de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 20/01/2014 | 25000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 20/01/2014 | 10240.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 20/01/2014 | 7752.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTWE AO INSS PATRONAL DESTA CAMERA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 20/01/2014 | 2000.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 20/01/2014 | 3300.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONT. E PLANJ. ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS, CONFECCOES DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 21/01/2014 | 1550.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOTADO A ESTA CAMARA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 21/01/2014 | 2000.00 | 00003551523479 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 21/01/2014 | 200.00 | 00008418447478 | CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 22/01/2014 | 370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, MO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 22/01/2014 | 452.76 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 27/01/2014 | 153.44 | 10392655000106 | BR LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 30/01/2014 | 43.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A COBRANCAS DE TARIFAS COBRADAS PARA ESTA CAMERA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 06/02/2014 | 940.00 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL V. DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 06/02/2014 | 786.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORAAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 07/02/2014 | 1424.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 12/02/2014 | 451.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 20/02/2014 | 10240.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 20/02/2014 | 29000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 20/02/2014 | 8632.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CAMERA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 20/02/2014 | 2000.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 20/02/2014 | 3300.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONT. E PLANJ. ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS, CONFECCOES DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 20/02/2014 | 750.00 | 13653463000102 | NEOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 20/02/2014 | 370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, MO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 20/02/2014 | 155.06 | 10392655000106 | BR LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 21/02/2014 | 200.00 | 00008418447478 | CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 21/02/2014 | 2000.00 | 00003551523479 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 24/02/2014 | 2200.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 27/02/2014 | 700.00 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL V. DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 27/02/2014 | 2010.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOTADO A ESTA CAMARA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 28/02/2014 | 452.32 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 28/02/2014 | 289.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM EM DIVERSOS CARTUCHOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 10/03/2014 | 320.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORAAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E FORMATACAO E RESTAURACAO DE PROGRAMAS, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 10/03/2014 | 1011.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORAAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 14/03/2014 | 700.00 | 00006595318440 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM COQUETEL OFERECIDO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 21/03/2014 | 29000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 21/03/2014 | 2000.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE MARCO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 21/03/2014 | 3300.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONT. E PLANJ. ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS, CONFECCOES DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 21/03/2014 | 370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, MO MES DE MARCO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 24/03/2014 | 200.00 | 00008418447478 | CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 24/03/2014 | 10240.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 24/03/2014 | 8632.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CAMERA REFERENTE A COMPETENCIA MARCO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 24/03/2014 | 2000.00 | 00003551523479 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MARCO /2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 27/03/2014 | 1997.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 31/03/2014 | 3890.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIP. ESCRIT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AQUISICAO DE UMA CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE TELA A R$ 690,00 E 08 CADEIRAS OPERAT PRESID LAMINA PLAXMETAL A R$ 400,00 CADA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 07/04/2014 | 90.30 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 24/04/2014 | 10240.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIAS , DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 24/04/2014 | 29000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 24/04/2014 | 8632.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CAMERA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 24/04/2014 | 3300.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONT. E PLANJ. ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS, CONFECCOES DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 24/04/2014 | 2000.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 24/04/2014 | 200.00 | 00008418447478 | CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 24/04/2014 | 2000.00 | 00003551523479 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL /2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 25/04/2014 | 2000.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DURANTE AO MES DE ABRIL /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 25/04/2014 | 642.36 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL V. DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 25/04/2014 | 439.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 30/04/2014 | 1073.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORAAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 26/05/2014 | 29000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 26/05/2014 | 10240.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 26/05/2014 | 8632.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CAMERA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 26/05/2014 | 3300.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONT. E PLANJ. ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS, CONFECCOES DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 26/05/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE MAIO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 27/05/2014 | 2000.00 | 00003551523479 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAIO /2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 28/05/2014 | 2052.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DURANTE AO MES DE MAIO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 28/05/2014 | 200.00 | 00008418447478 | CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 28/05/2014 | 370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 05/06/2014 | 450.00 | 10392655000106 | BR LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PONTO DE ACESSO DA INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 09/06/2014 | 1363.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORAAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 11/06/2014 | 360.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 16/06/2014 | 2281.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DURANTE AO MES DE JUNHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 18/06/2014 | 1050.00 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL V. DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 20/06/2014 | 8632.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CAMERA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 20/06/2014 | 3300.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONT. E PLANJ. ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS, CONFECCOES DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 20/06/2014 | 29000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS COMO VEREADORES, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 20/06/2014 | 10240.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE JUNHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 23/06/2014 | 200.00 | 00008418447478 | CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 23/06/2014 | 878.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 23/06/2014 | 2000.00 | 00003551523479 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO /2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 01/07/2014 | 370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 11/07/2014 | 600.00 | 00093104138400 | FLAVIO ROMERO BEZERRA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 21/07/2014 | 29000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 21/07/2014 | 10240.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 21/07/2014 | 8632.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CAMERA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 21/07/2014 | 3300.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONT. E PLANJ. ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS, CONFECCOES DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 21/07/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE JULHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 22/07/2014 | 1951.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DURANTE AO MES DE JULHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 23/07/2014 | 755.00 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL V. DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 23/07/2014 | 2000.00 | 00003551523479 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO /2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 23/07/2014 | 200.00 | 00008418447478 | CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 24/07/2014 | 300.00 | 10392655000106 | BR LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PONTO DE ACESSO DA INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 30/07/2014 | 1072.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORAAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 01/08/2014 | 370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 07/08/2014 | 1500.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA E SERVICOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 08/08/2014 | 200.00 | 00003665635489 | JOSE MARCELO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 13/08/2014 | 357.85 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVICO DESTA CAMARA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 20/08/2014 | 29000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 20/08/2014 | 10240.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 20/08/2014 | 8632.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CAMERA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00003551523479 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 20/08/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 20/08/2014 | 3300.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONT. E PLANJ. ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS, CONFECCOES DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 20/08/2014 | 200.00 | 00008418447478 | CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 20/08/2014 | 342.93 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 22/08/2014 | 2080.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DURANTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 22/08/2014 | 860.00 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL V. DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 22/08/2014 | 1017.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORAAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 29/08/2014 | 1794.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 01/09/2014 | 370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 03/09/2014 | 1357.00 | 00006595318440 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E SERVIÇOS DE SOM PARA REALIZACAO DE REUNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 19/09/2014 | 29000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 19/09/2014 | 10240.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 19/09/2014 | 8632.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CAMARA ,REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2014,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 19/09/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 19/09/2014 | 3300.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONT. E PLANJ. ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS, CONFECCOES DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 22/09/2014 | 200.00 | 00008418447478 | CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 22/09/2014 | 2000.00 | 00003551523479 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 22/09/2014 | 1080.08 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL V. DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 22/09/2014 | 2117.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 26/09/2014 | 1069.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORAAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 03/10/2014 | 370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 07/10/2014 | 1500.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA E REORGANIZACAO DE ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 15/10/2014 | 1000.00 | 00006595318440 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS CADEIRAS, PARA UMA REUNIAO DESTA CAMARA, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 20/10/2014 | 29000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 20/10/2014 | 10240.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 20/10/2014 | 8632.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CAMARA ,REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 20/10/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 20/10/2014 | 3300.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONT. E PLANJ. ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS, CONFECCOES DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 20/10/2014 | 370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 22/10/2014 | 200.00 | 00008418447478 | CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 22/10/2014 | 2000.00 | 00003551523479 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 23/10/2014 | 2173.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 23/10/2014 | 314.44 | 10392655000106 | BR LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PONTO DE ACESSO DA INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 24/10/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 28/10/2014 | 866.70 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL V. DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 29/10/2014 | 52.34 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 04/11/2014 | 1237.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORAAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 07/11/2014 | 1600.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 10/11/2014 | 300.00 | 00091963192400 | JOSE VERONILDO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 14/11/2014 | 150.67 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 20/11/2014 | 29000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 20/11/2014 | 10240.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 20/11/2014 | 8632.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CAMARA ,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 20/11/2014 | 3300.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONT. E PLANJ. ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS, CONFECCOES DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 20/11/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 20/11/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 20/11/2014 | 874.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORAAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 20/11/2014 | 349.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORAAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP 1515 DESKJET,DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 21/11/2014 | 150.00 | 10392655000106 | BR LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PONTO DE ACESSO DA INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL., REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 21/11/2014 | 200.00 | 00008418447478 | CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 21/11/2014 | 2000.00 | 00003551523479 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 24/11/2014 | 1500.00 | 00003189518432 | CICERO LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 28/11/2014 | 800.02 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL V. DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 28/11/2014 | 2114.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 02/12/2014 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADA PELO BANCO, REF. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 05/12/2014 | 27.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADA PELO BANCO, REF. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 18/12/2014 | 135.80 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 23/12/2014 | 370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 23/12/2014 | 29000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 23/12/2014 | 6620.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 23/12/2014 | 3300.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONT. E PLANJ. ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS, CONFECCOES DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 23/12/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 23/12/2014 | 200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 30/12/2014 | 729.00 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL V. DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 30/12/2014 | 3177.70 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00003551523479 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLTIVO | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 30/12/2014 | 7836.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CAMARA ,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024