de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 318.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos mediante linha fixa nø 3297-1158 conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2014 | 226.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000004 | 20/01/2014 | 2937.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2014, conformo contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 5309.60 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios efetivos relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 3100.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 524.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de almoco, durante o mes de janeiro de 2014 para o presidente, vereadores e funcionarios a servico desta Camara Municipal de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2014 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestado a Camara Municipal de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2014 | 456.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum destinado ao veiculo a disposicao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2014 | 238.74 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum destinado ao veiculo a disposicao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2014 | 424.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do FGTS, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2014 | 2300.00 | 00095210423468 | MARIA JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo VW/Parati 1.6, ano 2006/ modelo 2007, placa MNF-5221, combustivel Alcool/Gasolina, relativo ao mes de janeiro de 2014. conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2014 | 8.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2014 | 400.00 | 00008730117402 | PAULO HENRIQUE MARTINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao dos banheiro da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2014 | 9645.11 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2014 | 607.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente diversos destina a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/02/2014 | 428.45 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Estabilizador 2000VA SMS Progressive III laser BIV/115 preto 16218 tomada de 20AH EMB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/02/2014 | 400.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de atos e acoes da camara municipal de Mataraca, na edicao de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/02/2014 | 386.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/02/2014 | 3000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva da mnaquina de xerox desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2014 | 320.00 | 00008730117402 | PAULO HENRIQUE MARTINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retirada de tronco de arvores da calcadas externa e reposicao das pedras da calcadas do predio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2014 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2014 | 9000.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2014 | 2666.67 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de ferias da funcionaria Ana Maria da Costa Lima, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2014 | 2133.33 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de ferias da funcionaria Jaciara Pereira da Silva, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2014 | 5509.60 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mes de feveriro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2014 | 2000.00 | 00002174983451 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na secretaria da Camara, durante o periodo de ferias de chefe de gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2014 | 2937.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2014 | 2300.00 | 00095210423468 | MARIA JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo VW/Parati 1.6, ano 2006/ modelo 2007, placa MNF-5221, combustivel Alcool/Gasolina, relativo ao mes de fevereiro de 2014. conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2014 | 486.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de almoco, durante o mes de fevereiro de 2014 para o presidente, vereadores e funcionarios a servico desta Camara Municipal de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/02/2014 | 890.75 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao veiculo a disposicao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/02/2014 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestado a Camara Municipal de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/02/2014 | 324.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de almoco, durante o mes de fevereiro de 2014 para o presidente, vereadores e funcionarios a servico desta Camara Municipal de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/02/2014 | 1150.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada junto a comissao permanente de licitacao da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2014 | 463.45 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nesta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2014 | 11563.11 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria de funcionarios e vereadores, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2014 | 329.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1158, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2014 | 8.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/03/2014 | 267.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos, relativo ao mes de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de Marco 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/03/2014 | 210.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico com manutencao das impressoras da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/03/2014 | 300.00 | 00002210896401 | ROSIVALDO NERI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao dos ar condicionado da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/03/2014 | 400.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de materias de interesse desta Camara municipal na edicao de Marco de 2014 do jornal vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2014 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2014 | 12600.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2014 | 3909.60 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2014 | 2133.33 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de ferias da funcionaria Fernanda Leite Bessa no periodo de 01/03/2014 a 30/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000050 | 20/03/2014 | 2937.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados no mes de Marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000051 | 20/03/2014 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria juridica, relativo ao mes de Marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2014 | 590.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta Camara municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2014 | 392.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a esta Camara Municipal no mes de Marco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000054 | 20/03/2014 | 2300.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locaca de um veiculo relativo ao mes de Marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2014 | 1150.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de licitacao e assessoramento tecnico espelizado junto a comissao permanente no mes de Marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/03/2014 | 8.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme o extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/03/2014 | 465.09 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS do mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/03/2014 | 483.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS do mes de Marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/03/2014 | 392.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de marco 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/03/2014 | 11628.45 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social-GPS, relativo ao mes de Marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/03/2014 | 1600.00 | 00002174983451 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico prestado nesta Camara no periodo de ferias da funcionaria Fernanda Leite Bessa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/04/2014 | 313.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/04/2014 | 292.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/04/2014 | 400.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta Camara Municipal na edicao de abril de 2014 do jornal vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000066 | 16/04/2014 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000067 | 16/04/2014 | 2300.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, a disposicao desta camara municipal, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000068 | 16/04/2014 | 2937.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativa a abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/04/2014 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio de vereadores, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/04/2014 | 5750.93 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/04/2014 | 12600.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, reltativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/04/2014 | 4600.00 | 09512092000163 | E S DE MELO MOLDURAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Placa em aco inox, modelo legislativo, com brasao da republica em bronze resinado e Relogio, moldura em madeira e de uma Galeria legislativa para plenario com brasoes em bronze resinados,vidros e moldura em madeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/04/2014 | 8.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/04/2014 | 575.25 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/04/2014 | 460.07 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/04/2014 | 11832.21 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia d Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/05/2014 | 298.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/05/2014 | 514.42 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/05/2014 | 965.33 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias do funcionario efetivo Paulo Sergio dos Santos Ribeiro, referente ao periodo gozado de 02/05/2014 a 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/05/2014 | 450.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de coffe break, em comemoracao a entrega da galeria dos vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/05/2014 | 460.07 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fundo de Garantia do tempo de servico - FGTS, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/05/2014 | 400.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesso desta camara municipal na edicao de maio de 2014 do jornal vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/05/2014 | 186.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000085 | 20/05/2014 | 2300.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motor 1.0, combustuvel alcool e gasolina, 5 portas, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000086 | 20/05/2014 | 2937.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000087 | 20/05/2014 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2014 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2014 | 12566.67 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de comissionados, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2014 | 4785.60 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/05/2014 | 300.00 | 00009188979474 | MOABE MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e remocao de lixo da casa legislativa de mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/05/2014 | 619.50 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/05/2014 | 8.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/05/2014 | 11824.87 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/06/2014 | 1158.40 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FERIAS do periodo aquisitivo de 01/02/2013 A 02/06/2014 do funcionario Joalison Soares da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/06/2014 | 400.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Camara Municipal de Mataraca, na edicao de junho de 2014, do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/06/2014 | 150.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/06/2014 | 355.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes relativo a lina fixa nø 32971158, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/06/2014 | 2937.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000100 | 20/06/2014 | 2300.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motor 1.0, combustuvel alcool e gasolina, 5 portas, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000101 | 20/06/2014 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2014 | 4664.93 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios efetivos da Camara MUnicipal de Mataraca, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2014 | 12600.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2014 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores da Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/06/2014 | 600.00 | 00009188979474 | MOABE MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/06/2014 | 634.25 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum durante o periodo de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/06/2014 | 8.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/06/2014 | 11332.14 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia da Previdencia Social, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/07/2014 | 264.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes relativo a lina fixa nø 32971158, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/07/2014 | 1158.40 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FERIAS do periodo aquisitivo de 09/02/2013 A 08/02/2014 do funcionario Denie Camilo da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/07/2014 | 2666.67 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FERIAS do periodo aquisitivo de 02/07/2013 A 01/07/2014 da funcionaria Ana Maria da Costa Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/07/2014 | 674.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fundo de Garantia do tempo de servico - FGTS, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/07/2014 | 400.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Camara Municipal de Mataraca, na edicao de julho de 2014, do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/07/2014 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000117 | 17/07/2014 | 2937.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000118 | 21/07/2014 | 2300.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motor 1.0, combustuvel alcool e gasolina, 5 portas, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/07/2014 | 300.00 | 00009188979474 | MOABE MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na casa legislativa com libenza e remocao de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/07/2014 | 10600.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/07/2014 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores da Camara Municipal, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/07/2014 | 5118.64 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios efetivos da Camara Municipal de Mataraca, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/07/2014 | 472.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum durante o periodo de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/07/2014 | 8.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000125 | 24/07/2014 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/07/2014 | 12094.61 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia da Previdencia Social, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/07/2014 | 502.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fundo de Garantia do tempo de servico - FGTS, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/08/2014 | 250.94 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados ao consumo e utilizacao desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/08/2014 | 400.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Camara Municipal de Mataraca, na edicao de agosto de 2014, do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000131 | 20/08/2014 | 2937.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000132 | 20/08/2014 | 2300.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motor 1.0, combustuvel alcool e gasolina, 5 portas, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/08/2014 | 6233.60 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta camara municipal - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/08/2014 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta camara municipal, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/08/2014 | 12600.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionaros desta Camara municipal - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000136 | 21/08/2014 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/08/2014 | 160.00 | 00008730117402 | PAULO HENRIQUE MARTINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza externa e reparacao da calcada do predio desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/08/2014 | 107.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/08/2014 | 292.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1158, que serve a esta casa legislativa, relativo ao mes de julho de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/08/2014 | 11938.39 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias de funcionarios e subsidios de vereadores, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/08/2014 | 8.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/08/2014 | 498.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fundo de Garantia do tempo de servico - FGTS, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/09/2014 | 400.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Camara Municipal de Mataraca, na edicao de setembro de 2014, do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000144 | 16/09/2014 | 2937.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/09/2014 | 12600.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/09/2014 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/09/2014 | 6233.60 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000148 | 17/09/2014 | 2300.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motor 1.0, combustuvel alcool e gasolina, 4 portas, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000149 | 17/09/2014 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/09/2014 | 8.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/09/2014 | 11938.39 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes previdenciarias relativo ao mes de setembro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/09/2014 | 167.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio da Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/09/2014 | 256.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1158, que serve a esta Camara municipal, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/09/2014 | 498.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fundo de Garantia do tempo de servico - FGTS, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/10/2014 | 281.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao relativo a linha fixa nø 3297-1158 relativo a setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso( locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/10/2014 | 604.75 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum destinado a veiculo a disposicao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/10/2014 | 965.33 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abono de ferias a funcionaria Daniele Barbosa de Oliveira, relativo ao periodo aquisitivo de 01/02/2013 a 31/01/2014 com periodo a ser gozado de 01/10/2014 a 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso( locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/10/2014 | 1200.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao do contrato de trabalho a JACIARA PEREIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/10/2014 | 139.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica relativo ao mes outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000162 | 20/10/2014 | 2937.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/10/2014 | 400.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes e atos da Camara Municipal de Mataraca, na edicao de outubro de 2014 do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/10/2014 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/10/2014 | 11000.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/10/2014 | 5509.60 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios efetivos relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000167 | 21/10/2014 | 2300.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motor 1.0, combustuvel alcool e gasolina, 4 portas, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000168 | 21/10/2014 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica prestado a Camara Municipal de Mataraca durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/10/2014 | 517.99 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRF - Guia de Recolhimento do FGTS, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/10/2014 | 11159.49 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS- Guia da Previdencia Social relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/11/2014 | 8.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/11/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/11/2014 | 400.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes e atos de Camara Municipal de Mataraca, na edicao de novembro de 2014, do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/11/2014 | 184.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados relativo ao consumo de energia eletrica durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/11/2014 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/11/2014 | 11000.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/11/2014 | 6233.60 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios efetivos relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/11/2014 | 239.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes referente a linha fixa nø 32971158 referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000179 | 20/11/2014 | 2300.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motor 1.0, combustuvel alcool e gasolina, 4 portas, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000180 | 20/11/2014 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica junto a Camara Municipal durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000181 | 20/11/2014 | 2937.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/11/2014 | 498.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do FGTS, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/11/2014 | 11586.39 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia da Previdencia Social relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/11/2014 | 9.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/12/2014 | 244.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao referente a linha fixa 3297-1158 durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/12/2014 | 324.50 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum destinado ao veiculo a disposicao desta Camara MUnicipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/12/2014 | 118.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum destinado a veiculo a disposicao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/12/2014 | 720.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rodizio consumido durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/12/2014 | 400.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes e atos da Camara MUnicipal de Mataraca, na edicao de dezembro de 2014, do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/12/2014 | 223.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica referente a dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000192 | 15/12/2014 | 2937.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/12/2014 | 759.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do FGTS referente ao dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000194 | 15/12/2014 | 2300.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motor 1.0, combustuvel alcool e gasolina, 4 portas, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/12/2014 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/12/2014 | 11000.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/12/2014 | 6233.60 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios efetivos relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/12/2014 | 9833.36 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados relativo ao 13ø salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/12/2014 | 5871.60 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios efetivos relativo ao 13ø salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/12/2014 | 3455.09 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal relativo ao 13ø salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/12/2014 | 11586.39 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia da Previdencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000202 | 16/12/2014 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica prestados a Camara Municipal durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/12/2014 | 9.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/12/2014 | 320.50 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza e generos alimenticios diversos destinado a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/12/2014 | 350.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rodizio e agua mineral durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/12/2014 | 1099.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente diversos destinado a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/12/2014 | 50.00 | 00002787330428 | FALVIANO SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do computador da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/12/2014 | 1215.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e fornecimento de BUFFET ofertado quando do encerramento do ano Legislativo em sessao solene de posse e nova diretoria do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/12/2014 | 207.72 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024