de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao)de sistema de informatica e servicos de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de Dados e informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000002 | 20/01/2014 | 3321.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 18883.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 39007.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 1250.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario - comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 12419.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de funcionarios e subsidios de vereadores, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2014 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2014 | 159.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de correspondencias de interesse desta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2014 | 362.00 | 00009904732795 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serevicos prestados na formatacao de seis computadores, instalacao de rede e configuracao de impressora em computadores desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2014 | 172.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2014 | 223.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2014 | 5.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/02/2014 | 203.91 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo e limpeza diversos, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/02/2014 | 500.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA 052473394-52 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de treinamentos e capacitacao da comissao permanente de licitacao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/02/2014 | 252.30 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo e de limpeza diversos, destinados a esta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/02/2014 | 317.94 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, destinados a manutencao do predio desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/02/2014 | 1800.00 | 00008820987481 | JOSILENE MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat uno de placa OGA-9558/PB, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/02/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao)de sistema de informatica e servicos de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de Dados e informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/02/2014 | 310.00 | 19008652000109 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locucao em carro de som sobre a sessao solene realizada no dia 07 de fevereiro de 2014, nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/02/2014 | 279.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de contribuicoes previdenciarias sobre pagamento de funcionarios e subsidios de vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2014 | 99.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma memoria MARKVISION 2GB DDR-3 13333MHZ, destinada a manutencao de computador desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2014 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | ConsT. Recuperacao e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2014 | 1800.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de ar condicionado Split HW 18.000BTUS Sansung Max Plus, destinado a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2014 | 950.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, duas instalcoes e carga de gas, em aparelhos de ar condicionados desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2014 | 837.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa OGA-9558 desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2014 | 18883.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2014 | 39007.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2014 | 1250.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario comissionado, relativo ao mes de feveriro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2014 | 12419.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias sobre pagamento funcionarios e subsidios de vereadores, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000030 | 20/02/2014 | 3321.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/02/2014 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes legislativas da Camara Municipal, na edicao do mes de fevereiro no Jornal Vale Noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2014 | 1400.00 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva da iluminacao do predio desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/02/2014 | 13.26 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta camara municipal, relativo ao mes de feveriro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/02/2014 | 164.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2014 | 105.33 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel, desta Camara Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/02/2014 | 150.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral de 20 litros, destinada ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2014 | 5.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/03/2014 | 925.90 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados ao consumo e utilizacao nesta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/03/2014 | 300.00 | 00002754591443 | DORGIVAL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um sistema de som profissional, destinados a sessao solene em comemoracao ao dia Internacional da mulher, realizada no dia 07 de marco do corrente ano, na escola Municipal Henrique de Almeida, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/03/2014 | 1727.00 | 00093023316449 | VICENTE ROSENDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados diversos, destinados a sessao solene do dia Internacional da Mulher, realizada no dia 07 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/03/2014 | 639.00 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e descartaveis, destinados ao consumo dos participantes da sessao solene, em comemoracao ao dia Internacional da Mulher, relalizada neste nmunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/03/2014 | 169.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/03/2014 | 327.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio da Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/03/2014 | 275.00 | 19008652000109 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao volante na divulgacao em carro de som da sessao solene do dia Internacional da Mulher, realizada no dia 07 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/03/2014 | 580.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de tendas e cadeiras para comemoracao do dia Internacional da Mulher, realizado por esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/03/2014 | 580.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao nesta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/03/2014 | 350.00 | 11988982000198 | DEDETIZADORA DELTA - ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao do predio desta Camara Municipal, contra baratas, escorpioes e pragas urbanas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/03/2014 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao das acoes e atos da Camara Municipal, na edicao do mes de marco de 2014 do jornal vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/03/2014 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/03/2014 | 300.00 | 00000740970402 | ELISSANDRA MARIA CONCEICAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias a vereadora, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa e Guarabira, para resolver assuntos desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/03/2014 | 50.00 | 00002148422405 | GERSON CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2014 | 350.00 | 19030804000161 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO 03492323421 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de minisalgados diversos, destinados a sessao aberta extra-ordinaria com os professores, nesta Camara Legislativa, realizada no dia 12 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000053 | 20/03/2014 | 3321.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, prestados durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2014 | 18903.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal, relatiovo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2014 | 39007.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2014 | 1250.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario - comissionado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/03/2014 | 12423.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciarias, sobre pagamento de funcionarios e subsidios de vereadores, relativo ao mes de marco de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/03/2014 | 420.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de impressoras, envelopes e sacolas, destinadas a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/03/2014 | 245.00 | 19030804000161 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO 03492323421 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mini salgados diversos, destinados a sessao especial com os alunos da Escola Municipal ADECITA, realizada no dia 25 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000060 | 26/03/2014 | 1800.00 | 00008820987481 | JOSILENE MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat uno de placa OGA-9558/PB, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/03/2014 | 1094.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa OGA 9558, que serve a esta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/03/2014 | 5.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/03/2014 | 120.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO 09457661494 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de dois cartuchos de toner para impressora, desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/03/2014 | 50.00 | 00004215696461 | ELITON FRANCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de da caixa de descarga de dois banheiros e colocacao de duas placas de alumunio, nesta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/04/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem e manutencao do sitema de gerenciamento de conteudo do site institucional do municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/04/2014 | 50.00 | 00002148422405 | GERSON CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de guarabira, para tratar assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/04/2014 | 600.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a primeira parcela relativa a execucao dos servicos de assessoria tecnica especializada junto a comissao permanente de licitacao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/04/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao)de sistema de informatica e servicos de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de Dados e informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/04/2014 | 130.00 | 00009904732795 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e formatacao de computadores desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/04/2014 | 50.00 | 00002148422405 | GERSON CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira - PB, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/04/2014 | 124.33 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel, desta Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/04/2014 | 499.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/04/2014 | 172.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/04/2014 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao das acoes e atos da Camara Municipal, na edicao do mes de abril de 2014 do jornal vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000075 | 17/04/2014 | 3321.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/04/2014 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/04/2014 | 1250.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario desta Camara Municipal - comissionados, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/04/2014 | 19083.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/04/2014 | 39007.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000080 | 24/04/2014 | 1800.00 | 00008820987481 | JOSILENE MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno de placa OGA 9558/PB, relativo ao mes de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/04/2014 | 12461.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes previdenciarias de sobre pagamento de funcionarios e subsidios de vereadores, relativo ao mes de abril de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | ConsT. Recuperacao e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/04/2014 | 189.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma L.P. Cafeteira RI7546 220v PR Metal 85167100 de marca Walita, destinada a utilizacao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/04/2014 | 1099.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa OGA 9558, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/04/2014 | 830.24 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados ao consumo e utilizacao desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/04/2014 | 5.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/05/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao)de sistema de informatica e servicos de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de Dados e informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/05/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem e manutencao do sitema de gerenciamento de conteudo do site institucional do municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/05/2014 | 320.35 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos, destinadoa a utilizacao na cozinha desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/05/2014 | 200.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo nesta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/05/2014 | 877.65 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao do predio desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/05/2014 | 1386.20 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao do predio desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/05/2014 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao das acoes e atos da Camara Municipal, na edicao do mes de maio de 2014 do jornal vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/05/2014 | 312.65 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a pintura do predio da Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000094 | 19/05/2014 | 1800.00 | 00008820987481 | JOSILENE MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno de placa OGA 9558/PB, relativo ao mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/05/2014 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet, pretados a esta Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000096 | 20/05/2014 | 3321.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2014 | 50.00 | 00002148422405 | GERSON CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal, funto a orgaos federais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2014 | 300.00 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo e materiais descartaveis diversos, destinados a utilizacao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2014 | 19133.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2014 | 39007.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2014 | 1250.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario comissionado, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2014 | 12472.03 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes previdenciarias de funcionarios e subsidios de vereadores, relativo ao mes de maio de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/05/2014 | 1833.00 | 00005661719450 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma rampa de acessibilidade e adequacao da porta principal, janela e parte do piso desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/05/2014 | 200.00 | 00008287239400 | NALLYDA BEGNA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias a funcionarias, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/05/2014 | 635.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/05/2014 | 172.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/05/2014 | 1406.00 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da instalacao eletrica (padrao Energisa), desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/05/2014 | 5.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/06/2014 | 700.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo Uno que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/06/2014 | 568.83 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados ao consumo e utilizacao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/06/2014 | 717.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/06/2014 | 100.00 | 00011152468448 | RICARDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira - PB, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/06/2014 | 446.00 | 07173421000163 | RENATO DOS SANTOS VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao do predio desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/06/2014 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao das acoes e atos da Camara Municipal, na edicao do mes de junho de 2014 do jornal vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/06/2014 | 120.00 | 19008652000109 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante, destinado ao projeto capacitar Brasil, promovido por esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/06/2014 | 73.80 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias, encadernacoes, autenticacoes e reconhecimentos de firmas de documentos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/06/2014 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet, pretados a esta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000118 | 20/06/2014 | 3321.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/06/2014 | 350.00 | 19030804000161 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO 03492323421 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados diversos, destinados as sessoes ordinarias desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/06/2014 | 18933.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2014 | 1250.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - comissionados, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2014 | 39007.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sebsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2014 | 12430.03 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria de funcionarios e vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/06/2014 | 664.29 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel desta Camara Municipal, correspondente ao acordo, conforme boletos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000125 | 26/06/2014 | 1800.00 | 00008820987481 | JOSILENE MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno de placa OGA 9558/PB, relativo ao mes de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/06/2014 | 900.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formatacao de computadores, recarga de cartuchos e toners e manutencao da rede LAN, desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/06/2014 | 5.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/06/2014 | 342.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio da Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/06/2014 | 167.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/07/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica e servico de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data Center, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/07/2014 | 45.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um switch intelbras SF800Q+8P, destinado a esta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/07/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica e servico de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data Center, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/07/2014 | 397.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/07/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento do conteudo do site institucional do municipio referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/07/2014 | 2580.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de corrimao em aco inox da parte exterior e interior desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/07/2014 | 178.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/07/2014 | 683.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/07/2014 | 350.00 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cartucho HP 901 colorido e 01 cartucho HP preto, destinados a esta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/07/2014 | 612.39 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e produtos de limpeza diversos, destinados a esta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/07/2014 | 420.00 | 00083058168772 | MANOEL FELIZARDO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura do predio desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/07/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica e servico de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data Center, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/07/2014 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de materias de interesse desta camara municipal, na edicao de julho de 2014 do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000143 | 17/07/2014 | 3321.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/07/2014 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/07/2014 | 39007.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos vereadores, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/07/2014 | 19133.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/07/2014 | 1250.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados desta Camara Municipal, relativo ao mes dse julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/07/2014 | 12472.03 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gua da Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000149 | 22/07/2014 | 1800.00 | 00008820987481 | JOSILENE MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno, ano 2013, placa OGA 9558/PB, relativo ao mes de julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/07/2014 | 270.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO 09457661494 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de 02 tonner, destinados a utilizacao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/07/2014 | 651.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a esta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/07/2014 | 5.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/07/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento do conteudo do site institucional do municipio referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | ConsT. Recuperacao e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/07/2014 | 4299.00 | 70120662007002 | DIGITAL STORE FL 69 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV 60 LED 60LB5800 smart TV FULL HD 3HDMI 3USB, destinbada a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/08/2014 | 410.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga toner, recarga de cartucho e manutencao computador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Divulgacao de Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/08/2014 | 110.00 | 19008652000109 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carro de som convocando a populacao em geral para participar de reuniao para apreciar a LDO - Lei de Diretrizes Orcamentaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/08/2014 | 128.50 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas aos vereadores, durante estadia na cidade de Mamanguape - PB, para participar de encontro promovido pela CGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/08/2014 | 700.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum destinado a veiculo a disposicao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | ConsT. Recuperacao e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/08/2014 | 303.90 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 webcam c920 logitech 15mp full hd1080p lentes carl zeiss preta 960000949, para a Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/08/2014 | 210.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimentos de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/08/2014 | 300.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uma placa em aco medindo 50x40, destinada a inauguracao da rampa de acessibilidade desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | ConsT. Recuperacao e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/08/2014 | 360.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois ALTOFALANTE 12 SELENIUM 12PW7 - SELENIUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/08/2014 | 256.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao diversos destinado a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/08/2014 | 100.00 | 00011152468448 | RICARDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/08/2014 | 357.77 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/08/2014 | 190.00 | 00002785078403 | ANA LOURDES AZEVEDO LEOBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma toalha de mesa para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/08/2014 | 138.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, destinados ao consumo de funcionarios e visitantes desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/08/2014 | 279.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/08/2014 | 100.00 | 00011152468448 | RICARDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira e Mamanguape, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/08/2014 | 1260.00 | 00003125375495 | ERIOSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao da televisao e manutencao na sonoplastia, da Camara MUnicipal de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/08/2014 | 1056.00 | 00093023316449 | VICENTE ROSENDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados diversos destinado a solenidade de lancamento das midias realizada no dia 08 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/08/2014 | 100.00 | 00005776170443 | PERICLES VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira-PB para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/08/2014 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de materias de interesse desta camara municipal, na edicao de agosto de 2014 do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/08/2014 | 750.00 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo e limpeza diversos destinado a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/08/2014 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de servicos de acesso a internat, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/08/2014 | 39007.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manut dos Servicos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/08/2014 | 18933.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manut dos Servicos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/08/2014 | 1250.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados desta Camara Municipal, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000179 | 20/08/2014 | 3321.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/08/2014 | 12430.03 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes previdenciarias de funcionarios e vereadores, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/08/2014 | 260.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto monitor, troca de fonte computador, mouse, conserto roteador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/08/2014 | 6.34 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000183 | 25/08/2014 | 1800.00 | 00008820987481 | JOSILENE MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um carro de marca uno, ano 2013, com placa OGA 9558/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/08/2014 | 182.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de julho de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/09/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento do conteudo do site institucional do municipio referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/09/2014 | 163.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/09/2014 | 880.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo vinculado a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/09/2014 | 2.73 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa do telefone de no 3294 1122, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/09/2014 | 415.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/09/2014 | 213.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos de telefonia fixa do telefone de no 3294 1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/09/2014 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de materias de interesse desta camara municipal, na edicao de setembro de 2014 do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/09/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica e servico de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data Center, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/09/2014 | 50.00 | 00011152468448 | RICARDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira - PB, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/09/2014 | 1600.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem de duas sessoes solenes, realizada na Escola Municipal Henrique de Almeida, alusivas as mulheres e inauguracao das Midias, bem como a replicagem da galeria legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/09/2014 | 1250.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/09/2014 | 39007.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/09/2014 | 18933.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000198 | 19/09/2014 | 3321.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000199 | 22/09/2014 | 1800.00 | 00008820987481 | JOSILENE MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um carro de marca uno, ano 2013, com placa OGA 9558/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/09/2014 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de servicos de acesso a internet, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/09/2014 | 12430.03 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias de funcionarios, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/09/2014 | 351.22 | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo e limpeza diversos, destinados ao consumo e utilizacao desta Camata Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/09/2014 | 6.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/09/2014 | 1430.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/09/2014 | 200.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formatacao de computador e Notebook, restauracao de siatemas, configuracao de Notebook e manutencao de estabilizador, desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/09/2014 | 200.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/09/2014 | 370.23 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/10/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica e servico de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data Center, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/10/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento do conteudo do site institucional do municipio referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/10/2014 | 439.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/10/2014 | 183.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos de telefonia fixa do telefone de no 3294 1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/10/2014 | 280.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, destinados ao consumo de funcionarios e visitantes desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/10/2014 | 200.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recarga toners e cartuchos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/10/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica e servico de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data Center, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/10/2014 | 713.35 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo vinculado a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/10/2014 | 203.38 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias, encadernacoes, autenticacoes e reconhecimentos de firmas de documentos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/10/2014 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de materias de interesse desta camara municipal, na edicao de outubro de 2014 do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/10/2014 | 1250.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/10/2014 | 39007.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/10/2014 | 19083.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos desta Camara Municipal, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000221 | 20/10/2014 | 3321.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/10/2014 | 740.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao de fonte de bateria de notbook nø3 mobile, troca de (HD)disco rigido computador, troca de memoria RAM computador, hd externo 500 GB para backup de arquivos, destaCamara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/10/2014 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente (02) diarias sem pernoite as cidades de Guarabira e Joao Pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000224 | 23/10/2014 | 1800.00 | 00008820987481 | JOSILENE MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um carro de marca uno, ano 2013, com placa OGA 9558/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/10/2014 | 390.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a carga de gas R22, e manutencao de ar condicionado SPLIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/10/2014 | 12461.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de funcionarios e subsidios de vereadores, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/10/2014 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de servicos de acesso a internet, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/10/2014 | 6.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria, comforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/10/2014 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Substituicao de equipamento MANO STATION MS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/10/2014 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos advocaticios, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/10/2014 | 472.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auisicao de 02 pendrives, 02 cartuchos hp 901 colorido, 02 cartuchos hp 901 preto e 05 lampadas taschibra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | ConsT. Recuperacao e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/10/2014 | 244.98 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auisicao de 01 fogao camper luxo 2 bocas, 02 lixeiras c/ pedal, 01 regulador de gas 504/01, 01 jarra decanter stylo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/11/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento do conteudo do site institucional do municipio referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/11/2014 | 50.00 | 00011152468448 | RICARDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/11/2014 | 631.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo Uno de placa OGA-9558, a disposicao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/11/2014 | 803.29 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados ao consumo e utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/11/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica e servico de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data Center, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/11/2014 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de materias de interesse desta camara municipal, na edicao de novembro de 2014 do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/11/2014 | 75.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a vereadora, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/11/2014 | 50.00 | 00011152468448 | RICARDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/11/2014 | 506.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/11/2014 | 180.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/11/2014 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de servicos de acesso a internet, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/11/2014 | 19083.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/11/2014 | 1250.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario desta Camara Municipal - comissionado, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/11/2014 | 39007.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidos de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000247 | 20/11/2014 | 3321.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/11/2014 | 12461.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes previdenciarias de funcionarios e vereadores, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/11/2014 | 550.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do amplificador, conserto na caixa de som de retorno, conserto no terminal do microfone da tribuna e troca do cabeamento de distribuicao de som, do sistema de som desta casalegislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000250 | 25/11/2014 | 1800.00 | 00008820987481 | JOSILENE MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um carro de marca uno, ano 2013, com placa OGA 9558/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/11/2014 | 190.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/11/2014 | 6.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/11/2014 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos advocaticios, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/12/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento do conteudo do site institucional do municipio referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/12/2014 | 150.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de tintas e toners de impressora, destinados a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/12/2014 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de materias de interesse desta camara municipal, na edicao de dezembro de 2014 do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/12/2014 | 444.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinadas ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/12/2014 | 725.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da Camara Municipal, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/12/2014 | 180.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/12/2014 | 830.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais didaticos e outros, destinados a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/12/2014 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos advocaticios, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/12/2014 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de servicos de acesso a internet, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/12/2014 | 680.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCACOES, PROMOCOES E FORMATURAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma medalha em bronze medindo 7x7, redonda, banhada em ouro com caixa de veludo vermelho e confeccao e impressao de duas placas de homenagens em aco inox, adesivada medindo 14x14, posicionada em caixa de veludo vermelho, destinados a homenagear autoridades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000264 | 19/12/2014 | 3321.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/12/2014 | 39007.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Muninicipal, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/12/2014 | 1879.58 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario desta Camara Municipal - comissionado, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/12/2014 | 782.40 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionario desta Camara Minicipal - comissionado, relativo ao exercicio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/12/2014 | 26510.44 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/12/2014 | 19368.90 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios desta Camara Municipal - efetivos, relativo ao exercicio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/12/2014 | 3000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamento de sonorizacao, iluminacao e gerador, necessarios a realizacao da sessao solene de honrarias desta Camara Municipal no dia 19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/12/2014 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao publicitaria de notas e atos desta entidade no portal PB Vale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/12/2014 | 14153.37 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes previdenciarias sobre pagamento de funcionarios e subsidios de vereadores, relativo ao mes de dezembro de 2014, conformwe guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/12/2014 | 4231.77 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de 13o salario de funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000274 | 23/12/2014 | 1800.00 | 00008820987481 | JOSILENE MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um carro de marca uno, ano 2013, com placa OGA 9558/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/12/2014 | 125.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/12/2014 | 7900.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com buffet, destinado a solenidade de entrega de honrarias nesta Camara Municipal, no dia 19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/12/2014 | 55.00 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias e autenticacoes de documentos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/12/2014 | 5000.00 | 19877932000145 | MARIA AZENETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao e cerimonial na solenidade de entrega de honrarias nesta Camara municipal, no dia 19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/12/2014 | 440.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de faixas, peliculas para portas e janelas de vidro e adesivos logo para portas, destinados a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/12/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento do conteudo do site institucional do municipio referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/12/2014 | 6000.00 | 10823380000118 | P.F.S. MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de revistas formato fechado 21x29,7cm, miolo 40 paginas couche 90g, capa 04 paginas 4/4 cores, couche 170g, verniz total, com divulgacoes institucionais desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/12/2014 | 6.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024