASCIANO FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANUNTEÇÃO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/08/2014 | 724.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/08/2014 | 724.00 | 00004531840496 | LUCELITA DE ANDRADE DIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/08/2014 | 724.00 | 00070327962496 | MAIARA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA NO SÍTIO SANGRADOURO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/08/2014 | 724.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/08/2014 | 3957.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/08/2014 | 2085.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/08/2014 | 1100.00 | 00003865278493 | KARLA BATTINY DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÉCIMA PARCELA DO ACORDO,RELATIVO AO PROCESSO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 056.2009.001.436,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/08/2014 | 597.50 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBIATADA NA C/C 5.726-6 (IPTU),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/08/2014 | 46.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.254-5 (IPVA),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003034 | 29/08/2014 | 4250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DE ATOS LEGAIS,PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/08/2014 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/08/2014 | 724.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CAIXA D´ AGUA NO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/08/2014 | 724.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003065 | 29/08/2014 | 4950.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/08/2014 | 527.00 | 00059399015491 | CELIA MARIA LACERDA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/08/2014 | 724.00 | 00003783869480 | GELCINA DO N. FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/09/2014 | 1600.00 | 12615753000190 | FUNERARIA SÃO MATHEUS | REFERENTE A FUNERAIS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXAO,URNA OU ESQUIFES,ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO,FORNECIMENTO DE FLORES,COROAS E OUTROS PARAMENTOS,DESEMBARAÇO DE CERTIDAO DE OBITO,FORNECIMENTO DE VEU,ESSA E OUTROS ADORNOS,EMBALSAMENTO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA E CERTIDOES DE OBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/09/2014 | 158.00 | 00003764514400 | ESMAEL BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/09/2014 | 304.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | REFERENTE A CAMISA DE MALHA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 1º SEMANA DA CULTURA REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/09/2014 | 200.00 | 00004064120493 | FRANCISCA JOANA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/09/2014 | 800.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI ( C. A. CAVALCANTI) | REFERENTE A URNA FUNERAL COMPLETA DESTINADA A PESSOA CARENTE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/09/2014 | 4400.00 | 00060018646328 | HUGO ATILA A. COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/09/2014 | 7700.00 | 00014649225434 | JOÃO BOSCO MENDES VIRGÍNIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/09/2014 | 9900.00 | 00006058309409 | KEZZIO MEDEIROS LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/09/2014 | 5600.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/09/2014 | 6150.00 | 00007997387439 | LUCAS N DINIZ TEIXEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003317 | 01/09/2014 | 588.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAIL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003318 | 01/09/2014 | 264.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAIL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003319 | 01/09/2014 | 276.45 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.013.680 ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003320 | 01/09/2014 | 240.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMETIDINA 300 MG AMPOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003321 | 01/09/2014 | 161.32 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL DE Nº 26871,DESTINADO AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003322 | 01/09/2014 | 5506.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003323 | 01/09/2014 | 766.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003324 | 01/09/2014 | 1501.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/09/2014 | 430.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/09/2014 | 430.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/09/2014 | 430.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/09/2014 | 430.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/09/2014 | 430.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/09/2014 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/09/2014 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003477 | 01/09/2014 | 4080.21 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003478 | 01/09/2014 | 63.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003479 | 01/09/2014 | 277.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500M/L DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003574 | 01/09/2014 | 496.60 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE A MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/09/2014 | 1100.00 | 15774287000184 | PORTAL COREMAS - JUDIVAN LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003104 | 01/09/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/09/2014 | 165.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/09/2014 | 126.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/09/2014 | 39.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/09/2014 | 147.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.805-1 FEP. CONFORME DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/09/2014 | 428.00 | 11405579000199 | CAMBOIM. COM INFORMATICA( VALDENOR CADE OLIVEIRA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.204 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0003102 | 01/09/2014 | 2500.00 | 07479030000171 | EDUCAR ASSESSORIA EDUCAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/09/2014 | 550.00 | 00051542323215 | ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM FEIXOS DE MOLAS E REPARO DE ALTERNADOR REALIZADO EM VEÍCULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/09/2014 | 1018.20 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/09/2014 | 995.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/09/2014 | 1500.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | REFERENTE A ARTERIOGRAFIA DESTINADA A FRANCISCO ANDRADE DA SILVA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/09/2014 | 350.00 | 04656214000171 | ANA VANESSA ALVES MACHADO | REFERENTE A OCULOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/09/2014 | 422.00 | 00093050674415 | VALDECI FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/09/2014 | 316.00 | 00077860462168 | GENALDOMILSON DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/09/2014 | 158.00 | 00045132119468 | ANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/09/2014 | 316.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/09/2014 | 194.74 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 25.517-2,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/09/2014 | 417.25 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTIANDOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/09/2014 | 1495.00 | 40980187000232 | Kalculus Com.de Moveis Maquinas p/Escritorio Ltda | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000001926,DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/09/2014 | 264.00 | 00046904980320 | FRANCINEIDE ALVES DE LIMA POCIANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/09/2014 | 160.00 | 00009044690426 | GERMANO MARTINS DE ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/09/2014 | 465.00 | 40980187000232 | Kalculus Com.de Moveis Maquinas p/Escritorio Ltda | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000001927 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/09/2014 | 390.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/09/2014 | 1925.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 TERNOS DE FUTEBOL, DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR PARA A COMEMORAÇAO DA 1ª SEMANA CULTUTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/09/2014 | 316.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/09/2014 | 211.00 | 00006450422424 | TORQUATO JOAQUIM DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/09/2014 | 215.00 | 00002093184494 | Maria do Desterro Ferreira da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/09/2014 | 211.00 | 00004401302800 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/09/2014 | 300.00 | 00080565450425 | MANOEL FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/09/2014 | 211.00 | 00058616527400 | MARIA NELCY TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/09/2014 | 422.00 | 00006312659453 | DAVID RAIMUNDO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/09/2014 | 264.00 | 00071157875491 | PAULO ANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/09/2014 | 316.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/09/2014 | 632.00 | 00066545943472 | HERMES VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO DA 1º SEMANA CULTURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003231 | 03/09/2014 | 5000.00 | 03500953000107 | MC ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE COREMAS,NO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/08/2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/09/2014 | 1.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 283.141-1 ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/09/2014 | 211.00 | 00003787215425 | RITA DE SOUSA CANUTO E OUTROS - MDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CATOLE NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/09/2014 | 316.00 | 00008747671483 | ANGELICA PIRES DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/09/2014 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCADOR DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ANO/MODELO 1998, REALIZANDO VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/09/2014 | 106.00 | 00080619142472 | JOSE FELIX DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/09/2014 | 495.20 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/09/2014 | 170.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/09/2014 | 1000.00 | 00005972074451 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/09/2014 | 100.00 | 00011465570438 | VANESSIA NATALIA MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/09/2014 | 100.00 | 00008153967401 | DAMIANA RUFINO CAVALCANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/09/2014 | 200.00 | 00026376903487 | GERALDA RITA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/09/2014 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0003289 | 04/09/2014 | 31794.51 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,REFERENTE A MEDIÇÃO 08/2014 DO CONTRATO DE Nº 003/2014 DO PREGÃO 034/2013,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/09/2014 | 500.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSÃO E EM MIDIA VIRTUAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/09/2014 | 100.00 | 00001606673483 | ANA PAULA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/09/2014 | 200.00 | 00019182657807 | RITA DE CASSIA LACERDA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/09/2014 | 100.00 | 00005464090401 | CLAUDILENE BENEDITO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/09/2014 | 100.00 | 00005107438466 | MARIA DIANA LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/09/2014 | 100.00 | 00009817205444 | CLAUDIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/09/2014 | 100.00 | 00005742183437 | MARIA VERONICA ALMEIDA MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/09/2014 | 100.00 | 00004899330413 | KALISMAR DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/09/2014 | 100.00 | 00005718796408 | JOSEFA TEREZA DA CONCEIÇAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/09/2014 | 100.00 | 00026561746864 | MARIA PEREIRA BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/09/2014 | 100.00 | 00006705663499 | FRANCISCA GIRLELE DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/09/2014 | 100.00 | 00007423590428 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/09/2014 | 100.00 | 00011626456445 | REJANE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/09/2014 | 100.00 | 00009301436477 | LUZENI PIRES LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/09/2014 | 100.00 | 00003152924402 | EDNA MARIA PIRES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/09/2014 | 100.00 | 00009004443479 | CLAUDIA PAULA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/09/2014 | 100.00 | 00049867938453 | MARIA DE FÁTIMA MAMEDE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/09/2014 | 100.00 | 00005483842405 | MARIA JOSE LIMA GOMES DE FREITAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/09/2014 | 100.00 | 00011031235485 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/09/2014 | 100.00 | 00011776675410 | LUCAS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/09/2014 | 100.00 | 00005392100481 | CINELANDIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/09/2014 | 100.00 | 00017623034855 | MARIA ELZA DIVINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/09/2014 | 100.00 | 00036120914846 | CICERA MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/09/2014 | 100.00 | 00034759311840 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/09/2014 | 100.00 | 00007101288430 | RITA DA SILVA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/09/2014 | 100.00 | 00003189760489 | FRANCIEUDA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/09/2014 | 100.00 | 00010937970450 | PEDRINA DA SILVA ALVES TOMAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/09/2014 | 100.00 | 00007067652499 | ELIANE FORUNATO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/09/2014 | 200.00 | 00006696032444 | JOSIMAR FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/09/2014 | 100.00 | 00003830048459 | FRANCISCO VIRGINEO S. INOCENCIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/09/2014 | 100.00 | 00011740383494 | VALKIRIA DIAS MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/09/2014 | 100.00 | 00006276999440 | PATRICIA LACERDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/09/2014 | 250.00 | 00094028389887 | CREZUITA RODRIGUES ABRANTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/09/2014 | 100.00 | 00009669615445 | ANA PAULA ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/09/2014 | 100.00 | 00007038071459 | ANA CELIA CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/09/2014 | 100.00 | 00010129835447 | FABRICIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/09/2014 | 100.00 | 00073890260497 | JOSE BONIFACIO DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/09/2014 | 100.00 | 00009654307405 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/09/2014 | 100.00 | 00006783698440 | MARIA IZABEL ANDRADE FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/09/2014 | 100.00 | 00009504695485 | LUCICLEIDE BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/09/2014 | 100.00 | 00004063806430 | ALESSANDRA ANDRADE SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/09/2014 | 100.00 | 00002197884484 | AUZENIR VIEIRA LINS LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/09/2014 | 100.00 | 00007502652485 | ELANE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/09/2014 | 100.00 | 00004465846495 | GENILDA LINS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/09/2014 | 100.00 | 00007208261440 | SIMONE PEREIRA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/09/2014 | 100.00 | 00007491192416 | MARCIA MARIA IDELFONSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/09/2014 | 100.00 | 00004598905492 | CICERA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/09/2014 | 100.00 | 00005174053422 | ELIDIANA NOGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/09/2014 | 100.00 | 00004917363470 | MARIA JOSE ANDRADE FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/09/2014 | 100.00 | 00040625249453 | JOSENILDO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/09/2014 | 100.00 | 00004347987463 | JULIANA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/09/2014 | 250.00 | 00010893033430 | ANA LIDIA LEITE PINTO CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/09/2014 | 100.00 | 00002397759454 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/09/2014 | 100.00 | 00008005564457 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/09/2014 | 100.00 | 00008564900408 | ROSIMERE CAITANO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/09/2014 | 100.00 | 00011107003423 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/09/2014 | 100.00 | 00030304951838 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/09/2014 | 100.00 | 00004456496401 | MARIA JOSE RUFINO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/09/2014 | 100.00 | 00010944879454 | GERALDA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/09/2014 | 100.00 | 00008276436404 | JEANE PAULINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/09/2014 | 100.00 | 00007306793497 | FABIANA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/09/2014 | 100.00 | 00098153218468 | JOSEFA LUIZA GINUINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/09/2014 | 100.00 | 00010117068497 | JULIANA ANDRADE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/09/2014 | 100.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/09/2014 | 100.00 | 00008513997463 | VALNEIDE MATOS DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/09/2014 | 100.00 | 00004814250479 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/09/2014 | 100.00 | 00070385470460 | NEILZA MARIA AMORIM DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/09/2014 | 100.00 | 00006951381461 | SIMONY MARIA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/09/2014 | 100.00 | 00096850493868 | IDELFONSO ANDRÉ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/09/2014 | 100.00 | 00001792346417 | MARIA DE FATIMA AMORIM | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/09/2014 | 100.00 | 00059398973472 | FRANCISCA C S PINHEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/09/2014 | 100.00 | 00002661108432 | FRANCISCA ANA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/09/2014 | 100.00 | 00002996744446 | RAIMUNDO AUGUSTO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/09/2014 | 200.00 | 00004420865474 | MARLENE LOPES LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/09/2014 | 100.00 | 00005319973403 | MARIA DAS GRAÇAS CAZÉ DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/09/2014 | 100.00 | 00003375282419 | MARIA DE LOURDES ALVES TOMAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/09/2014 | 100.00 | 00009061137411 | MARIA SAMAYA ARAUJO ROBERTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/09/2014 | 100.00 | 00009065856439 | ELLYSAMA ANDRESSA ROBERTO LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/09/2014 | 100.00 | 00079848915400 | MANOEL VIRGOLINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/09/2014 | 100.00 | 00005853690469 | MARIA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/09/2014 | 100.00 | 00070149299419 | ANA PAULA FERREIRA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/09/2014 | 100.00 | 00005136030429 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/09/2014 | 100.00 | 00029234544803 | IVANEIDE PIMENTEL DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/09/2014 | 100.00 | 00010434742422 | MARTA FERNANDES PAULO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/09/2014 | 946.80 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/09/2014 | 800.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO-ME | REFERENTE A URNA FUNERAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/09/2014 | 337.00 | 00099115107434 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/09/2014 | 1035.00 | 08606337000159 | HOSPITAO SAO FRANCISCO LTDA | REFERENTE A PACOTE CIRURGICO DESTINADO A FABIO COITINHO MAMEDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003557 | 08/09/2014 | 54600.00 | 07479030000171 | EDUCAR ASSESSORIA EDUCAÇÃO LTDA | REFERENTE A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE 11 COORDENADORES E 65 ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORÁRIA DE 104 HORAS/AULAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/09/2014 | 735.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 20.805-1 (FUNDO ESPECIAL),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/09/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA,INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA&NÉGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/09/2014 | 55.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE CICERO ANTONIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/09/2014 | 100.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO NOS PACIENTES RITA VICENTE E CICERO ALVES DOS SANTOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/09/2014 | 1500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA REALIZADA NO MENOR VICTOR MANOEL GOMES DA SILVA,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/09/2014 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DA SAUDE BOM JESUS | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/09/2014 | 500.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO ANTI ALÉRGICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MANOEL DA CUNHA FAUSTINO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/09/2014 | 900.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/09/2014 | 422.00 | 00009883469403 | JOSYGLAINE DE BARROS XAVIER | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/09/2014 | 2213.10 | 00068346794487 | Francisco Gomes | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003270 | 10/09/2014 | 6800.00 | 00002975824459 | DAMIÃO JOSIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003271 | 10/09/2014 | 6000.00 | 00010184510481 | ANDERSON FERRERIA MATIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHAO, MOVIDO A OLEO DIESEL,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003273 | 10/09/2014 | 53390.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 , CONFORME O ESTABELECIDO NO CONTRATO DE Nº 06/2013 QUE CONTA COM O TERMO ADITIVO 01/2014, ADVINDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003283 | 10/09/2014 | 21871.10 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003290 | 10/09/2014 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA MOTOR 4 CILINDROS MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003555 | 10/09/2014 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/09/2014 | 724.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA NA RUA: EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/09/2014 | 678.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFATIL), NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/09/2014 | 724.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFATIL), NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003285 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00002841092402 | JOSE DIONISIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/09/2014 | 1500.00 | 18245963000110 | BRUNO HENRIQUE LINS NAZARE - ME | REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO MAIS TRASLADO DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/09/2014 | 800.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | REFERENTE A DESPESA FUNERAL DA SR MARIA DAS GRALAS D MELO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/09/2014 | 724.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003279 | 10/09/2014 | 12462.17 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003286 | 10/09/2014 | 2698.12 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003287 | 10/09/2014 | 3314.94 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0003421 | 10/09/2014 | 388.45 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/09/2014 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA: GETULIO VARGAS Nº 51 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/09/2014 | 724.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA À RUA LOC. VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003241 | 10/09/2014 | 2850.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003281 | 10/09/2014 | 3324.50 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/09/2014 | 900.00 | 00006481003407 | THIAGO ARARUNA LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADA A PB 426, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE, CONFORM PROJETO BÁSICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003243 | 10/09/2014 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS LOCALIDADES ACIMA CITADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003244 | 10/09/2014 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA: JOAO FERNANDES DE LIMA 145 POMBALZINHO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003246 | 10/09/2014 | 2140.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NAS CIDADES ACIMA CITADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00071157603491 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA SITUADA A RUA: GETULIO VARGAS Nº 5 CENTRO NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/09/2014 | 2840.00 | 00051896427472 | JURACI PAULINO RAMOS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/09/2014 | 970.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/09/2014 | 740.00 | 00026261292833 | KELSON ALEXANDRO DE ASSIS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00004204640427 | JOANA CARLA LACERDA DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/09/2014 | 1600.00 | 00009101085441 | LINO JOHSON FELIX DE SOUZA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/09/2014 | 1370.00 | 00069120226420 | Luciano Cavalcante Pontes | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003256 | 10/09/2014 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003282 | 10/09/2014 | 16502.02 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003288 | 10/09/2014 | 6431.14 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2014 | 390.00 | 11909607000105 | ANTONIO CARLOS BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT E LIMPEZAS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/09/2014 | 1782.00 | 08606337000159 | HOSPITAO SAO FRANCISCO LTDA | REFERENTE A PACOTE CIRURGICO(HISTERECTOMIA) REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA SIMONE DE SOUSA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/09/2014 | 150.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/09/2014 | 218.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena(CLINICA GINECAM) | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA SIMONE DE SOUSA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/09/2014 | 200.00 | 00020282400400 | POLICLINICA DE PATOS (SUELY C. A. CARTAXO ALVES) | REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/09/2014 | 1185.00 | 00091080371400 | MARIA GIRLENE G DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003238 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003257 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/09/2014 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIDO NITAO DINIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/09/2014 | 1200.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA CABO BRANCO, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/09/2014 | 1030.00 | 00046831177468 | Geraldo Lacerda de Araujo | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/09/2014 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADA A RUA: UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003262 | 10/09/2014 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003263 | 10/09/2014 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/09/2014 | 1800.00 | 00001868449130 | MARIA DO DESTERRO VIEIRA DE SOUSA | REFERENETE A VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/09/2014 | 700.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MENINO JESUS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/09/2014 | 1116.00 | 00002778877479 | Joel Soares de Sousa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/09/2014 | 1065.00 | 00011046849425 | MATHEUS DACIO ARAUJO PEREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003280 | 10/09/2014 | 23166.89 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003272 | 10/09/2014 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/09/2014 | 1480.00 | 00068995490420 | CUSTODIA ARAUJO DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003278 | 10/09/2014 | 6568.25 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003303 | 10/09/2014 | 2420.00 | 13777997000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/09/2014 | 8723.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/09/2014 | 4846.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/09/2014 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003284 | 10/09/2014 | 7164.65 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/09/2014 | 26450.10 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302318-152009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/09/2014 | 1216.80 | 05465986000350 | UNIAO MINISTERIO DAS CIDADES | REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA Nº 647.096-2 AGENCIA 0732-3 (REGULARIZADO NESTA DATA) CODIGO INDENTIFICADOR: 56001800000118806. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO GFIP, INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/09/2014 | 91.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA 6.254-5 (IPVA) COMPETENCIA 05/2014, CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 8.666-5 SNA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/09/2014 | 84.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/09/2014 | 69.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/09/2014 | 632.00 | 00050430009453 | MARIA DE ANDRADE GARRIDO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/09/2014 | 790.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/09/2014 | 141.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/09/2014 | 316.00 | 00008146999441 | PRISCILA TALITA TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/09/2014 | 3500.00 | 00050718061420 | JANICE CORREIA LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 ,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/09/2014 | 205.00 | 04670222000172 | MICROLAB | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM SEVERINA RITA DE ANDRADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/09/2014 | 776.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/09/2014 | 157.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/09/2014 | 2500.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena(CLINICA GINECAM) | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA MUNICÍPE CARENTE ANA ABÍLIO MATIAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/09/2014 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/09/2014 | 1192.00 | 19401509000174 | ANDREY ANDRADE SILVA PIRES-MEI COMIDA REGIONAL | REFERENTE AO FORNECIMETO DE LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS DESTINADOS A ALUNOS E FUNCIONÁRIOAS DA CRECHE SINHA NUNES DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPEDENCIA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/09/2014 | 100.00 | 00005656918564 | GILVANEIDE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/09/2014 | 200.00 | 00093112424468 | JOSEFA FERREIRA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/09/2014 | 1863.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL (FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/09/2014 | 316.00 | 00039640230430 | ANTONIO RAIMUNDO DE ANDRADE E OUTROS-CONS.TUTELAR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/09/2014 | 316.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/09/2014 | 1800.00 | 00007471549459 | ROGÉRIO ELIAS DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM CAMINHÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003560 | 12/09/2014 | 24853.55 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DE ACORDO COM A AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/09/2014 | 150.00 | 07200942000162 | ORGANIZAÇÃO ELADIO BEBE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/09/2014 | 2187.50 | 41291485000105 | ANTONIO ESIO GUERRA BISSERA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 1º SEMANA DA CULTURA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/09/2014 | 550.00 | 00007063993402 | MARCELA SILVA VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA(MEIO PLANTÃO) NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/09/2014 | 150.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/09/2014 | 31.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 25.429-0 (ISS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/09/2014 | 632.00 | 00002428218476 | AURENI VIANA DANTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232014 | 0003482 | 15/09/2014 | 2689.98 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA - ME - NET ZONE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.357 DESTINADOS AO COCAV DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003483 | 15/09/2014 | 177.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA - ME - NET ZONE | REFERENTE A TONER SAMSUNG DESTINADO AO COCAV,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/09/2014 | 950.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE TACOGRAFO E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO REALIZADO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/09/2014 | 356.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/09/2014 | 615.00 | 00005214913478 | Flaviana Nobrega de Sousa Lino | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANITES E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/09/2014 | 530.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003331 | 15/09/2014 | 2129.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/09/2014 | 342.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | REFERENTE A CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/09/2014 | 180.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO(ECO CARDIOGRAMA) AO SENHOR FRANCISCO ALVES DA SILVA,CONFORME CONSTAB EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/09/2014 | 100.00 | 00070149223439 | TATIANA FERREIRA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/09/2014 | 843.00 | 00009859544425 | JOSÉ ANDERSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/09/2014 | 596.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A KIT DE MONOFILAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/09/2014 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/09/2014 | 400.00 | 00001992272417 | FRANCISCA JOSENILDA ADELINO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC REALIZADO NA UFPB NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/09/2014 | 500.00 | 10482452000534 | OTICAS MIRNA - EMERSON GOMES SOUTO DO Ó | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM OCULOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/09/2014 | 71.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/09/2014 | 137.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/09/2014 | 36.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/09/2014 | 87.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/09/2014 | 9678.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA-PB DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.250-2, CONFORME CONSTA EM COPIA DO CONTRATO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0003346 | 17/09/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/09/2014 | 2000.00 | 09512092000163 | E.S DE MELO MOLDURAS ME | REFERENTE A PLACA EM AÇO INOC COM SIMBOLOGIA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL,ESTADUAL E DESTE MUNICÍPIO COM MODULRA EM MADEIRA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/09/2014 | 950.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/09/2014 | 180.00 | 00020282400400 | POLICLINICA DE PATOS (SUELY C. A. CARTAXO ALVES) | REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/09/2014 | 843.00 | 00032156839468 | SEVERINO JORGE DE AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003404 | 17/09/2014 | 1249.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 20718,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/09/2014 | 8853.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014 DEBITADO NA C.C 8.489-1(FUNDEB),CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/09/2014 | 43567.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003342 | 17/09/2014 | 1125.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003343 | 17/09/2014 | 5195.68 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003344 | 17/09/2014 | 1292.26 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003468 | 17/09/2014 | 564.78 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003565 | 17/09/2014 | 1200.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0003345 | 17/09/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003354 | 17/09/2014 | 2579.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0003357 | 17/09/2014 | 1443.98 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL CONFORME CONSTA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003358 | 17/09/2014 | 1630.28 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003361 | 17/09/2014 | 1831.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001;871,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0003362 | 17/09/2014 | 392.02 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS 5 ML COM AGULHA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0003422 | 17/09/2014 | 1443.98 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003423 | 17/09/2014 | 738.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003460 | 17/09/2014 | 2716.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0003461 | 17/09/2014 | 1136.45 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003462 | 17/09/2014 | 927.23 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.873 DESTINADOS AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/09/2014 | 2150.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO PMAQ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003552 | 17/09/2014 | 1794.33 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003353 | 17/09/2014 | 2135.54 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DO PETI E PROJOVEM,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/09/2014 | 100.00 | 00008352554417 | EDLETANIA FERREIRA TOMAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/09/2014 | 72760.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DA SAÚDE, DEBITADO NA C.C 9.729-2,CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003363 | 18/09/2014 | 1278.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003364 | 18/09/2014 | 441.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003365 | 18/09/2014 | 3040.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003366 | 18/09/2014 | 3516.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003367 | 18/09/2014 | 2698.20 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003359 | 18/09/2014 | 532.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003360 | 18/09/2014 | 2910.80 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADAS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/09/2014 | 4362.00 | 04190378000156 | CAMPUS AVANÇADO | REFERENTE A OFICINAS DE PRODUÇÃO AUDIVIOVISUAL DURANTE A I SEMANA CULTURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/09/2014 | 2500.00 | 11977397000192 | RAILSON DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLETOS DE SONORIZAÇÃO NA 1º SEMANA DA CULTURA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003471 | 18/09/2014 | 210.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003397 | 18/09/2014 | 1292.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003398 | 18/09/2014 | 2739.50 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003347 | 18/09/2014 | 305.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003348 | 18/09/2014 | 2016.78 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003349 | 18/09/2014 | 936.50 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003350 | 18/09/2014 | 2570.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003351 | 18/09/2014 | 1300.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003355 | 18/09/2014 | 3000.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003356 | 18/09/2014 | 850.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/09/2014 | 300.00 | 00005742183437 | MARIA VERONICA ALMEIDA MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/09/2014 | 2010.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFA S/ANÁLISE DE EMPREENDIMENTOS(RE-ANÁLISE-OGU),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003401 | 18/09/2014 | 2899.50 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003402 | 18/09/2014 | 871.50 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003403 | 18/09/2014 | 1216.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA E OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/09/2014 | 23.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C.C 20.330-0(FPM),CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/09/2014 | 64805.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FPM PATRONAL, DEBITADO NA C/C 20.330-0(FPM), CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0003368 | 19/09/2014 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/09/2014 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO SETOR PREVIDENCIARIO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/09/2014 | 0.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/09/2014 | 1005.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/09/2014 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DE GRANDE PORTE, COM TONER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003391 | 19/09/2014 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/09/2014 | 1429.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA (JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000;000.137,DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/09/2014 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/09/2014 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/09/2014 | 1500.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/09/2014 | 532.25 | 15250964000165 | COPIADORA E SERVIÇOS SANTA RITA DE CASSIA LTDA | REFERENTE A CÓPIAS,ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003372 | 22/09/2014 | 1000.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/09/2014 | 900.00 | 00008697213487 | Adelino Manoel | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE,RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAOANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003374 | 22/09/2014 | 900.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BOI MANSO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003375 | 22/09/2014 | 1000.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003376 | 22/09/2014 | 1000.00 | 00002178916406 | JOAO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003377 | 22/09/2014 | 800.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO GARROTE PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003378 | 22/09/2014 | 800.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CIRCUVIZINHOS PARA O SITIO CAPIM GROSSO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003379 | 22/09/2014 | 900.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA A SEDE, NO TURNO DA MANHÃ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003380 | 22/09/2014 | 900.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO RIACHO DE BOI PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO MUNDO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003381 | 22/09/2014 | 600.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPÍO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003382 | 22/09/2014 | 900.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003383 | 22/09/2014 | 1000.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CATOLÉ PÁRA ESTUDAREM EM ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003384 | 22/09/2014 | 800.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003385 | 22/09/2014 | 900.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA O SÍTIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/09/2014 | 737.00 | 00007434988444 | JOHNNY VINICIOS TEODORO FORMIGA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA DE ATOS DE INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/09/2014 | 150.00 | 00070799706442 | WELLIGTON ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/09/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA AMVAP, CONFORME DESCONTO EM C/C 20.330-0 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0003390 | 23/09/2014 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/09/2014 | 1042.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/09/2014 | 526.53 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 6.250-2(ICMS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/09/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TESORARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/09/2014 | 140.00 | 09084385000510 | MITRA DIOCESANA DIOCESE | REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS DESTINADO A FEIRA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/09/2014 | 1782.00 | 08606337000159 | HOSPITAO SAO FRANCISCO LTDA | REFERENTE A PACOTE CIRURGICO(HISTERECTOMIA) REALIZADA NA PACIENTE ANA ABILIO MATIAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/09/2014 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/09/2014 | 1314.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/09/2014 | 800.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | REFERENTE A CAMISAS DESTINADAS A FEIRA DE SAÚDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/09/2014 | 1490.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/09/2014 | 16224.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES PARA O REGULAR FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/09/2014 | 1600.00 | 18590507000108 | CHAGAS FELIX SOM(FRANCISCO DAS CHAGAS F ARAUJO) | REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA CULTURAL DE COREMAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/09/2014 | 1907.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/09/2014 | 451.60 | 02357604000115 | O Mundo da Cor Ltda. | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000.001.846 DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS A SEREM UTILIZADOS EM RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/09/2014 | 1163.50 | 00005890245406 | GIORDANIO DE ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCECIMENTO DE REFEIÇOES(JANTARES) QUANDO DO ENCERRAMENTO DA SEMANA DA CULTURA REALIZADA POR ESTE MUNICÍPÍO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/09/2014 | 527.00 | 00002680376471 | LETICIA FLORIDA FIGUEIREDO F. DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO PÁTIO, ONDE FOI LOCALIZADO O EVENDO DA SEMANA DA CULTURA REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/09/2014 | 422.00 | 00004060405914 | ELCIANA MARIA ABILIO VILELA DE FREITAS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/09/2014 | 2825.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUNTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,DAS UNIDADES DA SEDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR,CONSERTO DE SUGADOR DE GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/09/2014 | 724.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETO DO SETOR DE IPTU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/09/2014 | 100.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 6.250-2(ICMS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/09/2014 | 900.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/09/2014 | 60.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE EMANOEL FELIPE FERNANDES, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003408 | 25/09/2014 | 1100.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003409 | 25/09/2014 | 1300.00 | 00028484347400 | Jose Leandro Leite | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA ESTADUAL DO SÍTIO ALAGOINHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003410 | 25/09/2014 | 1400.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMANDO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRA, PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003411 | 25/09/2014 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/09/2014 | 799.00 | 00007448059459 | JOSE ALDIR MENDES MARTINS | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/09/2014 | 900.00 | 00008105651459 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO FERNANDA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/09/2014 | 730.00 | 00085438294453 | ANGELUCIA LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003415 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003416 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003417 | 25/09/2014 | 1200.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/09/2014 | 451.00 | 00009457698495 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/09/2014 | 600.00 | 08842657000108 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTAO | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CIA DE DANÇAS POPULARES COM O GRUPO PISADA DO SERTÃO NA REALIZAÇÃO DA 1º SEMANA CULTURAL DE COREMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/09/2014 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LABOR. | REFERNTE A MANUNTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICROSCOPIO/MYTHIC/BA88 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/09/2014 | 97574.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/09/2014 | 22520.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/09/2014 | 7300.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS CONTRATOS POR INTERESSE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/09/2014 | 42593.32 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/09/2014 | 16558.13 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/09/2014 | 18124.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/09/2014 | 4428.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATORIO DE ANÁLISES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/09/2014 | 4448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/09/2014 | 30250.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/09/2014 | 33172.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/09/2014 | 4722.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/09/2014 | 8676.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/09/2014 | 200.00 | 00002969284456 | NOEMIA BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/09/2014 | 3150.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/09/2014 | 27284.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/09/2014 | 1560.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/09/2014 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/09/2014 | 170.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO - TESTE DO OLHINHO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/09/2014 | 120.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A ULTRASSOM TRANSFONTANELA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/09/2014 | 211.00 | 00010108208427 | FRANCISCA EUMA CELIVESTRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMEBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/09/2014 | 41268.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/09/2014 | 120158.08 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%(MAGISTÉRIO),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/09/2014 | 80878.58 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/09/2014 | 6190.72 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL CRECHE SINHA NUNES- FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/09/2014 | 40834.43 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/09/2014 | 15524.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS PROFESSORES- CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/09/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO EJA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/09/2014 | 20671.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/09/2014 | 11266.67 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS MOTORISTAS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/09/2014 | 5067.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/09/2014 | 13119.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/09/2014 | 1448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/09/2014 | 5422.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/09/2014 | 4324.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/09/2014 | 3248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/09/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/09/2014 | 9402.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/09/2014 | 2300.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2014 | 6392.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2014 | 7472.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E PESCA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/09/2014 | 3824.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2014 | 6148.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2014 | 5500.00 | 00005747334425 | RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2014 | 2550.00 | 00002820741479 | YDERLAN BARBOSA ALMEIDA | REFERENTE A 2º PARCELA DOS SERVIÇOS ARQUITETONICOS (PLANTA) PARA A RECUPERAÇAO E REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2014 | 13088.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2014 | 20080.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA( CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/09/2014 | 3730.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003429 | 30/09/2014 | 4950.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2014 | 700.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS,LIMPEZA DE CAIXA D´AGUA E OUTROS CONSERTOS DE ESGOTOS E VAZAMENTOS,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2014 | 1540.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESGOTOS, VAZAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2014 | 855.00 | 00006948298460 | GEILDO LUCAS GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO EM PAVIMENTAÇÃO,ESGOTOS,MANUNTEÇÃO DOS MOTORES DO FLUTUANTE,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/09/2014 | 765.00 | 00008177290460 | JOAO LUCAS DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2014 | 1320.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO EM PAVIMENTAÇÃO,ESGOTOS,VAZAMENTOS,MANUNTEÇÃO DOS MOTORES FLUTUANTE,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/09/2014 | 940.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00084094826491 | MARCELO ANTONIO CAVALCANTE LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2014 | 1035.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/09/2014 | 878.00 | 00003583576403 | RONALDO AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2014 | 1140.00 | 00042523508400 | ANTONIO FAUSTINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO,ESGOTOS,VAZAMENTOS E MANUNTEÇÃO DOS MOTORES E FLUTUANTES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2014 | 607.50 | 00035762747824 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2014 | 3500.00 | 00050718061420 | JANICE CORREIA LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014 ,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2014 | 569.00 | 00000092109462 | GERALDO ROZENO DE LUCENA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2014 | 46.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 25.950-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2014 | 340.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A DENSITOMETRIAS OSSEAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2014 | 9038.40 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2014 | 1737.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA-CONTRATADO POR INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/09/2014 | 70.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.322-3 (FUS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2014 | 1100.00 | 00003865278493 | KARLA BATTINY DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO,RELATIVO AO PROCESSO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 056.2009.001.436,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2014 | 3985.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/09/2014 | 1902.50 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBIATADA NA C/C 5.726-6 (IPTU),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/09/2014 | 1773.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/09/2014 | 109.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 25.517-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/09/2014 | 54.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.254-5 (IPVA),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2014 | 0.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2014 | 7835.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2014 | 10450.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2014 | 4800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/09/2014 | 9448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003571 | 30/09/2014 | 4250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DE ATOS LEGAIS,PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2014 | 6625.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2014 | 13583.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003881 | 01/10/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/10/2014 | 1100.00 | 15774287000184 | PORTAL COREMAS - JUDIVAN LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/10/2014 | 650.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE NO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/10/2014 | 500.00 | 04535908000150 | Folha do Vale Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/10/2014 | 147.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.805-1 FEP. CONFORME DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/10/2014 | 1.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 283.141-1 ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/10/2014 | 480.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(TC COLUNA LOMBAR,RX TORNOZELO E RX COLUNA CERVICAL) REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/10/2014 | 700.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ANTI ALÉRGICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/10/2014 | 180.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS | REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/10/2014 | 50.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS | REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00005483841425 | EMANOEL GOMES FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANUNTEÇÃO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/10/2014 | 109.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.626 DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0003664 | 01/10/2014 | 2500.00 | 07479030000171 | EDUCAR ASSESSORIA EDUCAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/10/2014 | 1273.00 | 19111195000175 | DILMA ABRANTES OLIVEIRA GONÇALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO A SEREM UTILIZADOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/10/2014 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003712 | 01/10/2014 | 475.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003713 | 01/10/2014 | 272.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003686 | 01/10/2014 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAIL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003706 | 01/10/2014 | 74.85 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 27217, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/10/2014 | 1544.24 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LABOR. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/10/2014 | 520.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A RESSONANCIA DE CRANIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/10/2014 | 2500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPILARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004035 | 01/10/2014 | 80.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FUROSEMIDA 40MG/ML AMPOLA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCSAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/10/2014 | 800.00 | 12615753000190 | FUNERARIA SÃO MATHEUS | REFERENTE A FUNERAIS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXAO,URNA OU ESQUIFES,ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO,FORNECIMENTO DE FLORES,COROAS E OUTROS PARAMENTOS,DESEMBARAÇO DE CERTIDAO DE OBITO,FORNECIMENTO DE VEU,ESSA E OUTROS ADORNOS,EMBALSAMENTO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/10/2014 | 724.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CAIXA D´ AGUA NO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/10/2014 | 2850.00 | 07505863000160 | Jose Ivaldo de Sousa Pacheco | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DOS MOTORES DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO CABO BRANCO, GALO ASSADO E LINHA DE FERRO PARA SEU REGULAR FUNCIONAMENTO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/10/2014 | 1370.00 | 00006058309409 | KEZZIO MEDEIROS LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/10/2014 | 6320.00 | 00007997387439 | LUCAS N DINIZ TEIXEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/10/2014 | 6320.00 | 00060018646328 | HUGO ATILA A. COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/10/2014 | 9250.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/10/2014 | 2740.00 | 00060338903453 | ROMULO JOSE R DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/10/2014 | 500.00 | 00005071157403 | VERONICA GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO HPV,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/10/2014 | 600.00 | 00039639800449 | Maria do Socorro da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO HPV,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/10/2014 | 500.00 | 00058616616420 | GERAILDA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO HPV,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/10/2014 | 500.00 | 00002825008478 | ERIVANETE ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO HPV,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/10/2014 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/10/2014 | 430.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/10/2014 | 430.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/10/2014 | 430.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/10/2014 | 430.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/10/2014 | 430.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/10/2014 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento basico | Manutenção de galerias de esgoto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/10/2014 | 2920.00 | 00009457698495 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO DO BAIRRO CRUZ DA TEREZZA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/10/2014 | 724.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/10/2014 | 211.00 | 00006450422424 | TORQUATO JOAQUIM DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/10/2014 | 300.00 | 00080565450425 | MANOEL FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/10/2014 | 215.00 | 00002093184494 | Maria do Desterro Ferreira da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/10/2014 | 264.00 | 00071157875491 | PAULO ANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/10/2014 | 211.00 | 00004401302800 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/10/2014 | 211.00 | 00058616527400 | MARIA NELCY TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/10/2014 | 422.00 | 00006312659453 | DAVID RAIMUNDO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/10/2014 | 200.00 | 00004420865474 | MARLENE LOPES LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/10/2014 | 100.00 | 00005319973403 | MARIA DAS GRAÇAS CAZÉ DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/10/2014 | 100.00 | 00010434742422 | MARTA FERNANDES PAULO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/10/2014 | 100.00 | 00002397759454 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/10/2014 | 100.00 | 00005742183437 | MARIA VERONICA ALMEIDA MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/10/2014 | 100.00 | 00004899330413 | KALISMAR DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/10/2014 | 100.00 | 00009004443479 | CLAUDIA PAULA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/10/2014 | 100.00 | 00009061137411 | MARIA SAMAYA ARAUJO ROBERTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/10/2014 | 100.00 | 00005718796408 | JOSEFA TEREZA DA CONCEIÇAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/10/2014 | 100.00 | 00026561746864 | MARIA PEREIRA BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/10/2014 | 100.00 | 00049867938453 | MARIA DE FÁTIMA MAMEDE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/10/2014 | 200.00 | 00093112424468 | JOSEFA FERREIRA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO] DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/10/2014 | 100.00 | 00005483842405 | MARIA JOSE LIMA GOMES DE FREITAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/10/2014 | 100.00 | 00006705663499 | FRANCISCA GIRLELE DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/10/2014 | 100.00 | 00011776675410 | LUCAS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/10/2014 | 100.00 | 00005392100481 | CINELANDIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/10/2014 | 100.00 | 00017623034855 | MARIA ELZA DIVINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/10/2014 | 100.00 | 00009065856439 | ELLYSAMA ANDRESSA ROBERTO LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/10/2014 | 100.00 | 00036120914846 | CICERA MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/10/2014 | 100.00 | 00034759311840 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/10/2014 | 100.00 | 00011626456445 | REJANE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/10/2014 | 100.00 | 00007101288430 | RITA DA SILVA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/10/2014 | 100.00 | 00079848915400 | MANOEL VIRGOLINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/10/2014 | 100.00 | 00007067652499 | ELIANE FORUNATO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/10/2014 | 100.00 | 00006951381461 | SIMONY MARIA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/10/2014 | 100.00 | 00011465570438 | VANESSIA NATALIA MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/10/2014 | 100.00 | 00005853690469 | MARIA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/10/2014 | 100.00 | 00070149223439 | TATIANA FERREIRA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/10/2014 | 100.00 | 00005136030429 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/10/2014 | 100.00 | 00008352554417 | EDLETANIA FERREIRA TOMAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/10/2014 | 100.00 | 00047366818100 | JOSEFA TEODOZIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/10/2014 | 100.00 | 00029234544803 | IVANEIDE PIMENTEL DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/10/2014 | 100.00 | 00001606673483 | ANA PAULA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/10/2014 | 100.00 | 00073890260497 | JOSE BONIFACIO DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/10/2014 | 100.00 | 00005464090401 | CLAUDILENE BENEDITO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/10/2014 | 100.00 | 00005107438466 | MARIA DIANA LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/10/2014 | 100.00 | 00007502652485 | ELANE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/10/2014 | 250.00 | 00010893033430 | ANA LIDIA LEITE PINTO CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/10/2014 | 100.00 | 00009817205444 | CLAUDIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/10/2014 | 100.00 | 00030304951838 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/10/2014 | 100.00 | 00008276436404 | JEANE PAULINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/10/2014 | 100.00 | 00007423590428 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/10/2014 | 100.00 | 00009301436477 | LUZENI PIRES LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/10/2014 | 100.00 | 00008153967401 | DAMIANA RUFINO CAVALCANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/10/2014 | 100.00 | 00010117068497 | JULIANA ANDRADE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/10/2014 | 200.00 | 00019182657807 | RITA DE CASSIA LACERDA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/10/2014 | 100.00 | 00003189760489 | FRANCIEUDA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/10/2014 | 100.00 | 00010937970450 | PEDRINA DA SILVA ALVES TOMAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/10/2014 | 100.00 | 00005656918564 | GILVANEIDE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/10/2014 | 200.00 | 00006696032444 | JOSIMAR FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/10/2014 | 100.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/10/2014 | 100.00 | 00006276999440 | PATRICIA LACERDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/10/2014 | 100.00 | 00002996744446 | RAIMUNDO AUGUSTO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/10/2014 | 100.00 | 00010129835447 | FABRICIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/10/2014 | 100.00 | 00009669615445 | ANA PAULA ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/10/2014 | 250.00 | 00094028389887 | CREZUITA RODRIGUES ABRANTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/10/2014 | 100.00 | 00011452159475 | MARLENE VICENTE ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/10/2014 | 100.00 | 00009504695485 | LUCICLEIDE BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/10/2014 | 100.00 | 00011740383494 | VALKIRIA DIAS MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/10/2014 | 100.00 | 00003830048459 | FRANCISCO VIRGINEO S. INOCENCIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/10/2014 | 100.00 | 00006783698440 | MARIA IZABEL ANDRADE FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/10/2014 | 100.00 | 00009695454445 | DAMIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/10/2014 | 527.00 | 00059399015491 | CELIA MARIA LACERDA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/10/2014 | 724.00 | 00003783869480 | GELCINA DO N. FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/10/2014 | 632.00 | 00050430009453 | MARIA DE ANDRADE GARRIDO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/10/2014 | 724.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/10/2014 | 724.00 | 00004531840496 | LUCELITA DE ANDRADE DIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/10/2014 | 724.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/10/2014 | 316.00 | 00028787190850 | MARIA AMALIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SÍTIO CATOLE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/10/2014 | 211.00 | 00010230086454 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO FUNDO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/10/2014 | 211.00 | 00003787215425 | RITA DE SOUSA CANUTO E OUTROS - MDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CATOLE NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/10/2014 | 316.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/10/2014 | 316.00 | 00008146999441 | PRISCILA TALITA TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/10/2014 | 724.00 | 00070327962496 | MAIARA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA NO SITIO SANGRADOURO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/10/2014 | 724.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/10/2014 | 211.00 | 00093050674415 | VALDECI FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/10/2014 | 106.00 | 00080619142472 | JOSE FELIX DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/10/2014 | 316.00 | 00077860462168 | GENALDOMILSON DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/10/2014 | 724.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/10/2014 | 724.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVILOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/10/2014 | 1370.00 | 00002467711862 | JOSE ESTELIO ALECRIM | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JÕAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/10/2014 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCADOR DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ANO/MODELO 1998, REALIZANDO VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/10/2014 | 527.00 | 00004917389437 | MARIA FRANCISCA DE MELO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/10/2014 | 158.00 | 00045132119468 | ANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 8.666-5 SNA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.254-5 (IPVA),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 283.141-4,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/10/2014 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/10/2014 | 160.00 | 00009044690426 | GERMANO MARTINS DE ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/10/2014 | 400.00 | 00010893776491 | MARIANO GABRIEL | REFERENTE A SER4VIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/10/2014 | 1500.00 | 00049065602100 | JUDIVAN ALEXANDRINO DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SHOW E CANTORIA REALIZADO DURANTE A I SEMANA DA CULTURA REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/10/2014 | 100.00 | 00059398973472 | FRANCISCA C S PINHEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/10/2014 | 100.00 | 00002661108432 | FRANCISCA ANA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/10/2014 | 100.00 | 00002197884484 | AUZENIR VIEIRA LINS LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/10/2014 | 100.00 | 00004465846495 | GENILDA LINS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/10/2014 | 100.00 | 00007208261440 | SIMONE PEREIRA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/10/2014 | 100.00 | 00004598905492 | CICERA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/10/2014 | 100.00 | 00005174053422 | ELIDIANA NOGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/10/2014 | 100.00 | 00004047558605 | ZENILDO AGUSTINHO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/10/2014 | 100.00 | 00004917363470 | MARIA JOSE ANDRADE FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/10/2014 | 100.00 | 00040625249453 | JOSENILDO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/10/2014 | 100.00 | 00004347987463 | JULIANA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/10/2014 | 100.00 | 00008005564457 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/10/2014 | 100.00 | 00008564900408 | ROSIMERE CAITANO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/10/2014 | 100.00 | 00011107003423 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/10/2014 | 100.00 | 00007306793497 | FABIANA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/10/2014 | 100.00 | 00010944879454 | GERALDA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/10/2014 | 100.00 | 00004456496401 | MARIA JOSE RUFINO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/10/2014 | 100.00 | 00001792346417 | MARIA DE FATIMA AMORIM | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/10/2014 | 100.00 | 00003152924402 | EDNA MARIA PIRES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/10/2014 | 100.00 | 00098153218468 | JOSEFA LUIZA GINUINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/10/2014 | 100.00 | 00011031235485 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/10/2014 | 100.00 | 00008513997463 | VALNEIDE MATOS DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/10/2014 | 100.00 | 00004063806430 | ALESSANDRA ANDRADE SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/10/2014 | 100.00 | 00004814250479 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/10/2014 | 100.00 | 00070385470460 | NEILZA MARIA AMORIM DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/10/2014 | 100.00 | 00096850493868 | IDELFONSO ANDRÉ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/10/2014 | 100.00 | 00070149299419 | ANA PAULA FERREIRA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003868 | 06/10/2014 | 520.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003869 | 07/10/2014 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0003734 | 07/10/2014 | 33829.20 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,REFERENTE A MEDIÇÃO 09/2014 DO CONTRATO DE Nº 003/2014 DO PREGÃO 034/2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/10/2014 | 740.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/10/2014 | 530.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/10/2014 | 264.00 | 00046904980320 | FRANCINEIDE ALVES DE LIMA POCIANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/10/2014 | 430.00 | 00003133504428 | ERIMAR NOBREGA SARMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/10/2014 | 280.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS (SUPLEY) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPELMEX PREMIUM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/10/2014 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10000 IMPRESSORES MES E TOTAL MANUNTEÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/10/2014 | 560.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº 0000006415, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/10/2014 | 1600.00 | 00010006595421 | ALEX FORTUNATO | REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/10/2014 | 1000.00 | 00003976705403 | JANICLEBSON DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E TRATAMENTO OFTAMOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003738 | 09/10/2014 | 14673.05 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Contrução de Academia da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004020 | 09/10/2014 | 25168.87 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSKLTDA | REFERENTE A 2º PARCELA DO CONTRATO Nº 078/2014 DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇAO DE CONSTRUÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE TIPO AMPLIADA), NO MUNICIPIO DE COREMAS, CONFORME PORTARIA Nº 1401/2011 MINISTERIO DA SAUDE/GABINETE DO MINISTERIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000380. | 00812014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Contrução de Academia da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004021 | 09/10/2014 | 9300.04 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSKLTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DO 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014 CORRESPODENTE A SERVIÇOS ADITADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE TIPO AMPLIADA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 1401/2011 MINISTÉRIO DA SAÚDE/GABINETE DO MINISTRO E 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000379. | 00812014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003781 | 09/10/2014 | 3925.35 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003741 | 09/10/2014 | 19106.65 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004001 | 09/10/2014 | 5500.00 | 00006863655420 | Francisco das Chagas Canuto | REFERENTE A DIVERSAS CARRADAS DE AREIA FEITA EM CAMINHA CAÇAMBA BASCULANTE, DESTINADAS A CONCERTOS DE CALÇAMENTO REDES DE ESGOTOS ,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/10/2014 | 100.00 | 00007038071459 | ANA CELIA CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/10/2014 | 1118.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 20.330-0(FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003742 | 09/10/2014 | 9117.55 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/10/2014 | 95.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003762 | 09/10/2014 | 7751.25 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/10/2014 | 227.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/10/2014 | 52.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/10/2014 | 200.00 | 02412154000116 | ASMOP (MARCOS ANTONIO TRAVASSO DE SOUSA) | REFERENTE A VEICULAÇAO DE PROPAGANDA DE INTERESSE DA SOCIEDADE COREMENSE,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/10/2014 | 962.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/10/2014 | 170.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003767 | 09/10/2014 | 16998.75 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/10/2014 | 316.00 | 00008747671483 | ANGELICA PIRES DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/10/2014 | 211.00 | 00026376903487 | GERALDA RITA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003748 | 09/10/2014 | 18702.97 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/10/2014 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIDO NITAO DINIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/10/2014 | 1200.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA CABO BRANCO, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/10/2014 | 1030.00 | 00046831177468 | Geraldo Lacerda de Araujo | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/10/2014 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADA A RUA: UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003753 | 10/10/2014 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/10/2014 | 1950.00 | 00001868449130 | MARIA DO DESTERRO VIEIRA DE SOUSA | REFERENETE A VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/10/2014 | 1950.00 | 00001850974489 | JOSÉ GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/10/2014 | 700.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MENINO JESUS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/10/2014 | 1670.00 | 00011046849425 | MATHEUS DACIO ARAUJO PEREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/10/2014 | 1510.00 | 00091080371400 | MARIA GIRLENE G DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003775 | 10/10/2014 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/10/2014 | 1990.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003777 | 10/10/2014 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003778 | 10/10/2014 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA: JOAO FERNANDES DE LIMA 145 POMBALZINHO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003769 | 10/10/2014 | 2140.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NAS CIDADES ACIMA CITADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/10/2014 | 2110.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/10/2014 | 1790.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/10/2014 | 2010.00 | 00009101085441 | LINO JOHSON FELIX DE SOUZA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003773 | 10/10/2014 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/10/2014 | 1675.00 | 00069120226420 | Luciano Cavalcante Pontes | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003783 | 10/10/2014 | 12838.66 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/10/2014 | 900.00 | 00006481003407 | THIAGO ARARUNA LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADA A PB 426, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE, CONFORM PROJETO BÁSICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003765 | 10/10/2014 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS LOCALIDADES ACIMA CITADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003766 | 10/10/2014 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00013646826487 | IZAIAS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA SITUADA A RUA: MANOEL CAVALCANTE 258 CENTRO NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0003733 | 10/10/2014 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/10/2014 | 1730.00 | 00068995490420 | CUSTODIA ARAUJO DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003743 | 10/10/2014 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/10/2014 | 2.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/10/2014 | 8723.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/10/2014 | 4175.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/10/2014 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO GFIP, INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003760 | 10/10/2014 | 2850.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003761 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00002841092402 | JOSE DIONISIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/10/2014 | 724.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA NA RUA: EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃOAANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/10/2014 | 800.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI ( C. A. CAVALCANTI) | REFERENTE A URNA FUNERAL COMPLETA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003744 | 10/10/2014 | 6000.00 | 00010184510481 | ANDERSON FERRERIA MATIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHAO, MOVIDO A OLEO DIESEL,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003745 | 10/10/2014 | 6800.00 | 00002975824459 | DAMIÃO JOSIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003746 | 10/10/2014 | 53390.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 , CONFORME O ESTABELECIDO NO CONTRATO DE Nº 06/2013 QUE CONTA COM O TERMO ADITIVO 01/2014, ADVINDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003747 | 10/10/2014 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003739 | 10/10/2014 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA MOTOR 4 CILINDROS MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/10/2014 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA: GETULIO VARGAS Nº 51 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/10/2014 | 724.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA À RUA LOC. VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/10/2014 | 1870.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | REFERENTE A A LOCAÇÃO DE UM CONCETRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/10/2014 | 1600.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/10/2014 | 800.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS HOPITALARES CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/10/2014 | 1448.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFATIL), NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/10/2014 | 720.00 | 00013434611894 | CIDENIRO MENDES URTIGA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA 1º SEMANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/10/2014 | 724.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/10/2014 | 400.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADA A RUA MONOEL LINO Nº 80 PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE PESCADO DO VALE DO PIANCO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/10/2014 | 329.00 | 10950053000127 | Joana Cleide Ferreira Moura (MAX MAGAZINE) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4 BOCAS PARA PREMIAÇÃO DA I SEMANA CULTURAL REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003870 | 13/10/2014 | 2977.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003871 | 13/10/2014 | 197.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0003872 | 13/10/2014 | 127.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003865 | 13/10/2014 | 3124.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAIL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/10/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA,INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA&NÉGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003997 | 13/10/2014 | 1134.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/10/2014 | 280.00 | 00020282400400 | POLICLINICA DE PATOS (SUELY C. A. CARTAXO ALVES) | REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/10/2014 | 2120.00 | 00015187082850 | WELITTA DEJNE ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/10/2014 | 358.00 | 00009781431407 | LINDOMARA SOARES PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/10/2014 | 300.00 | 00018477456879 | GILVAN PEREIRA MOURA | REFERENTE A AJUDA CONCECIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003790 | 14/10/2014 | 559.78 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003791 | 14/10/2014 | 1302.54 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003792 | 14/10/2014 | 5197.80 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003797 | 14/10/2014 | 223.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003798 | 14/10/2014 | 982.50 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003800 | 14/10/2014 | 850.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003801 | 14/10/2014 | 1125.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003802 | 14/10/2014 | 1200.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/10/2014 | 14400.00 | 03775655000391 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | REFERENTE A CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COM REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO,SUPERVISÃO, E EMISSÃO DE CERTIFICADOS DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTOS I E II E ENSINO MÉDIO NO SEGMENTO EJA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/10/2014 | 1381.50 | 08204348000102 | GERALDO PORFIRIO DE SOUSA(AUTO PEÇAS PORFIRIO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/10/2014 | 2500.00 | 00025112899468 | Inacia dos Santos Nascimento | REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/10/2014 | 1560.00 | 00009326519414 | JESSICA SILVA BEZERRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/10/2014 | 1578.75 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM DE PROD.MED E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003793 | 14/10/2014 | 1583.68 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003794 | 14/10/2014 | 3349.70 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003795 | 14/10/2014 | 2490.94 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003805 | 14/10/2014 | 1220.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003806 | 14/10/2014 | 3412.50 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003808 | 14/10/2014 | 2000.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0003856 | 15/10/2014 | 190.45 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003807 | 15/10/2014 | 2540.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0004009 | 15/10/2014 | 244.73 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPILARES DESTIANDOS AO LABORATORIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003994 | 15/10/2014 | 423.40 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/10/2014 | 556.96 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPADOS GRANITICO DAS RUAS ILDENATO RAMALHO, JOSE PEREGRINO E PADRE DANIEL, SEDE DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/10/2014 | 14000.00 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPADOS GRANITICO DAS RUAS ILDENATO RAMALHO, JOSE PEREGRINO E PADRE DANIEL, SEDE DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/10/2014 | 31.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 25.950-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003803 | 15/10/2014 | 3000.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003804 | 15/10/2014 | 210.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/10/2014 | 1685.00 | 00006414352403 | NATALIA D. DA SILVA FELIX | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/10/2014 | 1116.00 | 00002778877479 | Joel Soares de Sousa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/10/2014 | 685.00 | 00005214913478 | Flaviana Nobrega de Sousa Lino | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANITES E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/10/2014 | 1472.00 | 00046060383491 | ALZIRA DA COSTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003799 | 15/10/2014 | 1457.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/10/2014 | 1500.00 | 05465060000101 | S. VIDROS (SANDRO SILVA CABRAL) | REFERENTE A VIDRO CANELADO INCOLOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/10/2014 | 1915.00 | 00064614891420 | EDITE PAULINO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/10/2014 | 120.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/10/2014 | 150.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/10/2014 | 1000.00 | 08359190000220 | OTICA PARAIBA LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/10/2014 | 260.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A USG ABDOME TOTAL CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/10/2014 | 55.00 | 12148401000172 | PERICLES AUTO SOM(PERICLES MARTINS FERREIRA) | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA(SUSPENSÃO) REALIZADO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/10/2014 | 139.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/10/2014 | 440.00 | 00010191391883 | ARLINDO GUEDES NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/10/2014 | 15.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 25.429-0 (ISS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0003817 | 16/10/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/10/2014 | 72.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/10/2014 | 3240.00 | 10552853000190 | TRAKMAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TERRAPLANEGEM LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA O SANEAMENTO DE RUAS DO BAIRRO CRUZ DA TEREZZA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004022 | 16/10/2014 | 18500.05 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/10/2014 | 1040.00 | 00088517748468 | IVANILDE NOGUEIRA RAMALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 15 A 20 DE SETEMBRO PARA PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA I SEMANA CULTURA DE COREMAS REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manuntenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/10/2014 | 780.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUIDOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manuntenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/10/2014 | 900.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUIDOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manuntenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/10/2014 | 240.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUIDOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manuntenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/10/2014 | 1110.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUIDOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manuntenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/10/2014 | 600.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUIDOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/10/2014 | 650.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA (DR. PÉRICLES NEVES LTDA) | REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manuntenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/10/2014 | 810.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUIDOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manuntenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/10/2014 | 1440.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUIDOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manuntenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/10/2014 | 270.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manuntenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/10/2014 | 510.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUIDOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manuntenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/10/2014 | 690.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUIDOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manuntenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/10/2014 | 480.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUIDOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manuntenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/10/2014 | 1380.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUIDOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manuntenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/10/2014 | 330.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUIDOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/10/2014 | 8692.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014 DEBITADO NA C.C 8.489-1(FUNDEB),CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/10/2014 | 43517.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/10/2014 | 200.00 | 00020282400400 | POLICLINICA DE PATOS (SUELY C. A. CARTAXO ALVES) | REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/10/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA AMVAP, CONFORME DESCONTO EM C/C 20.330-0 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/10/2014 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/10/2014 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003987 | 20/10/2014 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003988 | 20/10/2014 | 3000.00 | 13777997000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/10/2014 | 1085.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0003821 | 20/10/2014 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO SETOR PREVIDENCIARIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/10/2014 | 67344.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DA SAÚDE, DEBITADO NA C.C 9.729-2,CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0003824 | 20/10/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/10/2014 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(CONSULTA) CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003857 | 21/10/2014 | 230.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.990 ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0003992 | 21/10/2014 | 926.34 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/10/2014 | 2179.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/10/2014 | 62126.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FPM PATRONAL, DEBITADO NA C/C 20.330-0(FPM), CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/10/2014 | 0.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/10/2014 | 1234.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/10/2014 | 9716.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA-PB DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.250-2, CONFORME CONSTA EM COPIA DO CONTRATO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/10/2014 | 870.00 | 00039641899449 | MARIA MARTINS DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/10/2014 | 316.00 | 00006797567440 | ELIDIANE DE SOUSA E SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00020739559400 | FRANCISCO MATIAS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/10/2014 | 1594.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/10/2014 | 270.00 | 00030382866487 | MARIA ALBERTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/10/2014 | 632.00 | 00003890483488 | JOSE ALVES VALE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/10/2014 | 1847.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003836 | 22/10/2014 | 1200.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/10/2014 | 900.00 | 00008105651459 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO FERNANDA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003838 | 22/10/2014 | 1100.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003839 | 22/10/2014 | 1300.00 | 00028484347400 | Jose Leandro Leite | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA ESTADUAL DO SÍTIO ALAGOINHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003840 | 22/10/2014 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003842 | 22/10/2014 | 800.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CIRCUVIZINHOS PARA O SITIO CAPIM GROSSO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/10/2014 | 900.00 | 00008697213487 | Adelino Manoel | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE,RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003844 | 22/10/2014 | 2000.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003845 | 22/10/2014 | 800.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO GARROTE PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003846 | 22/10/2014 | 900.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA A SEDE, NO TURNO DA MANHÃ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003847 | 22/10/2014 | 900.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO RIACHO DE BOI PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO MUNDO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003848 | 22/10/2014 | 900.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BOI MANSO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003849 | 22/10/2014 | 600.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPÍO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003850 | 22/10/2014 | 900.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003851 | 22/10/2014 | 1000.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CATOLÉ PÁRA ESTUDAREM EM ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003852 | 22/10/2014 | 1000.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003853 | 22/10/2014 | 800.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESESL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003854 | 22/10/2014 | 900.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA O SÍTIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/10/2014 | 799.00 | 00007448059459 | JOSE ALDIR MENDES MARTINS | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/10/2014 | 400.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TORROES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003859 | 22/10/2014 | 1400.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMANDO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRA, PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003860 | 22/10/2014 | 2000.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003861 | 22/10/2014 | 1000.00 | 00002178916406 | JOAO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003862 | 22/10/2014 | 1000.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/10/2014 | 1427.53 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/10/2014 | 260.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/10/2014 | 167.40 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/10/2014 | 3765.00 | 03936626000100 | OXI - BORGES REVENDEDOR AUTORIZADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU E PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/10/2014 | 423.00 | 00010099799812 | DAMIAO BATISTA DA CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES E VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFEREENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.370-9(SALARIO EDUCAÇÃO),CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/10/2014 | 390.00 | 00020352549491 | Geralda Amancio Nunes | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A EDUCA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/10/2014 | 564.53 | 00084918454968 | Maria do Ceu Sobreira Lopes | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO CONFORME SEGUE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/10/2014 | 147.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.805-1 FEP. CONFORME DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/10/2014 | 1350.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA 5;750-9 ITBI COMPETENCIA 08/2014, CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/10/2014 | 4800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/10/2014 | 1800.00 | 00010006595421 | ALEX FORTUNATO | REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DESTINADO A 1º FEIRA DA SAÚDE PROMOVIDA POR ESTE MUNICÍPIO REALIZADA NA PRAÇA FELIX RODIGUES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/10/2014 | 3000.00 | 00010006595421 | ALEX FORTUNATO | REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/10/2014 | 9191.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/10/2014 | 1737.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA CONTRATADO POR INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/10/2014 | 42593.32 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/10/2014 | 7300.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS CONTRATOS POR INTERESSE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/10/2014 | 18124.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/10/2014 | 16316.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/10/2014 | 94533.35 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/10/2014 | 22520.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/10/2014 | 28650.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/10/2014 | 7924.06 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/10/2014 | 4722.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/10/2014 | 4428.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATORIO DE ANÁLISES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/10/2014 | 4448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/10/2014 | 36281.03 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/10/2014 | 9402.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/10/2014 | 4324.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/10/2014 | 5422.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/10/2014 | 3248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/10/2014 | 2280.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM JOGOS DE LAMINAS E UNHAS DE VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/10/2014 | 11445.77 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/10/2014 | 1141.58 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003876 | 30/10/2014 | 4950.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/10/2014 | 3730.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/10/2014 | 20080.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA( CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/10/2014 | 3620.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/10/2014 | 2300.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/10/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/10/2014 | 5500.00 | 00005747334425 | RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/10/2014 | 18719.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES PARA O REGULAR FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/10/2014 | 40407.02 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/10/2014 | 118082.28 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%(MAGISTÉRIO),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/10/2014 | 82024.85 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/10/2014 | 5591.42 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL CRECHE SINHA NUNES- FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2014 | 16024.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS PROFESSORES- CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/10/2014 | 41268.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/10/2014 | 11540.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS MOTORISTAS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/10/2014 | 13032.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/10/2014 | 5387.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/10/2014 | 21371.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/10/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO EJA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/10/2014 | 730.00 | 00085438294453 | ANGELUCIA LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/10/2014 | 1560.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/10/2014 | 800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE POSTECTOMIA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/10/2014 | 3150.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/10/2014 | 27284.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/10/2014 | 46.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.322-3 (FUS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/10/2014 | 9448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003989 | 30/10/2014 | 4250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DE ATOS LEGAIS,PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/10/2014 | 6866.83 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/10/2014 | 13583.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/10/2014 | 1262.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA 5.750-9 ITBI COMPETENCIA 09/2014, CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 5.750-9,CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/10/2014 | 7835.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/10/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/10/2014 | 10780.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2014 | 1100.00 | 00003865278493 | KARLA BATTINY DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÉCIMA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO,RELATIVO AO PROCESSO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 056.2009.001.436,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/10/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TESORARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2014 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/10/2014 | 1945.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/10/2014 | 707.50 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBIATADA NA C/C 5.726-6 (IPTU),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/10/2014 | 101.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/10/2014 | 1043.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 5.750-9 (ITBI), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/10/2014 | 724.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MEDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPI9O,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/10/2014 | 724.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVILOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/10/2014 | 2000.00 | 00005483841425 | EMANOEL GOMES FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANUNTEÇÃO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/10/2014 | 7472.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E PESCA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/10/2014 | 3824.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/10/2014 | 7948.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/10/2014 | 6392.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/11/2014 | 370.00 | 00004914594404 | FRANCISCA BARBOZA DA CRUZ | REFERENTE A GRAVAÇÕES DE AUDIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004201 | 03/11/2014 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004202 | 03/11/2014 | 316.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004203 | 03/11/2014 | 340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAIL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004204 | 03/11/2014 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAIL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0004205 | 03/11/2014 | 1384.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004206 | 03/11/2014 | 5380.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004207 | 03/11/2014 | 393.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004208 | 03/11/2014 | 430.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004113 | 03/11/2014 | 9727.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004303 | 03/11/2014 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004410 | 03/11/2014 | 928.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/11/2014 | 500.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSÃO E EM MIDIA VIRTUAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004405 | 03/11/2014 | 1007.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004409 | 03/11/2014 | 1653.40 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS REALIZADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/11/2014 | 400.00 | 00001992272417 | FRANCISCA JOSENILDA ADELINO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/11/2014 | 1076.50 | 00003929430428 | GEANDRA ERICA DA SILVA DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE REFEIÇOES QUANDO DE REUNIÕES PESSOAL DO SESI E EDUCA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0004193 | 03/11/2014 | 2500.00 | 07479030000171 | EDUCAR ASSESSORIA EDUCAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/11/2014 | 1000.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/11/2014 | 1286.06 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTÍVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/11/2014 | 2160.00 | 10482452000100 | EMERSON GOMES SOUTO DO Ó -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/11/2014 | 1705.00 | 10482452000100 | EMERSON GOMES SOUTO DO Ó -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/11/2014 | 4320.00 | 16729569000122 | ELIARDO DO NASCIMENTO COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/11/2014 | 130.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/11/2014 | 600.00 | 03936626000100 | OXI - BORGES REVENDEDOR AUTORIZADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MED.CIL.OM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004191 | 03/11/2014 | 3300.00 | 14741591000162 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS MES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0004285 | 03/11/2014 | 2769.05 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004187 | 03/11/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 03/11/2014 | 1.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 283.141-1 ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0004283 | 03/11/2014 | 488.35 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0004284 | 03/11/2014 | 752.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004153 | 03/11/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/11/2014 | 650.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE NO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/11/2014 | 500.00 | 04535908000150 | Folha do Vale Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/11/2014 | 150.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004134 | 04/11/2014 | 30.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0004135 | 04/11/2014 | 645.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 22069 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/11/2014 | 21.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO,CONFORME CONSTA EM FATURA ENERGISA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/11/2014 | 22.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO,CONFORME CONSTA EM FATURA ENERGISA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/11/2014 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO,CONFORME CONSTA EM FATURA ENERGISA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/11/2014 | 900.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004115 | 04/11/2014 | 1767.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/11/2014 | 250.00 | 00017672295420 | Francisco Caze de Andrade | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE SOLEDADE PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004391 | 05/11/2014 | 1129.50 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004280 | 05/11/2014 | 1120.50 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0004209 | 05/11/2014 | 30738.74 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,REFERENTE A MEDIÇÃO 10/2014 DO CONTRATO DE Nº 003/2014 DO PREGÃO 034/2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004295 | 05/11/2014 | 1282.50 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULO TRATOR NH DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004296 | 05/11/2014 | 3195.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004297 | 05/11/2014 | 2475.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO TRATOR NH DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004322 | 05/11/2014 | 1476.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004323 | 05/11/2014 | 1719.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004334 | 05/11/2014 | 1053.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004335 | 05/11/2014 | 1413.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/11/2014 | 1050.00 | 09061947000187 | FRANCICLEIDE FORMIGA TOMAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA A REALIZAÇÃO DO DIAS DA CRIANÇAS NA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004289 | 05/11/2014 | 7092.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004290 | 05/11/2014 | 3087.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004291 | 05/11/2014 | 297.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTINADOS A VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 06/11/2014 | 202.00 | 00027761673420 | Francisco Geraldo de Sousa Cavalcante | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 06/11/2014 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCADOR DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ANO/MODELO 1998, REALIZANDO VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO INTERESSE DA DIUVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/11/2014 | 179.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004336 | 06/11/2014 | 1269.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004337 | 06/11/2014 | 1201.50 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004338 | 06/11/2014 | 1251.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004339 | 06/11/2014 | 774.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004340 | 06/11/2014 | 999.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A VEÍCULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004324 | 06/11/2014 | 2016.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004325 | 06/11/2014 | 3186.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004326 | 06/11/2014 | 2227.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004327 | 06/11/2014 | 1273.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004328 | 06/11/2014 | 1017.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/11/2014 | 724.00 | 00070327962496 | MAIARA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA NO SITIO SANGRADOURO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/11/2014 | 724.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/11/2014 | 64.00 | 00005461964460 | GERALDO FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/11/2014 | 724.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/11/2014 | 724.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/11/2014 | 160.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO,CONFORME CONSTA EM FATURA ENERGISA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/11/2014 | 211.00 | 00026376903487 | GERALDA RITA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/11/2014 | 200.00 | 02412154000116 | ASMOP (MARCOS ANTONIO TRAVASSO DE SOUSA) | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELACIONADAS AO IPTU,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/11/2014 | 1000.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/11/2014 | 1700.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/11/2014 | 675.00 | 00006948298460 | GEILDO LUCAS GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO EM PAVIMENTAÇÃO,ESGOTOS,MANUNTEÇÃO DOS MOTORES DO FLUTUANTE. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/11/2014 | 930.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO EM PAVIMENTAÇÃO,ESGOTOS,VAZAMENTOS,MANUNTEÇÃO DOS MOTORES E FLUTUANTE. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/11/2014 | 1013.00 | 00003583576403 | RONALDO AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/11/2014 | 1500.00 | 00084094826491 | MARCELO ANTONIO CAVALCANTE LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/11/2014 | 652.50 | 00008177290460 | JOAO LUCAS DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/11/2014 | 1435.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS,LIMPEZA DE CAIXA D´AGUA E OUTROS CONSERTOS DE ESGOTOS E VAZAMENTOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/11/2014 | 630.00 | 00002679758480 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/11/2014 | 990.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/11/2014 | 1645.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESGOTOS, VAZAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/11/2014 | 960.00 | 00042523508400 | ANTONIO FAUSTINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO,ESGOTOS,VAZAMENTOS E MANUNTEÇÃO DOS MOTORES E FLUTUANTES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/11/2014 | 630.00 | 00035762747824 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/11/2014 | 724.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/11/2014 | 992.00 | 00028800567487 | GERALDA FERNANDES ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DO MOTOR BOMBA D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/11/2014 | 724.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CAIXA D´ AGUA NO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/11/2014 | 724.00 | 00003783869480 | GELCINA DO N. FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/11/2014 | 1140.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | REFERENTE A A LOCAÇÃO DE UM CONCETRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/11/2014 | 430.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/11/2014 | 430.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/11/2014 | 430.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/11/2014 | 430.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/11/2014 | 430.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/11/2014 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/11/2014 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004109 | 07/11/2014 | 3823.36 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 07/11/2014 | 6850.00 | 00060338903453 | ROMULO JOSE R DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 07/11/2014 | 10960.00 | 00060018646328 | HUGO ATILA A. COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 07/11/2014 | 3700.00 | 00007997387439 | LUCAS N DINIZ TEIXEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 07/11/2014 | 8235.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004112 | 07/11/2014 | 16804.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos funerarios | Conservação e reforma de cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/11/2014 | 1285.00 | 00017478680860 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004126 | 07/11/2014 | 13667.45 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/11/2014 | 750.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | REFERENTE A FUNERAIS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXAO,URNA OU ESQUIFES,ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO,FORNECIMENTO DE FLORES,COROAS E OUTROS PARAMENTOS,DESEMBARAÇO DE CERTIDAO DE OBITO,FORNECIMENTO DE VEU,ESSA E OUTROS ADORNOS,EMBALSAMENTO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 07/11/2014 | 527.00 | 00002968552430 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 07/11/2014 | 924.18 | 05222411000145 | SALESTUR TURISMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL AO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004127 | 07/11/2014 | 9203.25 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004149 | 07/11/2014 | 10120.55 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 07/11/2014 | 394.00 | 00030382866487 | MARIA ALBERTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004143 | 07/11/2014 | 22528.78 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004132 | 07/11/2014 | 17823.77 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA: JOAO FERNANDES DE LIMA 145 POMBALZINHO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004125 | 10/11/2014 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/11/2014 | 900.00 | 00006481003407 | THIAGO ARARUNA LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADA A PB 426, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE, CONFORM PROJETO BÁSICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004273 | 10/11/2014 | 7591.01 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004160 | 10/11/2014 | 2140.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NAS CIDADES ACIMA CITADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/11/2014 | 1200.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA CABO BRANCO, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/11/2014 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIDO NITAO DINIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/11/2014 | 316.00 | 00028787190850 | MARIA AMALIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SÍTIO CATOLE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/11/2014 | 700.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MENINO JESUS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/11/2014 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/11/2014 | 6247.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/11/2014 | 8723.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/11/2014 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO GFIP, INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/11/2014 | 257.96 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A AVISOS DE LICITIÇÃO PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/11/2014 | 193.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/11/2014 | 54.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0004123 | 10/11/2014 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/11/2014 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/11/2014 | 3500.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIN DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004128 | 10/11/2014 | 6000.00 | 00010184510481 | ANDERSON FERRERIA MATIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHAO, MOVIDO A OLEO DIESEL,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004129 | 10/11/2014 | 53390.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 , CONFORME O ESTABELECIDO NO CONTRATO DE Nº 06/2013 QUE CONTA COM O TERMO ADITIVO 01/2014, ADVINDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004130 | 10/11/2014 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004122 | 10/11/2014 | 6800.00 | 00002975824459 | DAMIÃO JOSIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004124 | 10/11/2014 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA MOTOR 4 CILINDROS MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/11/2014 | 1212.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00013646826487 | IZAIAS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA SITUADA A RUA: MANOEL CAVALCANTE 258 CENTRO NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/11/2014 | 724.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA À RUA LOC. VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/11/2014 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA: GETULIO VARGAS Nº 51 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/11/2014 | 74.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO PUBLICO DA AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONSTA EM FATURA ENERGISA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/11/2014 | 724.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA NA RUA: EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/11/2014 | 400.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADA A RUA MONOEL LINO Nº 80 PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE PESCADO DO VALE DO PIANCO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/11/2014 | 724.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/11/2014 | 2172.00 | 00007572060420 | MARCELO GARRIDO LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA AUDIO VISUAL E FOTOGRAFICA DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1º SEMANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/11/2014 | 527.00 | 00059399015491 | CELIA MARIA LACERDA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004151 | 11/11/2014 | 2850.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004152 | 11/11/2014 | 2000.00 | 00002841092402 | JOSE DIONISIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/11/2014 | 1020.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJ EM MALHAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/11/2014 | 316.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/11/2014 | 370.00 | 00010041783441 | MARIA JANEIDE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/11/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA,INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA&NÉGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004170 | 11/11/2014 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/11/2014 | 1730.00 | 00068995490420 | CUSTODIA ARAUJO DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/11/2014 | 31.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 25.5173,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 25.429-0 (ISS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.254-5 (IPVA),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/11/2014 | 1520.00 | 00009326519414 | JESSICA SILVA BEZERRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/11/2014 | 1510.00 | 00091080371400 | MARIA GIRLENE G DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004173 | 11/11/2014 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/11/2014 | 1053.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004175 | 11/11/2014 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004176 | 11/11/2014 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/11/2014 | 1910.00 | 00006414352403 | NATALIA D. DA SILVA FELIX | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004178 | 11/11/2014 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/11/2014 | 1950.00 | 00001868449130 | MARIA DO DESTERRO VIEIRA DE SOUSA | REFERENETE A VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/11/2014 | 1950.00 | 00001850974489 | JOSÉ GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/11/2014 | 1635.00 | 00002778877479 | Joel Soares de Sousa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/11/2014 | 2245.00 | 00069120439415 | MARGARIDA ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004216 | 11/11/2014 | 9580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/11/2014 | 2025.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA (PAULO E JOELMA) | REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.810,DESTINADOS A ESCOLA 31 DE MARÇO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 25.950-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/11/2014 | 2110.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/11/2014 | 1832.00 | 19401509000174 | ANDREY ANDRADE SILVA PIRES-MEI COMIDA REGIONAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O EVENTO OUTUBRO ROSA NO POSTO PSF I NO BAIRRO CABO BRANCO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/11/2014 | 1812.00 | 00069120226420 | Luciano Cavalcante Pontes | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/11/2014 | 2200.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/11/2014 | 1915.00 | 00064614891420 | EDITE PAULINO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/11/2014 | 2120.00 | 00015187082850 | WELITTA DEJNE ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/11/2014 | 990.00 | 00009101085441 | LINO JOHSON FELIX DE SOUZA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004168 | 11/11/2014 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/11/2014 | 1920.00 | 00055672817572 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MHNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/11/2014 | 160.00 | 00086971395891 | Jose Lucio da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDAS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/11/2014 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | REFERENTE A EXAMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004159 | 11/11/2014 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS LOCALIDADES ACIMA CITADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004220 | 11/11/2014 | 4750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004301 | 12/11/2014 | 2800.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004432 | 12/11/2014 | 4098.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E COLETE, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGD 9254 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004329 | 12/11/2014 | 4098.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS/CAMARA DE AR/COLETE PROT DESTINADO A VEÍCULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004330 | 12/11/2014 | 2475.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004331 | 12/11/2014 | 4098.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS/CAMARA DE AR/COLETE PROT DESTINADO A VEÍCULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004332 | 12/11/2014 | 4560.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004333 | 12/11/2014 | 4560.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004298 | 12/11/2014 | 6640.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE A PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADA A VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento hospitalar e emergencial | Aquisição de veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004422 | 12/11/2014 | 47792.70 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO CB SIMPLES, MARCA VOLKSWAGEM ANO FAB/MODE 2014/2015 COR BRANCA CRISTAL COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/11/2014 | 2307.17 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADO EM VEÍCULO SAVEIRO CB SIMPLES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/11/2014 | 2300.00 | 00002820741479 | YDERLAN BARBOSA ALMEIDA | REFERENTE A ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS ARQUITETONICOS (PLANTA) PARA A RECUPERAÇAO E REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/11/2014 | 264.00 | 00007659290401 | RONICLEITON LIMA DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CLIMATIZADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/11/2014 | 35.00 | 00005174873497 | DAILSON FRANKLIN IRINEU DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/11/2014 | 35.00 | 00007477551404 | JOSE EWERTON FELIX LIMA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, CONFORME SEGUE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/11/2014 | 1448.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFATIL), NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/11/2014 | 632.00 | 00050430009453 | MARIA DE ANDRADE GARRIDO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/11/2014 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADA A RUA: UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/11/2014 | 422.00 | 00047832711434 | CICERO ROMÃO ELEUTÉRIO DE ASSIS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/11/2014 | 233.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/11/2014 | 1380.00 | 00088517748468 | IVANILDE NOGUEIRA RAMALHO | REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DESTINADA AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/11/2014 | 23.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C.C 20.330-0(FPM),CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 20.805-1 (FUNDO ESPECIAL),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/11/2014 | 1100.00 | 15774287000184 | PORTAL COREMAS - JUDIVAN LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/11/2014 | 1000.00 | 00020739559400 | FRANCISCO MATIAS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004223 | 14/11/2014 | 2140.52 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/11/2014 | 738.00 | 00007434988444 | JOHNNY VINICIOS TEODORO FORMIGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPRAGANDA DE INTERESSE DA SOCIEDADE COREMENSE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/11/2014 | 685.00 | 00006578072497 | EMANUELLE BATISTA SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004221 | 14/11/2014 | 1160.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/11/2014 | 724.00 | 00002817889444 | MARCONDES TERTULIANO PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO TABULEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004433 | 14/11/2014 | 1528.00 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004211 | 14/11/2014 | 3225.22 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004212 | 14/11/2014 | 3550.30 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004213 | 14/11/2014 | 1899.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004210 | 14/11/2014 | 2914.30 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DO PETI E PROJOVEM,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/11/2014 | 1264.00 | 00068346794487 | Francisco Gomes | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REDES DE ESGOTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004225 | 18/11/2014 | 9360.00 | 00006863655420 | Francisco das Chagas Canuto | REFERENTE A DIVERSAS CARRADAS DE AREIA FEITA EM CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE, DESTINADAS A CONCERTOS DE CALÇAMENTO REDES DE ESGOTOS E OUTROS NESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/11/2014 | 170.00 | 04670222000172 | MICROLAB | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/11/2014 | 9783.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA-PB DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.250-2, CONFORME CONSTA EM COPIA DO CONTRATO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/11/2014 | 3500.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIN DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004261 | 19/11/2014 | 988.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA E OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004262 | 19/11/2014 | 2553.50 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004263 | 19/11/2014 | 840.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004270 | 19/11/2014 | 950.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004271 | 19/11/2014 | 2485.40 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/11/2014 | 466.00 | 08288048000159 | CASA DO FAZENDEIRO(ALDENIR FRANCISCA DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/11/2014 | 630.00 | 08288048000159 | CASA DO FAZENDEIRO(ALDENIR FRANCISCA DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRINHOS DE MÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004229 | 19/11/2014 | 448.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004230 | 19/11/2014 | 2069.20 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004258 | 19/11/2014 | 518.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004259 | 19/11/2014 | 2289.60 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADAS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0004411 | 19/11/2014 | 1291.29 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALRES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/11/2014 | 68759.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DA SAÚDE, DEBITADO NA C.C 9.729-2,CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0004227 | 20/11/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004228 | 20/11/2014 | 1750.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/11/2014 | 900.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena(CLINICA GINECAM) | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE INTERESE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/11/2014 | 1750.00 | 00008334584423 | LUCIANO ZEFERINO VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BATIMENTO E SOLDAS EM MATERIAIS(CHIBANCAS,PICARETAS,ENXADADAS,BRAÇADEIRAS,CARROÇAS)E FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004394 | 20/11/2014 | 19940.40 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E CONSERTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS POSTOS DE PSF´S LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004231 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CATOLÉ PÁRA ESTUDAREM EM ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004232 | 20/11/2014 | 800.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO GARROTE PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004233 | 20/11/2014 | 900.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA O SÍTIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/11/2014 | 900.00 | 00008105651459 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO FERNANDA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/11/2014 | 400.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004236 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004237 | 20/11/2014 | 1100.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004238 | 20/11/2014 | 1300.00 | 00028484347400 | Jose Leandro Leite | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA ESTADUAL DO SÍTIO ALAGOINHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004239 | 20/11/2014 | 1400.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMANDO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRA, PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004240 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/11/2014 | 799.00 | 00007448059459 | JOSE ALDIR MENDES MARTINS | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004242 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004243 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/11/2014 | 1904.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004247 | 20/11/2014 | 800.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CIRCUVIZINHOS PARA O SITIO CAPIM GROSSO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/11/2014 | 900.00 | 00008697213487 | Adelino Manoel | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE,RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004249 | 20/11/2014 | 900.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA A SEDE, NO TURNO DA MANHÃ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004250 | 20/11/2014 | 900.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO RIACHO DE BOI PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO MUNDO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004251 | 20/11/2014 | 900.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BOI MANSO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004252 | 20/11/2014 | 600.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPÍO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004253 | 20/11/2014 | 900.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004254 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00002178916406 | JOAO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004255 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004256 | 20/11/2014 | 800.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESESL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO TORRÕES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004257 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/11/2014 | 8602.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014 DEBITADO NA C.C 8.489-1(FUNDEB),CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/11/2014 | 43196.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004269 | 20/11/2014 | 2590.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/11/2014 | 1655.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0004267 | 20/11/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/11/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA AMVAP, CONFORME DESCONTO EM C/C 20.330-0 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004281 | 20/11/2014 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/11/2014 | 1444.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/11/2014 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/11/2014 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/11/2014 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10000 IMPRESSORES MES E TOTAL MANUNTEÇÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0004266 | 20/11/2014 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO SETOR PREVIDENCIARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/11/2014 | 66209.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FPM PATRONAL, DEBITADO NA C/C 20.330-0(FPM), CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/11/2014 | 918.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/11/2014 | 142.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.805-1 FEP. CONFORME DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/11/2014 | 78.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.322-3 (FUS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/11/2014 | 250.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS (SUPLEY) | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/11/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TESORARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/11/2014 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/11/2014 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSO. E MED. LTDA | REFERENTE A EXAME US ABDOMEN TOTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/11/2014 | 400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSO. E MED. LTDA | REFERENTE A EXAME ENSITOMETRIA OSSEA E US ABDOMEN TOTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/11/2014 | 1890.00 | 00010536180423 | FELIPE ALISSON DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004278 | 25/11/2014 | 1221.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004279 | 25/11/2014 | 3410.50 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/11/2014 | 23822.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES PARA O REGULAR FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/11/2014 | 1180.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA 6.250-2 ICMS COMPETENCIA 10/2014, CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/11/2014 | 20.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA 05/2013(COMPLEMENTAÇÃO GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/11/2014 | 65.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA 08/2013(COMPLEMENTAÇÃO GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/11/2014 | 69.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013(COMPLEMENTAÇÃO GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/11/2014 | 862.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2013(COMPLEMENTAÇÃO GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/11/2014 | 63.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014(COMPLEMENTAÇÃO GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/11/2014 | 839.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014(COMPLEMENTAÇÃO GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/11/2014 | 833.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014(COMPLEMENTAÇÃO GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/11/2014 | 58.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014(COMPLEMENTAÇÃO GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/11/2014 | 1100.00 | 11507550000118 | INOVI- INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA(RETIRADA DE TUMOR DE OLHO ESQUERDO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004293 | 25/11/2014 | 124.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004294 | 25/11/2014 | 901.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/11/2014 | 730.00 | 00085438294453 | ANGELUCIA LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/11/2014 | 163.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/11/2014 | 422.00 | 00009695452400 | MARIA DO BOM SUCESSO LOPES FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/11/2014 | 50.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/11/2014 | 5500.00 | 00005747334425 | RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/11/2014 | 8249.20 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia e Controle de Doenças/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/11/2014 | 1737.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA CONTRATADO POR INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/11/2014 | 34002.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/11/2014 | 24650.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/11/2014 | 7756.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/11/2014 | 4722.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/11/2014 | 4428.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATORIO DE ANÁLISES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/11/2014 | 4448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/11/2014 | 18124.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/11/2014 | 104000.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/11/2014 | 23244.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/11/2014 | 7300.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS CONTRATOS POR INTERESSE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/11/2014 | 41609.03 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/11/2014 | 3248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/11/2014 | 4262.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/11/2014 | 4324.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/11/2014 | 16316.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/11/2014 | 27484.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/11/2014 | 3150.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/11/2014 | 20530.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA( CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/11/2014 | 13088.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/11/2014 | 3730.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0004312 | 28/11/2014 | 4950.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/11/2014 | 915.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/11/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/11/2014 | 430.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/11/2014 | 430.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/11/2014 | 430.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/11/2014 | 430.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/11/2014 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/11/2014 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/11/2014 | 430.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/11/2014 | 7472.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E PESCA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/11/2014 | 3824.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/11/2014 | 7048.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/11/2014 | 3800.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/11/2014 | 9282.20 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/11/2014 | 6612.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/11/2014 | 9448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/11/2014 | 13151.40 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/11/2014 | 8073.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/11/2014 | 1079.50 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 25.517-3 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/11/2014 | 10755.86 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/11/2014 | 7835.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/11/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/11/2014 | 2372.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/11/2014 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/11/2014 | 807.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBIATADA NA C/C 5.726-6 (IPTU),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/11/2014 | 883.00 | 00046060383491 | ALZIRA DA COSTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/11/2014 | 527.00 | 00009497754442 | JANDUY A DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/11/2014 | 665.00 | 00005214913478 | Flaviana Nobrega de Sousa Lino | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANITES E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/11/2014 | 724.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVILOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/11/2014 | 2040.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MARCIO M. S. SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(ANESTESIAS) REALIZADAS DURANTE CIRURGIAS DE AMIGDALAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/11/2014 | 11790.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS MOTORISTAS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/11/2014 | 39820.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/11/2014 | 13032.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/11/2014 | 119943.05 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%(MAGISTÉRIO),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/11/2014 | 82757.14 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/11/2014 | 5591.42 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL CRECHE SINHA NUNES- FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/11/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO EJA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/11/2014 | 5628.83 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/11/2014 | 21371.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/11/2014 | 40927.17 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/11/2014 | 724.00 | 00070327962496 | MAIARA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA NO SITIO SANGRADOURO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/11/2014 | 16748.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS PROFESSORES- CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0004541 | 01/12/2014 | 2500.00 | 07479030000171 | EDUCAR ASSESSORIA EDUCAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/12/2014 | 1.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 283.141-1 ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004754 | 01/12/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004463 | 01/12/2014 | 5000.00 | 03500953000107 | MC ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE COREMAS,NO PERÍODO DE 01/09/2014 A 31/10/2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/12/2014 | 1100.00 | 15774287000184 | PORTAL COREMAS - JUDIVAN LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/12/2014 | 500.00 | 04535908000150 | Folha do Vale Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004533 | 01/12/2014 | 4250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DE ATOS LEGAIS,PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004547 | 01/12/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/12/2014 | 900.00 | 07505863000160 | Jose Ivaldo de Sousa Pacheco | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DOS MOTORES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE COREMAS PARA SEU REGULAR FUNCIONAMENTO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004455 | 01/12/2014 | 3003.33 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.091,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(MAC),CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004470 | 01/12/2014 | 6204.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004471 | 01/12/2014 | 1490.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAIL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0004476 | 01/12/2014 | 2824.95 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232014 | 0004891 | 01/12/2014 | 2876.07 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA - ME - NET ZONE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004555 | 01/12/2014 | 1128.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004556 | 01/12/2014 | 1970.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004568 | 01/12/2014 | 222.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500 ML ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004569 | 01/12/2014 | 35.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.072.425 ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004570 | 01/12/2014 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500ML DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004571 | 01/12/2014 | 376.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004478 | 01/12/2014 | 31.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DETSE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0004479 | 01/12/2014 | 1923.52 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALRES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0004480 | 01/12/2014 | 2409.62 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALRES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004481 | 01/12/2014 | 647.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004482 | 01/12/2014 | 195.16 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004486 | 01/12/2014 | 315.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004487 | 01/12/2014 | 1840.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004493 | 01/12/2014 | 1094.47 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004494 | 01/12/2014 | 911.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/12/2014 | 1347.35 | 12825186000105 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/12/2014 | 973.97 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/12/2014 | 810.00 | 11909607000105 | ANTONIO CARLOS BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/12/2014 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/12/2014 | 7962.39 | 06182834000141 | INCOPOST0INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/12/2014 | 7400.88 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0004742 | 01/12/2014 | 2370.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/12/2014 | 527.00 | 00059399015491 | CELIA MARIA LACERDA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 02/12/2014 | 724.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MEDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPI9O,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 02/12/2014 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCADOR DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ANO/MODELO 1998, REALIZANDO VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO INTERESSE DA DIUVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/12/2014 | 724.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004516 | 02/12/2014 | 260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAIL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004554 | 02/12/2014 | 112.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 02/12/2014 | 724.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CAIXA D´ AGUA NO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/12/2014 | 800.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI ( C. A. CAVALCANTI) | REFERENTE A URNA FUNERAL COMPLETA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 02/12/2014 | 4800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 02/12/2014 | 527.00 | 00002968552430 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004520 | 02/12/2014 | 1200.00 | 13777997000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 8.666-5 SNA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/12/2014 | 724.00 | 00002817889444 | MARCONDES TERTULIANO PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO TABULEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/12/2014 | 724.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/12/2014 | 724.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/12/2014 | 632.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/12/2014 | 316.00 | 00028787190850 | MARIA AMALIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/12/2014 | 724.00 | 00003783869480 | GELCINA DO N. FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/12/2014 | 1000.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/12/2014 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/12/2014 | 10500.00 | 00060338903453 | ROMULO JOSE R DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/12/2014 | 12750.00 | 00060018646328 | HUGO ATILA A. COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/12/2014 | 7900.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 03/12/2014 | 4000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSO. E MED. LTDA | REFERENTE A TRATAMENTO DE CANCER DE TIREOIDE(IODOTERAPIA),CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/12/2014 | 7825.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/12/2014 | 4620.00 | 00001077106416 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/12/2014 | 600.00 | 00039639800449 | Maria do Socorro da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMELITE E TRIPLICI VIRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/12/2014 | 500.00 | 00058616616420 | GERAILDA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMELITE E TRIPLICI VIRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/12/2014 | 500.00 | 00002825008478 | ERIVANETE ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMELITE E TRIPLICI VIRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/12/2014 | 500.00 | 00005071157403 | VERONICA GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMELITE E TRIPLICI VIRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/12/2014 | 2000.00 | 00005483841425 | EMANOEL GOMES FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANUNTEÇÃO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0004518 | 03/12/2014 | 21585.73 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,REFERENTE A MEDIÇÃO 11/2014 DO CONTRATO DE Nº 003/2014 DO PREGÃO 034/2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/12/2014 | 1085.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUNTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,DAS UNIDADES (UBS III ANTONIO RAMALHO LEITE,UBS DO CENTRO,UBS JOSE NILTON A ALEXANDRINO,CEO,UBS VII MÃE D´ÁGUA),CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/12/2014 | 1400.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS (SUPLEY) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL DATAPRINT DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004834 | 04/12/2014 | 6500.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL (ADONIAS F. DA SILVA) | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS,BOTOM EM ADESIVO,PALAS P.V.C,BANNERS,LONJAS E FAIXAS PARA PORTAS TRANSPARENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 04/12/2014 | 200.00 | 00019182657807 | RITA DE CASSIA LACERDA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/12/2014 | 522.12 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/12/2014 | 200.00 | 02412154000116 | ASMOP (MARCOS ANTONIO TRAVASSO DE SOUSA) | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELACIONADAS A CAMPANHA PAGUE SEU IPTU EM DIA E CONCORRA A VÁRIOS PRÊMIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/12/2014 | 195.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 04/12/2014 | 724.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/12/2014 | 232.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 05/12/2014 | 1940.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS-OTORRINOLARINGOLOGICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/12/2014 | 496.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM DE PROD.MED E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/12/2014 | 215.00 | 00002093184494 | Maria do Desterro Ferreira da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/12/2014 | 200.00 | 00006696032444 | JOSIMAR FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/12/2014 | 100.00 | 00004047558605 | ZENILDO AGUSTINHO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004785 | 08/12/2014 | 416.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/12/2014 | 319.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREMIAÇÃO COM ARRECADAÇÃO DO IPTU,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/12/2014 | 2654.90 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREMIAÇÃO COM ARRECADAÇÃO DO IPTU,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/12/2014 | 100.00 | 00008513997463 | VALNEIDE MATOS DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/12/2014 | 4864.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004786 | 09/12/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/12/2014 | 211.00 | 00026376903487 | GERALDA RITA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/12/2014 | 221.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/12/2014 | 220.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/12/2014 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIDO NITAO DINIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/12/2014 | 1200.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA CABO BRANCO, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/12/2014 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADA A RUA: UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/12/2014 | 700.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MENINO JESUS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/12/2014 | 149.00 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESEN. IND. CORM.EXTE RIOR-INMETRO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA DE GRU DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/12/2014 | 120.00 | 00005210630439 | LUZIANO GELISSON DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO BÁSICO,VISANDO A IMPLANTAÇÃO DAS LEIS DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE COREMAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004553 | 10/12/2014 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/12/2014 | 1636.09 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%,CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2014 | 3661.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/12/2014 | 1448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA CRECHE SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/12/2014 | 112906.31 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL FUNDEB-60%,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/12/2014 | 73358.85 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 60%,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/12/2014 | 5352.20 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA CRECHE SINHA NUNES-FUNDEB 60%,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/12/2014 | 35564.93 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%,CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/12/2014 | 7835.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/12/2014 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO GFIP, INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2014 | 5046.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2014 | 8723.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2014 | 0.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 25.429-0 (ISS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/12/2014 | 375.70 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DECIMO TERCEIRO DEBITADO NA C/C 6.254-5(IPVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/12/2014 | 1166.00 | 00084918454968 | Maria do Ceu Sobreira Lopes | REFERENTE A 05 DIARIAS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS COM OBJETIVO DE VISITA A CHESF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0004517 | 10/12/2014 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/12/2014 | 1950.40 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, CONFORME SEGUE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/12/2014 | 400.00 | 00011090040440 | ISA ANDRADE PAULINO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, CONFORME SEGUE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/12/2014 | 6073.83 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/12/2014 | 724.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA NA RUA: EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/12/2014 | 724.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFATIL), NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/12/2014 | 7990.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.774 DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/12/2014 | 3620.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004519 | 10/12/2014 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA MOTOR 4 CILINDROS MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004522 | 10/12/2014 | 6000.00 | 00010184510481 | ANDERSON FERRERIA MATIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHAO, MOVIDO A OLEO DIESEL,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004523 | 10/12/2014 | 6800.00 | 00002975824459 | DAMIÃO JOSIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004524 | 10/12/2014 | 53390.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 , CONFORME O ESTABELECIDO NO CONTRATO DE Nº 06/2013 QUE CONTA COM O TERMO ADITIVO 01/2014, ADVINDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004549 | 10/12/2014 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/12/2014 | 1600.00 | 00023701188491 | JOSE VALERIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PAVER NATURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA COREMAS-PB A SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA NEWTON SOBREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/12/2014 | 70.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS,LIMPEZA DE CAIXA D´AGUA E OUTROS CONSERTOS DE ESGOTOS E VAZAMENTOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/12/2014 | 630.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESGOTOS, VAZAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/12/2014 | 495.00 | 00006948298460 | GEILDO LUCAS GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO EM PAVIMENTAÇÃO,ESGOTOS,MANUNTEÇÃO DOS MOTORES DO FLUTUANTE. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/12/2014 | 517.50 | 00008177290460 | JOAO LUCAS DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/12/2014 | 870.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO EM PAVIMENTAÇÃO,ESGOTOS,VAZAMENTOS,MANUNTEÇÃO DOS MOTORES E FLUTUANTE. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/12/2014 | 1480.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/12/2014 | 697.50 | 00035762747824 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/12/2014 | 870.00 | 00042523508400 | ANTONIO FAUSTINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO,ESGOTOS,VAZAMENTOS E MANUNTEÇÃO DOS MOTORES E FLUTUANTES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/12/2014 | 652.50 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00084094826491 | MARCELO ANTONIO CAVALCANTE LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/12/2014 | 428.00 | 00003583576403 | RONALDO AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2014 | 7240.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DO PEVA,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/12/2014 | 40907.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/12/2014 | 15006.66 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/12/2014 | 224.54 | 04670222000172 | MICROLAB | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004534 | 10/12/2014 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004535 | 10/12/2014 | 8399.90 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA: JOAO FERNANDES DE LIMA 145 POMBALZINHO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF IV ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/12/2014 | 150.00 | 00005461964460 | GERALDO FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00013646826487 | IZAIAS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA SITUADA A RUA: MANOEL CAVALCANTE 258 CENTRO NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/12/2014 | 1023.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/12/2014 | 191.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/12/2014 | 3620.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/12/2014 | 400.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADA A RUA MONOEL LINO Nº 80 PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE PESCADO DO VALE DO PIANCO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/12/2014 | 724.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004595 | 11/12/2014 | 17306.33 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/12/2014 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA: GETULIO VARGAS Nº 51 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004564 | 11/12/2014 | 2850.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004565 | 11/12/2014 | 2000.00 | 00002841092402 | JOSE DIONISIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/12/2014 | 724.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA À RUA LOC. VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004567 | 11/12/2014 | 3823.36 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/12/2014 | 900.00 | 00006481003407 | THIAGO ARARUNA LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADA A PB 426, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE, CONFORM PROJETO BÁSICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004573 | 11/12/2014 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS LOCALIDADES ACIMA CITADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004574 | 11/12/2014 | 2140.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NAS CIDADES ACIMA CITADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/12/2014 | 2110.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/12/2014 | 1370.00 | 00069120226420 | Luciano Cavalcante Pontes | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/12/2014 | 158.00 | 00002432316444 | Everaldo Pires Gomes | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/12/2014 | 2150.00 | 00002467711862 | JOSE ESTELIO ALECRIM | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/12/2014 | 1264.00 | 00064614891420 | EDITE PAULINO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/12/2014 | 2120.00 | 00015187082850 | WELITTA DEJNE ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/12/2014 | 635.00 | 00009101085441 | LINO JOHSON FELIX DE SOUZA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/12/2014 | 252.65 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/12/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIN ESTA DOS FABRIC DE PLACA DE VEICU | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADA A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004596 | 11/12/2014 | 17823.77 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004597 | 11/12/2014 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/12/2014 | 869.55 | 15250964000165 | COPIADORA E SERVIÇOS SANTA RITA DE CASSIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS,ENCADERANÇÕES,PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004559 | 11/12/2014 | 14031.71 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/12/2014 | 1730.00 | 00068995490420 | CUSTODIA ARAUJO DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004561 | 11/12/2014 | 9203.25 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004562 | 11/12/2014 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004560 | 11/12/2014 | 10120.55 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/12/2014 | 655.17 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/12/2014 | 520.00 | 00020352549491 | Geralda Amancio Nunes | REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/12/2014 | 1510.00 | 00091080371400 | MARIA GIRLENE G DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/12/2014 | 800.00 | 00001868449130 | MARIA DO DESTERRO VIEIRA DE SOUSA | REFERENETE A VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/12/2014 | 1950.00 | 00001850974489 | JOSÉ GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/12/2014 | 1160.00 | 00069120439415 | MARGARIDA ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/12/2014 | 955.00 | 00002778877479 | Joel Soares de Sousa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/12/2014 | 527.00 | 00006578072497 | EMANUELLE BATISTA SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004585 | 11/12/2014 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/12/2014 | 906.00 | 00046831177468 | Geraldo Lacerda de Araujo | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004592 | 11/12/2014 | 21508.78 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/12/2014 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/12/2014 | 397.79 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004551 | 11/12/2014 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004552 | 11/12/2014 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/12/2014 | 15.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 25.950-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/12/2014 | 316.00 | 00008747671483 | ANGELICA PIRES DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/12/2014 | 316.00 | 00008146999441 | PRISCILA TALITA TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 12/12/2014 | 211.00 | 00003787215425 | RITA DE SOUSA CANUTO E OUTROS - MDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CATOLE NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/12/2014 | 632.00 | 00050430009453 | MARIA DE ANDRADE GARRIDO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 12/12/2014 | 211.00 | 00010230086454 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO FUNDO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/12/2014 | 31.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 7379-2 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 25.429-0 (ISS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/12/2014 | 252.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A AVISOS DE LICITIÇÃO PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 12/12/2014 | 316.00 | 00005562560429 | JANIELE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/12/2014 | 211.00 | 00004401302800 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 12/12/2014 | 300.00 | 00080565450425 | MANOEL FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 12/12/2014 | 211.00 | 00006450422424 | TORQUATO JOAQUIM DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 12/12/2014 | 422.00 | 00006312659453 | DAVID RAIMUNDO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/12/2014 | 7995.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETRAS EM PVC E ACRILICO PARA PORTAL DA PRAÇA NILTON SOBREIRA DE LIRA NA CIDADE DE COREMAS-PB,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/12/2014 | 100.00 | 00049867938453 | MARIA DE FÁTIMA MAMEDE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/12/2014 | 100.00 | 00017623034855 | MARIA ELZA DIVINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/12/2014 | 100.00 | 00011626456445 | REJANE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/12/2014 | 100.00 | 00047366818100 | JOSEFA TEODOZIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/12/2014 | 100.00 | 00029234544803 | IVANEIDE PIMENTEL DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO] DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/12/2014 | 100.00 | 00059398973472 | FRANCISCA C S PINHEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/12/2014 | 100.00 | 00002661108432 | FRANCISCA ANA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/12/2014 | 100.00 | 00007502652485 | ELANE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/12/2014 | 100.00 | 00004465846495 | GENILDA LINS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/12/2014 | 100.00 | 00007208261440 | SIMONE PEREIRA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/12/2014 | 100.00 | 00005174053422 | ELIDIANA NOGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/12/2014 | 100.00 | 00004917363470 | MARIA JOSE ANDRADE FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/12/2014 | 100.00 | 00003242203402 | FRANCISCA JOANA DA CONCEIÇÃO LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/12/2014 | 100.00 | 00004347987463 | JULIANA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 12/12/2014 | 250.00 | 00010893033430 | ANA LIDIA LEITE PINTO CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/12/2014 | 100.00 | 00009817205444 | CLAUDIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/12/2014 | 100.00 | 00011107003423 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/12/2014 | 100.00 | 00010944879454 | GERALDA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/12/2014 | 100.00 | 00008276436404 | JEANE PAULINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/12/2014 | 100.00 | 00003152924402 | EDNA MARIA PIRES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/12/2014 | 100.00 | 00005656918564 | GILVANEIDE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 12/12/2014 | 100.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 12/12/2014 | 100.00 | 00011031235485 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/12/2014 | 100.00 | 00004063806430 | ALESSANDRA ANDRADE SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/12/2014 | 100.00 | 00004814250479 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 12/12/2014 | 100.00 | 00070385470460 | NEILZA MARIA AMORIM DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 12/12/2014 | 100.00 | 00096850493868 | IDELFONSO ANDRÉ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 12/12/2014 | 100.00 | 00070149223439 | TATIANA FERREIRA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/12/2014 | 100.00 | 00003375282419 | MARIA DE LOURDES ALVES TOMAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 12/12/2014 | 100.00 | 00009061137411 | MARIA SAMAYA ARAUJO ROBERTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 12/12/2014 | 100.00 | 00006705663499 | FRANCISCA GIRLELE DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 12/12/2014 | 100.00 | 00011776675410 | LUCAS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 12/12/2014 | 100.00 | 00007067652499 | ELIANE FORUNATO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 12/12/2014 | 100.00 | 00010937970450 | PEDRINA DA SILVA ALVES TOMAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/12/2014 | 100.00 | 00005392100481 | CINELANDIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 12/12/2014 | 100.00 | 00070149299419 | ANA PAULA FERREIRA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/12/2014 | 100.00 | 00005136030429 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 12/12/2014 | 100.00 | 00003189760489 | FRANCIEUDA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 12/12/2014 | 100.00 | 00007423590428 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/12/2014 | 100.00 | 00029234544803 | IVANEIDE PIMENTEL DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/12/2014 | 100.00 | 00001606673483 | ANA PAULA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 12/12/2014 | 100.00 | 00005319973403 | MARIA DAS GRAÇAS CAZÉ DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/12/2014 | 100.00 | 00005742183437 | MARIA VERONICA ALMEIDA MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/12/2014 | 100.00 | 00005718796408 | JOSEFA TEREZA DA CONCEIÇAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/12/2014 | 100.00 | 00026561746864 | MARIA PEREIRA BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/12/2014 | 100.00 | 00005483842405 | MARIA JOSE LIMA GOMES DE FREITAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/12/2014 | 200.00 | 00093112424468 | JOSEFA FERREIRA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/12/2014 | 100.00 | 00009065856439 | ELLYSAMA ANDRESSA ROBERTO LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/12/2014 | 100.00 | 00007101288430 | RITA DA SILVA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/12/2014 | 100.00 | 00011465570438 | VANESSIA NATALIA MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/12/2014 | 100.00 | 00002996744446 | RAIMUNDO AUGUSTO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/12/2014 | 100.00 | 00003830048459 | FRANCISCO VIRGINEO S. INOCENCIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/12/2014 | 250.00 | 00094028389887 | CREZUITA RODRIGUES ABRANTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/12/2014 | 100.00 | 00009504695485 | LUCICLEIDE BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 12/12/2014 | 1920.00 | 00055672817572 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/12/2014 | 139.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/12/2014 | 211.00 | 00093050674415 | VALDECI FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/12/2014 | 106.00 | 00080619142472 | JOSE FELIX DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/12/2014 | 426.00 | 00006597805429 | GEOVANA DA SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/12/2014 | 316.00 | 00077860462168 | GENALDOMILSON DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 12/12/2014 | 1600.00 | 00060292105487 | FRANCISCO CRISPIM XAVIER FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PAVER COLORIDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A COREMAS-PB,A SEREM UTILIZADO NA PRAÇA NEWTON SOBREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 12/12/2014 | 1600.00 | 00055526888720 | JOAO SEVERINO RODRIGUES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PAVER COLORIDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A COREMAS-PB,A SEREM UTILIZADO NA PRAÇA NEWTON SOBREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Contrução de Academia da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004821 | 12/12/2014 | 14640.74 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSKLTDA | REFERENTE A 3º PARCELA DO CONTRATO Nº 078/2014 DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014, CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇAO DE CONSTRUÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE TIPO AMPLIADA), NO MUNICIPIO DE COREMAS, CONFORME PORTARIA Nº 1401/2011 MINISTERIO DA SAUDE/GABINETE DO MINISTERIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000390. | 00812014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 12/12/2014 | 350.00 | 00007721101824 | NIVALDO MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 12/12/2014 | 100.00 | 00010434742422 | MARTA FERNANDES PAULO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004784 | 15/12/2014 | 410.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004762 | 15/12/2014 | 520.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAIL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/12/2014 | 3928.00 | 03562331000103 | JOAO CARVALHO GUIMARAES-ME - G FRANKLIN | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.075 DESTINADOS AO PSF´S E CAPS DESTE MUNICÍPIO,C0NFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/12/2014 | 4472.32 | 05222411000145 | SALESTUR TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 15/12/2014 | 1150.90 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/12/2014 | 184.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/12/2014 | 200.00 | 00004420865474 | MARLENE LOPES LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/12/2014 | 100.00 | 00008352554417 | EDLETANIA FERREIRA TOMAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/12/2014 | 100.00 | 00008344319471 | MARIA TATIANE FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/12/2014 | 100.00 | 00003091095401 | MARIA ROSANGELA JORGE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/12/2014 | 100.00 | 00005464090401 | CLAUDILENE BENEDITO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/12/2014 | 100.00 | 00002197884484 | AUZENIR VIEIRA LINS LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/12/2014 | 100.00 | 00004598905492 | CICERA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/12/2014 | 100.00 | 00009301436477 | LUZENI PIRES LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/12/2014 | 100.00 | 00010129835447 | FABRICIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/12/2014 | 100.00 | 00009654307405 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/12/2014 | 100.00 | 00011740383494 | VALKIRIA DIAS MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/12/2014 | 100.00 | 00009669615445 | ANA PAULA ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/12/2014 | 100.00 | 00006276999440 | PATRICIA LACERDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/12/2014 | 100.00 | 00007038071459 | ANA CELIA CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/12/2014 | 100.00 | 00011452159475 | MARLENE VICENTE ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/12/2014 | 100.00 | 00006783698440 | MARIA IZABEL ANDRADE FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/12/2014 | 1340.00 | 00067562116415 | Jose Idelfonso Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/12/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TESORARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302014 | 0004969 | 15/12/2014 | 37972.60 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004970 | 15/12/2014 | 18029.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004837 | 16/12/2014 | 1200.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004838 | 16/12/2014 | 576.50 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004839 | 16/12/2014 | 208.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/12/2014 | 9861.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA-PB DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.250-2, CONFORME CONSTA EM COPIA DO CONTRATO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 16/12/2014 | 147.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/12/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA,INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA&NÉGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004972 | 16/12/2014 | 7980.00 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/12/2014 | 3297.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS II | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/12/2014 | 385.20 | 01988925000155 | CORE- COM E REP DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/12/2014 | 180.00 | 01988925000155 | CORE- COM E REP DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( PERAX RIO 0,2%) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/12/2014 | 492.93 | 04727560000284 | AKY MODAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRONHAS E LENÇÓIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/12/2014 | 3899.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO&CIA LTDA PATOS I | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000000841 DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004683 | 16/12/2014 | 801.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004684 | 16/12/2014 | 3408.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004685 | 16/12/2014 | 1727.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004991 | 17/12/2014 | 7455.85 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0004992 | 17/12/2014 | 12209.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004798 | 17/12/2014 | 20256.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMER. DE PROD. FAMACEUTICOS E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/12/2014 | 2250.00 | 10642498000140 | TR PRODUÇÕES (TARCILIANO DE SOUSA SILVA) | REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004728 | 18/12/2014 | 2315.34 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004729 | 18/12/2014 | 2715.36 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHÁ NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/12/2014 | 143.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/12/2014 | 955.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004703 | 18/12/2014 | 1200.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/12/2014 | 211.00 | 00010127436405 | JANAINA PAULINO RAMOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/12/2014 | 619.06 | 04206050000180 | TIM CELULAR S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME CONSTA EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/12/2014 | 81.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/12/2014 | 125.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0004700 | 18/12/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/12/2014 | 160.00 | 00009044690426 | GERMANO MARTINS DE ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/12/2014 | 78.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.254-5 (IPVA),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 18/12/2014 | 85.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 18/12/2014 | 158.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/12/2014 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/12/2014 | 227.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004707 | 18/12/2014 | 1557.64 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004721 | 18/12/2014 | 4995.48 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004722 | 18/12/2014 | 3600.54 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004723 | 18/12/2014 | 3200.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004724 | 18/12/2014 | 5309.48 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/12/2014 | 2170.00 | 15567491000124 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.018 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 18/12/2014 | 488.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/12/2014 | 264.00 | 00071157875491 | PAULO ANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0004698 | 18/12/2014 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004704 | 18/12/2014 | 1822.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004841 | 18/12/2014 | 710.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004764 | 18/12/2014 | 3357.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004760 | 19/12/2014 | 560.40 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/12/2014 | 25331.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES PARA O REGULAR FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/12/2014 | 73308.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE) RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014,CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/12/2014 | 2025.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/12/2014 | 266.88 | 04670222000172 | MICROLAB | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004799 | 19/12/2014 | 3209.20 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/12/2014 | 24650.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE -POLICLÍNICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/12/2014 | 4722.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/12/2014 | 35692.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/12/2014 | 4448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CEO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/12/2014 | 4428.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/12/2014 | 8266.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CAPS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/12/2014 | 699.60 | 00005998815424 | ANDRESSA CRISTINA SOBREIRA LOPES | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232014 | 0004844 | 19/12/2014 | 30397.22 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA - ME - NET ZONE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004845 | 19/12/2014 | 309.28 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA - ME - NET ZONE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/12/2014 | 4072.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFERENÇA DE PASEP DEBITADO NA CONTA 20.330-0 FPM,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/12/2014 | 4072.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFERENÇA DE PASEP DEBITADO NA CONTA 20.330-0 FPM,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0004706 | 19/12/2014 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/12/2014 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO SETOR PREVIDENCIARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/12/2014 | 66079.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FPM PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, DEBITADO NA C/C 20.330-0(FPM), CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/12/2014 | 14.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014(COMPLEMENTAÇÃO GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/12/2014 | 2721.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 19/12/2014 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DE GRANDE PORTE, COM TONER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/12/2014 | 1496.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/12/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA AMVAP, CONFORME DESCONTO EM C/C 20.330-0 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 19/12/2014 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/12/2014 | 43741.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/12/2014 | 8721.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014 DEBITADO NA C.C 8.489-1(FUNDEB),CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004715 | 19/12/2014 | 1100.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004716 | 19/12/2014 | 1300.00 | 00028484347400 | Jose Leandro Leite | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA ESTADUAL DO SÍTIO ALAGOINHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004717 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004718 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/12/2014 | 799.00 | 00007448059459 | JOSE ALDIR MENDES MARTINS | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/12/2014 | 900.00 | 00008105651459 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO FERNANDA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/12/2014 | 2653.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004732 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004733 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLÉGIO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004734 | 19/12/2014 | 1400.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMANDO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO BARRA, PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/12/2014 | 127.20 | 00073889687415 | VALDI MACHADO DA NÓBREGA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, CONFORME SEGUE EM ANEXO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/12/2014 | 13032.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/12/2014 | 12020.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS MOTORISTAS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/12/2014 | 5387.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/12/2014 | 1448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/12/2014 | 16528.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES- CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/12/2014 | 21371.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004794 | 22/12/2014 | 5080.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004998 | 22/12/2014 | 2070.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004999 | 22/12/2014 | 2016.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005000 | 22/12/2014 | 954.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/12/2014 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/12/2014 | 9448.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004775 | 22/12/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV,ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004767 | 22/12/2014 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/12/2014 | 3500.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ATUALIZAÇÃO DOS CONTRATOS E FICHA FUNCIONAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/12/2014 | 8073.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/12/2014 | 15404.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/12/2014 | 141.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.805-1 FEP. CONFORME DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/12/2014 | 9141.42 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/12/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/12/2014 | 12165.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004993 | 22/12/2014 | 2070.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULO DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004994 | 22/12/2014 | 2155.50 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004995 | 22/12/2014 | 648.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004996 | 22/12/2014 | 1327.50 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004997 | 22/12/2014 | 970.20 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEÍCULO RENAULT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004990 | 22/12/2014 | 8328.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005024 | 22/12/2014 | 4992.86 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/12/2014 | 3150.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/12/2014 | 17350.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/12/2014 | 15592.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/12/2014 | 8249.20 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/12/2014 | 1737.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA-INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE DEZMEBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/12/2014 | 27550.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/12/2014 | 724.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/12/2014 | 9432.90 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(INTERESSE PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 22/12/2014 | 28288.02 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004800 | 22/12/2014 | 872.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004801 | 22/12/2014 | 2170.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A VEÍCULO DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004802 | 22/12/2014 | 2893.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A VEÍCULO RENAULT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004803 | 22/12/2014 | 1084.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004804 | 22/12/2014 | 5154.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004805 | 22/12/2014 | 2820.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO AMBULÃNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004806 | 22/12/2014 | 2820.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004807 | 22/12/2014 | 1460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004792 | 22/12/2014 | 13832.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004793 | 22/12/2014 | 11914.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004812 | 22/12/2014 | 5145.91 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0004814 | 22/12/2014 | 4429.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004815 | 22/12/2014 | 8487.28 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/12/2014 | 4065.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL (FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/12/2014 | 4862.40 | 19111195000175 | DILMA ABRANTES OLIVEIRA GONÇALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO A SEREM UTILIZADOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/12/2014 | 3730.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/12/2014 | 13088.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/12/2014 | 20080.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA( CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/12/2014 | 7472.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E PESCA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/12/2014 | 3824.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/12/2014 | 7048.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/12/2014 | 8728.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/12/2014 | 3620.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/12/2014 | 3800.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/12/2014 | 6392.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004761 | 22/12/2014 | 1230.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004763 | 22/12/2014 | 6938.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/12/2014 | 3375.67 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/12/2014 | 6475.66 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 22/12/2014 | 2049.16 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/12/2014 | 8017.26 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 22/12/2014 | 24412.21 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTES COMUNITÁRIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/12/2014 | 5500.00 | 00005747334425 | RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/12/2014 | 4222.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/12/2014 | 3248.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/12/2014 | 4324.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/12/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/12/2014 | 3485.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/12/2014 | 724.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/12/2014 | 1560.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00020739559400 | FRANCISCO MATIAS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/12/2014 | 724.00 | 00009380276460 | CRISTINE PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004808 | 23/12/2014 | 1460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/12/2014 | 766.70 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 6.250-2 (ICMS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/12/2014 | 23.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/12/2014 | 931.40 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS SÃO PAULO-JOAO PESSOA PARA SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM AREA TRIBUTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/12/2014 | 527.00 | 00002968552430 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 23/12/2014 | 4800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 23/12/2014 | 724.00 | 00070327962496 | MAIARA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA NO SITIO SANGRADOURO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 23/12/2014 | 724.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 23/12/2014 | 730.00 | 00085438294453 | ANGELUCIA LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/12/2014 | 5792.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO EJA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/12/2014 | 724.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004766 | 24/12/2014 | 5000.00 | 03500953000107 | MC ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE COREMAS,NO PERÍODO DE 01/11/2014 A 31/12/2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/12/2014 | 843.00 | 00018119124863 | Solerno Amorim de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/12/2014 | 14900.00 | 11844046000103 | NORDESTE PAVER URBANIZAÇÃO LTDA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PAVER NA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005029 | 26/12/2014 | 3580.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL (ADONIAS F. DA SILVA) | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA APLICADA PLACA DO SAMU,TOTE, EM ACRILICO LUMINOSO/ACM/ E ADESIVAGEM DE AMBULANCIA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005033 | 26/12/2014 | 3656.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/12/2014 | 7999.00 | 01201517000101 | FRANCISCO SALES DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO VERDE UBATUBA DESTINADO A PRAÇA NEWTON SOBREITA LIRA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/12/2014 | 1213.90 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PRAÇA NEWTON SOBREIRA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/12/2014 | 1760.00 | 00003909698425 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/12/2014 | 1760.00 | 00038679922404 | CLÁUDIO PEDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/12/2014 | 1760.00 | 00009915769423 | ROMERITO AVELINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/12/2014 | 1600.00 | 00011624718400 | WELLINGTON DO NASCIMENTO VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/12/2014 | 1000.00 | 00008556267475 | AVERALDO VIRGOVINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/12/2014 | 1000.00 | 00005324560413 | JOSÉ ANDRE JUSTINO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/12/2014 | 1000.00 | 00092873960434 | WELLINGTON WAGNER BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/12/2014 | 1411.00 | 00011046233408 | DENIS VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/12/2014 | 349.00 | 00011046233408 | DENIS VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014(COMPLEMENTAÇÃO),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/12/2014 | 1760.00 | 00003909698425 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/12/2014 | 1760.00 | 00038679922404 | CLÁUDIO PEDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/12/2014 | 1760.00 | 00009915769423 | ROMERITO AVELINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/12/2014 | 1760.00 | 00011046233408 | DENIS VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/12/2014 | 1760.00 | 00011624718400 | WELLINGTON DO NASCIMENTO VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/12/2014 | 1100.00 | 00008556267475 | AVERALDO VIRGOVINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/12/2014 | 1026.00 | 00005324560413 | JOSÉ ANDRE JUSTINO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/12/2014 | 74.00 | 00005324560413 | JOSÉ ANDRE JUSTINO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2014(COMPLEMENTAÇÃO),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/12/2014 | 1100.00 | 00092873960434 | WELLINGTON WAGNER BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA NEWTON SOBREIRA LIRA NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/12/2014 | 1014.15 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004823 | 29/12/2014 | 5570.20 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Progrma Educação Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/12/2014 | 5644.62 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO EJA,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004989 | 29/12/2014 | 14640.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/12/2014 | 1125.43 | 05222411000145 | SALESTUR TURISMO | REFERENTE A PASSAGENS AEREA DESTINADA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/12/2014 | 14200.00 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/12/2014 | 26327.58 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA DIV. EDUCAÇÃO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/12/2014 | 94512.35 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%(MAGISTÉRIO),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/12/2014 | 80459.42 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/12/2014 | 5591.42 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL CRECHE SINHA NUNES- FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004988 | 30/12/2014 | 940.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/12/2014 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADA A RUA: UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/12/2014 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIDO NITAO DINIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/12/2014 | 8743.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014 DEBITADO NA C.C 8.489-1(FUNDEB),CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/12/2014 | 43477.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/12/2014 | 1200.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA CABO BRANCO, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/12/2014 | 40040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004795 | 30/12/2014 | 1064.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004796 | 30/12/2014 | 2929.50 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004809 | 30/12/2014 | 16990.53 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004770 | 30/12/2014 | 945.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004771 | 30/12/2014 | 3342.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004772 | 30/12/2014 | 1520.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA E OUTROS ORGÃOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004787 | 30/12/2014 | 4250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DE ATOS LEGAIS,PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004816 | 30/12/2014 | 7203.25 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/12/2014 | 1100.00 | 15774287000184 | PORTAL COREMAS - JUDIVAN LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/12/2014 | 650.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/12/2014 | 2709.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/12/2014 | 1232.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2014 | 4072.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0004797 | 30/12/2014 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/12/2014 | 66835.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FPM PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014, DEBITADO NA C/C 20.330-0(FPM), CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004769 | 30/12/2014 | 14850.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004789 | 30/12/2014 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2014 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCADOR DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ANO/MODELO 1998, REALIZANDO VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO INTERESSE DA DIUVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2014 | 1995.00 | 00005483841425 | EMANOEL GOMES FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANUNTEÇÃO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/12/2014 | 46.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 6.322-3 (FUS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/12/2014 | 1264.00 | 00049868039487 | MARIA HONORATA PAULINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00013646826487 | IZAIAS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA SITUADA A RUA: MANOEL CAVALCANTE 258 CENTRO NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA: JOAO FERNANDES DE LIMA 145 POMBALZINHO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF IV ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/12/2014 | 900.00 | 00006481003407 | THIAGO ARARUNA LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADA A PB 426, BAIRRO CRUZ DA TEREZA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA DIVISÃO DE SAÚDE, CONFORM PROJETO BÁSICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/12/2014 | 486.94 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/12/2014 | 72669.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014,CONFORME CONSTA EM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/12/2014 | 4200.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004987 | 30/12/2014 | 8120.55 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004759 | 30/12/2014 | 11031.71 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0004765 | 30/12/2014 | 4950.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2014 | 724.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0005001 | 30/12/2014 | 33267.86 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,REFERENTE A MEDIÇÃO 12/2014 DO CONTRATO DE Nº 003/2014 DO PREGÃO 034/2014,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005002 | 30/12/2014 | 15416.00 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005006 | 30/12/2014 | 1270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/12/2014 | 134693.75 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/12/2014 | 32649.77 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004779 | 30/12/2014 | 595.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004780 | 30/12/2014 | 2875.80 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS DESTINADAS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004781 | 30/12/2014 | 16050.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004782 | 30/12/2014 | 490.00 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004783 | 30/12/2014 | 3059.30 | 35589183000107 | DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/12/2014 | 654.00 | 00005071157403 | VERONICA GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO EXTRA DAS CAMPANHAS DE VACINA(GRIPE,PÓLIO,HPV E TRIPLICIVIRAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/12/2014 | 500.00 | 00039639800449 | Maria do Socorro da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO EXTRA DAS CAMPANHAS DAS VACINAS(GRIPE,PÓLIO,HPV E TRIPLICIVIRAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/12/2014 | 500.00 | 00058616616420 | GERAILDA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO EXTRA DAS CAMPANHAS DAS VACINAS(GRIPE,PÓLIO,HPV E TRIPLICIVIRAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/12/2014 | 500.00 | 00002825008478 | ERIVANETE ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO EXTRA DAS CAMPANHAS DAS VACINAS(GRIPE,PÓLIO,HPV E TRIPLICIVIRAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA: GETULIO VARGAS Nº 51 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/12/2014 | 724.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA À RUA LOC. VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/12/2014 | 305.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004811 | 30/12/2014 | 4378.03 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2014 | 527.00 | 00059399015491 | CELIA MARIA LACERDA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/12/2014 | 724.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA UNIVERSITÁRIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFATIL), NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2014 | 724.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA NA RUA: EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/12/2014 | 230.00 | 00006414351423 | GILMAR CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/12/2014 | 200.00 | 00019182657807 | RITA DE CASSIA LACERDA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/12/2014 | 400.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADA A RUA MONOEL LINO Nº 80 PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE PESCADO DO VALE DO PIANCO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2014 | 724.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CAIXA D´ AGUA NO RIACHO GRANDE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/12/2014 | 1480.95 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 0005028 | 31/12/2014 | 1397.52 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/12/2014 | 1458.70 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBIATADA NA C/C 5.726-6 (IPTU),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/12/2014 | 1.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 283.141-1 ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/12/2014 | 41299.70 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024