de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 07/01/2014 | 50.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO 07/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 13/01/2014 | 60.32 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 17/01/2014 | 300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NATAL 2013, NO PERIODO DE 16/12 A 08/01/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2014 | 23000.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2014 | 2172.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 17/01/2014 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC-0047, 2007, MODELO 2008, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 17/01/2014 | 1000.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, INFORMAÇÃO DA RAI E GRF, CONFORME CONTRATO FIRMADE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 17/01/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 17/01/2014 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DFOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 17/01/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 17/01/2014 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 23/01/2014 | 200.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FILMAGEM NA REALIZAÇÃO DE SEÇÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO DIA 04 DE NOVEMBRO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 23/01/2014 | 78.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12/01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 24/01/2014 | 42.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 24/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2014 | 115.55 | 00360305004010 | Caixa Economica Federal | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2014 | 91.59 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DO INSS PAGO EM ATRASO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2014 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICOIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2014 | 40.92 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGO EM ATRASO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2014 | 5537.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICOIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2014 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 31/01/2014 | 510.97 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1866 ANEXA, PARA NO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 05/02/2014 | 120.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 06/02/2014 | 91.85 | 04624228000103 | Ana Beatriz Dias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUÇÃO DE XEROX PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 06/02/2014 | 182.50 | 04624228000103 | Ana Beatriz Dias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/02/2014 | 300.00 | 00021159378304 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA FAZER COBERTURA AS DESPESAS DE ESTADIA E OUTRAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/02/2014 | 2172.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/02/2014 | 26000.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/02/2014 | 6197.84 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG - ELETIVOS E COMISSIONADOS, - LOTAÇÃO Nº 01 E 02, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 20/02/2014 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 20/02/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 20/02/2014 | 1150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, INFORMAÇÃO DA RAI E GRF, CONFORME CONTRATO FIRMADE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2014 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC-0047, 2007, MODELO 2008, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DFOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/02/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 21/02/2014 | 62.24 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, VENCIMENTO EM 20.02.2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 21/02/2014 | 79.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12/02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2014 | 12.51 | 00360305004010 | Caixa Economica Federal | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 20/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 21/02/2014 | 74.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 24/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 28/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO 07/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 28/02/2014 | 418.67 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, UTILIZADO NO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/03/2014 | 24500.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/03/2014 | 2172.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/03/2014 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 18/03/2014 | 1150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, INFORMAÇÃO DA RAI E GRF, CONFORME CONTRATO FIRMADE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 18/03/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 18/03/2014 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DFOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 18/03/2014 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 18/03/2014 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC-0047, 2007, MODELO 2008, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 18/03/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 19/03/2014 | 298.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, COMPREENDENDO MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/03/2014 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, VENCIMENTO EM 20.032014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 21/03/2014 | 77.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS TELEFONICA, UTILIZADO PELA ENTIDADE, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12/03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 21/03/2014 | 51.01 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFAS D'AGUA, CONSUMIDA CONFORME RECIBO DA CAGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/03/2014 | 122.50 | 11093441000100 | AVASP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AVASP, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 26/03/2014 | 100.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 27/03/2014 | 75.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 27/03/2014 | 138.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/03/2014 | 5867.84 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS - LOTAÇÃO Nº 01 E 02, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 03/04/2014 | 300.00 | 00007180245402 | FABIO ABEL MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXTRATOS AO SISTEMA TCE/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 07/04/2014 | 533.22 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, UTILIZADO NO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2014, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 07/04/2014 | 52.08 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFAS D'AGUA, CONSUMIDA CONFORME RECIBO DA CAGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 10/04/2014 | 60.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, VENCIMENTO EM 20.04.2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 15/04/2014 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC-0047, 2007, MODELO 2008, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 15/04/2014 | 1150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 16/04/2014 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS - LOTAÇÃO Nº 01 E 02, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/04/2014 | 24500.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/04/2014 | 2172.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 16/04/2014 | 300.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 16/04/2014 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 16/04/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 16/04/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/04/2014 | 130.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONER LASER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 507, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 23/04/2014 | 79.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 23/04/2014 | 71.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS TELEFONICA, UTILIZADO PELA ENTIDADE, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12/04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 01/05/2014 | 496.09 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, UTILIZADO NO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 15/05/2014 | 533.55 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 123 ANEXA, COMPREENDENDO MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2014 | 24500.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2014 | 2172.12 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/05/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/05/2014 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC-0047, 2007, MODELO 2008, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/05/2014 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/05/2014 | 5867.84 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS - LOTAÇÃO Nº 01 E 02, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2014 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/05/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/05/2014 | 1150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 21/05/2014 | 83.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS TELEFONICA, UTILIZADO PELA ENTIDADE, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12/05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 21/05/2014 | 99.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 21/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFAS D'AGUA, CONSUMIDA CONFORME RECIBO DA CAGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 21/05/2014 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, VENCIMENTO EM 20.05.2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/05/2014 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/05/2014 | 5867.84 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS VEREADORES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 30/05/2014 | 567.13 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, UTILIZADO NO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014, NOTA FISCAL Nº 2296 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 01/06/2014 | 567.63 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, UTILIZADO NO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 09/06/2014 | 220.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/06/2014 | 1900.00 | 00010810947889 | JUCIE AVELINO CACIANO | RELATIVO A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA (QUADRO PARA GALERIA) DOS VEREADORES,REFERENTE AO BIENIO 2013 A 2014,NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA,NO VALOR DE R$1900,00,PAGO POR CONTA A IMPORTANCIA DE R$900,00 (NOVECENTOS REAIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/06/2014 | 1150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS E GRF, CONFORME CONTRATO FIRMADE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/06/2014 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC-0047, 2007, MODELO 2008, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2014 | 1020.16 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2014 | 24500.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2014 | 2172.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/06/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/06/2014 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 25/06/2014 | 90.50 | 00011189202441 | MARIA THEREZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 25/06/2014 | 92.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | RELATIVO A REPRODUÇÃO DE XEROX PARA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 25/06/2014 | 70.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS TELEFONICA, UTILIZADO PELA ENTIDADE, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12/06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 25/06/2014 | 85.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 25/06/2014 | 62.70 | 04624228000103 | Ana Beatriz Dias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 25/06/2014 | 52.13 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFAS D'AGUA, CONSUMIDA CONFORME RECIBO DA CAGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 26/06/2014 | 59.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA INTERNET A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXA,EMITIDA EM 26.06.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/06/2014 | 5867.84 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG - ELETIVOS E COMISSIONADOS, - LOTAÇÃO Nº 01 E 02, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 01/07/2014 | 444.88 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, UTILIZADO NO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 10/07/2014 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, VENCIMENTO EM 20.07.2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 16/07/2014 | 242.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT HP DESKJET 1515 I, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3749, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 18/07/2014 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 18/07/2014 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC-0047, 2007, MODELO 2008, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 18/07/2014 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 18/07/2014 | 1150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS E GRF, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 18/07/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/07/2014 | 24500.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/07/2014 | 2172.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 18/07/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 21/07/2014 | 73.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 21/07/2014 | 71.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS TELEFONICA, UTILIZADO PELA ENTIDADE, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12/07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/07/2014 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 31/07/2014 | 120.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/07/2014 | 5867.84 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG - ELETIVOS E COMISSIONADOS, LOTAÇÕES: 01 E 02, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/08/2014 | 472.56 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, UTILIZADO NO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 14/08/2014 | 10.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS RECICLADOS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 14/08/2014 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/08/2014 | 1150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS E GRF, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 18/08/2014 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC-0047, 2007, MODELO 2008, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 18/08/2014 | 72.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS TELEFONICA, UTILIZADO PELA ENTIDADE, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12/08/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/08/2014 | 24500.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES ELETIVOS,LOTAÇÃO Nº01, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/08/2014 | 2172.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/08/2014 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, VENCIMENTO EM 20.08.2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/08/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/08/2014 | 68.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 26/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/08/2014 | 100.55 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFAS D'AGUA, CONSUMIDA CONFORME RECIBO DA CAGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.07.2014 E 07/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 26/08/2014 | 35.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS RECICLADOS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 27/08/2014 | 63.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 29/08/2014 | 567.07 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, UTILIZADO NO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/09/2014 | 5867.84 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG - ELETIVOS E COMISSIONADOS, LOTAÇÕES: 01 E 02, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/09/2014 | 24500.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES ELETIVOS,LOTAÇÃO Nº01, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, DESCRIMINADOS ABAIXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/09/2014 | 2172.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 19/09/2014 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | RECEBI DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS,A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS),POR MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL NO ACESSORAMENTO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 19/09/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | RECEBI DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS,A IMPORTANCIA DE R$650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS),REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 19/09/2014 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 19/09/2014 | 1150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS E GRF, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 19/09/2014 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC-0047, 2007, MODELO 2008, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 19/09/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/09/2014 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CÂMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 22/09/2014 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS TELEFONICA, UTILIZADO PELA ENTIDADE, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12/09/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 22/09/2014 | 52.56 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFAS D'AGUA, CONSUMIDA CONFORME RECIBO DA CAGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.07.2014 E 07/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 22/09/2014 | 72.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 25/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 22/09/2014 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, VENCIMENTO EM 20.09.2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 24/09/2014 | 493.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 150 ANEXA, COMPREENDENDO MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 27/09/2014 | 100.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 30/09/2014 | 535.64 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, UTILIZADO NO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 10/10/2014 | 20.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 882, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 13/10/2014 | 151.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | RELATIVO A REPRODUÇÃO DE XEROX EM GERAL PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 1059, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 13/10/2014 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, VENCIMENTO EM 20.10.2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 13/10/2014 | 48.10 | 04624228000103 | Ana Beatriz Dias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/10/2014 | 313.62 | 00360305004010 | Caixa Economica Federal | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 20/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/10/2014 | 24500.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES ELETIVOS,LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, DESCRIMINADOS ABAIXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/10/2014 | 2172.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 17/10/2014 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC-0047, 2007, MODELO 2008, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/10/2014 | 5867.84 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS VEREADORES E COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/10/2014 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CÂMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 17/10/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 17/10/2014 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 17/10/2014 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | RECEBI DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS,A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS),POR MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL NO ACESSORAMENTO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 17/10/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 17/10/2014 | 1150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS E GRF, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 21/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFAS D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO DA CAGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 21/10/2014 | 70.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS TELEFONICA, UTILIZADO PELA ENTIDADE, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12/10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 21/10/2014 | 80.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 24/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 21/10/2014 | 18.20 | 34028316513321 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA POSTAGEM DE CARTA REGISTRADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 31/10/2014 | 706.85 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, UTILIZADO NO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 07/11/2014 | 160.00 | 04775890000164 | MARIA ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS | RECEBI DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS,A IMPORTANCIA DE R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 SALGADINHOS PARA COQUITEL OFERECIDO AOS CONVIDADOS E AUTORIDADES NA SEÇÃO DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO BONJESUENSE NO MES DE NOVEMBRO DE 2014,NOTA FISCAL DE Nº 001090 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 07/11/2014 | 50.89 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFAS D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO DA CAGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/11/2014 | 5867.84 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG-ELETIVOS E COMISSIONADOS A CÂMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/11/2014 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS A CÂMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 11/11/2014 | 80.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP 662,CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE Nº380 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 11/11/2014 | 177.46 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | RECEBI DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS,A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ 177,46(CENTO E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NOTA FISCAL DE Nº000.000.254 ANEXA,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 12/11/2014 | 70.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS TELEFONICA, UTILIZADO PELA ENTIDADE, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12/11/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 13/11/2014 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, VENCIMENTO EM 20.11.2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/11/2014 | 24500.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES ELETIVOS,LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DESCRIMINADOS ABAIXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/11/2014 | 2172.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 17/11/2014 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | RECEBI DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS,A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS),POR MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL NO ACESSORAMENTO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 17/11/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 17/11/2014 | 1150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS E GRF, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 17/11/2014 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 17/11/2014 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC-0047, 2007, MODELO 2008, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 18/11/2014 | 7.70 | 34028316513321 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA POSTAGEM DE CARTA REGISTRADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 19/11/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/11/2014 | 5867.84 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, LOTAÇÕES Nº01,02 INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/11/2014 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 25/11/2014 | 176.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 25/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 29/11/2014 | 464.96 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, UTILIZADO NO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº2972 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 01/12/2014 | 10.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 946, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 01/12/2014 | 20.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 956, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 01/12/2014 | 200.00 | 00003504739436 | José Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPORTER NA DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME NOTA AVULSA DE Nº540 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/12/2014 | 90.00 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TORTA PARA O EVENTO NA CAMARA MUNICIPAL,DA ÚLTIMA REUNIÃO DO SEGUNDO PERÍODO ORDINÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 11/12/2014 | 585.00 | 07838541000132 | Jonatas Calvalcante Alves Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07 (SETE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO EM CAIXA DE VELUDO E 08 (OITO) TÍTULOS DE CIDADÃO BOM JESUENSE,CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE Nº270,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 11/12/2014 | 20.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 972, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/12/2014 | 24500.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES ELETIVOS,LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, DESCRIMINADOS ABAIXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/12/2014 | 2172.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/12/2014 | 1110.66 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTAÇÃO 02 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 17/12/2014 | 1150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS E GRF, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | RECEBI DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS,A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS),POR MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL NO ACESSORAMENTO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 17/12/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 17/12/2014 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC-0047, 2007, MODELO 2008, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 17/12/2014 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 17/12/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 18/12/2014 | 448.87 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 18/12/2014 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, VENCIMENTO EM 20.12.2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 18/12/2014 | 132.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 18/12/2014 | 52.05 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFAS D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO DA CAGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 18/12/2014 | 70.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS TELEFONICA, UTILIZADO PELA ENTIDADE, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12/12/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 24/12/2014 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 24/12/2014 | 5867.84 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, LOPTAÇÕES Nº 01 E 02 INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 28/12/2014 | 694.48 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, UTILIZADO NO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº3117 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/12/2014 | 320.36 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 180 ANEXA, COMPREENDENDO MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 231
Última atualização: 11/06/2024