de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 110.69 | 33000118001221 | TELEMAR(*) | DESPESAS TELEFONICAS COM OPERADORA ACIMA REFERENTE O MÊS 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2014 | 165.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 84.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Portal da Transparência, referente 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2014 | 350.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS GRAFICA E SERIGRAFIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com confecção de papel timbrado, conforme NF 1339, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2014 | 39100.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOS COMISSIONADOS RELATIVAMENTE AO MES DE 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2014 | 1448.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2014 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica no mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2014 | 2500.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Cosultoria Contábil desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2014 | 10843.98 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Funcionários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2014 | 2306.85 | 24220972000230 | J F SOARES E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2014 | 10987.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MÊS 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2014 | 60.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2014 | 600.00 | 00031327141434 | AMARO COSME PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de uma garagem destinada a guardar veículos dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/02/2014 | 92.06 | 33000118001221 | TELEMAR(*) | DESPESAS TELEFONICAS COM OPERADORA ACIMA REFERENTE O MÊS 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/02/2014 | 1480.65 | 05771127000128 | A MODERNA PRESENTE & PAPELARIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/02/2014 | 428.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de peças para automóvel desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/02/2014 | 173.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/02/2014 | 1015.74 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de itens de limpeza e lanches. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Portal da Transparência, referente 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2014 | 117.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2014 | 39100.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOS COMISSIONADOS RELATIVAMENTE AO MES DE 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2014 | 600.00 | 00031327141434 | AMARO COSME PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de uma garagem destinada a guardar veículos dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2014 | 3000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica no mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2014 | 2900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Cosultoria Contábil desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2014 | 1448.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2014 | 10020.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Funcionários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2014 | 120.00 | 00064236803453 | ANTONIO CANUTO FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutenção da parte elétrica da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2014 | 50.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação de materias institucionais de interesse público da Cãmara Municipal de Boqueirão. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2014 | 2618.07 | 24220972000230 | J F SOARES E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/02/2014 | 10806.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MÊS 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2014 | 130.00 | 34028316366434 | ECT | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de certificado digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2014 | 200.00 | 13350220000197 | LUCAS RHUANN DE MACEDO - MEG@.COM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com provedor de serviço e distribuição on-line na internet referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2014 | 180.00 | 00042811686487 | JOSÉ JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços técnico de informática formatação e limpeza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/03/2014 | 117.46 | 33000118001221 | TELEMAR(*) | DESPESAS TELEFONICAS COM OPERADORA ACIMA REFERENTE O MÊS 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/03/2014 | 120.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/03/2014 | 560.00 | 00008190430440 | AUSENILDA DE FATIMA O. MACEDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeições. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/03/2014 | 450.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de uma impressora HP MULT. JT. DESK 5525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/03/2014 | 440.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MÁQUINAS P/ESC. LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de arquivo c4 gv oficio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/03/2014 | 180.00 | 00097846830406 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de refeições. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2014 | 85.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Portal da Transparência, referente 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/03/2014 | 600.00 | 00031327141434 | AMARO COSME PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de uma garagem destinada a guardar veículos dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/03/2014 | 1448.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/03/2014 | 46000.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOS COMISSIONADOS RELATIVAMENTE AO MES DE 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/03/2014 | 9516.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Funcionários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/03/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Diãrio Oficial da União Edital Tomada de Preços 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/03/2014 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal da União Edital de Tomada de Preços 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/03/2014 | 300.00 | 00002810464413 | CRISTOVAO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de lavagens do Fiat Uno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/03/2014 | 140.00 | 00084073101404 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA AIRES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeiçõess. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/03/2014 | 1395.75 | 05771127000128 | A MODERNA PRESENTE & PAPELARIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/03/2014 | 12213.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MÊS 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/03/2014 | 1000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LRADOUROACERDA CABRAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do motorista da Câmara np mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/03/2014 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com conexão a internet (SVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/03/2014 | 1030.89 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de itens de limpeza e lanches. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000056 | 26/03/2014 | 2900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Cosultoria Contábil desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/03/2014 | 3000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica no mes de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/03/2014 | 275.00 | 13930038000105 | BRENDA KAROLLINE LEAL ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com despesas com refeições. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/03/2014 | 2872.45 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/03/2014 | 180.00 | 00095281088491 | EDINALDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços de troca de peças no Fiat Uno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/03/2014 | 200.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços de lanternagem e soldas no Fiat Uno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/04/2014 | 475.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de peças para veículo desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/04/2014 | 380.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeições. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/04/2014 | 560.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços de conserto do som da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/04/2014 | 110.36 | 33000118001221 | TELEMAR(*) | DESPESAS TELEFONICAS COM OPERADORA ACIMA REFERENTE O MÊS 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/04/2014 | 156.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/04/2014 | 1950.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços de consertos e forração das bancadas do Plenário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/04/2014 | 383.50 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com taxas de serviços de emplacamento de veículo desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/04/2014 | 2627.00 | 08937463000277 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de peças para conserto de veículos desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/04/2014 | 850.00 | 00064236803453 | ANTONIO CANUTO FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutenção da parte elétrica da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/04/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Portal da Transparência, referente 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000072 | 22/04/2014 | 2900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Cosultoria Contábil desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0000073 | 22/04/2014 | 3000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica no mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LRADOUROACERDA CABRAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do motorista da Câmara np mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/04/2014 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal da União - Homologação e adjudicação processo número 002/2014 - Tomada de Preço número 001/2014 e extrato de contrato número 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/04/2014 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal da União, Homolagação e Adjudicação Processo número 002/2014 - Tomada de Preços número 001/2014 e extrato de contrato número 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/04/2014 | 1448.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/04/2014 | 46000.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVAMENTE AO MES DE 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/04/2014 | 9516.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Funcionários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/04/2014 | 116.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000081 | 23/04/2014 | 3614.22 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/04/2014 | 934.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de pneus e peças para automóvel desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/04/2014 | 600.00 | 00031327141434 | AMARO COSME PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de uma garagem destinada a guardar veículos dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/04/2014 | 12213.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MÊS 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/04/2014 | 1401.93 | 05771127000128 | A MODERNA PRESENTE & PAPELARIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/04/2014 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal da União Aviso de Edital de Tomada de Preços número 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/04/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal da União Aviso de Edital de Tomada de Preços número 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/04/2014 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com conexão a internet (SVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/04/2014 | 493.00 | 00002810464413 | CRISTOVAO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de lavagens de moto e do Fiat Uno, conserto de pneus. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/04/2014 | 1219.00 | 08937463000277 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de peças para manutenção e conservação da frota de veículos desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/04/2014 | 480.00 | 00042811686487 | JOSÉ JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de formatação, instalação de programa e substituição de peças do computador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/04/2014 | 1234.51 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de itens de limpeza e lanches. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/04/2014 | 77.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de água. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/05/2014 | 133.14 | 33000118001221 | TELEMAR(*) | DESPESAS TELEFONICAS COM OPERADORA ACIMA REFERENTE O MÊS 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/05/2014 | 550.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de refeições. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/05/2014 | 800.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços prestados na digitação de processos licitatórios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/05/2014 | 180.00 | 02157558000100 | MANOEL VALENTIM DE SOUZA IRMÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de um cabo traseiro de bros e dois jogos de raio para antena desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/05/2014 | 500.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação dos trabalhos Legislativos no mês abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/05/2014 | 108.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/05/2014 | 100.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços de painel, farol, parachoque, grade dianteiro do Fiat Uno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/05/2014 | 1004.16 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com taxas de serviços de emplacamento de veículo desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/05/2014 | 532.07 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com taxas de serviços de emplacamento de veículo desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00007973129430 | MARCONE NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pela prestação de serviços de vigilante na Câmara Municipal de Vereadores de Boqueirão. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/05/2014 | 1000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LRADOUROACERDA CABRAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do motorista da Câmara Municipal de Vereadores no mês de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2014 | 2598.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de um Scanner pro gt-s55 epson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/05/2014 | 1448.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2014 | 46000.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVAMENTE AO MES DE 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/05/2014 | 11216.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Funcionários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2014 | 234.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Portal da Transparência, referente 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0000111 | 21/05/2014 | 3000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica no mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000112 | 21/05/2014 | 2900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Cosultoria Contábil desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/05/2014 | 600.00 | 00031327141434 | AMARO COSME PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de uma garagem destinada a guardar veículos dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/05/2014 | 11707.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MÊS 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000115 | 26/05/2014 | 3256.29 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/05/2014 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com conexão a internet (SVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/05/2014 | 7785.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aqusição de uma moto Honda/CG FAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/05/2014 | 1395.46 | 05771127000128 | A MODERNA PRESENTE & PAPELARIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/05/2014 | 1537.88 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de itens de limpeza e lanches. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/05/2014 | 834.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de um HD ITB e NOBREAK NB-STAY para computador desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/05/2014 | 1000.00 | 00007973129430 | MARCONE NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços de vigilante na Câmara Municipal referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/06/2014 | 500.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação dos trabalhos Legislativos no mês MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/06/2014 | 116.52 | 33000118001221 | TELEMAR(*) | DESPESAS TELEFONICAS COM OPERADORA ACIMA REFERENTE O MÊS 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de água. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/06/2014 | 170.00 | 00084073101404 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA AIRES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeiçõess. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/06/2014 | 160.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pela prestação de serviços, do conserto do alternador e parte elétrica do Fiat Uno, pertecente a Câmara Municipal de Boqueirão. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/06/2014 | 93.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/06/2014 | 350.00 | 00046767371491 | PAULO DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços eventuais prestados a Câmara Municipal de Boqueirão, em processamento dos documentos dos carros, Placa MMY-3948, MOJ - 2529 e MNK - 6439 PB, junto ao DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/06/2014 | 421.37 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com taxas de serviços de emplacamento de veículo desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/06/2014 | 1576.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de peças para veículo desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/06/2014 | 200.00 | 00003545638740 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços de reparo do motor do Pálio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/06/2014 | 90.00 | 76349919000157 | SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com confecção de Placa Oficial, unidade de placa refletiva para moto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/06/2014 | 230.00 | 00007598987408 | ANA MARIA CAVALCANTE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelo fornecimento de refeições para a Câmara de Vereadores referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/06/2014 | 1700.00 | 00004778914465 | MARIA ALIVANIA ANA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pela elaboração de GFIP da Câmara Municipal nos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/06/2014 | 800.00 | 00005199082442 | SAMARA BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de digitação de documentos da Câmara Municipal referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000136 | 20/06/2014 | 2900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Cosultoria Contábil desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0000137 | 20/06/2014 | 3000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica no mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00007973129430 | MARCONE NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços de vigilante na Câmara Municipal referente ao mês de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LRADOUROACERDA CABRAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do motorista da Câmara Municipal de Vereadores no mês de JUNHO de 2014, conforme contrato efetuado com o mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/06/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Portal da Transparência, referente 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/06/2014 | 600.00 | 00031327141434 | AMARO COSME PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de uma garagem destinada a guardar veículos dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/06/2014 | 147.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/06/2014 | 57500.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVAMENTE AO MES DE 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/06/2014 | 1448.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/06/2014 | 724.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Inativos referente a 50% do décimo terceiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/06/2014 | 6620.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Funcionários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/06/2014 | 3310.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Funcionários, primeira parcela do décimo terceiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000148 | 25/06/2014 | 3352.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/06/2014 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com conexão a internet (SVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/06/2014 | 13006.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MÊS 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de água. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/07/2014 | 500.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação dos trabalhos Legislativos no mês JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/07/2014 | 104.32 | 33000118001221 | TELEMAR(*) | DESPESAS TELEFONICAS COM OPERADORA ACIMA REFERENTE O MÊS 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/07/2014 | 280.00 | 00008190430440 | AUSENILDA DE FATIMA O. MACEDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeições. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/07/2014 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/07/2014 | 215.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com manutenção do som da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de pintura no prédio da Cãmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/07/2014 | 800.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços prestados na digitação de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/07/2014 | 190.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeições. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/07/2014 | 57500.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVAMENTE AO MES DE 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/07/2014 | 1448.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/07/2014 | 5796.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Funcionários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/07/2014 | 1100.00 | 00048678015420 | ANTONIO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de pintura no prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/07/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Portal da Transparência, referente 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000165 | 21/07/2014 | 2900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Cosultoria Contábil desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0000166 | 21/07/2014 | 3000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica no mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00007973129430 | MARCONE NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços de vigilante na Câmara Municipal referente ao mês de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LRADOUROACERDA CABRAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do motorista da Câmara Municipal de Vereadores no mês de JULHO de 2014, conforme contrato efetuado com o mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/07/2014 | 600.00 | 00031327141434 | AMARO COSME PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de uma garagem destinada a guardar veículos dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/07/2014 | 129.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/07/2014 | 724.00 | 00096421118453 | MAGNA VANUSA FARIAS ARAÚJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboração de Atas desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/07/2014 | 1250.00 | 00001960545400 | ALESSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no conserto, manutenção, limpeza, carga de gás e troca de capacitor em 03 ar condicionados desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/07/2014 | 12825.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MÊS 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000174 | 23/07/2014 | 3259.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/07/2014 | 100.00 | 00064236803453 | ANTONIO CANUTO FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de conserto da parte elétrica da Câmara e computador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/07/2014 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com conexão a internet (SVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/07/2014 | 1100.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços do telhado e pintura geral desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/07/2014 | 1209.85 | 05771127000128 | A MODERNA PRESENTE & PAPELARIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/07/2014 | 980.00 | 00008314631477 | RAFAEL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelo serviços de GFIP Cãmara referente ao meses de junho e julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/08/2014 | 800.00 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços de Assesssoria ao Gabinete da Presidência da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/08/2014 | 950.00 | 00008567676460 | ALEX RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços de conserto no telhado da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/08/2014 | 600.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação dos trabalhos Legislativos no mês JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/08/2014 | 59.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/08/2014 | 4338.50 | 11471693000117 | FRANCINALDO DO REGO MACIEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material para manutenção e conservação desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/08/2014 | 610.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de pneus e peças para automóvel desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/08/2014 | 106.56 | 33000118001221 | TELEMAR(*) | DESPESAS TELEFONICAS COM OPERADORA ACIMA REFERENTE O MÊS 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/08/2014 | 429.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de 60(Sessenta) vales transporte para Boqueirão-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/08/2014 | 800.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços prestados na digitação de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0000189 | 20/08/2014 | 3000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica no mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000190 | 20/08/2014 | 2900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Cosultoria Contábil desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LRADOUROACERDA CABRAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do motorista da Câmara Municipal de Vereadores no mês de AGOSTO de 2014, conforme contrato efetuado com o mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00007973129430 | MARCONE NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços de vigilante na Câmara Municipal referente ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/08/2014 | 600.00 | 00031327141434 | AMARO COSME PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de uma garagem destinada a guardar veículos dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/08/2014 | 57500.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVAMENTE AO MES DE 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/08/2014 | 1448.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/08/2014 | 128.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/08/2014 | 5796.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Funcionários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/08/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Portal da Transparência, referente 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000199 | 21/08/2014 | 3410.52 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/08/2014 | 13925.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MÊS 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/08/2014 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com conexão a internet (SVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/08/2014 | 1883.20 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de itens de limpeza e lanches. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/08/2014 | 250.00 | 00002810464413 | CRISTOVAO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento 06(seis) lavagens completa do Fiat Uno, 05(cinco) lavagens de moto, (08) conserto de pneus do Fiat Uno e do Fiat Uno e (01) polimento na moto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/09/2014 | 100.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de água. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/09/2014 | 105.61 | 33000118001221 | TELEMAR(*) | DESPESAS TELEFONICAS COM OPERADORA ACIMA REFERENTE O MÊS 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/09/2014 | 600.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação dos trabalhos Legislativos no mês agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/09/2014 | 1000.00 | 18194783000157 | RENAM BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços limpeza geral de impressora HP P1102W COM SUBSTITUIÇÃO DA PELICULA DO PUSOR E RECARGA, LIMPEZA GERAL DO RESERVATÓRIO E DA CABEÇA DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA HP DESJJET 5525, REPARO DA PLACA MÃE COMPUTADOR SEATECH, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR SEATECH, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA GERAL DE 2 COMPUTADORES (DESTOP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/09/2014 | 370.00 | 18194783000157 | RENAM BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material para processamento de dados para computadore desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/09/2014 | 580.00 | 18194783000157 | RENAM BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material para processamento de dados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/09/2014 | 1100.00 | 00010227299426 | PALLOMA KÉZIA RODRIGUES CABRAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboração de GFIP Camara referente ao mês 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/09/2014 | 800.00 | 00001603856447 | JOÃO LENO BARBOSA SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de Assesssoria ao Gabinete do Preidência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/09/2014 | 1900.00 | 00067652131472 | JOÃO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um veículo VW/VOYAGE de placa QFF- 6095, de cor branca, ano de fabricação 2014 e ano modelo 2015 a Câmara Municipal, no mês de agosto de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/09/2014 | 81.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/09/2014 | 380.00 | 00008190430440 | AUSENILDA DE FATIMA O. MACEDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeições. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/09/2014 | 800.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços prestados na digitação de documentos da Câmara Municipal no mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/09/2014 | 800.00 | 00003298599433 | JOSÉ FABRÍCIO DE A. BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados a Câmara Municipal de Boqueirão, referente ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/09/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Portal da Transparência, referente 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/09/2014 | 1448.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/09/2014 | 57500.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVAMENTE AO MES DE 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/09/2014 | 5796.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Funcionários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0000221 | 22/09/2014 | 3000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica no mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000222 | 22/09/2014 | 2900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Cosultoria Contábil desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/09/2014 | 1000.00 | 00007973129430 | MARCONE NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços de vigilante na Câmara Municipal referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/09/2014 | 600.00 | 00031327141434 | AMARO COSME PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de uma garagem destinada a guardar veículos dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/09/2014 | 1000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LRADOUROACERDA CABRAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do motorista da Câmara Municipal de Vereadores no mês de SETEMBRO de 2014, conforme contrato efetuado com o mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/09/2014 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com conexão a internet (SVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/09/2014 | 125.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/09/2014 | 13925.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MÊS 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000229 | 25/09/2014 | 3721.89 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/10/2014 | 600.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação dos trabalhos Legislativos no mês setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/10/2014 | 124.16 | 33000118001221 | TELEMAR(*) | DESPESAS TELEFONICAS COM OPERADORA ACIMA REFERENTE O MÊS 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/10/2014 | 92.95 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de 13(treze) vales transporte para Boqueirão-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/10/2014 | 800.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços prestados na digitação de documentos da Câmara Municipal no mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/10/2014 | 57500.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVAMENTE AO MES DE 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/10/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Portal da Transparência, referente 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/10/2014 | 149.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0000237 | 21/10/2014 | 3000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000238 | 21/10/2014 | 2900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Cosultoria Contábil desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/10/2014 | 260.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeições. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00007973129430 | MARCONE NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços de vigilante na Câmara Municipal referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/10/2014 | 1448.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/10/2014 | 5796.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Funcionários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/10/2014 | 600.00 | 00031327141434 | AMARO COSME PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de uma garagem destinada a guardar veículos dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LRADOUROACERDA CABRAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do motorista da Câmara Municipal de Vereadores no mês de outubro de 2014, conforme contrato efetuado com o mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/10/2014 | 51.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de água. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/10/2014 | 128.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/10/2014 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com conexão a internet (SVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/10/2014 | 13925.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MÊS 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/10/2014 | 600.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação dos trabalhos Legislativos no mês outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de água. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/11/2014 | 125.89 | 33000118001221 | TELEMAR(*) | DESPESAS TELEFONICAS COM OPERADORA ACIMA REFERENTE O MÊS 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/11/2014 | 101.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/11/2014 | 143.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de vales tranportes para servidores desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/11/2014 | 1000.00 | 00007973129430 | MARCONE NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços de vigilante na Câmara Municipal referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000255 | 20/11/2014 | 2900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Cosultoria Contábil desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0000256 | 20/11/2014 | 3000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica no mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/11/2014 | 800.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços prestados na elaboração de GFIP da Câmara Municipal no mês de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LRADOUROACERDA CABRAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do motorista da Câmara Municipal de Vereadores no mês de NOVEMBRO de 2014, conforme contrato efetuado com o mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/11/2014 | 600.00 | 00031327141434 | AMARO COSME PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de uma garagem destinada a guardar veículos dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/11/2014 | 13925.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MÊS 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/11/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Portal da Transparência, referente 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/11/2014 | 1448.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/11/2014 | 57500.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVAMENTE AO MES DE 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/11/2014 | 5796.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Funcionários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/11/2014 | 127.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/11/2014 | 298.35 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de vales transportes para servidore desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/12/2014 | 51.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de água. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/12/2014 | 1275.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/12/2014 | 724.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Inativos referente asegunda parcela do Décimo Terceiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/12/2014 | 2898.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Funcionários referente a segunda parcela Décimo terceiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/12/2014 | 103.90 | 33000118001221 | TELEMAR(*) | DESPESAS TELEFONICAS COM OPERADORA ACIMA REFERENTE O MÊS 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/12/2014 | 119.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/12/2014 | 150.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de pedreiro em reboco desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/12/2014 | 300.00 | 00010557034469 | MANUEL MARCIO ALBUQUERQUE MARTINS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com manutenção do ar condicionado da Cãmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/12/2014 | 1050.00 | 00004778914465 | MARIA ALIVANIA ANA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pela elaboração de GFIP da Câmara Municipal nos meses de setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0000276 | 19/12/2014 | 3000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica no mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000277 | 19/12/2014 | 2900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Cosultoria Contábil desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/12/2014 | 13925.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MÊS 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/12/2014 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com conexão a internet (SVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/12/2014 | 800.00 | 00005199082442 | SAMARA BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de digitação de documentos da Câmara Municipal referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LRADOUROACERDA CABRAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do motorista da Câmara Municipal de Vereadores no mês de dezembro de 2014, conforme contrato efetuado com o mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/12/2014 | 1371.78 | 05771127000128 | A MODERNA PRESENTE & PAPELARIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/12/2014 | 57500.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVAMENTE AO MES DE 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/12/2014 | 1448.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/12/2014 | 5796.00 | 12922597000100 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Fopag Funcionários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/12/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Portal da Transparência, referente 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/12/2014 | 600.00 | 00031327141434 | AMARO COSME PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de uma garagem destinada a guardar veículos dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/12/2014 | 906.96 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de gêneros alimenticios e material de limpeza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/12/2014 | 157.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000290 | 24/12/2014 | 2250.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/12/2014 | 75.20 | 13430260000149 | ALEXSANDRO DA SILVA PEÇAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de kit tração zark nxr 125 bros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 292
Última atualização: 11/06/2024