de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2014 | 40.00 | 04348588000120 | CONGOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo para o veiculo a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, relativo a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 81.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 6472.18 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 8152.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 22800.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2014 | 47.05 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 9991-2249, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2014 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2014 | 147.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3359-1032, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2014 | 54.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Municipal de Congo, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2014 | 217.02 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Congo, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/02/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, relativo a Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/02/2014 | 60.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de ventiladores da Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/02/2014 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Banner Institucional no site vitrine do Cariri, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/02/2014 | 212.85 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da contribuicao do INSS da Camara Municipal de Congo, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2014 | 81.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2014 | 6293.95 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo a Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2014 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2014 | 6114.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2014 | 22800.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/02/2014 | 80.65 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinado a Camara Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/02/2014 | 170.57 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/02/2014 | 104.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Municipal de Congo, referente a Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/02/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Congo, referente a Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/02/2014 | 162.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3359-1032, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/02/2014 | 68.91 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 9991-2249, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/03/2014 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/03/2014 | 400.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servico da Camara Municipal de Congo, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/03/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, relativo a Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/03/2014 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/03/2014 | 81.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/03/2014 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Banner Institucional no site vitrine do Cariri, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2014 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2014 | 6114.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2014 | 25650.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/03/2014 | 77.34 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 9991-2249, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/03/2014 | 73.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Municipal de Congo, referente a Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Congo, referente a Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/03/2014 | 6805.45 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/03/2014 | 300.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/03/2014 | 159.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3359-1032, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/03/2014 | 179.24 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinado a Camara Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/04/2014 | 184.79 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/04/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, relativo a Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/04/2014 | 265.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de cadeiras da Camara Municipal do Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/04/2014 | 300.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA - EI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servico da Camara Municipal do Congo no periodo de Marco a Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/04/2014 | 265.00 | 00005136293438 | IRENALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto do telhado da Camara Municipal do Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/04/2014 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Banner Institucional no site vitrine do Cariri, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/04/2014 | 6114.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/04/2014 | 23750.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/04/2014 | 81.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/04/2014 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/04/2014 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/04/2014 | 6464.45 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/04/2014 | 97.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Municipal de Congo, referente a Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/04/2014 | 51.24 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 9991-2249, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/04/2014 | 101.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reparos em impressora e recargas de cartuchos da Camara Municipal do Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Congo, referente a Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/04/2014 | 92.96 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinado a Camara Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/04/2014 | 179.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3359-1032, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/05/2014 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Banner Institucional no site vitrine do Cariri, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/05/2014 | 320.70 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/05/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, relativo a Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/05/2014 | 350.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA - EI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Camara Municipal do Congo, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/05/2014 | 600.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Camara Municipal do Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/05/2014 | 85.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000070 | 20/05/2014 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/05/2014 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/05/2014 | 6114.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/05/2014 | 23750.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/05/2014 | 6464.45 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/05/2014 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Banner Institucional no site vitrine do Cariri, referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Aquisicao de Moveis, Veiculos e Equip. para Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/05/2014 | 2169.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um autotransformador ragtech e uma impressora brother destinado a Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Congo, referente a Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/05/2014 | 41.68 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 9991-2249, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/05/2014 | 71.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Municipal de Congo, referente a Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/05/2014 | 292.41 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/05/2014 | 162.54 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinado a Camara Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/05/2014 | 162.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3359-1032, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/06/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, relativo a Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/06/2014 | 178.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3359-1032, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/06/2014 | 60.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Municipal de Congo, referente a Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000086 | 19/06/2014 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/06/2014 | 85.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/06/2014 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/06/2014 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Banner Institucional no site vitrine do Cariri, referente ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/06/2014 | 6114.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/06/2014 | 23750.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/06/2014 | 6464.45 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/06/2014 | 77.91 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 9991-2249, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Congo, referente a Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/06/2014 | 277.12 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/06/2014 | 91.53 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinado a Camara Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/06/2014 | 25.40 | 02113477000109 | SUPERMERCADO PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de DVD gravavel, extensao e pino 3 saida, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/07/2014 | 150.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/07/2014 | 200.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES - EI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens a servico da Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/07/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, com uso de sofware GDIP - gestao de dados e informacoes publicas com hospedagem de dados em internet data center -IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, relativo a Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/07/2014 | 85.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/07/2014 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/07/2014 | 23750.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/07/2014 | 6114.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000105 | 20/07/2014 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/07/2014 | 6464.45 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/07/2014 | 52.09 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a Camara Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/07/2014 | 187.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3359-1032, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a JuLho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/07/2014 | 40.16 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 9991-2249, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/07/2014 | 57.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Municipal de Congo, referente a Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Congo, referente a Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/07/2014 | 201.61 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/08/2014 | 75.09 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 9991-2249, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/08/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, com uso de sofware GDIP - gestao de dados e informacoes publicas com hospedagem de dados em internet data center -IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, relativo a Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/08/2014 | 191.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3359-1032, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/08/2014 | 500.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA - EI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens a servico da Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/08/2014 | 47.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Municipal de Congo, referente a Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/08/2014 | 85.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000119 | 20/08/2014 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/08/2014 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/08/2014 | 23750.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/08/2014 | 6114.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/08/2014 | 6464.45 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/08/2014 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Banner Institucional no site vitrine do Cariri, referente ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/08/2014 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Banner Institucional no site vitrine do Cariri, referente ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/08/2014 | 200.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Camara Municipal do Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/08/2014 | 50.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Congo, referente a Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/09/2014 | 373.14 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/09/2014 | 248.46 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza, destinado a Camara Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/09/2014 | 80.14 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 9991-2249, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/09/2014 | 300.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES - EI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a Camara de Vereadores de viagem no percurso de Congo a Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/09/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, com uso de sofware GDIP - gestao de dados e informacoes publicas com hospedagem de dados em internet data center -IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, relativo a Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/09/2014 | 700.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Camara de Vereadores de viagem no percurso de Congo a Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/09/2014 | 177.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3359-1032, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/09/2014 | 85.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Municipal de Congo, referente a Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/09/2014 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/09/2014 | 85.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000138 | 19/09/2014 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/09/2014 | 23750.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/09/2014 | 6114.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/09/2014 | 6464.45 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/09/2014 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Banner Institucional no site vitrine do Cariri, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Congo, referente a Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/09/2014 | 119.47 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza, destinado a Camara Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/10/2014 | 221.24 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/10/2014 | 44.46 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 9991-2249, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/10/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, com uso de sofware GDIP - gestao de dados e informacoes publicas com hospedagem de dados em internet data center -IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, relativo a Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/10/2014 | 50.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner em impressora pertencente a Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/10/2014 | 75.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Municipal de Congo, referente a Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/10/2014 | 162.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3359-1032, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/10/2014 | 85.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000152 | 20/10/2014 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/10/2014 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Banner Institucional no site vitrine do Cariri, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/10/2014 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/10/2014 | 6114.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/10/2014 | 23750.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/10/2014 | 6464.45 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/10/2014 | 360.00 | 00099739763804 | JORGE HONORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servico da Camara Municipal, percusso Congo a Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/10/2014 | 200.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA - EI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens a servico da Camara Municipal, percurso de Congo a Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Congo, referente a Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/10/2014 | 157.79 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza, destinado a Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/10/2014 | 630.00 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/11/2014 | 750.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Camara Municipal de Vereadores de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/11/2014 | 441.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo de placa MNV3196, renavam 947689508 pertecente a Camara Municipal de Congo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/11/2014 | 300.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA - EI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens a servico da Camara Municipal de Vereadores no percurso de Congo a Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/11/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, com uso de sofware GDIP - gestao de dados e informacoes publicas com hospedagem de dados em internet data center -IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, relativo a Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/11/2014 | 175.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3359-1032, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/11/2014 | 123.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Municipal de Congo, referente a Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/11/2014 | 85.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/11/2014 | 6114.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/11/2014 | 23750.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/11/2014 | 6464.45 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/11/2014 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Banner Institucional no site vitrine do Cariri, referente ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/11/2014 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/11/2014 | 600.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Camara Municipal de Vereadores de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/11/2014 | 116.00 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza, destinado a Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Congo, referente a Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/12/2014 | 420.70 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/12/2014 | 55.24 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 9991-2249, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000180 | 01/12/2014 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Aquisicao de Moveis, Veiculos e Equip. para Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000181 | 01/12/2014 | 32000.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo CHEVROLET/CELTA de placa QFP - 9130, destinado a Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/12/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, com uso de sofware GDIP - gestao de dados e informacoes publicas com hospedagem de dados em internet data center -IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, relativo a Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/12/2014 | 87.08 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 9991-2249, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/12/2014 | 50.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner em impressora pertencente a Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/12/2014 | 233.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3359-1032, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/12/2014 | 112.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Municipal de Congo, referente a Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/12/2014 | 530.00 | 00005205957425 | LEANDRO LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria em licitacao da Camara de Vereadores de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000189 | 18/12/2014 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/12/2014 | 400.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Camara Municipal do Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/12/2014 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Banner Institucional no site vitrine do Cariri, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/12/2014 | 293.49 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/12/2014 | 400.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA - EI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens a servico da Camara Municipal de Vereadores no percurso de Congo a Joao Pessoa e Congo a Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/12/2014 | 85.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/12/2014 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/12/2014 | 6114.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/12/2014 | 6114.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario da folha de pagamento dos Comissionados da Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/12/2014 | 23750.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/12/2014 | 251.86 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo de placa QFP9130, renavam 1032489380 pertecente a Camara Municipal de Congo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/12/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fabricacao do par de placas refletivas para o Primeiro emplacamento do veiculo de placa QFP - 9130 da Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/12/2014 | 135.80 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza, destinado a Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Congo, referente a Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/12/2014 | 95.00 | 00099634040497 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinho destinados a Camara Municipal de Vereadores durante eleicao para presidente 2o bienio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/12/2014 | 6464.45 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 205
Última atualização: 11/06/2024