de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2014 | 3620.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | TEXTO JÁ EXISTENTE NA VERSÃO DO SAGRES TRANSMITIDA AO TCE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 21850.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | TEXTO JÁ EXISTENTE NA VERSÃO DO SAGRES TRANSMITIDA AO TCE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 47.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | TEXTO JÁ EXISTENTE NA VERSÃO DO SAGRES TRANSMITIDA AO TCE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 2500.00 | 00016176227453 | JOÃO BOSCO FREITAS CHAVES | TEXTO JÁ EXISTENTE NA VERSÃO DO SAGRES TRANSMITIDA AO TCE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 167.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | TEXTO JÁ EXISTENTE NA VERSÃO DO SAGRES TRANSMITIDA AO TCE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | TEXTO JÁ EXISTENTE NA VERSÃO DO SAGRES TRANSMITIDA AO TCE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2014 | 1217.60 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | TEXTO JÁ EXISTENTE NA VERSÃO DO SAGRES TRANSMITIDA AO TCE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2014 | 240.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | TEXTO JÁ EXISTENTE NA VERSÃO DO SAGRES TRANSMITIDA AO TCE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2014 | 633.42 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | TEXTO JÁ EXISTENTE NA VERSÃO DO SAGRES TRANSMITIDA AO TCE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2014 | 828.97 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | TEXTO JÁ EXISTENTE NA VERSÃO DO SAGRES TRANSMITIDA AO TCE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2014 | 4807.00 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | TEXTO JÁ EXISTENTE NA VERSÃO DO SAGRES TRANSMITIDA AO TCE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/02/2014 | 2035.00 | 12577037000166 | CAMPINA PNEUS E RODA ME | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/02/2014 | 530.00 | 00026936348491 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/02/2014 | 163.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/02/2014 | 58.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/02/2014 | 219.45 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2014 | 3764.80 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2014 | 24700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2014 | 1700.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOADORA DE VEICULOS LTDA | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2014 | 2500.00 | 00016176227453 | JOÃO BOSCO FREITAS CHAVES | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2014 | 2000.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/02/2014 | 240.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/02/2014 | 5434.00 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/02/2014 | 849.96 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/02/2014 | 650.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/02/2014 | 550.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/02/2014 | 243.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/02/2014 | 456.70 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2014 | 596.70 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | HISTÓRICO DO EMPENHO JÁ PROCESSADO E ENCAMINHADO PELO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | HISTÓRICO JÁ REGISTRADO ANTERIORMENTE PARA ENVIO NO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/03/2014 | 179.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | HISTÓRICO JÁ REGISTRADO ANTERIORMENTE PARA ENVIO NO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/03/2014 | 49.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | HISTÓRICO JÁ REGISTRADO ANTERIORMENTE PARA ENVIO NO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/03/2014 | 240.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | HISTÓRICO JÁ REGISTRADO ANTERIORMENTE PARA ENVIO NO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/03/2014 | 24700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | HISTÓRICO JÁ REGISTRADO ANTERIORMENTE PARA ENVIO NO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/03/2014 | 3764.80 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | HISTÓRICO JÁ REGISTRADO ANTERIORMENTE PARA ENVIO NO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2014 | 1700.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOADORA DE VEICULOS LTDA | HISTÓRICO JÁ REGISTRADO ANTERIORMENTE PARA ENVIO NO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2014 | 2500.00 | 00016176227453 | JOÃO BOSCO FREITAS CHAVES | HISTÓRICO JÁ REGISTRADO ANTERIORMENTE PARA ENVIO NO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | HISTÓRICO JÁ REGISTRADO ANTERIORMENTE PARA ENVIO NO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/03/2014 | 453.80 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | HISTÓRICO JÁ REGISTRADO ANTERIORMENTE PARA ENVIO NO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/03/2014 | 5434.00 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | HISTÓRICO JÁ REGISTRADO ANTERIORMENTE PARA ENVIO NO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/03/2014 | 849.96 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | HISTÓRICO JÁ REGISTRADO ANTERIORMENTE PARA ENVIO NO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/03/2014 | 1320.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | HISTÓRICO JÁ REGISTRADO ANTERIORMENTE PARA ENVIO NO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/03/2014 | 448.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | HISTÓRICO JÁ REGISTRADO ANTERIORMENTE PARA ENVIO NO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/03/2014 | 120.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | HISTÓRICO JÁ REGISTRADO ANTERIORMENTE PARA ENVIO NO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | HISTÓRICO JÁ REGISTRADO ANTERIORMENTE PARA ENVIO NO SAGRES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/04/2014 | 240.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | HISTÓRICO JÁ ENVIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS JUNTO AO TCE-PB PELO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/04/2014 | 697.68 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | HISTÓRICO JÁ ENVIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS JUNTO AO TCE-PB PELO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/04/2014 | 240.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | HISTÓRICO JÁ ENVIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS JUNTO AO TCE-PB PELO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/04/2014 | 160.00 | 00002201308411 | IVAILDO DA SILVA MONTEIRO | HISTÓRICO JÁ ENVIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS JUNTO AO TCE-PB PELO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/04/2014 | 24700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | HISTÓRICO JÁ ENVIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS JUNTO AO TCE-PB PELO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/04/2014 | 3764.80 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | HISTÓRICO JÁ ENVIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS JUNTO AO TCE-PB PELO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/04/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | HISTÓRICO JÁ ENVIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS JUNTO AO TCE-PB PELO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/04/2014 | 83.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | HISTÓRICO JÁ ENVIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS JUNTO AO TCE-PB PELO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/04/2014 | 194.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | HISTÓRICO JÁ ENVIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS JUNTO AO TCE-PB PELO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/04/2014 | 2000.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOADORA DE VEICULOS LTDA | HISTÓRICO JÁ ENVIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS JUNTO AO TCE-PB PELO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/04/2014 | 5434.00 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | HISTÓRICO JÁ ENVIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS JUNTO AO TCE-PB PELO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/04/2014 | 849.96 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | HISTÓRICO JÁ ENVIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS JUNTO AO TCE-PB PELO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/04/2014 | 489.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | HISTÓRICO JÁ ENVIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS JUNTO AO TCE-PB PELO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | HISTÓRICO JÁ ENVIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS JUNTO AO TCE-PB PELO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/04/2014 | 645.66 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | HISTÓRICO JÁ ENVIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS JUNTO AO TCE-PB PELO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/04/2014 | 476.70 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | HISTÓRICO JÁ ENVIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS JUNTO AO TCE-PB PELO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/05/2014 | 240.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/05/2014 | 2500.00 | 00016176227453 | JOÃO BOSCO FREITAS CHAVES | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/05/2014 | 800.00 | 04485495000147 | COELI & RAFAEL LTDA ME | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADA RECLINÁVEL COM RODÍZIOS E BRAÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/05/2014 | 865.00 | 04485495000147 | COELI & RAFAEL LTDA ME | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SERCRETARIA DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/05/2014 | 800.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/05/2014 | 225.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/05/2014 | 82.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/05/2014 | 240.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/05/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/05/2014 | 24700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/05/2014 | 3764.80 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/05/2014 | 2000.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOADORA DE VEICULOS LTDA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CELTA 1.0 PLACA MOQ-7632 PARA PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/05/2014 | 2500.00 | 00016176227453 | JOÃO BOSCO FREITAS CHAVES | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS JUNTO A CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/05/2014 | 508.10 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/05/2014 | 751.32 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/05/2014 | 5434.00 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/05/2014 | 446.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNENECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEMBROS DA CAMARA DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/05/2014 | 722.16 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/06/2014 | 15.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITADAS NA CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/06/2014 | 1300.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/06/2014 | 161.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/06/2014 | 56.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/06/2014 | 24700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/06/2014 | 5647.20 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E 50% DO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000088 | 20/06/2014 | 3500.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/06/2014 | 130.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EM VIAGEM A CÂMARA MUNICIPAL PARA O INÍCIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/06/2014 | 2000.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA 1.0 DE PLACA MOQ 7632 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/06/2014 | 160.00 | 00002201308411 | IVAILDO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO TESOUREIRO DA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/06/2014 | 6023.76 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/06/2014 | 280.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS VEREADORES, SERVIDORES, CONTADOR E ADVOGADO EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SESSÕES DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/06/2014 | 522.00 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DO TIPO GENÊRO ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/07/2014 | 326.55 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/07/2014 | 240.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/07/2014 | 1506.75 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/07/2014 | 175.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/07/2014 | 56.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/07/2014 | 150.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER SAMSUNG PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/07/2014 | 24700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/07/2014 | 3764.80 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/07/2014 | 240.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/07/2014 | 160.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS A ASSISTENTE PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/07/2014 | 2000.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA 1.0 DE PLACA MOQ 7632 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000106 | 23/07/2014 | 3500.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/07/2014 | 1500.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CORREÇÃO DA PCA 2013 COMO TAMBÉM DE PEÇAS CONTÁBEIS DOS BALANCETES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/07/2014 | 6023.76 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/07/2014 | 185.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REDE DE INTERNET E INSTALAÇÃO DO DRIVER TP-LINK NOS COMPUTADORES DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/07/2014 | 725.40 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DO TIPO GENÊRO ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/07/2014 | 659.45 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITADA NA CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/07/2014 | 901.90 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/08/2014 | 78.80 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/08/2014 | 169.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/08/2014 | 42.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/08/2014 | 24700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/08/2014 | 3764.80 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000119 | 20/08/2014 | 3500.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/08/2014 | 120.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000121 | 22/08/2014 | 2000.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA 1.0 DE PLACA MOQ 7632 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/08/2014 | 120.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/08/2014 | 280.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES, SERVIDORES, CONTADOR E ADVOGADO EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SESSÕES DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/08/2014 | 790.00 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS MASTROS PARA BANDEIRA, UMA BASE DE MADEIRA COM 3 FUROS E TRÊS PONTAS DE LANÇA PARA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITADA NA CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/08/2014 | 6023.76 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/08/2014 | 712.19 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/09/2014 | 120.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/09/2014 | 1120.00 | 12577037000166 | CAMPINA PNEUS E RODA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE QUATRO PNEUS 175/70 R13 ASSURANCE PARA O VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/09/2014 | 481.00 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DO TIPO GENÊRO ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/09/2014 | 176.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/09/2014 | 68.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/09/2014 | 120.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/09/2014 | 24700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/09/2014 | 3764.80 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000136 | 19/09/2014 | 3500.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/09/2014 | 800.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, DESIGNER, ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000138 | 22/09/2014 | 2000.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA 1.0 DE PLACA MOQ 7632 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITADA NA CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/09/2014 | 6023.76 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/09/2014 | 120.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/09/2014 | 272.00 | 00050711601453 | DOLORES DO CARMO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES, SERVIDORES, CONTADOR E ADVOGADO EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SESSÕES DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/09/2014 | 278.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES, SERVIDORES, CONTADOR E ADVOGADO EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SESSÕES DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/09/2014 | 852.14 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/10/2014 | 240.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/10/2014 | 600.35 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DO TIPO GENÊRO ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/10/2014 | 195.90 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/10/2014 | 204.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/10/2014 | 84.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/10/2014 | 24700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/10/2014 | 3815.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000152 | 20/10/2014 | 3500.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/10/2014 | 800.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, DESIGNER, ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000154 | 21/10/2014 | 2000.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA 1.0 DE PLACA MOQ 7632 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/10/2014 | 115.01 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM VIAGEM JUNTO A CÂMARA PARA EXPLANAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE PROJETOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIRO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITADA NA CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/10/2014 | 6034.31 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/10/2014 | 715.30 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/11/2014 | 870.00 | 11342605000187 | INOVE- JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/11/2014 | 120.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/11/2014 | 120.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/11/2014 | 227.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/11/2014 | 88.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/11/2014 | 24700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/11/2014 | 3815.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000166 | 20/11/2014 | 3500.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/11/2014 | 800.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, DESIGNER, ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000168 | 20/11/2014 | 2000.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA 1.0 DE PLACA MOQ 7632 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITADA NA CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/11/2014 | 6034.31 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/11/2014 | 280.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES, CONTADOR E ASSESSOR JURÍDICO QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/11/2014 | 1182.90 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/11/2014 | 786.63 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/12/2014 | 240.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/12/2014 | 129.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/12/2014 | 168.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/12/2014 | 24700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/12/2014 | 5722.50 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 50% DO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/12/2014 | 280.00 | 00008093977490 | ALINE DE ALMEIDA FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES, SERVIDORES, CONTADOR E ASSESSOR JURÍDICO QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/12/2014 | 280.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES, CONTADOR E ASSESSOR JURÍDICO QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/12/2014 | 280.00 | 00050711601453 | DOLORES DO CARMO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES, CONTADOR E ASSESSOR JURÍDICO QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000182 | 19/12/2014 | 3500.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/12/2014 | 800.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, DESIGNER, ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/12/2014 | 120.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/12/2014 | 6034.31 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/12/2014 | 801.15 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000184 | 22/12/2014 | 2000.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA 1.0 DE PLACA MOQ 7632 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/12/2014 | 1102.90 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIO E DE LIMPEZA DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/12/2014 | 372.36 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITADA NA CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/12/2014 | 240.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/12/2014 | 160.00 | 00002201308411 | IVAILDO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO DIRETOR DE TESOURARIA DA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/12/2014 | 900.00 | 12577037000166 | CAMPINA PNEUS E RODA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTUMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024