de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2014 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade e portal da transparencia, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2014 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a hospedagem em servidor nordeste III VPS z83 e manutenção do site institucional do poder legislativo no periodo de 20/12/2013 a 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2014 | 26500.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2014 | 3620.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2014 | 22.00 | 08723181000277 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de oleo jenuino para moto desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2014 | 153.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2014 | 147.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES.DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2014 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços e avisos de materias administrativa de interesse do público. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2014 | 6626.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2014 | 740.00 | 00027231178715 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de viagens a João Pessoa e demais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/02/2014 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/02/2014 | 145.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES.DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/02/2014 | 130.00 | 34028316366434 | ECT | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de Certificado de Digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2014 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a hospedagem e manutenção de um conjunto de páginas de internet no domínio www.camarabarradesantana.pb.gov.br no período de 20/01 a 20/02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2014 | 450.00 | 00027231178715 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a serviços prestados através de viagens com presidente da Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2014 | 26500.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2014 | 3620.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2014 | 365.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2014 | 320.00 | 00070176312420 | GEOVANES JUNIOR LEAL BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de transporte de água em carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000022 | 20/02/2014 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2014 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade e portal da transparencia, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2014 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com avisos e materias administrativas de interesse público no mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2014 | 6626.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/02/2014 | 204.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustível referente mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/02/2014 | 360.70 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de lanches e material expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/02/2014 | 240.00 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços de cópias e encadernação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/02/2014 | 200.00 | 00007072361421 | MIRIAN BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços em licitações da Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/03/2014 | 26.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/03/2014 | 143.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES.DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/03/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade e portal da transparencia, referente ao mes de MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000033 | 21/03/2014 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/03/2014 | 26500.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/03/2014 | 2534.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/03/2014 | 39.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de cartuchos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/03/2014 | 64.90 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição e reciclagem de cartuchos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/03/2014 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a hospedagem e manutenção de um conjunto de páginas de internet no domínio www.camarabarradesantana.pb.gov.br no mês 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/03/2014 | 6387.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/03/2014 | 22.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/03/2014 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com avisos e materias administrativas de interesse público no mes de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000042 | 31/03/2014 | 1900.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com assessoria e consultoria juridica, relativo ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/03/2014 | 1800.00 | 00008086173461 | EDILENE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição da camara, relativo ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/04/2014 | 676.37 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/04/2014 | 2399.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFÓRMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de scanner. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/04/2014 | 231.22 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material para manutenção e conservação desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/04/2014 | 276.40 | 10933852000195 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de refrigerantes e água para lanches nesta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/04/2014 | 28.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/04/2014 | 190.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES.DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/04/2014 | 55.00 | 18194783000157 | RENAN BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de adaptador usb para computador desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/04/2014 | 270.00 | 18194783000157 | RENAN BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em microcomputador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/04/2014 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação de avisos e materias administrativas de interesse público no mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000053 | 17/04/2014 | 1900.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com assessoria e consultoria juridica, relativo ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/04/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade e portal da transparencia, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/04/2014 | 2896.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/04/2014 | 26500.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000057 | 22/04/2014 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/04/2014 | 147.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/04/2014 | 736.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MÓVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de arquivo e estantes para arquivar documentos desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/04/2014 | 44.90 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de cartuchos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/04/2014 | 565.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/04/2014 | 6467.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0000063 | 24/04/2014 | 1800.00 | 00007591324454 | ANDRE TENORIO DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veiculo a disposição da Cãmara relativo ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/04/2014 | 294.90 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com cópias xerográficas de documentos diversos, relatórios e licitações, durante o mês de fevereiro e março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/04/2014 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a hospedagem e manutenção de um conjunto de páginas de internet no domínio www.camarabarradesantana.pb.gov.br no mês 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/05/2014 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/05/2014 | 153.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES.DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/05/2014 | 690.52 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/05/2014 | 699.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com homenagens em acrilico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/05/2014 | 200.00 | 00002052344454 | JOSE CARLOS LOPES BENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutenção e conservação da eletricidade desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/05/2014 | 26500.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/05/2014 | 2896.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/05/2014 | 99.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/05/2014 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação de avisos e materias administrativas de interesse público no mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade e portal da transparencia em 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2014 | 44.90 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de cartuchos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/05/2014 | 6467.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/05/2014 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a hospedagem e manutenção de um conjunto de páginas de internet no domínio www.camarabarradesantana.pb.gov.br no mês 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0000079 | 22/05/2014 | 1800.00 | 00007591324454 | ANDRE TENORIO DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veiculo a disposição da Cãmara relativo ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000080 | 22/05/2014 | 1900.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com assessoria e consultoria juridica, relativo ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000081 | 22/05/2014 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/05/2014 | 800.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Buffet fornecimento de salgados,mesas, locação de mesas e cadeiras frezers para sessão solene de Emancipação politica do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/06/2014 | 604.01 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/06/2014 | 92.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/06/2014 | 150.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES.DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/06/2014 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com recondicionamento de cartucho de tonner Samsung. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/06/2014 | 526.32 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços em processos Licitatórios para a Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/06/2014 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação de avisos e materias administrativas de interesse público no mês de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/06/2014 | 1297.17 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE A 50% DÉCIMO TERCEIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/06/2014 | 2896.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/06/2014 | 26500.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/06/2014 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a hospedagem e manutenção de um conjunto de páginas de internet no domínio www.camarabarradesantana.pb.gov.br no mês 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/06/2014 | 98.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/06/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade e portal da transparencia em 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0000095 | 23/06/2014 | 1800.00 | 00007591324454 | ANDRE TENORIO DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veiculo a disposição da Cãmara relativo ao mês de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000096 | 24/06/2014 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/06/2014 | 6467.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000098 | 24/06/2014 | 1900.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com assessoria e consultoria juridica, relativo ao mês de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/07/2014 | 151.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES.DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/07/2014 | 72.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000101 | 18/07/2014 | 1900.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com assessoria e consultoria juridica, relativo ao mês de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000102 | 18/07/2014 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0000103 | 18/07/2014 | 1800.00 | 00007591324454 | ANDRE TENORIO DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veiculo a disposição da Cãmara relativo ao mês de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/07/2014 | 26500.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/07/2014 | 2896.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/07/2014 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação de avisos e materias administrativas de interesse público no mês de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/07/2014 | 662.10 | 10933852000195 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de refrigerantes e água para lanches nesta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/07/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade e portal da transparencia em 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/07/2014 | 85.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/07/2014 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a hospedagem e manutenção de um conjunto de páginas de internet no domínio www.camarabarradesantana.pb.gov.br no mês 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/07/2014 | 6467.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/08/2014 | 63.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/08/2014 | 144.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES.DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/08/2014 | 39.80 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de cartuchos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000115 | 20/08/2014 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0000116 | 20/08/2014 | 1800.00 | 00007591324454 | ANDRE TENORIO DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veiculo a disposição da Cãmara relativo ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/08/2014 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação de avisos e materias administrativas de interesse público no mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/08/2014 | 26500.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/08/2014 | 2896.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/08/2014 | 77.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/08/2014 | 250.00 | 00095152938472 | DALVANIRA C. QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutenção e conservação realizados na Câmara Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/08/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade e portal da transparencia em 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/08/2014 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a hospedagem e manutenção de um conjunto de páginas de internet no domínio www.camarabarradesantana.pb.gov.br no mês 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/08/2014 | 601.12 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000125 | 21/08/2014 | 1900.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com assessoria e consultoria juridica, relativo ao mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/08/2014 | 6467.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/09/2014 | 450.00 | 00074826638787 | CLOVES DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua em caminhão para Cãmara do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/09/2014 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com recondicionamento de cartucho de tonner Samsung. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/09/2014 | 59.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/09/2014 | 154.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES.DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/09/2014 | 250.00 | 00062201832404 | MANOEL RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de pintura no muro da Camara Municipal de Barra de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/09/2014 | 650.25 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/09/2014 | 292.85 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/09/2014 | 59.70 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de cartuchos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/09/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade e portal da transparencia em 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/09/2014 | 26500.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/09/2014 | 2896.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0000139 | 19/09/2014 | 1800.00 | 00007591324454 | ANDRE TENORIO DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veiculo a disposição da Cãmara relativo ao mês de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000140 | 19/09/2014 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000141 | 19/09/2014 | 1900.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com assessoria e consultoria juridica, relativo ao mês de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/09/2014 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação de avisos e materias administrativas de interesse público no mês de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/09/2014 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a hospedagem e manutenção de um conjunto de páginas de internet no domínio www.camarabarradesantana.pb.gov.br no mês 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/09/2014 | 27.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/09/2014 | 6467.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/09/2014 | 85.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/10/2014 | 135.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES.DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/10/2014 | 60.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com recondicionamento de cartucho de tonner Samsung. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000149 | 20/10/2014 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000150 | 20/10/2014 | 1900.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com assessoria e consultoria juridica, relativo ao mês de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/10/2014 | 2896.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/10/2014 | 26500.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/10/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade e portal da transparencia em 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0000154 | 20/10/2014 | 1800.00 | 00007591324454 | ANDRE TENORIO DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veiculo a disposição da Cãmara relativo ao mês de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/10/2014 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação de avisos e materias administrativas de interesse público no mês de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/10/2014 | 85.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/10/2014 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a hospedagem e manutenção de um conjunto de páginas de internet no domínio www.camarabarradesantana.pb.gov.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/10/2014 | 6467.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/10/2014 | 621.35 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/11/2014 | 441.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com licenciamento da moto desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/11/2014 | 550.00 | 00074826638787 | CLOVES DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua em caminhão para Cãmara do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/11/2014 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/11/2014 | 158.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES.DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0000164 | 18/11/2014 | 1800.00 | 00007591324454 | ANDRE TENORIO DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veiculo a disposição da Cãmara relativo ao mês de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000165 | 20/11/2014 | 1900.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com assessoria e consultoria juridica, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000166 | 20/11/2014 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/11/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade e portal da transparencia em 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/11/2014 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação de avisos e materias administrativas de interesse público no mês de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/11/2014 | 25208.40 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/11/2014 | 1810.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/11/2014 | 1086.00 | 00009159183403 | CAIO VINICIUS PORTO LIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em substituição da servidora Veronica de Melo Cavalcante que encontra-se de Licença maternidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/11/2014 | 44.90 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição e reciclagem de cartuchos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/11/2014 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a hospedagem e manutenção de um conjunto de páginas de internet no domínio www.camarabarradesantana.pb.gov.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/11/2014 | 83.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/11/2014 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com recondicionamento de cartucho de tonner Samsung. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/11/2014 | 630.02 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/11/2014 | 6182.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/12/2014 | 525.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/12/2014 | 1297.16 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/12/2014 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/12/2014 | 62.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/12/2014 | 169.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES.DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/12/2014 | 145.00 | 18194783000157 | RENAN BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em formatação de Notebook, manutenção de rede e configuração de impressora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/12/2014 | 60.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com recondicionamento de cartucho de tonner Samsung. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/12/2014 | 658.92 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0000187 | 16/12/2014 | 1800.00 | 00007591324454 | ANDRE TENORIO DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veiculo a disposição da Cãmara relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/12/2014 | 1086.00 | 00009159183403 | CAIO VINICIUS PORTO LIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em substituição da servidora Veronica de Melo Cavalcante que encontra-se de Licença maternidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/12/2014 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com avisos de informações administrativas desta Casa Legislativa durante o mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/12/2014 | 1810.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/12/2014 | 25208.40 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/12/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade e portal da transparencia em 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/12/2014 | 800.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a repaginação do site oficial do Legislativo com implementação de novas funcionalidades para atender a demanda mais hospedagem e no datacenter z83 durante o mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/12/2014 | 94.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000195 | 23/12/2014 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000196 | 23/12/2014 | 1900.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com assessoria e consultoria juridica, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/12/2014 | 6182.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/12/2014 | 676.26 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/12/2014 | 1100.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboração de gfippara Camara Municipal de Barra de Santana relativo aos meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/12/2014 | 820.25 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de encadernações, páginas digitadas,com impressão, impressões de LOA E LDO 2014 e cópias xerograficas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/12/2014 | 2000.00 | 00023742810430 | KEILA SUELY MELO GUEDES RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Elaboração do Novo Regimento Interno da Câmara Municipal de Barra de Santana em Consonância com Constituição Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00003448583405 | IVONE DE SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de buffet salgados e frios para confraternização e posse da presidência desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/12/2014 | 514.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO E CIA LTDA - QUEIMADAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de uma Câmara canon A2 500 preta e um forno microondas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/12/2014 | 135.05 | 00071348123400 | ROSÁLIA TORRES FEITOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de mesas e cadeiras para evento nesta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 207
Última atualização: 11/06/2024