de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2014 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 5647.20 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 3390.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 3948.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2014 | 131.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2014 | 340.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008628 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2014 | 250.00 | 00035922265415 | FRACISCO SALES FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM MADEIRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008629 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2014 | 650.01 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.036 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2014 | 122.28 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2014 | 666.50 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2014 | 1160.52 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 01/2014, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2014 | 53.59 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB. CONFORME PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2014 | 465.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECILCAGEM DE TONNERS LASER DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER E HP PERTECENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 712 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2014 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000634 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2014 | 2600.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT, 04 QUATRO PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008639 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2014 | 250.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008694 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2014 | 7098.96 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2014 | 700.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2014 | 700.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE DACÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2014 | 67.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FLOAT E PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/02/2014 | 700.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EFETUADA EM 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DETA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 384 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/02/2014 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/02/2014 | 700.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000734 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2014 | 4815.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2014 | 3764.80 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2014 | 5272.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2014 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 307 E CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000032 | 20/02/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000146 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2014 | 700.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008803 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/02/2014 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000173 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/02/2014 | 650.84 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.039 E .040 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/02/2014 | 700.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008744 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2014 | 773.68 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 02/2014, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2014 | 53.86 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB. CONFORME PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2014 | 653.50 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2014 | 273.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2014 | 340.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE FEVWEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008754 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2014 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, TREL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008752 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/02/2014 | 7708.88 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/02/2014 | 180.00 | 00005366999413 | JOSEFA JANAINA DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE A 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2014, PROMOVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008763 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/02/2014 | 2600.00 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA FIAT, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS, PARA USO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00050 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/03/2014 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/03/2014 | 122.62 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/03/2014 | 700.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008804 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/03/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000901 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2014 | 3764.80 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2014 | 4800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2014 | 5272.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000054 | 20/03/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000155 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000055 | 20/03/2014 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/03/2014 | 1000.00 | 19235931000105 | ANTONIO BALDUINO SOBRINHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA LEGISLATIVA EM MOLDURA DE MADEIRA, VIDRO E ACRILICO MEDINDO 100 x 80 CM, PARA SER ALOCAR NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.003 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/03/2014 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008855 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/03/2014 | 122.62 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/03/2014 | 180.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/03/2014 | 686.00 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/03/2014 | 340.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008862 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/03/2014 | 700.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008864 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/03/2014 | 2600.00 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA FIAT, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS, PARA USO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/03/2014 | 773.68 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 03/2014, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/03/2014 | 54.12 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB. CONFORME PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/03/2014 | 7705.58 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/03/2014 | 134.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FLOAT E PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/04/2014 | 658.17 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.042 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/04/2014 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/04/2014 | 700.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008984 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/04/2014 | 6022.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000073 | 15/04/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000163 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000074 | 16/04/2014 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/04/2014 | 3278.51 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/04/2014 | 4800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/04/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001069 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/04/2014 | 340.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008985 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/04/2014 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008991 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022014 | 0000080 | 29/04/2014 | 2600.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, DE PLACA NQB 2642-PB, ANO FAB/MOD 2013, 04 (QUATRO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, CÂMBIO DUALOGIC. PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/04/2014 | 129.84 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/04/2014 | 185.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/04/2014 | 679.80 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014 . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/04/2014 | 673.74 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 04/2014, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/04/2014 | 54.40 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 04/2014, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/04/2014 | 7870.58 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/04/2014 | 642.50 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/04/2014 | 700.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008993 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/04/2014 | 67.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FLOAT E PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/05/2014 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/05/2014 | 4800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/05/2014 | 5272.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/05/2014 | 2823.60 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/05/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001253 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000096 | 20/05/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 000171 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000097 | 20/05/2014 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/05/2014 | 157.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/05/2014 | 580.26 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 05/2014, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/05/2014 | 54.67 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB. CONFORME PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/05/2014 | 124.95 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/05/2014 | 655.50 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/05/2014 | 648.90 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022014 | 0000105 | 28/05/2014 | 2600.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, DE PLACA NQB 2642-PB, ANO FAB/MOD 2013, 04 (QUATRO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, CÂMBIO DUALOGIC. PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/05/2014 | 340.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009138 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/05/2014 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009139 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/05/2014 | 865.15 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009143 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/05/2014 | 7705.58 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/05/2014 | 67.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FLOAT E PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/06/2014 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/06/2014 | 941.20 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/06/2014 | 2191.65 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIOANDOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/06/2014 | 2230.83 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/06/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001432 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2014 | 2823.60 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2014 | 4800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIOANDOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2014 | 5272.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000119 | 20/06/2014 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000369 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000120 | 20/06/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/06/2014 | 340.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009304 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/06/2014 | 129.42 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/06/2014 | 116.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/06/2014 | 664.44 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.048 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/06/2014 | 717.50 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/06/2014 | 580.26 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 06/2014, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/06/2014 | 54.94 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB. CONFORME PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/06/2014 | 7717.25 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/06/2014 | 700.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009311 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022014 | 0000131 | 30/06/2014 | 2600.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, DE PLACA NQB 2642-PB, ANO FAB/MOD 2013, 04 (QUATRO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, CÂMBIO DUALOGICO, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00019 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/06/2014 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009312 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/06/2014 | 63.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FLOAT E PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/07/2014 | 166.30 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA EFETUAR REFORMA NO PRÉDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/07/2014 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/07/2014 | 375.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECILCAGEM DE TONNERS LASER DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER E HP PERTECENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 749 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/07/2014 | 4078.53 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/07/2014 | 5050.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIOANDOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/07/2014 | 6592.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/07/2014 | 250.00 | 00010587046481 | DYONES LEITE DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR REFEIÇÕES E O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SOUSA-PB. PARA PARTICIPAR DO "TCE E O CONTROLE SOCIAL". CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/07/2014 | 250.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO "TCE E O CONTROLE SOCIAL". CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/07/2014 | 1100.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009420 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/07/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001600 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000144 | 18/07/2014 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000388 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000145 | 18/07/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/07/2014 | 274.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA GERAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.005.676 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/07/2014 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/07/2014 | 99.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/07/2014 | 125.47 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/07/2014 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/07/2014 | 838.15 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 07/2014, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/07/2014 | 55.22 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB. CONFORME PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/07/2014 | 700.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009434 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/07/2014 | 486.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E 06 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.047 E 048 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/07/2014 | 340.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009433 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/07/2014 | 584.70 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/07/2014 | 627.50 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.050 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022014 | 0000159 | 30/07/2014 | 2600.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, DE PLACA NQB 2642-PB, ANO FAB/MOD 2013, 04 (QUATRO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, CÂMBIO DUALOGICO, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00002241717479 | ARLAN MAIA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) MESAS DE SOM,MICROFONES E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SOM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009439 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/07/2014 | 8265.84 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/07/2014 | 64.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FLOAT E PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/08/2014 | 1440.00 | 10908395000189 | M. MOREIRA DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICNIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.189 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/08/2014 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/08/2014 | 1100.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009562 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/08/2014 | 5050.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIOANDOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/08/2014 | 6592.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/08/2014 | 3764.80 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000169 | 20/08/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000196 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000170 | 20/08/2014 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000388 E CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/08/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001770 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/08/2014 | 629.70 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/08/2014 | 680.67 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.052 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/08/2014 | 102.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/08/2014 | 122.84 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/08/2014 | 700.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009584 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/08/2014 | 340.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009586 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/08/2014 | 773.68 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 08/2014, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/08/2014 | 55.49 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB. CONFORME PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/08/2014 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9585 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022014 | 0000182 | 28/08/2014 | 2600.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, DE PLACA NQB 2642-PB, ANO FAB/MOD 2013, 04 (QUATRO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, CÂMBIO DUALOGICO, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00023 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/08/2014 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000210 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/09/2014 | 64.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FLOAT E PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/09/2014 | 8045.84 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE.GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/09/2014 | 220.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO EVENTUAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/09/2014 | 480.00 | 00008740579492 | CICERO QUIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL, DURANTE (06) SEIS DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009602 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/09/2014 | 1137.11 | 03832749000193 | SANDOVAL SULA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, PARA CONSUMO E USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.018 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/09/2014 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/09/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001931 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000191 | 19/09/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000204 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000192 | 19/09/2014 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000430 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/09/2014 | 4850.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/09/2014 | 5272.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/09/2014 | 3764.80 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/09/2014 | 147.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/09/2014 | 1100.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009710 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/09/2014 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009716 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022014 | 0000199 | 26/09/2014 | 2600.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, DE PLACA NQB 2642-PB, ANO FAB/MOD 2013, 04 (QUATRO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, CÂMBIO DUALOGICO, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00025 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/09/2014 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/09/2014 | 700.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009718 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/09/2014 | 340.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 009717 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/09/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/09/2014 | 128.57 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/09/2014 | 773.68 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 09/2014, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/09/2014 | 55.77 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB. CONFORME PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/09/2014 | 645.44 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.055 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/09/2014 | 655.70 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/09/2014 | 7716.58 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO EVENTUAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/09/2014 | 220.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO EVENTUAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/09/2014 | 64.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FLOAT E PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/10/2014 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/10/2014 | 3764.80 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/10/2014 | 4850.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/10/2014 | 5272.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000216 | 20/10/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000212 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000217 | 20/10/2014 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000447 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/10/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1002089 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/10/2014 | 200.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/10/2014 | 138.45 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/10/2014 | 773.68 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 10/2014, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/10/2014 | 56.05 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB. CONFORME PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/10/2014 | 700.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009862 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/10/2014 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009861 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/10/2014 | 340.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009860 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/10/2014 | 640.70 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/10/2014 | 667.57 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022014 | 0000229 | 29/10/2014 | 2600.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, DE PLACA NQB 2642-PB, ANO FAB/MOD 2013, 04 (QUATRO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, CÂMBIO DUALOGICO, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00028 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/10/2014 | 7716.58 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO EVENTUAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/10/2014 | 400.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/10/2014 | 66.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FLOAT E PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/11/2014 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/11/2014 | 4078.53 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/11/2014 | 4850.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/11/2014 | 5272.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000237 | 20/11/2014 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000464 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000238 | 20/11/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000220 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/11/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1002275 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/11/2014 | 349.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/11/2014 | 126.59 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/11/2014 | 300.00 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/11/2014 | 668.67 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.060 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/11/2014 | 700.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009992 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/11/2014 | 340.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 009990 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022014 | 0000247 | 28/11/2014 | 2600.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, DE PLACA NQB 2642-PB, ANO FAB/MOD 2013, 04 (QUATRO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, CÂMBIO DUALOGICO, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00030 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/11/2014 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009991 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/11/2014 | 838.14 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 11/2014, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/11/2014 | 7716.58 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO EVENTUAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/12/2014 | 64.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FLOAT E PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/12/2014 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/12/2014 | 2353.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/12/2014 | 2250.02 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/12/2014 | 2219.17 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/12/2014 | 3764.80 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/12/2014 | 4850.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/12/2014 | 5272.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000259 | 19/12/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000228 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/12/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1002448 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/12/2014 | 244.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000263 | 19/12/2014 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000480 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/12/2014 | 773.67 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 12/2014, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/12/2014 | 676.96 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL. AO 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 13/2014, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/12/2014 | 127.06 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022014 | 0000267 | 23/12/2014 | 2600.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, DE PLACA NQB 2642-PB, ANO FAB/MOD 2013, 04 (QUATRO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, CÂMBIO DUALOGICO, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/12/2014 | 340.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE dezembro DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 010097 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/12/2014 | 550.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 010099 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/12/2014 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE dezembro DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 010098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/12/2014 | 639.10 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.062 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/12/2014 | 7716.58 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO EVENTUAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/12/2014 | 1982.09 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO EVENTUAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO 13º SALÁRIO NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/12/2014 | 345.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) ÁGUAS MINERAIS DE 20 LITROS E 05 (CINCO) GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.082 E 083 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/12/2014 | 64.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FLOAT E PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024