de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2014 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2014 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de janeiro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2014 | 3124.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2014 | 1882.40 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2014 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2014 | 300.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2014 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | alor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de janeiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 150.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de janeiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2014 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2014 | 300.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete mes de janeiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao TCE-PB e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 27/01/2014 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2014 | 150.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2014 | 183.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2014 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de janeiro 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2014 | 1305.72 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2014 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 31/01/2014 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de janeiro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/02/2014 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de fevereiro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/02/2014 | 300.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/02/2014 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/02/2014 | 150.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2014 | 5061.41 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal relativo a competencia 01/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2014 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de fevereiro 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/02/2014 | 1882.40 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2014 | 3124.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2014 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2014 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/02/2014 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/02/2014 | 169.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/02/2014 | 300.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete mes de fevereiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao TCE-PB e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2014 | 199.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de consumo de agua relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/02/2014 | 284.08 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza e generos alimenticios destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2014 | 1341.99 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2014 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/02/2014 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | alor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de fevereiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorioda PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/02/2014 | 150.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de fevereiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/03/2014 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de março de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/03/2014 | 300.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/03/2014 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de março de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/03/2014 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/03/2014 | 150.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/03/2014 | 198.90 | 13081213000137 | HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/03/2014 | 1882.40 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/03/2014 | 3124.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/03/2014 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2014 | 5061.41 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal relativo a competencia 02/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2014 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/03/2014 | 300.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete mes de março do corrente ano desta casa legislativa, junto ao TCE-PB e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/03/2014 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/03/2014 | 188.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/03/2014 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | alor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de março do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/03/2014 | 150.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de março do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio daPUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/03/2014 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de março de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/03/2014 | 9.09 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multas/juros referente a consignações, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/03/2014 | 1364.31 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/04/2014 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de março/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/04/2014 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional, relativo ao mes de janeiro/2014, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/04/2014 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional, relativo ao mes de fevereiro/2014, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/04/2014 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de abril de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/04/2014 | 250.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha aos serviços prestado de publicidade e divulgação, no jornal, de materia do interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/04/2014 | 150.00 | 11847169000106 | JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de microfones destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/04/2014 | 300.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/04/2014 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional, relativo ao mes de março/2014, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/04/2014 | 2232.34 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/04/2014 | 3124.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/04/2014 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/04/2014 | 5061.41 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal relativo a competencia 03/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/04/2014 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/04/2014 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de abril/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/04/2014 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/04/2014 | 300.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete mes de abril do corrente ano desta casa legislativa, junto ao TCE-PB e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/04/2014 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | alor que se empenha correspondente a 01 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de abril do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/04/2014 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de abril do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio daPUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/04/2014 | 169.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/04/2014 | 1372.68 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de maio de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/05/2014 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de maio de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/05/2014 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/05/2014 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/05/2014 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/05/2014 | 250.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha aos serviços prestado de publicidade e divulgação, no jornal, de materia do interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/05/2014 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional, relativo ao mes de abril/2014, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/05/2014 | 1882.40 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/05/2014 | 3124.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/05/2014 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/05/2014 | 300.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete mes de maio do corrente ano desta casa legislativa, junto ao TCE-PB e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/05/2014 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2014 | 5138.40 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal relativo a competencia 04/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/05/2014 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | alor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de maio do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/05/2014 | 150.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de maio do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/05/2014 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/05/2014 | 188.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Aquisição de Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/05/2014 | 409.00 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) bebedouro coluna destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/05/2014 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de maio/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/05/2014 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional, relativo ao mes de maio/2014, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/05/2014 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de maio de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/05/2014 | 646.75 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza e generos alimenticios destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/05/2014 | 1371.72 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de junho de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/06/2014 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/06/2014 | 32.00 | 04272117000185 | RC Construções - Robson Melo da Costa | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/06/2014 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/06/2014 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/06/2014 | 300.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha aos serviços prestado de publicidade e divulgação, no jornal, de materia do interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/06/2014 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de junho de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/06/2014 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/06/2014 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/06/2014 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/06/2014 | 250.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de rosso e capinagem da area externa desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/06/2014 | 1882.40 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/06/2014 | 3124.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/06/2014 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/06/2014 | 5061.41 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal relativo a competencia 05/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/06/2014 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/06/2014 | 188.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/06/2014 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete mes de junho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao TCE-PB e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/06/2014 | 700.00 | 07557972000120 | WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de confecção em aço inox de galeria (placa) legislativa destinado a esta casa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/06/2014 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/06/2014 | 200.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços prestado de publicidade e divulgação NA RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/06/2014 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | alor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de junho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/06/2014 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de junho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio daPUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/06/2014 | 1305.72 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/06/2014 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 30 de junho de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de julho de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/07/2014 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de julho de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/07/2014 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/07/2014 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/07/2014 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/07/2014 | 250.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/07/2014 | 100.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/07/2014 | 100.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/07/2014 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/07/2014 | 2123.74 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/07/2014 | 3124.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/07/2014 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/07/2014 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/07/2014 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/07/2014 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de junho/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/07/2014 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de julho/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/07/2014 | 189.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/07/2014 | 700.00 | 07557972000120 | WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de confecção em aço inox de galeria (placa) legislativa destinado a esta casa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/07/2014 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete mes de julho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao TCE-PB e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/07/2014 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de julho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/07/2014 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de julho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/07/2014 | 1316.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/07/2014 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de julho de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação, digitalização e arquivamento de documentos durante o mes de agosto de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/08/2014 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/08/2014 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional, relativo ao mes de julho/2014, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/08/2014 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/08/2014 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/08/2014 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/08/2014 | 5114.50 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal relativo a competencia 07/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/08/2014 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/08/2014 | 1882.40 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/08/2014 | 3124.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/08/2014 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/08/2014 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE AOGOSTO/2014, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/08/2014 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/08/2014 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de agosto/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/08/2014 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete desta casa legislativa, junto ao TCE-PB e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/08/2014 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade efolha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/08/2014 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/08/2014 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de agosto de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/08/2014 | 1355.94 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/08/2014 | 188.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/09/2014 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação, digitalização e arquivamento de documentos durante o mes de setembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/09/2014 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/09/2014 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/09/2014 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/09/2014 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/09/2014 | 1500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços na elaboração de proposta orçamentaria para o exercicio de 2015 desta edilidade para encaminhar a prefeitura municipal de sobrado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/09/2014 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/09/2014 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/09/2014 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/09/2014 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/09/2014 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/09/2014 | 5061.41 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal relativo a competencia 08/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/09/2014 | 23.65 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a multas/juros referente ao INSS 08/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/09/2014 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de setembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/09/2014 | 1882.40 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/09/2014 | 3124.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/09/2014 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/09/2014 | 700.00 | 07557972000120 | WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços na confecção em aço inox e granito de placa destinado a esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/09/2014 | 188.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/09/2014 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete mes de agosto do corrente ano desta casa legislativa, junto ao TCE-PB e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/09/2014 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete mes de agosto do corrente ano desta casa legislativa, junto ao TCE-PB e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/09/2014 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete mes de agosto do corrente ano desta casa legislativa, junto ao TCE-PB e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/09/2014 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/09/2014 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/09/2014 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/09/2014 | 1336.41 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/09/2014 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 30 de setembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/10/2014 | 1000.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação, digitalização e arquivamento de documentos durante o mes de outubro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/10/2014 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/10/2014 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/10/2014 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/10/2014 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/10/2014 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/10/2014 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/10/2014 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/10/2014 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/10/2014 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de outubro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/10/2014 | 5061.41 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal relativo a competencia 09/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/10/2014 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/10/2014 | 1882.40 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/10/2014 | 3124.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/10/2014 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/10/2014 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/10/2014 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/10/2014 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/10/2014 | 432.00 | 10322163000144 | C A VIEIRA ARTERFATOS DE BORRACHA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (tapete) personalizado destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/10/2014 | 1097.89 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza e generos alimenticios destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/10/2014 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete mes de setembro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao TCE-PB e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/10/2014 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete mes de setembro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao TCE-PB e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/10/2014 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete mes de setembro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao TCE-PB e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/10/2014 | 188.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/10/2014 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/10/2014 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de outubro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/10/2014 | 1322.46 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/11/2014 | 300.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação, digitalização e arquivamento de documentos durante o mes de novembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/11/2014 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/11/2014 | 150.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/11/2014 | 300.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete mes de novembro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao TCE-PB e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/11/2014 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/11/2014 | 150.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | alor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha depagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/11/2014 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de novembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/11/2014 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/11/2014 | 5061.41 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal relativo a competencia 10/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/11/2014 | 1882.40 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/11/2014 | 3124.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/11/2014 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/11/2014 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/11/2014 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/11/2014 | 188.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/11/2014 | 468.75 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de rosso e capinagem da area externa desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/11/2014 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional, relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/11/2014 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional, relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/11/2014 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 30 de novembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/11/2014 | 1369.89 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/12/2014 | 455.00 | 04272117000185 | RC Construções - Robson Melo da Costa | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/12/2014 | 1000.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação, digitalização e arquivamento de documentos durante o mes de dezembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/12/2014 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/12/2014 | 5006.40 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/12/2014 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/12/2014 | 1580.00 | 00034334599400 | JOSE FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/12/2014 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/12/2014 | 2082.40 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/12/2014 | 3124.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/12/2014 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/12/2014 | 400.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha aos serviços prestado de publicidade e divulgação, no jornal, de materia do interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/12/2014 | 94.61 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a multas/juros referente ao INSS 11/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/12/2014 | 5061.41 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal relativo a competencia 11/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/12/2014 | 250.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha aos serviços prestado de publicidade e divulgação, no jornal, de materia do interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/12/2014 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/12/2014 | 5105.41 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal relativo a competencia 12/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/12/2014 | 321.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/12/2014 | 510.00 | 00009218784439 | TIAGO DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capínagem e rosso da area externa desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/12/2014 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de dezembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/12/2014 | 51.39 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a multas/juros referente ao INSS 13º SALARIO/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/12/2014 | 1001.28 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal relativo a competencia 13º SALARIO/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024