de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 168.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2014 | 94.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 919.48 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 33600.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000005 | 20/01/2014 | 2110.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 1853.44 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2014 | 210.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de placa fonte da impressora multifuncional lazer sansung SCX 43300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2014 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para CEF em Guarabira, para tratar assuntos pertinentes ao poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2014 | 665.00 | 00015252765731 | ALBERTO CARLOS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assistencia tecnica, manutencao de computadores, equipamentos e perifericos, e administracao do portal da Camara Municipal, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2014 | 177.74 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao pratronal de funcionario, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2014 | 7799.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2014 | 850.67 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2014 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2014 | 190.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/02/2014 | 94.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Aquisicao de Equipamentos para Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/02/2014 | 1489.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 estabilizador 1000 VA BMI, 01 caixa de som 2.0 mod. 04 preto USB multilaser,01 gravador DVD LG GH24NS72B 24X SATA I, 01 gabinete GM G18 I, 01 fonte GM ATX 500W BULK I GM000996, 01 memoria RAM MARKVISION DDR3 4GB 1333 I IMP004, 01 mouse classic optico preto USB (05), 01 HD seagate 500GB desktop 6GBs 7200RPM I, 01 placa mae ASUS H61M E, 01 teclado multilaser multimidia PTO USB TC071, 01 processador INTEL I3 3240 34GHZ 5GTS CACH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Aquisicao de Equipamentos para Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/02/2014 | 682.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 monitores LED PHILIPS 18,5 193V5 preto NA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2014 | 2818.77 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2014 | 919.48 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2014 | 37336.32 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2014 | 665.00 | 00015252765731 | ALBERTO CARLOS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assistencia tecnica, manutencao de computadores, equipamentos e perifericos, e administracao do portal da Camara Municipal, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000025 | 20/02/2014 | 2110.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2014 | 177.74 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao pratronal de funcionario, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2014 | 109.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 cartucho original HP 122 preto,01 cartucho HP 21 preto original 9351 e 01 resma oficio A4, destinados a utilizacao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000028 | 26/02/2014 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2014 | 844.85 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/02/2014 | 798.20 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2014 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/03/2014 | 187.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/03/2014 | 107.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/03/2014 | 56.00 | 00050135031400 | JOSÉ WELLINGTON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para as cidades de Guarabira e Pirpirituba / PB, para tratar assuntos pertinentes ao poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/03/2014 | 150.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/03/2014 | 8834.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/03/2014 | 200.00 | 00044619941808 | KELLIANNY ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no preparo de lanches (salgados e bolos), destinados a sessao em comemoracao ao dia internacional da mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/03/2014 | 30.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Lavagem e troca de oleo no veiculo Fiat Palio de Placa MMZ 8595/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2014 | 35468.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2014 | 919.48 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario efetivo, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2014 | 2577.44 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2014 | 665.00 | 00015252765731 | ALBERTO CARLOS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assistencia tecnica, manutencao de computadores, equipamentos e perifericos e administracao do portal da Camara Municipal, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2014 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para as cidades de Guarabira e Pirpirituba / PB, para tratar assuntos pertinentes ao poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000045 | 20/03/2014 | 2110.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2014 | 177.74 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao pratronal de funcionario efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000047 | 21/03/2014 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/03/2014 | 8370.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/03/2014 | 336.90 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/03/2014 | 170.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 bandeja dupla para correspondencia articul., 01 mochila para notebook targus TSB007, 02 cestos para lixo em plastico e 01 resma de papel A4 destinados a utilizacao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/03/2014 | 994.00 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/03/2014 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/04/2014 | 213.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/04/2014 | 151.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/04/2014 | 35468.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/04/2014 | 926.72 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario efetivo, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000058 | 17/04/2014 | 2110.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2014 | 2577.44 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000060 | 22/04/2014 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/04/2014 | 179.13 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao pratronal de funcionario efetivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/04/2014 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para as cidades de Guarabira e Pirpirituba / PB, para tratar assuntos pertinentes ao poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/04/2014 | 850.00 | 00049761412415 | HUMBERTO VELOSO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao de (02) duas centrais de Ar Split suportes e unidades condencadoras de carga de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/04/2014 | 665.00 | 00015252765731 | ALBERTO CARLOS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assistencia tecnica, manutencao de computadores, equipamentos e perifericos e administracao do portal da Camara Municipal, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/04/2014 | 128.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para a cidade de Guarabira / PB, para participar do Programa Brasil Transparente promovido pela CGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/04/2014 | 112.00 | 00004087883485 | LUIZ ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para a cidade de Guarabira / PB, para participar do Programa Brasil Transparente promovido pela CGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/04/2014 | 8370.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/04/2014 | 565.25 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/04/2014 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/05/2014 | 805.75 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao deste edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/05/2014 | 182.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/05/2014 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas desta camara municipal, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00005327990893 | LUZEMAR MARCENA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de colocacao de 85mý de gesso liso nas dependencias do predio da camara municpal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/05/2014 | 350.00 | 00007419755485 | LUIZ CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de uma janela de vidro com esquadrias de aluminio, medindo 1,30m X 0,80m para o predio da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/05/2014 | 154.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/05/2014 | 500.00 | 00003243220467 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reparacao da bomba de oleo, trocas da junta do cabecote, filtro de ar, filtro de gasolina, filtro de oleo, troca de oleo e da bomba de gasolina do veiculo palio, placa MMZ 8595 pertencente a esta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/05/2014 | 56.00 | 00050135031400 | JOSÉ WELLINGTON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diarias em favor de Jose Wellington de Azevedo Maia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nas cidades de Guarabira e Pirpirituba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/05/2014 | 64.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diarias em favor de Demetrio Ferreira da Silva, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nas cidades de Mamanguape e Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/05/2014 | 1250.00 | 00007363954402 | JOSE RENAN DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APLICACAO DE MASSA CORRIDA E PINTURA DAS PAREDES E TETO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/05/2014 | 200.00 | 00009279513478 | LUCIJANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de preparo de lanches (salgados e bolos), destinados a solenidade de 12 de maio de 2014, em comemoracao ao dia das maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000083 | 20/05/2014 | 2110.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2014 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diarias em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, na cidade de Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2014 | 984.64 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de fucionario efetivo, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2014 | 35468.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2014 | 2577.44 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de comissionados, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2014 | 179.13 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia da previdencia propria - impresp, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000089 | 21/05/2014 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/05/2014 | 525.00 | 00008146580750 | GILINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reparo na estrutura fisica do gabinete da presidencia, sala de apoio a informatica, tesouraria e hall principal e instalacao de janela de vidro com esquadrias de aluminio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/05/2014 | 8370.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/05/2014 | 180.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fios e cabos para manutencao e conservacao dos equipamentos de sonorizacao desta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/05/2014 | 414.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de interruptores, modulo de tomada, cabos , arandelas, placa cega, embutidos e lampadas para manutencao e conservacao desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/05/2014 | 350.00 | 03758113000149 | RADIO BELÉM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse desta edilidade, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/05/2014 | 939.00 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos para manutencao e conservacao do predio da camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/05/2014 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas desta camara municipal, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/05/2014 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/05/2014 | 773.90 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/05/2014 | 235.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo a disposicao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/06/2014 | 193.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/06/2014 | 700.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na elaboracao dos processos licitatorios, no 001/2014 e 002/2014, para a Camara Municipal de Dona Ines. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/06/2014 | 630.82 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao deste edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/06/2014 | 147.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2014 | 35468.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/06/2014 | 2780.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2014 | 1020.84 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de fucionario efetivo, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000108 | 20/06/2014 | 2110.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/06/2014 | 56.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Demetrio Ferreira da Silva, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a CEF na cidade de Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/06/2014 | 197.33 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao pratronal de funcionario efetivo, relativo ao mes de junho de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000111 | 25/06/2014 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/06/2014 | 8414.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/06/2014 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento as demandas da Camara Municipal, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/06/2014 | 350.00 | 03758113000149 | RADIO BELÉM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/06/2014 | 780.90 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/07/2014 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a CEF na cidade de Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/07/2014 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/07/2014 | 191.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/07/2014 | 434.25 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de expediente diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/07/2014 | 473.80 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/07/2014 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/07/2014 | 572.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/07/2014 | 190.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma bobina de ignicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000125 | 17/07/2014 | 2110.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/07/2014 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a CEF na cidade de Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/07/2014 | 35468.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/07/2014 | 1002.74 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de fucionario efetivo, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/07/2014 | 2780.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/07/2014 | 193.83 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao pratronal de funcionario efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/07/2014 | 150.00 | 00002235213456 | GILBERTO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na impermeabilizacao do telhado e laje do predio da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000132 | 21/07/2014 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/07/2014 | 8414.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/07/2014 | 404.74 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/07/2014 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento as demandas da Camara Municipal, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/07/2014 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/07/2014 | 400.00 | 00001699262497 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos eletricos, para instalacao de unidade split e condensadora de ar condicionado, substituicao de tomadas, interruptores e luminarias e revisao nas instalacoes eletricas desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/08/2014 | 173.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/08/2014 | 93.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/08/2014 | 239.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/08/2014 | 250.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de expediente diversos destinados a utilizacao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/08/2014 | 1119.95 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 unidade de adesivo perfurado personalizado digital e 02 unidades de faixas em lona personalizadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/08/2014 | 700.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de buffet, para sessao solene realizada dia 04/08/2014 em homenagem postuma ao Padre Luiz Deodato e dia 11/08/2014,e na sessao solene de diplomacao e posse do parlamento jovem, na Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/08/2014 | 35468.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/08/2014 | 3504.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/08/2014 | 1002.74 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de fucionario efetivo, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/08/2014 | 193.83 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao pratronal de funcionario efetivo, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/08/2014 | 185.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de expediente diversos destinados a utilizacao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/08/2014 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Pirpirituba e Guarabira/PB junto a CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000151 | 20/08/2014 | 2110.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/08/2014 | 8573.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000153 | 21/08/2014 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/08/2014 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas da Camara Municipal, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/08/2014 | 200.00 | 00008732245408 | WELINGTON PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos de capinagem, limpeza e remocao de entulhos do terreno da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/08/2014 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/08/2014 | 962.95 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/08/2014 | 45.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Jose Helio Oliveira de Melo, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, na cidade de Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/08/2014 | 350.00 | 03758113000149 | RADIO BELÉM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/09/2014 | 714.39 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/09/2014 | 159.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/09/2014 | 185.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/09/2014 | 180.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 cabos de banco UNO, 01 macaneta int. da porta diant. palio, 01 braco limpador diant. palio, 01 palheta do limpador e 01 moldura central com ar condicionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/09/2014 | 1440.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENCAO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Kit amort. L/D, Coxim. amorte., Amortecedor diant., Kit amortecedor traseiro, Amortecedor tras., Pneu 175/65 R14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/09/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000166 | 19/09/2014 | 2110.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/09/2014 | 1002.74 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de fucionario efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/09/2014 | 3504.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/09/2014 | 35468.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/09/2014 | 193.83 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao pratronal de funcionario efetivo, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/09/2014 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Pirpirituba e Guarabira/PB junto a CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/09/2014 | 60.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Lavagem com banho de oleo no veiculo Fiat Palio de Placa MMZ 8595/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/09/2014 | 480.00 | 00011669407489 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na aplicacao de adesivo perfurado e insulfilm nas vidracas da entrada do plenario, portas e janelas de vidro com esquadras de aluminio no predio da Camara Municipal de Dona Ines. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000174 | 22/09/2014 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Aquisicao de Equipamentos para Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/09/2014 | 3800.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de escritorio projetado italinea. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00089379462468 | ANGELA MARCIA DE MELO GRANEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos prestados em desenvolvimento de Website para Camara Municipal de Dona Ines. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/09/2014 | 8573.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/09/2014 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas da Camara Municipal, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/09/2014 | 350.00 | 03758113000149 | RADIO BELÉM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/09/2014 | 1482.30 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/09/2014 | 589.70 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/09/2014 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/10/2014 | 154.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/10/2014 | 178.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/10/2014 | 38.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/10/2014 | 200.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos fotograficos realizado na sessao solene em homenagem ao Padre Luiz Deodato , e posse e instalacao do parlamento jovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/10/2014 | 3504.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/10/2014 | 1002.74 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de fucionario efetivo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/10/2014 | 35468.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/10/2014 | 193.83 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao pratronal de funcionario efetivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/10/2014 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Pirpirituba e Guarabira/PB junto a CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000196 | 20/10/2014 | 2110.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/10/2014 | 8573.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000198 | 22/10/2014 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/10/2014 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas da Camara Municipal, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/10/2014 | 466.98 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/10/2014 | 440.80 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/10/2014 | 350.00 | 03758113000149 | RADIO BELÉM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse desta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/10/2014 | 750.00 | 00003243220467 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de reparacao e substituicao do radiador, sapatas de freios,troca de oleo e servicos de solda eletrica e oxigenio no veiculo palio, placa MMZ 8595 pertencente a esta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/10/2014 | 160.00 | 00009484983405 | AMADEUS RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em 03 viajens como motorista para as cidades de Guarabira e Pirpirituba, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/10/2014 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/11/2014 | 84.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/11/2014 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas da Camara Municipal, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/11/2014 | 186.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/11/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/11/2014 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Pirpirituba e Guarabira/PB junto a CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000211 | 20/11/2014 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000212 | 20/11/2014 | 2110.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/11/2014 | 1002.74 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de fucionario efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/11/2014 | 3504.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/11/2014 | 35468.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/11/2014 | 8573.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/11/2014 | 193.83 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao pratronal de funcionario efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/11/2014 | 350.00 | 03758113000149 | RADIO BELÉM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse desta edilidade, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00071616632453 | MEIREJANE DUARTE ADELINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 09 kits legislativos de gabinete de vereadores, contendo 01 foto 20x30, 01 prisma de bancada, 01 caneta esferografica e 30 cartoes de visitas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/11/2014 | 555.00 | 00009523509470 | JOSELIO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na comnfeccao de uma placa legislativa do parlamento mirim, medindo 50x35cm de marmore e vidros 6mm, impressa em adesivo com 4 pinos de fixacao e 4 ganchos de bucha 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/11/2014 | 210.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de capinagem ,limpeza e remocao de entulhos do terreno da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/11/2014 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/11/2014 | 853.70 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/11/2014 | 428.04 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/12/2014 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, a cidade de Mamanguape/PB junto a Astec Contadores Associados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/12/2014 | 241.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/12/2014 | 235.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 acess point router e bridge speed classic, 01 adaptador usb, 01 roteador wireless 150m L1-RW131 LINKONE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/12/2014 | 16.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/12/2014 | 511.75 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de expediente diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/12/2014 | 90.00 | 00010663476461 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Sandra Maria Dos Santos Silva, para participar da oficina de sistema de apoio ao processo legislativo (SAPL), na cidade de Campina Grande nos dias 04 e 05 de dezembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/12/2014 | 73.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000233 | 16/12/2014 | 2110.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados referentes a prestacao de contas anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000234 | 16/12/2014 | 2110.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000235 | 16/12/2014 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/12/2014 | 250.00 | 00009484983405 | AMADEUS RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em 03 viajens como motorista para as cidades de Guarabira e Campina Grande e Mamanguape, durante o mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/12/2014 | 1002.74 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente vencimentos de funcionario efetivo, relativo ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/12/2014 | 835.44 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/12/2014 | 350.00 | 03758113000149 | RADIO BELÉM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse desta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/12/2014 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas da Camara Municipal, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/12/2014 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/12/2014 | 470.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na compilacao e digitacao do acervo de projetos de leis, resolucoes, decretos legislativos, pareceres e atas, da Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/12/2014 | 70.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem completa com banho de oleo, no veiculo Fiat Palio de placa MNZ 8595/PB, pertencente a Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/12/2014 | 250.00 | 00001699262497 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de recarga de 04 (quatro) cartuchos toner sansug D109, para Camara Municipal de Dona Ines. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/12/2014 | 2935.34 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/12/2014 | 1002.74 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionario efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/12/2014 | 3504.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/12/2014 | 35468.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/12/2014 | 193.83 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao pratronal de funcionario efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/12/2014 | 193.83 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao pratronal de funcionario efetivo, relativo ao 13o salario, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/12/2014 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Pirpirituba e Guarabira/PB junto a CEF, utilizando transporte de placas MNZ 8595/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/12/2014 | 298.30 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/12/2014 | 250.00 | 00009523509470 | JOSELIO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao descretiva das acoes da gestao da Camara Municipal deste municipio, periodo de 2013 a 2014, feita com base de vidro fume de 6mm e vidro transparente de 4mm com fixadores eadesivo impresso medindo 50x40cm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/12/2014 | 250.00 | 00008538497499 | JOSENILDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na ornamentacao e instalacao de iluminacao natalina no predio da Camara Municipal deste minicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/12/2014 | 645.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/12/2014 | 8573.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024