de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 191.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE TELEFONIA MOVEL DO APARELHO DE NUMERO 83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 340.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG LASER COLOR PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2013 | 438.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, LOGO APÓS REUNIÃO REALIZADA DIA 04/01/2013, NA SEDE DESTE CONSORCIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE TODOS OS CONSORCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2013 | 489.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2013 DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 2556.40 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICO EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO DIA 10/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, ATRAVÉS DESTE CONSORCIO. CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 2008.60 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO DIA 10/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, ATRAVÉS DESTE CONSORCIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2013 | 730.40 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO DIA 11/01/2013, POLO DE ATEND. S.BRANCA ATRAVÉS DESTE CONSORCIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2013 | 1972.08 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 11/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2013 | 1095.60 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO DIA 12/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2013 | 153.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE TELEFONIA MOVEL DO APARELHO DE NUMERO 83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2013 | 2118.16 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 14/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONF. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2013 | 1899.04 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 15/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONF. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2013 | 2556.40 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENDORCINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 16/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2013 | 3031.16 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONF. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2013 | 3067.88 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 17/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2013 | 163.75 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 83-3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2013 | 1826.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 18/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2013 | 8244.28 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 08,15 E 22/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2013 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO SEDE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2013 | 5815.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 25/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2013 | 2629.44 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 15,24 E 26/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2013 | 1716.44 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO DIA 26/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2013 | 5991.48 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 03,04,05,10,11,12,17,18,19,24,25 E 26/01/2013, POLO DE ATEND. SUME, CONF. CHAMAMENTO PUBLICONº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2013 | 4011.61 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 12 E 26/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2013 | 4272.64 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 19,25 E 26/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONF. CHAMAMENTO PUBLICONº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/01/2013 | 2008.60 | 00000093193440 | GIORDANO BRUNO CORREIA C. L. JORDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 26/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2013 | 4565.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 28/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2013 | 11686.40 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 07,08,14,15,21,22,28 E 29/01/2013. POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2013 | 639.52 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2013 | 3195.60 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 19 E 29/01/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2013 | 1073.01 | 00005456901455 | SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FONOAUDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2013 | 3145.74 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 07,08,09,14,15,16,21,22,23,28 E 29/01/2013. POLO DE ATEND. SUME, CONF. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2013 | 305.67 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DESTE CONSORCIO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO QUANDO NOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DEJANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2013 | 326.79 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTE CONSORCIO A SER UTILIZADO NAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2013 | 1500.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS CONSULTÓRIOS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2013 | 7998.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES EM ECOCARDIOGRAMA AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2013 | 622.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSORCIO AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2013 | 678.00 | 00070823561453 | MAURITA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISCO EM SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2013 | 1567.45 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2013 | 1866.02 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2013 | 800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2013 | 1570.36 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 31/01/2013 NO TURNO DA MANHA, NO POLO DE ATEND. SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2013 | 1862.52 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 31/01/2013 NO TURNO DA TARDE, NO POLO DE ATEND. SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2013 | 11771.97 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE JENEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2013 | 901.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA MES 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2013 | 4201.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000047 | 31/01/2013 | 4260.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) CAPACITAÇÕES EM GRH PARA 107 BENEFICIARIOS, CONFORME ITEM 02 DO ANEXO I DO CONTRATO 0027/2012, DO CONVÊNIO 008/2011, SICONV 756747-2011 SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000048 | 31/01/2013 | 5160.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE(ITEM 4 DO ANEXO I DO CONTRATO 0027/2012) - DOIS TECNICOS DE CAMPO E COORDENADOR GERAL, REFERENTE AO MÊS 01/2013. CONVENIO 008/2011,SICONV 756747-2011 SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2013 | 2000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/02/2013 | 613.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/02/2013 | 2924.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SER UTILIZADO NAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGIA E ENDOSCOPIA, QUANDO NOS ATENDIMENTOS OFERECIDOS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/02/2013 | 1064.00 | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERRIAL HOSPITALAR A SER UTILIZADOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA, QUANDO NOS PROCEDIMENTOS OFERECIDOS A PPOPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/02/2013 | 2329.80 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO DIA 07/02/2013, POLO DE ATEND. SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/02/2013 | 4236.00 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/02/2013 | 1482.60 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO DIA 08/02/2013, POLO DE ATEND. SERRA BRANCA, , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/02/2013 | 2898.78 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 02 E 13/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/02/2013 | 162.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE TELEFONIA MOVEL DO APARELHO DE NUMERO 83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/02/2013 | 122.16 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 83-3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/02/2013 | 2668.68 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICO EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO DIA 14/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME. CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | AMPLIACAO DO AMBULATORIO E AQ. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/02/2013 | 1059.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA E MONITOR A SER UTILIZADOS NA EMISSÃO DOS LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/02/2013 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013, NO DIARIO DA UNIÃO SEÇÃO 3 EM 15/02/2013. PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/02/2013 | 2880.48 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 15/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/02/2013 | 1652.04 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO DIA 16,02/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/02/2013 | 2499.24 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 18/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONF. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/02/2013 | 2118.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 19/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONF. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/02/2013 | 3134.64 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENDORCINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 20/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/02/2013 | 300.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 03 TONER PARA IMPRESSORA A SEREM UTILIZADOS NAS EMISSÕES DOS LAUDOS DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, QUANDO REALIZADOS NOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/02/2013 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO SEDE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/02/2013 | 4339.08 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 21/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/02/2013 | 1652.04 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA 21/02/2013, NO PERIODO DA MANHÃ, POLO DE ATEND. S. BRANCA CONF. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/02/2013 | 2118.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA 21/02/2013, NO TURNO DA TARDE, POLO DE ATEND. SUME CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/02/2013 | 3711.04 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONF. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/02/2013 | 2202.72 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 22/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/02/2013 | 6015.12 | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO NOS DIAS 15,16,22 E 23/02/2013. POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/02/2013 | 1609.68 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO DIA 23/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/02/2013 | 3177.00 | 00000093193440 | GIORDANO BRUNO CORREIA C. L. JORDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 23/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/02/2013 | 4698.75 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 16,22 E 23/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONF. CHAMAMENTO PUBLICONº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/02/2013 | 6633.56 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 23/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/02/2013 | 3600.31 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 16 E 23/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/02/2013 | 148.46 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SEDE DESTE CONSORCIO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/02/2013 | 270.12 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTE CONSORCIO A SER UTILIZADO NAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/02/2013 | 600.00 | 15361509000137 | ASTECH-MANUT DE EQUIP. ELETROMEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO APRELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/02/2013 | 4574.88 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 16 E 25/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/02/2013 | 622.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSORCIO AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/02/2013 | 13809.36 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 04,05,18,25 E 26/02/2013. POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/02/2013 | 9847.82 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 05,19 E 26/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/02/2013 | 9216.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES EM ECOCARDIOGRAMA AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/02/2013 | 8520.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) CAPACITAÇÕESEM GRH PARA 155 BENEFICIARIOS CONFORME ITEM 02 DO ANEXO I DO CANTRATO0027/2012, DO CONVENIO 008/2011, SICONV 756747-2011 SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/02/2013 | 5160.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE(ITEM 4 DO ANEXO I DO CONTRATO 0027/2012) , DOIS TECNICOS DE CAMPO E COORDENADOR GERAL, REFERENTE AO MES 02/2013 CONVENIO 008/2011 SICONV 756747-2011 SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/02/2013 | 4599.83 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 04,05,06,18,19,20,25,26 E 27/02/2013. POLO DE ATEND. SUME, CONF. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/02/2013 | 6419.54 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 07,08,09,14,15,16,26 E 27/02/2013, POLO DE ATEND. SUME, CONF. CHAMAMENTO PUBLICO.Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/02/2013 | 54.53 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TOTAL DE 779 COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/02/2013 | 12210.08 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2013 | 678.00 | 00070823561453 | MAURITA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISCO EM SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2013 | 1886.02 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/02/2013 | 1567.45 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/02/2013 | 3068.40 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 28/02/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/02/2013 | 1006.24 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/02/2013 | 800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/02/2013 | 936.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA MES 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/02/2013 | 6278.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/02/2013 | 1101.36 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 28/02/2013 NO TURNO DA MANHA, NO POLO DE ATEND. SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/02/2013 | 2118.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 28/02/2013 NO TURNO DA TARDE, NO POLO DE ATEND. SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000106 | 01/03/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SUME PARA COSNT. DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011- SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000107 | 04/03/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/03/2013 | 498.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 TONER ORIGINAIS COLORIDOS PARA USO DESTE CONSORCIO NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS EXTRATOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000109 | 05/03/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DAS CISTERNAS DE PLACAS NO MUNICÍPIO DE PARARI. CONFORME CONTRATO Nº 028/2012 DO CONVENIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/03/2013 | 633.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MARÇO/2013 DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/03/2013 | 43.00 | 08973672000195 | EDGRAF E ARTES GRAFICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS PARA USO DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/03/2013 | 224.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE TELEFONIA MOVEL DO APARELHO DE NUMERO 83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000113 | 14/03/2013 | 5680.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 CAPACITAÇÕES EM GRH PARA 133 BENEFICIARIOS CONFORME ITEM 02 DO ANEXO I DO CONTRATO 0027/2012, DO CONVENIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS E CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/03/2013 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DURANTE O MES DE MARÇO/2013, NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000115 | 15/03/2013 | 1821.48 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 15/03/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000116 | 16/03/2013 | 1524.96 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO DIA 16/03/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/03/2013 | 181.23 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 83-3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000118 | 18/03/2013 | 4236.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 09 E 18/03/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/03/2013 | 680.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO RESULTADO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013, NO DIARIO DA UNIÃO SEÇÃO 3 EM 19/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000120 | 19/03/2013 | 4308.24 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 19/03/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000121 | 19/03/2013 | 25159.13 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.580 KG DE AÇO CA 50 1/4, 2.370 MTS CALHA EM L , 237 JOELHOS PVC BR 75 MM E 79 TE PVC 75MM, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE PARARI PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS CONF. CONTRATO Nº 028/2012 CONVENIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000122 | 19/03/2013 | 42674.98 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE2680 KG DE AÇO 50 1/4, 4020 MTS DE CALHA EM L, 402 UNDS JOELHO PVC E 134 UNDS. TE PVC, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SUME PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012,CONVENIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/03/2013 | 800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/03/2013 | 1057.80 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA C. DR. IVAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANATOMO PATOLOGICO (BIOPSIAS) AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/03/2013 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2012/CISCO NO DIARIO DA UNIÃO SEÇÃO 3 EM 20/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000126 | 20/03/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE280 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 M- SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/03/2013 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO SEDE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000128 | 21/03/2013 | 11079.12 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.608 TUBOS PVC BR 75MM PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SUME CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/03/2013 | 670.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSORCIO AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000130 | 21/03/2013 | 7757.05 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 740 KG DE AÇO 50 1/4 (6,35MM) , 444 UNDS DE TUBO PVC BR 75MM, 370 KG CAL HIDRATADO P/PINTURA E 37 UNDS. TE PVC 75MM, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE GURJÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS,CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000131 | 21/03/2013 | 7163.72 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 948 UNDS DE TUBO PVC BR 75 MM E 790 KG DE CAL HIDRATADO PARA PINTURA, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO.008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000132 | 22/03/2013 | 1736.76 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 22/03/2013 NO TURNO DA TARDE, NO POLO DE ATEND. SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000133 | 22/03/2013 | 1863.84 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 22/03/2013 NO TURNO DA MANHA, NO POLO DE ATEND. SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000134 | 23/03/2013 | 2202.72 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO DIA 23/03/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000135 | 23/03/2013 | 3388.80 | 00000093193440 | GIORDANO BRUNO CORREIA C. L. JORDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 23/03/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000136 | 23/03/2013 | 2118.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 23/03/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000137 | 25/03/2013 | 5711.41 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 02,07,09,15,16,21,22 E 23 NO POLO DE ATENDIMENTO SUME. CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000138 | 25/03/2013 | 792.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9 METROS DE PEDRA BRITA 3/4, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000139 | 25/03/2013 | 880.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 METROS DE PEDRA BRITA 3/4, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000140 | 25/03/2013 | 1144.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 METROS DE PEDRA BRITA 3/4, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE PARARI PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000141 | 25/03/2013 | 1144.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 METRIS DE PEDRA BRITA 3/4, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE PARARI PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000142 | 26/03/2013 | 3558.24 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/03/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA E SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000143 | 26/03/2013 | 13131.60 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 E 19/03/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000144 | 26/03/2013 | 5591.52 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 08,09,15 E 16/03/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000145 | 26/03/2013 | 5687.57 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GASTROENTEROLOGIA, COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NOS DIAS 08,309,22 E 23/03/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORMECHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000146 | 26/03/2013 | 25996.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.144 KG DE ARAME GALVANIZADO Nº 12, 134 KG DE ARAME RECOZIDO Nº 18 E 134 GALOES DE IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO 3,6LT. DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SUME, PARA COSNTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS,CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011/SESAN/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000147 | 26/03/2013 | 5160.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE(ITEM 4 DO ANEXO I DO CONTRATO 0027/2012) , DOIS TECNICOS DE CAMPO E COORDENADOR GERAL, REFERENTE AO MES 03/2013 CONVENIO 008/2011 SICONV 756747-2011 SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000148 | 26/03/2013 | 15326.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.264 KG DE ARAME GALVANIZADO Nº 12, 79 KG DE ARAME RECOZIDO Nº 18 E 79 GL DE IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO 3,6LT, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE PARARI PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS,CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000149 | 26/03/2013 | 13838.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 592 KG DE ARAME GALVANIZADO Nº 12, 37 KG DE ARAME RECOZIDO Nº 18, 1.110 METROS DE CALHAS EM L= 30CM E 37 GL DE IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO 3,6LT, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO PARACONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000150 | 26/03/2013 | 23272.05 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 564 METROS TUBO PVC BR 75MM, 47 UNID TE PVC 75MM, 752 KG DE ARAME GALVANIZADO Nº 12, 47 KG DE ARAME RECOZIDO Nº 18, 141 UNDS DE JOELHO PVC BR 75MM , 1.410 METROS DE CALHA EM L=30CM E 47 GL DEIMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO 3.6LT, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SÃO J. CORDEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/03/2013 | 33.81 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TOTAL DE 483 COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/03/2013 | 421.18 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTE CONSORCIO A SER UTILIZADO NAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/03/2013 | 343.81 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOA DESTINADOS A SEDE DESTE CONSORCIO A SER UTILIZADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/03/2013 | 320.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO RESULTADO DE JULGAMENTO - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2012, NO DIARIO DA UNIÃO SEÇÃO 3 EM 27/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000155 | 27/03/2013 | 6745.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 23/03/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000156 | 27/03/2013 | 6264.17 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 05,06,11,12,13,18,19,20,25,26 E 27/03/2013. POLO DE ATEND. SUME, CONF. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/03/2013 | 678.00 | 00070823561453 | MAURITA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISCO EM SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/03/2013 | 1886.02 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/03/2013 | 1567.45 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCO DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/03/2013 | 108.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SENHORES SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUANDO EM UMA REUNIÃO REALIZADA DIA 26/03/2013 NO AUDITÓRIO DO CISCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE TODOS OS CONSORCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000161 | 28/03/2013 | 10871.76 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES EM ECOCARDIOGRAMA AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000162 | 28/03/2013 | 16790.32 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO NOS DIAS 05, 09, 16, 23, 26 E 27/03/2013, NOS POLOS DE SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTOPUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000163 | 28/03/2013 | 7285.92 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA PRESTADOS AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS COSORCIADOS, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/03/2013, NOS POLOS DE ATENDIMENTO DE SERRA BRANCA, MONTEIRO E SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000164 | 28/03/2013 | 3558.24 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/03/2012, NOS POLOS DE ATENDIMENTOS SUME E SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/03/2013 | 12779.49 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/03/2013 | 982.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE OR A SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/03/2013 | 3260.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000168 | 01/04/2013 | 2816.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32 KG DE PEDRA BRITA 3/4, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SUME, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - MDS/SESAN/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000169 | 01/04/2013 | 23912.85 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 780 KG DE AÇO CA 50 1/4 6,5MM, 468 MTS DE TUBO PVC 75MM, 39 UNIDADES TE PVC 75MM, 624 KG DE ARAME GALVANIZADO Nº 12, 39 KG DE ARAME RECOZIDO Nº 18, 117 UNDS. JOELHO PVC BR 75MM, 1.170 MTS DECALHA EM L 30CM, 39 GL DE IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO 3.6LT, 39 CADEADOS 25MM E 390 KG DE CAL HIDRATADO P/ PINTURA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE PRATA, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIIO Nº 008/2011 - MDS/SESAN/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000170 | 01/04/2013 | 32715.72 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 76 UNDS. TE PVC 75MM, 1.216 KG DE ARAME GALVANIZADO Nº 12, 76 KG DE ARAME RCOZIDO Nº 18, 228 UNDS DE JOELHO PVC 75MM, 2.280 MTS DE CALHA EM L 30CM, 76 GLS. DE IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO 3.6LT, 76 UNDS CADEADOS 25MM E 760KG DE CAL HIDRATADO P/ PINTURA, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE PRATA, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - MDS/SESAN/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000171 | 01/04/2013 | 2816.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32 MTS. DE PEDRA BRITA 3/4, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SUME, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000172 | 01/04/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO POTY C/50KG, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000173 | 02/04/2013 | 23675.85 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 UNDS. TE PVC 75MM, 880 KG DE ARAME GALVANIZADO Nº 12, 55 KG DE ARAME RECOZIDO Nº 18, 165 UNDS. DE JOELHO PVC 75MM, 1.650 MTS DE CALHA EM L 30CM, 55 GLS. DE IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO 3.6LT, 55 UNDS CADEADOS 25MM E 550 KG DE CAL HIDRATADO P/ PINTURA, DESTINADOS AO MUNICÍPIIO DE LIVRAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/04/2013 | 67.90 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PARA MONITOR PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DAS ULTRASSONOGRAFIAS, QUANDO REALIZADAS NOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000175 | 03/04/2013 | 27591.75 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 900 KG DE AÇO CA 50 1/4 (6.35MM), 540 MTS DE TUBO PVC BR 75MM, 45 UNDS TE PVC 75MM, 720 KG DE ARAME GALVANIZADO Nº 12, 45 KG DE ARAME RECOZIDO Nº 18, 135 UNDS. DE JOELHO PVC BR 75MM, 1.350 MTS.DE CALHA EM L 30CM, 45 GLS DE IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO 3.6LT, 45 UNDS CADEADOS 25MM E 450 KG DE CAL HIDRATADO P/ PINTURA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO CARIRI , CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO9 Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000176 | 05/04/2013 | 17286.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 402 MTS DE AREIA LAVADA, DESTINADA AO MUNICIPIIO DE SUME, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000177 | 08/04/2013 | 2965.20 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA 07/03/2013, PÓLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTOTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000178 | 09/04/2013 | 4236.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 21/03/2013, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000179 | 09/04/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO POTLAND CP-320, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SAÕ JOAO DO CARIRI, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000180 | 09/04/2013 | 968.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 M3 DE PEDRA BRITA 3/4, DESTIANDO AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012 - CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000181 | 09/04/2013 | 1056.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 M3 PEDRA BRITA 3/4, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000182 | 09/04/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS CIMENTO PORTLAND CP-320, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/04/2013 | 80.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TONER HP CE278A ORIGINAIS PRETOS, PARA USO DESTE CONSORCIO NA EMISSÃO DOS RESULTADOS DAS ULTRASSONOGRAFIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/04/2013 | 1625.41 | 00099452332891 | ALUISIO CLEMENTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESCISAÕ DE CONTRATO DE TRABALHO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000185 | 11/04/2013 | 29204.72 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.580 KG DE AÇO CA 50 1/4 (6.35MM), 948 MTS DE TUBO PVC BR 75MM, 1.264 KG DE ARAME GALVANIZADO Nº 12 E 79 KG DE ARAME RECOZIDO Nº 18, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE ZABELE, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012 CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000186 | 11/04/2013 | 17327.28 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 920 KG DE AÇO CA 50 1/4 (6.35MM), 552 MTS DE TUBO PVC BR 75MM, 736 KG DE ARAME GALVANIZADO Nº 12, 46 KG DE ARAME RECOZIDO Nº 18 E 46 GL DE IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO 3.6LT, DESTINADO AOMUNICÍPIO DE COXIXOLA, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000187 | 12/04/2013 | 2880.48 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DIA 12/04/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000188 | 12/04/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO PORTLAND CP-320, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011- SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/04/2013 | 4447.80 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 08 E 13/04/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000190 | 13/04/2013 | 1694.40 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO DIA 13/04/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/04/2013 | 190.58 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE TELEFONIA MOVEL DO APARELHO DE NUMERO 83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/04/2013 | 654.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL/2013 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/04/2013 | 100.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS PERCIANAS DOS CONSULTÓRIOS MEDICOS ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DURANTE O MES DE ABRIL/2013, NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000195 | 15/04/2013 | 19556.90 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 920 KG DE AÇO CA 50 1/4 (6.35MM), 552 MTS DE TUBO PVC BR 75MM, 46 UND TE PVC 75MM, 736 KG DE ARAME GALVANIZADO Nº 12, 46 KG ARAME RECOZIDO N.18, 138 UND DE JOELHO PVC BR 75MM, 46 GL DE IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO 3.6LT E 46UNDS CADEADOS 25MM, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SAO SEASBTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000196 | 15/04/2013 | 19131.75 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 900 KG DE AÇO CA 50 1/4 (6.35MM), 540 MTS DE TUBO PVC BR 75MM, 45 UNDS TE PVC 75MM, 720 KG DE ARAME GALVANIZADO Nº 12, 45 KG DE DE ARAME RECOZIDO Nº 18, 135 UNDS DE JOELHO PVC BR 75MM, 45 GLIMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO 3.6LT E 45 UNDS CADEADOS 25MM, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO TIGRE, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000197 | 15/04/2013 | 4382.13 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 79 UNDS TE PVC 75MM, 237 UNDS JOELHOS PVC BR 75MM, 79 GL IMPERMEABILIZANTES P/ CONCRETO 3.6LT E 79 UNDS CADEADOS 25MM, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE ZABELE, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIOCONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/04/2013 | 1492.39 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA CONCEDIDA AO SENHOR SERGIO CORDEIROS CORRDENADOR DO PROJETO DAS CISTERNAS CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DOS CONSORCIADOS JUNTO AO MDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/04/2013 | 272.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR SERGIO COORDENADOR DO PROJETO DAS CISTERNAS, REFERENTE AO CONVENIO 008/2011-SESAN/CISCO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 17 E 18/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACI0ONADOS AO REFERIDO CONVENIO JUNTO AO MDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000200 | 16/04/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO PORTLAND CP 320, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE ZABELE, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000201 | 18/04/2013 | 3742.56 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 18/04/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/04/2013 | 141.68 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 83-3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000203 | 18/04/2013 | 23393.50 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.000 KG DE AÇO CA 50 1/4 (6.35MM), 600 MTS DE TUBO PVC BR 75MM, 50 UNDS TE PVC 75MM, 800 KG DE ARAME GALVANIZADO Nº 12, 50 KG DE ARAME RECOZIDO Nº 18, 150 UNDS DE JOELHOS PVC BR 75MM, 50 GL DEIMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO 3.6LT, 50 UNDS DE CADEADOS 25MM E 356 METROS DE CALHAS EM L 30CM, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE AMPARO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000204 | 18/04/2013 | 13821.40 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 720 KG DE AÇO CA 50 1/4(6.35MM), 432 MTS DE TUBO PVC BR 75MM, 36 UND TE PVC 75MM, 500 KG DE ARAME GALVANIZADO Nº 12, 108 UNDS JOELHO PVC BR 75MM, E 36 UNDS DE CADEADOS 25MM, DESTINADOS AOMUNICÍPIO DE OURO VELHO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000205 | 19/04/2013 | 1821.48 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 19/04/2013 NO TURNO DA MANHA, NO POLO DE ATEND. SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/04/2013 | 1397.88 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 19/04/2013 NO TURNO DA TARDE, NO POLO DE ATEND. SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000207 | 19/04/2013 | 2200.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 MTS DE PEDRA BRITA 3/4, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE AMPARO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000208 | 20/04/2013 | 2160.36 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 20/04/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/04/2013 | 678.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSORCIO AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/04/2013 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO SEDE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/04/2013 | 1830.26 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 KIT DE TISSUCOL DE 2ML, UTILIZADO NAS CIRURGIAS DE PTERIGEO(OFTALMOLOGIA) NOS PACIENTES DOS MUNICIÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/04/2013 | 253.29 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SEDE DESTE CONSORCIO A SER UTILIZADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/04/2013 | 446.90 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADO NAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000214 | 25/04/2013 | 16962.43 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO NOS DIAS 02,13,16,20 E 23/04/2013, NOS POLOS DE SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000215 | 25/04/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO POTY C/50KG, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE AMPARO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/04/2013 | 7400.60 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 26/04/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000217 | 26/04/2013 | 5964.06 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 08,09,10,15,16,17,22,23 E24/04/2013. POLO DE ATEND. SUME, CONF. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/04/2013 | 800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000219 | 26/04/2013 | 5658.47 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 05,06,11,12,18,19,25 e 26/04/2013 POLO DE ATENDIMENTO SUME. CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/04/2013 | 1890.00 | 05215948000188 | WORKMED DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 ROLOS DE FILME UPP 110 S SONY E 06 CXS DE PRESERVATIVO NÃO LUBRIFIFCADO A SER UTILIZADO NOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, QUANDO REALIZADO NOS PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000221 | 26/04/2013 | 5160.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE(ITEM 4 DO ANEXO I DO CONTRATO 0027/2012) , DOIS TECNICOS DE CAMPO E COORDENADOR GERAL, REFERENTE AO MES 04/2013 CONVENIO 008/2011 SICONV 756747-2011 SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000222 | 26/04/2013 | 2220.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 CAPACITAÇÕES DE PEDREIROS EM CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS EM ABRIL/2013, CONFORME ITEM 01 DO ANEXO 01 DO CONTRATO 0027/2012. DO CONVENIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS E CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000223 | 27/04/2013 | 1948.56 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO DIA 27/04/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000224 | 27/04/2013 | 3473.52 | 00000093193440 | GIORDANO BRUNO CORREIA C. L. JORDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 27/04/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/04/2013 | 678.00 | 00070823561453 | MAURITA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISCO EM SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/04/2013 | 1886.02 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/04/2013 | 1567.45 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCO DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/04/2013 | 1900.00 | 09007162000126 | MAUÉS LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 GALOES DE 5 LTS DE GLUTARALDEIDO, A SER UTILIZADO NOS EXEMS DE ENDOSCOPIA, REALZADOS NOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/04/2013 | 1217.40 | 09007162000126 | MAUÉS LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SER UTILIZADO NAS ESPECIALIDADES DE GINECOLOGIA, UROLOGIA, PROCTOLOGIA, DERMATOLOGIA E ENDOSCOPIA, QUANDO NOS ATENDIMENTOS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000230 | 29/04/2013 | 5806.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GASTROENTEROLOGIA, COLONOSCOPIA, E ENDOSCOPIA DIGESTIVA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NOS DIAS 13, 26 E 27/04/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/04/2013 | 5930.40 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NOS DIAS 12,13,26 E 27 /04/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORMECHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000232 | 29/04/2013 | 6989.40 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/04/2013, NOS POLOS DE SERRA BRANCA E SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000233 | 29/04/2013 | 6989.40 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPAIOS CONSORCIADOS REALIZADO NOS DIAS 22,23,24 E 25/04/2013, NOS POLOS DE ATENDIMENTOS SERRA BRANCA, MONTEIRO E SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000234 | 29/04/2013 | 3642.96 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO NOS DIAS 16 e 17/04/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA E SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/04/2013 | 10044.45 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/04/2013 | 285.06 | 00003584381444 | AILTON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DURANTE 10 DIAS QUANDO NO AFASTAMENTO DO SENHOR ALUISIO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000237 | 29/04/2013 | 16308.60 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NOS DIAS 15,16 19 E 20/04/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORMECHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000238 | 30/04/2013 | 3473.52 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NOS DIAS 04 e 05/04/2012, NOS POLOS DE ATENDIMENTOS SUME E SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/04/2013 | 763.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA MES 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/04/2013 | 4195.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/04/2013 | 53.83 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TOTAL DE 769 COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000242 | 30/04/2013 | 18323.80 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES EM ECOCARDIOGRAMA AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000243 | 02/05/2013 | 3600.60 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 11/04/2013, PÓLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000244 | 06/05/2013 | 7912.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE250 SACOS DE CIMENTO POTY C/50KG, 134 CADEADOS 25MM E 1.340 KG CAL PARA PINTURA SUPERCAL, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SUME, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012,CONVENIO Nº 008/2011, SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000245 | 07/05/2013 | 889.56 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO NO DIA 07/05/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/05/2013 | 662.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MAIO/2013 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000247 | 08/05/2013 | 1906.20 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO NO DIA 08/05/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000248 | 09/05/2013 | 4972.50 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE117 M3 DE AREIA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE PRATA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012,CONVENIO Nº 008/2011, SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000249 | 09/05/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO POTY C/50KG, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE PRATA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012,CONVENIO Nº 008/2011, SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000250 | 09/05/2013 | 1760.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 M3 DE BRITA ROCHA, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE PRATA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012,CONVENIO Nº 008/2011, SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/05/2013 | 2500.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS DE MANUTEÇÃO GERAL NOS APARELHOS DE AR CONDICONADO DOS CONSULTORIOS MÉDICOS NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000252 | 09/05/2013 | 1906.20 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 09/05/2013, PÓLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000253 | 09/05/2013 | 1228.44 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 09/05/2013, NOS POLOS DE SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000254 | 09/05/2013 | 1143.72 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 09/05/2013 TURNO MANHÃ PÓLO DE ATENDIMENTO SERRA BRNCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000255 | 10/05/2013 | 2711.04 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS DIA 10/05/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000256 | 10/05/2013 | 5803.32 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 09/05/2013, TURNO TARDE E NO DIA 10/05/2013, NO POLO DE SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000257 | 11/05/2013 | 1694.40 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS DIA 11/05/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000258 | 13/05/2013 | 4400.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 880 KG DE FERRO 50 1/4, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012,CONVENIO Nº 008/2011, SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000259 | 13/05/2013 | 3200.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 640 KG DE FERRO 50 1/4 DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012,CONVENIO Nº 008/2011, SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000260 | 13/05/2013 | 3637.92 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 528 UNDS DE TUBO ESG 75MM C/06 METROS CARDINALI, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012,CONVENIO Nº 008/2011, SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000261 | 13/05/2013 | 5292.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 980 KG DE FERRO CA 501/4 E 490 KG DE CAL P/PINTURA C/01 KG BRANCAL, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SÃO J. DOS CORDEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012,CONVENIO Nº 008/2011, SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000262 | 13/05/2013 | 8357.62 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 960 MTS DE BOBINA GALV 30CM LARGURA, 138 UNDS DE JOELHO 90 ESG 75MM CARDINALI, 46 UNDS TE ESG 75X50, 46 UNDS DECADEADOS 25MM E 460 KG DE CAL P/PINTURA C/01 KG BRANCAL, DESTINADO AO MUNICIPIO DECOXIXOLA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011, SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000263 | 13/05/2013 | 2645.76 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 384 MTS DE TUBO ESG 75MM C/06 METROS CARDINALI, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011, SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000264 | 13/05/2013 | 880.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE BRITA ROCHA 19 M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE PRATA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/05/2013 | 154.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO APARELHO DE NUMERO 83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000266 | 14/05/2013 | 1584.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 M3 DE BRITA ROCHA 19 M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE OURO VELHO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000267 | 15/05/2013 | 2640.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 SACOS DE CIMENTO POTY C/50KG, DESTINADO AO MUNICIPIO DE PARARI, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000268 | 15/05/2013 | 5992.50 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE AREIA LAVADA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE PARARI, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000269 | 15/05/2013 | 3520.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 160 SACOS DE CIMENTO POTY C/50 KG, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000270 | 16/05/2013 | 4096.44 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA 16/05/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000271 | 16/05/2013 | 1232.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE BRITA ROCHA 19 M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE ZABELE, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000272 | 16/05/2013 | 3520.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 160 SACOS DE CIMENTO POTY C/50KG, DESTINADO AO MUNICIPIO DE PARARI, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000273 | 16/05/2013 | 1232.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE BRITA ROCHA 19 M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE ZABELE, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000274 | 16/05/2013 | 1056.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE BRITA ROCHA 19 M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE ZABELE, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/05/2013 | 186.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 83-3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000276 | 17/05/2013 | 1056.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE BRITA ROCHA 19 M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SÃO J. DO TIGRE, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000277 | 17/05/2013 | 968.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 M3 DE BRITA ROCHA 19 M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SÃO J. DO TIGRE, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000278 | 17/05/2013 | 968.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 M3 DE BRITA ROCHA 19M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000279 | 17/05/2013 | 1056.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE BRITA ROCHA 19 M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/05/2013 | 800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/05/2013 | 1403.08 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO, PRESIDENTE DESTE CONSORCIO, COM DESTINO A BRASILIA IDA E VOLTA, ONDE NA OPROTUNIDADE ESTE FOI TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS AOS CONSORCIADOS JUNTO AO ÓRGÃO DA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/05/2013 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO SEDE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000283 | 20/05/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO POTY C/50 KG, DESTINADO AO MUNICIPIO DE OURO VELHO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000284 | 20/05/2013 | 2499.24 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 20/05/2012, NO POLO DE ATENDIMENTOS SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000285 | 20/05/2013 | 2880.48 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 20/05/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO, SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000286 | 21/05/2013 | 9834.59 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 07, 14 E 21/05/2013, NO POLO DE SUME CONFORME CHAMAMENTO PUBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000287 | 21/05/2013 | 1694.40 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 21/05/2012, NO POLO DE ATENDIMENTOS SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000288 | 21/05/2013 | 2160.36 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 21/05/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO, MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000289 | 22/05/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO POTY C/50KG, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012,SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000290 | 22/05/2013 | 10072.50 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 237 MTS DE AREIA LAVADA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE ZABELE, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000291 | 22/05/2013 | 1056.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 MTS DE BRITA ROCHA 19 M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000292 | 23/05/2013 | 2456.88 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS DIA 23/05/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/05/2013 | 678.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSORCIO AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000294 | 23/05/2013 | 5500.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 SACOS DE CIMENTO POTY C/50KG, DESTINADO AO MUNICIPIO DE COXIXOLA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000295 | 23/05/2013 | 1056.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 MTS DE BRITA ROCHA 19 M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000296 | 23/05/2013 | 10088.80 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 PRUMO P/ PEDREIRO GALV. N7 700GR, 80 COLHER DE PEDREIRO 7 ATLAS, 80 BALDE CONST, 80 NIVEL MAD 25CM, 80 MARTELOS PINT 25MM , 80 ESQUADRO PVC 30CM, 80 BROCHA RETANG 800/2 ATLAS. 80 DEZEMPENAD PVC LISA, 80 BOTA DE COURO N40, 80 LUVAS DE BORRACHA PRETA LONGA, 1.040 MTS DE CORDA, 80 ESCALAS DE MAD. 80 CAPACETES SEGURANCA, 80 PENEIRA P/ AREIA. KIT PEDREIRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.CT 28/2012, CONV. 008/2011 | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000297 | 23/05/2013 | 1232.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 MTS DE BRITA ROCHA 19 M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000298 | 23/05/2013 | 2753.40 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 22 E 23/05/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO, SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000299 | 24/05/2013 | 5160.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE (ITEM 4 DO ANEXO I DO CONTRATO 0027/2012, DOIS TÉCNICOS DE CAMPO E 01 COORDENADOR GERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 CONVENIO Nº 008/2011 SICONV 756747-2011 SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000300 | 24/05/2013 | 3330.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) CAPACITAÇÕES DE PEDREIROS EM CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS EM MAIO/2013, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO 0027/2012 DO CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS E CISCO.MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000301 | 24/05/2013 | 1056.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 MTS DE BRITA ROCHA 19 M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE COXIXOLA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000302 | 24/05/2013 | 968.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 MTS DE BRITA ROCHA 19 M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE COXIXOLA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000303 | 24/05/2013 | 3743.52 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTAS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 04,23 E 24/05/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000304 | 25/05/2013 | 4574.88 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NOS DIAS 20 E 25/05/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000305 | 25/05/2013 | 1524.96 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO DIA 25/05/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000306 | 25/05/2013 | 3727.68 | 00000093193440 | GIORDANO BRUNO CORREIA C. L. JORDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 25/05/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000307 | 25/05/2013 | 7891.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 25/05/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000308 | 25/05/2013 | 5870.25 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,09,10,16,17,23,24 E 25/05/2013 POLO DE ATENDIMENTO SUME. CONFORME CHAMAMENTO PUBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000309 | 25/05/2013 | 3944.46 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADO NOS DIAS 11 E 25/05/2013, NO POLO DE MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000310 | 25/05/2013 | 25034.16 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA NOS DIAS 02,04,09,11,16,18,23 E 25/05/13, VALOR TOTAL DE R$ 15.673,20. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA NOS DIAS 10,11,24 E 25/05/2013, VALOR TOTAL DER$ 5.760,96, AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000311 | 25/05/2013 | 5341.98 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,24 E 25/05/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/05/2013 | 2450.00 | 00006936699421 | GEOVANI SERAFIN ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIROS JUNTO ÀS COMUNIDADES DE CARNAUBA DE BAIXO E DE CIMA E RIACHÃO,QUANDO NA COSNTRUÇÃO DE 07(SETE) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SUME, DURANTE O MES DE MAIO/2013. CONFORME CONVENIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE O SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/05/2013 | 223.97 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADO NAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/05/2013 | 185.60 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/05/2013 | 932.84 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/05/2013 | 24.01 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TOAL DE 343 (TREZENTOS QUARENTA E TRES) COPIAS XEROGRAFICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000317 | 28/05/2013 | 2872.31 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 07/05 (TURNO DA TARDE) E 28/05/2013, NO POLO DE SERRA BRANCA CONFORME CHAMAMENTO PUBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000318 | 28/05/2013 | 8077.19 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 06,07,08,13,14,15,20,21,22,27 E 28/05/2013. POLO DE ATEND. SUME, CONF. CHAMAMENTO PUBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000319 | 29/05/2013 | 688.48 | 00005456901455 | SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FONOAUDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/05/2013 | 678.00 | 00070823561453 | MAURITA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISCO EM SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/05/2013 | 1886.02 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/05/2013 | 1567.45 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCO DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/05/2013 | 11342.54 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/05/2013 | 747.93 | 00003571993403 | JUCELIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE MAIO, QUANDO NO PERIODO DE GOZO DE FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA JOSENILDA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/05/2013 | 855.18 | 00002143495781 | JOSE IVAN BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DUIRANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000326 | 31/05/2013 | 16768.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E RAIOS X, REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/05/2013 | 867.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/05/2013 | 4843.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000329 | 31/05/2013 | 1736.76 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 31/05/2013 NO TURNO DA MANHÃE NO POLO DE ATEND. SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000330 | 31/05/2013 | 1948.56 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO DIA 31/05/2013 NO TURNO DA TARDE NO POLO DE ATEND. SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000331 | 03/06/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO POTY C/50 KG, DESTINADO AO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000332 | 03/06/2013 | 4224.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 192 SACOS DE CIMENTO POTY C/50 KG, DESTINADO AO MUNICIPIO DE AMPARO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000333 | 04/06/2013 | 1056.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 MT DE BRITA ROCHA 19 M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000334 | 04/06/2013 | 1056.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 MT DE BRITA ROCHA 19 M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000335 | 05/06/2013 | 1232.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 MT DE BRITA ROCHA 19 M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000336 | 05/06/2013 | 1232.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 MT DE BRITA ROCHA 19 M3, DESTINADO AO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000337 | 05/06/2013 | 14447.40 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CIMENTO POTY C/50KG, 1100 KG DE FERRO CA 50 1/4 E 660 MT DE TUBO ESG 75MM CARDINALI, DESTINADO AO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO, PARA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORMECONTRATO DE Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000338 | 06/06/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO POTY C/50KG, DESTINADO AO MUNICIPIO DE PRATA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/06/2013 | 847.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JUNHO/2013 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000340 | 08/06/2013 | 1524.96 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 08/06/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000341 | 08/06/2013 | 2075.64 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 08/06/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000342 | 10/06/2013 | 2245.08 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 10/06/2012, NO POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000343 | 10/06/2013 | 1652.04 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 10/06/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000344 | 11/06/2013 | 1482.60 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 11/06/2012, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000345 | 11/06/2013 | 3097.33 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 04 E 11/06/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000346 | 11/06/2013 | 2329.80 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 11/06/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000347 | 13/06/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO POTY C/50KG, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000348 | 13/06/2013 | 9690.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 228 MT DE AREIA LAVADA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA CONSTRUÇÃO DE DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011, SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000349 | 13/06/2013 | 3904.08 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 13/06/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/06/2013 | 171.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO APARELHO DE NUMERO 83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000351 | 14/06/2013 | 2838.12 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MPEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 14/06/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/06/2013 | 3150.00 | 00006090969400 | EDILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIROS JUNTO AS COMUNIDADES DE CARNAUBA DE BAIXO E DE CIMA E RIACHÃO E SEIS CASASQUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 09(NOVE) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SUME, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 002/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000353 | 15/06/2013 | 4589.20 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15/06/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/06/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DURANTE O MES DE JUNHO/2013, NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000355 | 17/06/2013 | 3727.68 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 08 E 17/06/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/06/2013 | 183.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 83-3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000357 | 17/06/2013 | 2541.60 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 17/06/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO, SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000358 | 18/06/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO POTY C/50KG, DESTINADO AO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011, SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000359 | 18/06/2013 | 1676.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 58 SACOS DE CIMENTO POTY C/50KG E 500 KG DE CAL P/PINTURA C/01 KG BRANCAL, DESTINADO AO MUNICIPIO DE AMPARO, P/ CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/06/2013 | 650.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TONER SAMSUNG, SENDO 01 PRETO E 03 COLORIDOS, PARA IMPRESSORA PERTECENTE A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000361 | 18/06/2013 | 1609.68 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 18/06/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO, MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000362 | 19/06/2013 | 4972.50 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 117 MT DE AREIA LAVADA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE PRATA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011, SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000363 | 19/06/2013 | 4224.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 192 SACOS DE CIMENTO POTY C/50KG, DESTINADO AO MUNICIPIO DE PARARI, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011, SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/06/2013 | 793.35 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA C. DR. IVAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANATOMO PATOLOGICO (BIOPSIAS) AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/06/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO SEDE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/06/2013 | 800.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000367 | 20/06/2013 | 1016.64 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 20/06/2013 TURNO MANHÃ PÓLO DE ATENDIMENTO SERRA BRNCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000368 | 20/06/2013 | 2499.24 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 20/06/2013 TURNO TARDE PÓLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000369 | 20/06/2013 | 1440.24 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 20/06/2013, TURNO MANHÃ, NO POLO DE SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000370 | 20/06/2013 | 2880.48 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 19 E 20/06/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO, SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/06/2013 | 3850.00 | 00006892367780 | JOSE ALDEMIR CARLOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIROS JUNTO ÁS COMUNIDADES DO SÍTIO CIPRIANO, POÇO E MALHADA DE AREIA, RIACLHOSALGADO, MORÕES, QUIXABA E LATADA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURJÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE O SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 004/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000372 | 21/06/2013 | 2160.36 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 21/06/2013 NO TURNO DA TARDE NO POLO DE ATEND. SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000373 | 21/06/2013 | 1524.96 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 21/06/2013 NO TURNO DA MANHÃ NO POLO DE ATEND. SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000374 | 21/06/2013 | 4998.48 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 20/06/2013, TURNO DA TARDE E, NO DIA 21/06/2013 OS DOIS TURNOS, POLO DE SUME, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/06/2013 | 3850.00 | 00034342770482 | SEBASTIÃO GONÇALVES URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES DE CISTERNEIROS JUNTO ÁS COMUNIDADES DE RIACHO DO GATINHO, POÇO E PEDRA D'AGUA, QUANDO NACONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE O SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 005/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000376 | 22/06/2013 | 3346.44 | 00000093193440 | GIORDANO BRUNO CORREIA C. L. JORDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 22/06/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000377 | 22/06/2013 | 2329.80 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 22/06/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000378 | 22/06/2013 | 5506.80 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 07, 08, 21 E 22/06/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000379 | 22/06/2013 | 4076.84 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 15 E 22/06/2013, POLO DE MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000380 | 24/06/2013 | 3718.80 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS CARDIOLÓGICAS E ELETROCARDIOGRAMA, AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 04, 23 E 24/06/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000381 | 25/06/2013 | 10522.88 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 11,18 E 25/06/2013, NO POLO DE SUME CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/06/2013 | 678.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSORCIO AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/06/2013 | 3850.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIROS JUNTO AS COMUNIDADES DE SITIO GARROTA, SITIO CABOCLO E SITIO BARRO BRANCO,QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE O SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 006/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000384 | 26/06/2013 | 5904.28 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 10,11,12,17,18,19,24,25 E 26/06/2013. POLO DE ATEND. SUME, CONF. CHAMAMENTO PUBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000385 | 26/06/2013 | 5684.94 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 04,05,06,11,12,13,18,19,20,25 E 26/06/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME. CONFORME CHAMAMENTO PUBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000386 | 26/06/2013 | 5160.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE (ITEM 4 DO ANEXO I) DO CONTRATO 0027/2012, DOIS TÉCNICOS DE CAMPO E 01 COORDENADOR GERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONVENIO Nº 008/2011 SICONV 756747-2011SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/06/2013 | 3850.00 | 00002464174475 | FLAVIO CAVALCANTE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIROS JUNTO ÀS COMUNIDADES DE PAPAGAIO, SANTA CLARA E SERRA DO FOGO, QUANDO NACONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ZABELE, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONVENIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE O SESAN/MDS/CISCO E CONTRATO Nº 003/2013, | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/06/2013 | 3850.00 | 00059121459487 | JOSELITO ANDRÉ BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIROS JUNTO ÀS COMUNIDADES DE CAMPO GRANDE E JARAMATAIA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE11 (ONZE) CISTERNAS DE PLACAS , NESTA COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CIS, CONTRATO Nº 011/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000389 | 27/06/2013 | 7012.50 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 165 MT DE AREIA LAVADA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011, SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/06/2013 | 1567.45 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCO DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/06/2013 | 43.54 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TOAL DE 622 (SEISCENTAS E VINTE E DUAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE FICHAS DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000392 | 27/06/2013 | 20532.20 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 07,08,14,15,21,22,26 E 27/06/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/06/2013 | 2100.00 | 00004529433455 | DJAIR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIROS JUNTO À COMUNIDADE DO PARAISO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS)CISTERNAS DE PLACAS, NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIÍPIO DE PRATA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 009/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/06/2013 | 2450.00 | 00005264107440 | ADILSON FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIROS JUNTO ÀS COMUNIDADES DE LAGOA DO MEIO, SALGADINHO, AMARO, JATOBÁ E PELELE,QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 07(SETE) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE AMPARO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE O SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 007/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/06/2013 | 3850.00 | 00007247610719 | EVANILSON DA SILVA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNAS JUNTO ÀS COMUNIDADES DE LATADA, MORÕES E JOSÉ DA SILVA, QUANDO NA CONSTRUÇÃODE 11 (ONZE) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURJÃO, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 010/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/06/2013 | 1400.00 | 00031096245833 | ADRIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIROS JUNTO ÀS COMUNIDADES DE RIACHO DO CARIRI OLHO D'AGUA E PELELE, QUANDO NACONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE AMPARO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/NDS/CISCO, CONTRATO Nº 008/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/06/2013 | 2100.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIROS JUNTO ÀS COMUNIDADES DE SACRAMENTO E CURRAL DO MEIO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS)CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAÕ JOAO DO CARIRI, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFOREM CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO E CONSTRATO Nº 012/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000398 | 28/06/2013 | 15200.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E RAIOS X, REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000399 | 28/06/2013 | 5146.08 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 07,08,27 E 28/06/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/06/2013 | 678.00 | 00070823561453 | MAURITA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISCO EM SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/06/2013 | 1886.02 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/06/2013 | 316.17 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/06/2013 | 317.47 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/06/2013 | 11670.24 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/06/2013 | 855.18 | 00002143495781 | JOSE IVAN BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DUIRANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/06/2013 | 893.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/06/2013 | 4105.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000408 | 01/07/2013 | 5500.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 SACOS DE CIMENTO POTY C/50 KG, DESTINADO AO MUNICIPIO DE ZABELE, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011, SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/07/2013 | 37.50 | 08973672000195 | EDGRAF E ARTES GRAFICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS PARA USO DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000410 | 04/07/2013 | 2372.16 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 04/07/2012, NO POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000411 | 05/07/2013 | 1270.80 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 05/07/2012, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000412 | 05/07/2013 | 2660.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) CAPACITAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAUDE DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS EM JULHO/2013, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO 0027/2012 DO CONVENIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/07/2013 | 915.13 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE TISSUCOL DE 2ML, PARA SER UTILIZADO NAS CIRURGIAS DE PTERIGEO(OFTALMOLOGIA) EM PACIENTES DOS MUNICIÍPIOS CONSORCIADOS, QUANDO REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/07/2013 | 61.96 | 05570714000159 | KABUM - EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) KASPERSKY INTERNET SECURITY 2013 P 1 PC, A SER UTILIZADO NO COMPUTADOR DESTE CONSORCIO PARA PROTEÇÃO DE VIRUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000415 | 09/07/2013 | 16722.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.370 MT DE BOBINA GALV 30 CM LARGURA, 790 KG DE CAL P/PINTURA C/01 KG BRANCAL E 85 SC DE CIMENTO POTY C/50KG, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE ZABELÊ PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNASDE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/07/2013 | 587.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JULHO/2013 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000417 | 09/07/2013 | 8684.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.380 MT BOBINA GALV. 30 CM LARGURA E 460 KG CAL PARA PINTURA C/01 KG BRANCAL, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE SITERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATONº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000418 | 11/07/2013 | 3837.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 11/07/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000419 | 11/07/2013 | 5295.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 11/07/2013, TURNO DA TARDE E, NO DIA 12/07/2013 OS DOIS TURNOS, POLO DE SUME, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000420 | 11/07/2013 | 1270.80 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 11/07/2013, TURNO MANHÃ, POLO DE SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | AMPLIACAO DO AMBULATORIO E AQ. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/07/2013 | 903.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE A. MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BISTURI ELETRICO (ELETROCAUTEREO) MOD BP -100 PLUS COMPLETO, A SER UTILIZADO NAS ESPECIALIDADES DE DERMATOLOGIA E GINECOLOGIA, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS MUNICÍPIOSCONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/07/2013 | 98.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TONER HP 59497553A IMP. 1320 P 20151160 REMANUFATURADOS PRETOS, PARA USO DESTE CONSORCIO NA EMISSÃO DOS RESULTADOS DAS ULTRASSONOGRAFIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000423 | 12/07/2013 | 4717.50 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 111 MT DE AREIA LAVADA, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000424 | 12/07/2013 | 4590.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 108 MT DE AREIA LAVADA, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000425 | 12/07/2013 | 6375.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 MT DE AREIA LAVADA, DESTINADO AO MUNICÍPO DE AMPARO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012 - CONVENIO SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000426 | 12/07/2013 | 6247.50 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 147 MT DE AREIA LAVADA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNSA DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012 - CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000427 | 12/07/2013 | 2880.48 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MPEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 12/07/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000428 | 13/07/2013 | 2160.36 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 13/07/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000429 | 13/07/2013 | 3520.89 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 02 E 13/07/2013, NO POLO DE SERRA BRANCA CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/07/2013 | 167.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO APARELHO DE NUMERO 83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000431 | 15/07/2013 | 5940.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 270 SC DE CIMENTO POTY C/50KG, DESTINADOS AO MUNICPIO DE AMPARO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNSA DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/07/2013 | 265.67 | 09225665000178 | POSTO JOSE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 89,15 LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO GOL, PLACA MMX 3452/PB, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, QUANDO EM VIAGENS PARA VISITAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO NO ANDAMENTO DAS OBRAS DASCISTERNAS CONVENIO Nº 008/2011 SESAN/MDS/CISCO, NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DURANTE O MES DE JULHO/2013, NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000434 | 15/07/2013 | 5500.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 SC CIMENTO POTY C/50 KG, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011- SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/07/2013 | 1050.00 | 00027219856806 | JOSE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE SALGADINHO, POÇO DO BOI, JATOBÁ E PEDRA DA BICHA,QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 021/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000436 | 16/07/2013 | 1609.68 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 16/07/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000437 | 17/07/2013 | 2160.36 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 17/07/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/07/2013 | 195.11 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 83-3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/07/2013 | 1853.56 | 09007162000126 | MAUÉS LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SER UTILIZADO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, QUANDO NAS CIRURGIAS DE PTERÍGEO NOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/07/2013 | 210.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV. DE MANUT. EM EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO COLPOSCOPIO PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000441 | 18/07/2013 | 1228.44 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 18/07/2013 TURNO MANHÃ PÓLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000442 | 18/07/2013 | 2626.32 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 18/07/2013 TURNO TARDE PÓLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/07/2013 | 65.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SENHORES PREFEITOS CONSORCIADOS, QUANDO EM UMA REUNIÃO DIA 18/07/2013, NO AUDITÓRIO DO CISCO, P/ TRATAR ASSUNTOS DOS CONVENIOS 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, 0303/2009 - FUNASA/CISCOE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000444 | 19/07/2013 | 1906.20 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 19/072013 NO TURNO DA TARDE NO POLO DE ATEND. SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000445 | 19/07/2013 | 1821.48 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 19/072013 NO TURNO DA MANHÃ NO POLO DE ATEND. SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/07/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO SEDE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000447 | 20/07/2013 | 1482.60 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 20/07/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000448 | 20/07/2013 | 2202.72 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 20/07/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000449 | 20/07/2013 | 6426.32 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 09,10,11,15,16 E 20/07/2013/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000450 | 22/07/2013 | 5500.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 SC CIMENTO POTY C/50 KG, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE PARA CONSOTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO 028/2012, CONVENIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000451 | 22/07/2013 | 3812.40 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 08 E 22/07/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000452 | 22/07/2013 | 2838.12 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 22/07/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/07/2013 | 218.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (YALOZIMA 2000 UTR C/ 3 DOSES) A SER UTILIZADO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, NAS CIRURGIAS DE PTERIGEO AOS PACIENTES DOS MUNICPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DEJULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/07/2013 | 300.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) AMPOLAS DE NEOCAINA 0,75% S/V FR 20ML MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SER UTILIZADO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, QUANDO NAS CIRURGIAS DE PTERIGEO EM PACIENTES DOS MUNICIPIOSCONSORCIADOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/07/2013 | 2450.00 | 00001922237477 | VALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE AREIA DE VERÃO, SUSSUARANA, PITOMBEIRA E LAGOA DOJUÁ, QUANDO NA COSNTRUÇÃO DE 07(SETE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRANDO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 015/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000456 | 23/07/2013 | 1524.96 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DIA 23/07/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000457 | 23/07/2013 | 10416.98 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 09,16 E 23/07/2013, NO POLO DE SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000458 | 24/07/2013 | 3330.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) CAPACITAÇÕES DE PEDREIROS EM CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS EM JULHO/2013, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO 0027/2012 DO CONVENIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO.SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000459 | 24/07/2013 | 10640.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) CAPACITAÇÕES DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAUDE DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS EM JULHO/2013, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO 0027/2012 DO CONVENIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000460 | 24/07/2013 | 1420.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) CAPACITAÇÃO EM GRH PARA 30(TRINTA) BENEFICIARIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS EM JULHO/2013, CONFORME ITEM 02 DO ANEXO 01 DO CONTRATO 0027/2012 DO CONVENIO 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/07/2013 | 634.68 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA C. DR. IVAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANATOMO PATOLOGICO (BIOPSIAS) AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2013, NAS ESPECIALIDADES DE ENDOSCOPIA, GINECOLOGIA E DERMATOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000462 | 25/07/2013 | 6318.62 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 77 UND. KIT MATERIAL BOMBA D'AGUA EM PVC MANUFAT. DESTINADO AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 0028/2012, CONVENIO 008/2011- SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000463 | 25/07/2013 | 5500.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 250 SC DE CIMENTO POTY C/50 KG. DESTINADO AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 0028/2012, CONVENIO 008/2011- SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000464 | 25/07/2013 | 2711.04 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 24 E 25/07/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/07/2013 | 678.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSORCIO AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000466 | 25/07/2013 | 1540.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTAS EM CARDIOLOGIA, AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 25/07/2013/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORMECHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000467 | 25/07/2013 | 3951.08 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 20 E 27/07/07/2013, NO POLO DE MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000468 | 26/07/2013 | 11901.37 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO CA 50 1/4, 92 KG ARAME GALV 12, 37 KG ARAME RECOZIDO N 18, 1.110 MT BOBINA GALV 30CM LARG., 37 UNDS IMPERMEAB. CONC. C/ 3,6LT, 3 UND JOELHO 90 EESG 75MM, 12 MT TUBO ESG 75 MM, 1UND TE ESG 75 X 50, 1 UND CADEADO 25 M, 370 KG CAL P/ PINT. C/1 KG BRANCAL E 37 UND KIT MAT. BOMBA D'AGUA EM PVC, DESTINADO AO MUNICPIO DE OURO VELHO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PLACAS, CONF. CONTRATO 28/2012, CONV. 008/2011-SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000469 | 26/07/2013 | 11078.10 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 135 UND KIT MATERIAL BOMBA D'AGUA EM PVC MANUFAT, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SUME, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/07/2013 | 225.82 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/07/2013 | 186.09 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000472 | 26/07/2013 | 5160.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DO COORDENADOR GERAL E DOIS TECNICOS DE CAMPO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013 (ITEM 4 DO ANEXO I DO CONTRATO 0027/2012), CONVENIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/07/2013 | 122.36 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TOAL DE 1.748 (HUM MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO) COPIAS XEROGRAFICAS DE FICHAS DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000474 | 26/07/2013 | 12014.21 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 KG FERRO CA 50 1/4, 16 KG ARAME GALV. 12, 1 KG ARAME RECOZIDO N 18, 1.174 MT BOBINA GALV. 30CM LARG., 1 UN IMPERMEAB. CONC. C/3,6LT, 3 UND JOELHO 90 ESG 75MM, 12 MT TUBO ESG 75MM, 1 UND TE ESG 75 X 50, 1 UND CADEADO 25MM, 10KG CAL P/ PINT. C/01 KG BRANCAL, 51 UND KIT MAT. BOMBA D'AGUA EM PVC, E 16 SC CIMENTO POTY C/50 KG, DESTINADO MUNIC. AMPARO P/ CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PLACAS, CONF. CONTRATO 028/2012-CONV. 008/2011- SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000475 | 27/07/2013 | 3388.80 | 00000093193440 | GIORDANO BRUNO CORREIA C. L. JORDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 27/07/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000476 | 27/07/2013 | 5903.34 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 04,05,06,11,12,13,18,19,20,25,26 E 27/07/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME. CONFORME CHAMAMENTO PUBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000477 | 27/07/2013 | 20381.52 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 05,06,10,11,18,20,26 E 27/07/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000478 | 27/07/2013 | 5591.52 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 12,13,26 E 27/07/07/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000479 | 27/07/2013 | 5024.34 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIAS E GASTROENTEROLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 20,26 E 27/07/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/07/2013 | 700.00 | 00006090969400 | EDILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIROS JUNTO A COMUNIDADE DE LAJINHA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) CISTERNASDE PLACAS, NESTAS COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO DE SUME, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 002/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/07/2013 | 3850.00 | 00055981860472 | MAURO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE PAPAGAIO, SANTA CLARA E SANTA LUZIAQUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE ZABELE, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONVENIIO 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 017/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/07/2013 | 2100.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO AS COMUNIDADES BARRO BRANCO, LIGEIRO DE BAIXO, LIGEIRO DE CIMA EJACOBINA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONVENIO 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 018/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/07/2013 | 3850.00 | 00044708939434 | ANSELMO COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES DE CISTERNEIRO JUNTO A COMUNIDADE DE SITIO MELO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DEPLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE PRATA, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONVENIO 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO 019/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000484 | 29/07/2013 | 7587.94 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 64 SC CIMENTO POTY C/50 KG, 32KG ARAME GALV 12, 2 KG ARAME RECOZIDO N 18, 60 MT BOBINA GALV 30CM LARG, 7 UND IPERMEAB. CONC. C/3,6LT, 117 UND JOELHO 90 ESG 150MM, 144 MT TUBO ESG 75MM, 2 UND TEESG 75 X 50, 39 UND CADEADO 25MM, 20 KG CAL P/ PINTURA C/ 01 KG BRANCAL E 39 UND KIT MAT. BOMBA D'AGUA EM PVC DESTINADOS AO MUNICIPIO DE GURJÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS CONFORME CONTRATO 028/2012, CONV. 08/2011- SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000485 | 29/07/2013 | 3740.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 170 SC CIMENTO POTY C/ 50 KG, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SUME, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/07/2013 | 3850.00 | 00088620131400 | DJALMA ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE MALHADA DE AREIA, RIACHO SALGADO E RACHO DO REI, QUANDO NACONSTRUÇÃO DE 11(ONZE0 CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RUARAIS DO MUNICIPIIO DE GURJÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONVENIO 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 022/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/07/2013 | 1750.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIROS JUNTO ÀS COMUNIDADES DE SACRAMENTO, JUREMA E PICOITO, QUANDO NA CONSTRUÇÃODE 05 (CINCO) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAÕ JOAO DO CARIRI, DURANTE O MES DE JULHO, CONFOREM CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO E CONSTRATO Nº 012/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000488 | 30/07/2013 | 909.04 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO CA 50 1/4, 48 KG DE ARAME GALVANIZADO 12, 3 KG DE ARAME RECOZIDO Nº 18 DIV E 36 MT DE TUBO ESG 75MM CARDINALI, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, PARA CONSTRUÇÃO DECISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000489 | 30/07/2013 | 11206.41 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 270 SC CIMENTO POTY C/50 KG, 50 UND KIT MATERIAL BOMBA D' AGUA EM PVC MANUFET, 90 MT BOBINA GALV 30 CM LARGURA, 9 UND JOELHO 90 ESG 75MM CARDINALI, 3 UND TE ESG 75 X 50, 50 UND CADEADO 25MMBRAVO E 10 KG CAL P/PINTURA C/01 KG BRANCAL, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000490 | 30/07/2013 | 6563.95 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 08,09,10,15,16,17,22,23,24,29 E 30/07/2013. POLO DE ATEND. SUME, CONF. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/07/2013 | 678.00 | 00070823561453 | MAURITA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISCO EM SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/07/2013 | 1886.02 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/07/2013 | 1567.45 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCO DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/07/2013 | 855.18 | 00002143495781 | JOSE IVAN BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DUIRANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/07/2013 | 865.20 | 00076453855453 | SORAIA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, QUANDO NO PERIODO DE GOZO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VIVIANE DA SILVA BRITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, NA SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/07/2013 | 10781.84 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/07/2013 | 800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000498 | 31/07/2013 | 15048.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RAIOS X E ECOCARDIOGRAMA, AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORMECHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/07/2013 | 822.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/07/2013 | 4450.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/08/2013 | 78.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 LT FORMOL 37% E 12 BG LIDOCAINA GEL (LABCAINA) 2% C/ 30 G.- PHARLAB, MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ESPECIALIDADES DE GINECOLOGIA, DERMATOLOGIA E UROLOGIA, QUANDO NOS ATENDIMENTOS MÉDICOSREALIZADOS EM PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000502 | 01/08/2013 | 4011.72 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 01/08/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000503 | 02/08/2013 | 11844.80 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240 SC CIMENTO POTY C/50 KG E 80 UND KIT MATERIAL BOMBA D'ÁGUA EM PVC MANUFAT, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ZABELE PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIONº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | AMPLIACAO DO AMBULATORIO E AQ. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/08/2013 | 580.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE A. MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS 1017 PLUS MARCA BAXM/JAGUARI, A SER UTILIZADA NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO EM BENEFÍCIO DOS PACIENTES NECESSITADOS, QUANDO EM ATENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | AMPLIACAO DO AMBULATORIO E AQ. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/08/2013 | 194.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE A. MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE PRESSÃO ART. ADULTO NY METAL CINZA MARCA BIC. DESTINADO A SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/08/2013 | 76.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE A. MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL A 70, LENÇOL PAPEL HOSP. E AGUA DESTILADA NÃO ESTERIL, MATERIAL UTILIZADOS QUANDO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS A POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000507 | 05/08/2013 | 2414.52 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 05/08/2012, NO POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000508 | 06/08/2013 | 1186.08 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 06/08/2012, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000509 | 07/08/2013 | 754823.18 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME CONTRATO Nº 005.2012.001/2013-CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009/FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/08/2013 | 1750.00 | 00004529433455 | DJAIR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES SÍTIO DO MELO E LAJINHA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 009/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/08/2013 | 2450.00 | 00031096245833 | ADRIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO ÀS COMUNIDADES DE RIACHO DO CARIRI E OLHO D'AGUA DOS CABOCLOS,QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE AMPARO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/NDS/CISCO, CONTRATO Nº 008/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/08/2013 | 471.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000513 | 09/08/2013 | 1143.72 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 09/08/2013 PÓLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000514 | 09/08/2013 | 2626.32 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MPEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 09/08/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000515 | 12/08/2013 | 5655.55 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 SC CIMENTO POTY C/50 KG, 20 KG FERRO CA 50 1/4, 16 KG ARAME GALV. 12, 1 KG ARAME RECOZ. N 18 DIV, 30 MT BOBINA GALV 30CM LARG., 1 UND IMPERM. CONC. P/CONC. C/3 6LT, 3 UND JOELHO 90 ESG 75MMCARD. 12 MT TUBO ESG 75MM CARD.,1 UND TE ESG 75 X 50, 10 KG CAL P/PINT. C/01 KG BRANCAL, 1 UND CADEADO 25MM BRAVO E 40 UND KIT MAT.BOMBA D'ÁGUA EM PVC MANUFAT DEST. MUNC. PRATA P/ CONST. CISTERNAS PLACAS, CONF.CONT.028/2012-CONV.08/2011-SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000516 | 12/08/2013 | 2464.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 112 SC CIMENTO POTY C/50 KG, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE OURO VELHO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012-CONVENIO Nº 008/2011-SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000517 | 12/08/2013 | 1524.96 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 12/08/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000518 | 13/08/2013 | 2287.44 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 13/08/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000519 | 14/08/2013 | 8010.83 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 136 SC CIMENTO POTY C/50 KG, 16 KG ARAME GALV. 12, 1 KG ARAME RECOZIDO 18 DIV, 30 MT BOBINA GALV 30CM LARGURA, 3 UND JOELHO 90 ESG 75MM CARDINALI, 1 UND TE ESG 75 X 50, 1 UND CADEADO 25MM BRAVO10 KG CAL P/PINTURA C/01 KG BRANCAL E 56 UND KIT MATERIAL BOMBA D'ÁGUA EM PVC MANUFAT, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011-SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000520 | 14/08/2013 | 6002.88 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32 SC CIMENTO POTY C/50 KG, 32 KG ARAME GALVANIZADO 12, 2 KG ARAME RECOZIDO 18 DIV, 60 MT BOBINA GALV 30 CM LARGURA, 2 UND TE ESG 75 X 50, 49 UND CADEADO 25 MM BRAVO, 20 KG CAL P/PINTURA C/01KG BRANCAL E 49 UND KIT MATERIAL BOMBA D'ÁGUA EM PVC MANUFAT, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE PARARI PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011-SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000521 | 14/08/2013 | 4947.97 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 202 SC CIMENTO POTY C/ 50 KG, 20 KG FERRO CA 50 1/4, 16 KG ARAME GALVANIZADO 12, 1 KG ARAME RECOZIDO N 18 DIV, 30 MT BOBINA GALV 30 CM LARGURA, 1 UND TE ESG 75 X 50, 1 UND CADEADO 25 MM BRAVO E10 KG KG CAL P/PINTURA C/01 KG BRANCAL, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011-SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/08/2013 | 175.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO APARELHO DE NUMERO 83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000524 | 15/08/2013 | 12463.47 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 SC CIMENTO POTY C/50 KG, 20 KG FERRO CA 50 1/4, 16 KG ARAME GALVANIZADO 12, 1 KG ARAME RECOZIDO N 18 DIV, 450 MT BOBINA GALV 30 CM LARG. , 12 MT TUBO ESG 75MM CARDINALI, 1 UND TE ESG 75 X50, 1 UND CADEADO 25MM BRAVO, 10 KG CAL P/PINTURA C/01 KG BRANCAL E 47 UND KIT MATERIAL BOMBA D'ÁGUA EM PVC MANUFAT, DESTINADO AO MUNICIPIO DE COXIXOLA, P/ CONSTRUÇÃO CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO 028/2012, CONV. 008/2011-SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/08/2013 | 1961.08 | 00003954667410 | GLAUCO DA COSTA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO GLAUCO DA COSTA BRITO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/08/2013 | 3673.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO GLAUCO DA COSTA BRITO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000527 | 19/08/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO POTY C/ 50 KG, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAQS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011-SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000528 | 19/08/2013 | 5992.50 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 141 MT AREIA LAVADA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 0028/2012, CONVENIO 008/2011-SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/08/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO SEDE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/08/2013 | 154.55 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 83-3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000531 | 20/08/2013 | 5500.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 SACOS DE CIMENTO POTY C/50 KG, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SUME PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011-SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000532 | 20/08/2013 | 1200.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 UND PLACAS CERAMICA CRISTAL BRANCO 34 X 34 TP C ELIZABETH, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE PRATA, PARA CONSTRUAÇÕ DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011-SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000533 | 20/08/2013 | 1470.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 49 PLACAS CERAMICA CRISTAL BRANCO 34 X 34 TP C ELIZABETH, DESTIANDAS AO MUNICIPIO DE PARARI PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO 008/2011-SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000534 | 20/08/2013 | 1170.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 39 PLACAS CERAMICA CRISTAL BRANCO 34 X 34 TP C ELIZABETH, DESTINADAS AO MUNICIPIO GURJÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO 008/2011-SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/08/2013 | 678.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSORCIO AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000536 | 20/08/2013 | 10595.67 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 06,13 E 20/08/2013, NO POLO DE SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000537 | 22/08/2013 | 15352.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RAIOS X E ECOCARDIOGRAMA, AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORMECHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000538 | 23/08/2013 | 1276.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 58 SACOS DE CIMENTO POTY C/50 KG, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SUME, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIIO Nº 008/2011-SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/08/2013 | 2800.00 | 00011168914418 | VALDIR RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRBALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO AS COMUNIDADES DE JATOBÁ E LAGOA DO MEIO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 08(OITO) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE AMPARO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO CONTRATO Nº 025/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/08/2013 | 1050.00 | 00027219856806 | JOSE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE SALGADINHO E JATOBÁ, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 021/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/08/2013 | 1750.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO AS COMUNIDADES BARRO BRANCO, LIGEIRO DE LIGEIRO DE BAIXO, LIGEIRO DECIMA E JACOBINA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONVENIO 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 018/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000542 | 23/08/2013 | 8080.82 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 192 SACOS CIMENTO POTY C/50 KG E 47 KIT MATERIAL BOMBA D'ÁGUA EM PVC MANUFAT, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS CONFORME CONTRATO Nº028/2012, CONVENIO 008/2011-SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000543 | 23/08/2013 | 2456.88 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 23/08/2013 PÓLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000544 | 23/08/2013 | 1694.40 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 23/08/2013 NO TURNO DA TARDE NO POLO DE ATEND. SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000545 | 23/08/2013 | 1821.48 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 23/08/2013 NO TURNO DA MANHÃ NO POLO DE ATEND. SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000546 | 24/08/2013 | 5042.85 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIAS E GASTROENTEROLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 17,23 E 24/08/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000547 | 24/08/2013 | 5506.80 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 09,10, 23 E 24/08/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000548 | 24/08/2013 | 4037.12 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 10 E 24/08/2013, NO POLO DE MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000549 | 24/08/2013 | 15249.60 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 02,03,08,09,10,23 E 24/08/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000550 | 24/08/2013 | 4024.20 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 12 E 24/08/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000551 | 24/08/2013 | 2160.36 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 24/08/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000552 | 24/08/2013 | 8227.60 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 05,06,07,08,12,13,14,15,19,20,22,23 E 24/08/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/08/2013 | 3850.00 | 00003218998492 | VANDERLEI RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE ALGODÃO DE BAIXO E AGRESTE, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO E CONTRATO Nº 029/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/08/2013 | 3850.00 | 00001938039416 | RISIOMAR NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTA AS COMUNIDADES AREIA DE VERÃO, LAGOA DO JUÁ,, PITOMBEIRA E SUSSUARANA,QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DE LIVRAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONVENIO 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO CONTRATO Nº 014/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/08/2013 | 3850.00 | 00003993586417 | FABIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA EM PEDREIROS COM COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE PAPAGAIO, SANTA CLARA E SANTA LUZIA, QUANDO NACONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE ZABELE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO E CONTRATO Nº 013/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/08/2013 | 3850.00 | 00002582858420 | MOISÉS DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE RIACHO DA CRUZ, MÃO BEIJADA, ANGICO E PILÕES, QUANDONA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 020/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/08/2013 | 3850.00 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE MACACOS E SÃO FRANCISCO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 028/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/08/2013 | 3850.00 | 00026773467888 | ANTONIO PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE MÃO BEIJADA, BALANÇA, SANTO ANTONIO E SALÃO, QUANDONA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 030/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/08/2013 | 2100.00 | 00003573218474 | ARMANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE POÇO DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO, QUANDO NACONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 026/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000560 | 26/08/2013 | 11814.68 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 206 SACOS CIMENTO POTY C/ 50KG, 1.200 MT BOBINA GALV 30 CM LARGURA E 12 MT TUBO ESG 75MM CARDINALI, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DEPLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO 008/2011-SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000561 | 26/08/2013 | 5865.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 138 MT DE AREIA LAVADA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000562 | 26/08/2013 | 4440.73 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 SC CIMENTO POTY C/50 KG, 46 UND KIT MATERIAL BOMBA D'ÁGUA EM PVC MANUFAT, 16 KG ARAME GALVANIZADO 12, 1 KG ARAME RECOZIDO N 18 DIV, 30 MT BOBINA GALV 30 CM LARGURA, 1 UND TE ESG 75 X 50, 1UND CADEADO 25 MM BRAVO E 10 KG CAL P/PINTURA C/01 KG BRANCAL, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011-SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000563 | 26/08/2013 | 4458.73 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 KG FERRO CA 50 1/4, 16 KG ARAME GALVANIZADO 12, 1 KG ARAME RECOZIDO N 18 DIV, 1 UND TE ESG 75 X 50, 1 CADEADO 25 MM BRAVO, 460 KG CAL P/PINTURA C/01 KG BRANCAL E 46 UND KIT MATERIAL BOMBAD'ÁGUA EM PVC MANUFAT, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011- SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000564 | 26/08/2013 | 3346.44 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 26/08/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/08/2013 | 1750.00 | 00005424037496 | FRANCISCO ROSIVALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO À COMUNIDADE DE SUSSUARANA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO)CISTERNAS DE PLACAS NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONVENIO 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 027/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000566 | 27/08/2013 | 3587.07 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 13 E 27/08/2013, NO POLO DE SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/08/2013 | 800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/08/2013 | 10237.14 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000569 | 27/08/2013 | 2188.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 27/08/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000570 | 27/08/2013 | 5709.06 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 12,13,1419,20,21,26 E 27/08/2013. POLO DE ATEND. SUME, CONF. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/08/2013 | 100.52 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TOAL DE 1.436 (HUM MIL QUATROCENTOS TRINTA E SEIS) COPIAS XEROGRAFICAS DE FICHAS DE ANMENESE E RECEITUÁRIO,DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000572 | 29/08/2013 | 5989.37 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 09,10,16,17,20,23,24,27 E 29/08/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME. CONFORME CHAMAMENTO PUBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/08/2013 | 678.00 | 00070823561453 | MAURITA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISCO EM SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/08/2013 | 1886.02 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/08/2013 | 1567.45 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/08/2013 | 1400.00 | 00008367962419 | SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO ÀS COMUNIDADES DE ALGODÃO, CAMPO GRANDE, SERROTA E RAMADA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PARARI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONVENIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 023/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/08/2013 | 1750.00 | 00006812604402 | PEDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE FAZENDA DA MATA E PELELÊ, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO)CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE AMPARO, DURANTE O MES AGOSTO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 034/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/08/2013 | 2100.00 | 00001909003425 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE CACIMBINA DE BAIXO E RIO COMPRIDO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS)CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 016/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/08/2013 | 1750.00 | 00069129380430 | JOÃO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DEOBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE TERRE VERMELHA E RIACHÃO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) CISTERNADE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SUME, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 033/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/08/2013 | 3500.00 | 00005916099401 | ALEKSANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO ÀS COMUNIDADES DE CABOCLO, CARDOSO E RIACHÃO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ)CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 031/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/08/2013 | 3850.00 | 00006661434473 | GIVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE ALGODÃO, SERROTA E RAMADA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO 11(ONZE)CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 024/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000582 | 29/08/2013 | 3134.64 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/08/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000583 | 29/08/2013 | 794.40 | 00005456901455 | SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FONOAUDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/08/2013 | 254.74 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/08/2013 | 379.08 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/08/2013 | 855.18 | 00002143495781 | JOSE IVAN BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DUIRANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000587 | 29/08/2013 | 585.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 KG FERRO CA 50 1/4, 6 MT AREIA LAVADA, 1 MT BRITA ROCHA 19 M3 E 6 UND IMPREMEABILIZANTE CONCENTRADO P/ CONCENTRADO C/3 6LT, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE GURJÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DEPLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011- SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000588 | 29/08/2013 | 1355.52 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 29/08/2013 TURNO MANHÃ, POLO DE SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000589 | 30/08/2013 | 3346.44 | 00000093193440 | GIORDANO BRUNO CORREIA C. L. JORDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 30/08/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000590 | 30/08/2013 | 2329.80 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSÓRCIO REALIZADOS NO DIA 30/08/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000591 | 30/08/2013 | 6390.96 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLÓGICAS E ELETROCARDIOGRAMA, AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 06,10,28,29 E 30/2013., POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORMECHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000592 | 30/08/2013 | 1609.68 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 30/08/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000593 | 30/08/2013 | 5125.56 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 29/08 TURNO TARDE E 30/08/2013, POLO DE SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/08/2013 | 4517.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/08/2013 | 779.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000596 | 30/08/2013 | 5160.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DO COORDENADOR GERAL E DOIS TECNICOS DE CAMPO, REFERENTE AO MES DE AGOST/2013 (ITEM 4 DO ANEXO I DO CONTRATO 0027/2012), CONVENIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/09/2013 | 18.00 | 08973672000195 | EDGRAF E ARTES GRAFICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO, CONTENDO O NOME E CNPJ DO CISCO, DESTINADO AO USO ADMINISTRATIVO DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000598 | 05/09/2013 | 3387.84 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 05/09/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/09/2013 | 435.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000600 | 09/09/2013 | 1567.32 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 09/09/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000601 | 09/09/2013 | 2541.60 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 09/09/2012, NO POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/09/2013 | 1230.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO; REQUISIÇÃO DE EXAMES, RECEITUARIO, FICHAS DE ANAMNESE E TALONARIO AZUL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MEDICOS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000603 | 11/09/2013 | 1524.96 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 11/09/2012, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000604 | 11/09/2013 | 4048.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 184 SC DE CIMENTO PORTLAND C/ 50 KG, DESTINADO AO MUNICIPIO DE OURO VELHO, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000605 | 11/09/2013 | 5544.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 252 SC DE CIMENTO PORTLAND C/50 KG, DESTINADO AO MUNICIPIO DE COXIXOLA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000606 | 11/09/2013 | 1316.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 47 TAMPAS EM BOBINA GALVANIZADA, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000607 | 11/09/2013 | 1036.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 37 TAMPAS EM BOBINA GALVANIZADA, DESTINADAS AS CISTERNAS DE PLACAS CONSTRUIDAS NO MUNICIPIIO DE OURO VELHO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000608 | 11/09/2013 | 1452.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 66 SC CIMENTO PORTLAND C/50KG, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SUME, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/09/2013 | 200.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS PRENSADAS JATOBA C/ 0,70 E C/ 0,60 CM, RESPECTIVAMENTE DESTINADAS AO CONSULTÓRIO E BANHEIRO, ONDE SÃO REALIZADOS ATENDIMENTOS MEDICOS NESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/09/2013 | 3673.72 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) CONCEDIDA AOS SENHORES FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO, PRESIDENTE DESTE CONSORCIO E SERGIO CORDEIRO DE SOUSA, COORDENADOR DO PROJETO DAS CISTERNA, CONVENIO Nº008/2011, SESAN/MDS/CISCO, NA OPPORTUNIDADE OS MESMOS FORAM PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES E EXECUTORES DO PROGRAMA CISTERNAS, NOS DIAS 16,17, 18 E 19/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000611 | 12/09/2013 | 2860.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 130 SC CIMENTO PORTLAND C/50KG, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ZABELE, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000612 | 12/09/2013 | 2860.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 130 SC CIMENTO PORTLAND C/50KG, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ZABELE, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000613 | 12/09/2013 | 2240.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 TAMPAS EM BOBINA GALVANIZADA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ZABELE, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000614 | 13/09/2013 | 3600.60 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MPEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 13/09/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000615 | 13/09/2013 | 2202.72 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 13/09/2013 PÓLO DE ATENDIMENTO SUME TURNO TARDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000616 | 13/09/2013 | 1270.80 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 13/09/2013 PÓLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA TURNO MANHÃ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000617 | 14/09/2013 | 1652.04 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 14/09/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000618 | 14/09/2013 | 2541.60 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSÓRCIO REALIZADOS NO DIA 14/09/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/09/2013 | 301.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, REFERENTE AS FATURAS QUE NÃO FORAM ENCAMINHADAS PELA CAGEPA AO CISCO EM EPOCA PROPRIA, RELATIVAS AOS MESES DE MARÇO/2012, JULHO/2012 E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000621 | 16/09/2013 | 3600.60 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 09 E 16/09/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/09/2013 | 476.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SERGIO CORDEIRO DE SOUSA, COORDENADOR DO PROJETO DAS CISTERNAS, REFERENTE AO CONVENIO 008/2011-SESAN/CISCO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 16,17 E 18/09/2013,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO CONVENIO JUNTO AO MDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/09/2013 | 770.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TOTAL DE TRES DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS AO SENHOR FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO, PRESIDENTE DESTE CONSORCIO, A CIDADE BRASILIA NO PERIODO DE 16,17,18 E 19/09/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO JUNTO AO MDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/09/2013 | 912.76 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DE PASSAGENS AÉREAS DOS SENHORES FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO E SERGIO CORDEIRO DE SOUSA, COM DESTINO A BRASILIA, QUANDO NA OPORTUNIDADE IRÃO PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE GESTORES E EXECUTORES DOPROGRAMA CISTERNAS DO CONVENIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO NOS DIAS 16,17,18 E 19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/09/2013 | 1400.00 | 00027219856806 | JOSE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO A COMUNIDADE DE JATOBÁ, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO, NO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 043/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000626 | 17/09/2013 | 3732.67 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 03 E 17/09/2013, NO POLO DE SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/09/2013 | 1750.00 | 00030844894400 | AUGUSTO JORGE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE LAJINHA, VARZEA DA ROÇA E PERIÍMETRO, QUANDO NA COSCNTRUÇÃO DE 05(CINCO) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SUME, DURANTE OS 15 PRIMEIROS DIAS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 035/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/09/2013 | 1400.00 | 00005264107440 | ADILSON FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIROS JUNTO A COMUNIDADE DE JATOBÁ,QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE AMPARO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE O SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 037/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/09/2013 | 1750.00 | 00003573218474 | ARMANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE LUCAS, RIACHO FUNDO E POÇO DAS PEDRAS,QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, NO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 026/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000630 | 20/09/2013 | 1948.56 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 20/09/2013 NO TURNO DA MANHÃ NO POLO DE ATEND. SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000631 | 20/09/2013 | 2075.64 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 20/09/2013 NO TURNO DA TARDE NO POLO DE ATEND. SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/09/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO SEDE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/09/2013 | 678.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSORCIO AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000634 | 20/09/2013 | 4050.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 135 UND DE PLACAS CERAMICA CRISTAL BRANCO 34 X 34 TP C ELIZABETH, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SUME, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVENIO Nº 008/2011- SESAN/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000635 | 20/09/2013 | 1500.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND DE PLACAS CERAMICA CRISTAL BRANCO 34 X 34 TP C ELIZABETH, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE SÃO J. DOS CORDEIROS, PARA CISTERNAS DE PLACAS JÁ CONSTRUIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 0028/2012 -SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000636 | 20/09/2013 | 1764.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 63 UND DE TAMPAS EM BOBINA GALVANIZADA, DESTINADAS AS CISTERNAS DE PLACAS CONSTRUIDAS NO MUNICIPIO DE SUME, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000637 | 20/09/2013 | 1400.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND DETAMPAS EM BOBINA GALVANIZADA, DESTINADAS AS CISTERNAS DE PLACAS CONSTRUIDAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000638 | 20/09/2013 | 1120.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 UND DE TAMPAS EM BOBINA GALVANIZADA, DESTINADAS AS CISTERNAS DE PLACAS CONSTRUIDAS NO MUNICIPIO DE PRATA, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000639 | 20/09/2013 | 1372.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 49 UND DE TAMPAS EM BOBINA GALVANIZADA, DESTINADAS AS CISTERNAS DE PLACAS CONSTRUIDAS NO MUNICIPIO DE PARARI, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000640 | 20/09/2013 | 1092.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE39 UND UND DE TAMPAS EM BOBINA GALVANIZADA DESTINADAS AS CISTERNAS DE PLACAS CONSTRUIDAS NO MUNICIPIO DE GURJÃO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012 | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/09/2013 | 3850.00 | 00027196920856 | ALEKSANDRO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES Á FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO A COMUNIDADE DE SUSSUARANA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACASNESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELBRADO ENRRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 032/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000642 | 21/09/2013 | 2202.72 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 21/09/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000643 | 23/09/2013 | 2626.32 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 23/09/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000644 | 24/09/2013 | 10999.38 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 10,17 E 24//09/2013, NO POLO DE SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000645 | 24/09/2013 | 2160.36 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 24/09/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/09/2013 | 700.00 | 00001922237477 | VALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE AREIA DE VERÃO E SUSSUARANA,QUANDO NA COSNTRUÇÃO DE 02(DUAS) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRANDO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 042/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000647 | 25/09/2013 | 5050.05 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 09,10,11,16,17,18,23,24 E 25/09/2013. POLO DE ATEND. SUME, CONF. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/09/2013 | 800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000649 | 25/09/2013 | 2118.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 10/09/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/09/2013 | 650.00 | 15361509000137 | ASTECH-MANUT DE EQUIP. ELETROMEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PLACA PRINCIPAL NO APRELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/09/2013 | 598.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA-LOJAO DE SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇO ELETRICO, TROCA DE PELÍCULAS NOS VIDORS E SERVIÇO DE SUSPENSÃO GERAL REALIZADOS NO VEÍCULO GOL PLACA MMX - 3452, PERTENCENTE A ESTECONSÓRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/09/2013 | 1805.60 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA-LOJAO DE SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NO VEÍCULO GOL PLACA MMX - 3452, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, QUANDO NOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, ELETRICO, TROCA DE PELICULAS E SUSPENSÃO GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/09/2013 | 30.31 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TOAL DE 433 (QUATROCENTOS TRINTA E TRÊS) COPIAS XEROGRAFICAS DE FICHAS DE ANMENESE ,DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000654 | 26/09/2013 | 4151.28 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 25 E 26/09/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/09/2013 | 298.36 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/09/2013 | 145.19 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000657 | 26/09/2013 | 5295.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 26/09 TURNO TARDE E 27/09/2013, POLO DE SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000658 | 26/09/2013 | 1609.68 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA 26/09/2013 NO TURNO DA MANHÃ, POLO DE SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000659 | 27/09/2013 | 5976.13 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 05,06,12,13,17,19,24,26 e 27/09/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME. CONFORME CHAMAMENTO PUBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000660 | 27/09/2013 | 5160.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DO COORDENADOR GERAL E DOIS TECNICOS DE CAMPO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 (ITEM 4 DO ANEXO I DO CONTRATO 0027/2012), CONVENIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000661 | 28/09/2013 | 3304.08 | 00000093193440 | GIORDANO BRUNO CORREIA C. L. JORDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 28/09/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000662 | 28/09/2013 | 6765.20 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 09,10,11,16,17,18,23,24,25,26,27 E 28/09/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000663 | 28/09/2013 | 4200.60 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE OS DIAS, 26,27 E 28/09/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORMECHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000664 | 28/09/2013 | 15461.40 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 05,0613,14,20,21,27 e 28/09/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000665 | 28/09/2013 | 5024.34 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIAS, AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 20,21,27 e 28/09/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000666 | 28/09/2013 | 5591.52 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 13,14,27 E 28/09/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000667 | 28/09/2013 | 4268.75 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 14 E 28/09/2013, NO POLO DE MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/09/2013 | 678.00 | 00070823561453 | MAURITA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISCO EM SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/09/2013 | 1886.02 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/09/2013 | 1567.45 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/09/2013 | 855.18 | 00002143495781 | JOSE IVAN BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DUIRANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000672 | 30/09/2013 | 15600.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ECOS E RAIOS X, AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORMECHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/09/2013 | 855.18 | 00009854178463 | MADSON MARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/09/2013 | 392.86 | 09225665000178 | POSTO JOSE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 131,833 LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO GOL, PLACA MMX 3452/PB, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, QUANDO EM VIAGENS PARA VISITAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO NO ANDAMENTO DAS OBRAS DASCISTERNAS CONVENIO Nº 008/2011 SESAN/MDS/CISCO E DO CONVENIO 00303/2009, MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇA DE CHAGAS , NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/09/2013 | 10463.14 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/09/2013 | 931.44 | 00097831697420 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM TECNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO NO PERIODO DE GOZO DE FERIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA IVANETE BARROS DE SOUSA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, NA SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/09/2013 | 3850.00 | 00089287452415 | JOAO ZITO ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE RIACHO DO REI E ESTREITO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACASNESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURJÃO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 038/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/09/2013 | 3850.00 | 00014372394802 | CARLOS DEOCLECIO DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO A COMUNIDADE PITOMBEIRA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACASNESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO DE OURO VELHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 039/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/09/2013 | 3850.00 | 00033029313875 | JOSE FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DESEMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO A COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA,QUANDO NA COSNTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACASNESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO DE OURO VELHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 040/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/09/2013 | 2100.00 | 00030844894400 | AUGUSTO JORGE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE VARZEA DA ROÇA E INGÁ, QUANDO NA COSCNTRUÇÃO DE 06 (SEIS)CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SUME, DURANTE OS ULTIMOS 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 035/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/09/2013 | 1050.00 | 00011168914418 | VALDIR RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIROS COM COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRBALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO AS COMUNIDADES DE JATOBÁ E AMARO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE AMPARO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO CONTRATO Nº 047/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/09/2013 | 3850.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PREDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, QUEIMADO, AREIAS E JUREMINHA, QUANDONA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMINUDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 041/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/09/2013 | 3850.00 | 00000130170470 | ANDRE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE RIO DE FORA, AGRESTE, ALGODÃO E ALGODÃO DE BAIXO,QUANDO NA COSNTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIIO DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE O SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 044/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/09/2013 | 3150.00 | 00067988377434 | HELENO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE CASCAVEL, TABAQUEIRO E JOAO CORDEIRO, QUANDO NACONSTRUÇÃO DE 09(NOVE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 045/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/09/2013 | 1750.00 | 00003368672479 | LEONIDAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE VERMELHÃO JACURUTU, FELICIDADE, SANTO ANDRE EPINTURAS, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) CISTERNAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 046/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/09/2013 | 3850.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE RIO DE RECANTO, PERICO, BOA VISTA, SAO GONÇALO ELAGOA DE ROÇA, QUANDO NA COSNTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 048/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/09/2013 | 1400.00 | 00003643579403 | JOSÉ RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE BOA VISTA, CANTINHO E CURRAIS VELHOS, QUANDO NACONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 CONFORME CONVÊNIO Nª 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 049/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/09/2013 | 2800.00 | 00004384983484 | JOSIRANDE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO, QUANDO DA CONSTRUÇÃODE 08(OITO) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 050/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/09/2013 | 3850.00 | 00005448303420 | JANAILSON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO NAS COMUNIDADES DE DOIS RIACHOS, BALANÇO, RIACHO DA CRUZ, MÃO BEIJADA,PITOMBAS, POÇO DA PEDRA, LUNARDO, MORADA NOVA, BARRA DE DOIS RIACHOS E ANGICO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO S. DO UMBUZEIRO, DURANTE SETEMBRO/2013, CONF. CONV. 008/2011-SESAN/MDS/CISCO, CONT.051/2013 | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/09/2013 | 3850.00 | 00002506056432 | JOSÉ FERNANDO SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE AREIA DE RIACHO DA CRUZ, MÃO BEIJADA, BARRA DEDOIS RIACHOS, CURRAIS E SALÃO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO S. DO UMBUZEIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONV.008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 052/2013 | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/09/2013 | 1400.00 | 00003873479419 | ROSALVO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO A COMUNIDADE DE AREIA DE VERÃO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO)CISTERNAS DE PLACAS NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNCIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 053/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/09/2013 | 3850.00 | 00058327002449 | ANTONIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE DEPENDÊNCIA, BOA VISTA DOS MARQUES, SANTA FÉ E BOA VISTA DOS NUNESQUANDO DA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO 054/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000693 | 30/09/2013 | 159358.82 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2012 001- CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000694 | 30/09/2013 | 213132.82 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRATA, CONFORME CONTRATO Nº 005.2012 001- CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000695 | 30/09/2013 | 249837.96 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME CONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000696 | 30/09/2013 | 178041.52 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SUME, CONFORME CONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/09/2013 | 1050.00 | 00022557571415 | VICENTE DE PAULA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO A COMUNIDADE DE TERRA VERMELHA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 03(TRES)CISTERNAS DE PLACAS NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO DE SUME, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 055/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/09/2013 | 797.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/09/2013 | 4632.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/09/2013 | 160.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 83-3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/09/2013 | 201.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO APARELHO DE NUMERO 83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/09/2013 | 7500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO TC/PAC 000303/2009 - FUNASA/CISCO, QUE TEM COMO OBJETIVO CONSTRUIR E RESTAURARUNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/10/2013 | 846.24 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA C. DR. IVAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANATOMO PATOLOGICO (BIOPSIAS) AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, NAS ESPECIALIDADES DE ENDOSCOPIA, GINECOLOGIA E DERMATOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/10/2013 | 1743.30 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE BRASILIA-DF CONCEDIDA AO SENHOR FRNACISCO DUARTE DA SILVA NETO, PRESIDENTE DESTE CONSORCIO, QUANDO NA OPORTUNIDADE O MESMO IRÁ TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO Nº 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000705 | 04/10/2013 | 1859.50 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE65 MT DE BRITA ROCHA 19 M3, 210 MT BOBINA GALV 30 CM LARGURA E 25 MT TELA PARA MOSQUITO PVC VERDE 1 MT DE LARGURA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTENASDE PLACAS, CONFORME CONTRATO 028/2012, CONVÊNIO Nº 008/2011 SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/10/2013 | 539.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/10/2013 | 660.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TOTAL DE TRES DIARIAS, CONCEDIDAS AO SENHOR FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO, PRESIDENTE DESTE CONSORCIO, A CIDADE BRASILIA NO PERIODO DE 07,08 E 09 10/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO Nº 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000708 | 07/10/2013 | 2626.32 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 07/10/2012, NO POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | AMPLIACAO DO AMBULATORIO E AQ. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/10/2013 | 6600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS CARDIOCARE 2.000 N.S. EM0600369 - MARCA BIONET, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000710 | 09/10/2013 | 1313.16 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 09/10/2012, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000711 | 10/10/2013 | 1270.80 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA 10/10/2013 NO TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000712 | 10/10/2013 | 3092.28 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 10/10/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000713 | 11/10/2013 | 4870.80 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIAS, AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 05,10 E 11/10/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000714 | 11/10/2013 | 5083.20 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA 10/10/2013 NO TURNO DA TARDE E NO DIA 11/10/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000715 | 11/10/2013 | 2626.32 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MPEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 11/10/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000716 | 11/10/2013 | 2626.32 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 11/10/2013 PÓLO DE ATENDIMENTO SUME, PRÍODO DA TARDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000717 | 11/10/2013 | 1016.64 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 11/10/2013 PÓLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, PRÍODO DA MANHÃ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000718 | 14/10/2013 | 2753.40 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 14/10/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/10/2013 | 500.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO; O TOTAL DE 5.000 (CINCO MIL) PAPEL OFÍCIO TIMBRADO A SER UTILIZADO NA EMISSÃO DOS LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIA, QUANDO NOS ATENDIMENTOS AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/10/2013 | 171.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO APARELHO DE NUMERO 83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000721 | 14/10/2013 | 4560.20 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 07,08,09,10 E 14/10/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000722 | 15/10/2013 | 2033.28 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 15/10/2013, NO TURNO DA MANHÃ, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000723 | 15/10/2013 | 3134.64 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 15/10/2013 NO TURNO DA TARDE E DIA 16/10/2013 NO POLO DE ATENDIMENTO SUME,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/10/2013 | 900.00 | 00002531988440 | PATRICIO ROMULO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÕES DE 02 (DUAS) PERCIANAS E BANDORES NO CONSULTÓRIO MÉDICO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/10/2013 | 571.20 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 UND SCALP, 24 BISNAGA DE LIDOCAÍNA E 20 CX DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, MATERIAL A SER UTILIZADOS NAS ESPECIALIDADES MEDICAS, QUANDO NOS ATENDIMENTOS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/10/2013 | 139.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 83-3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/10/2013 | 700.00 | 00001922237477 | VALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO A COMUNIDADE LAGOA DO JUÁ, QUANDO NA COSNTRUÇÃO DE 02 (DUAS)CISTERNAS DE PLACAS NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO, EM OUTUBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRANDO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 042/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/10/2013 | 166.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TONER CLP325 PRETO CLT K407SXAA ORIGINAL P/ IMP.SANSUNG CLX 3180, DESTINADOS A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/10/2013 | 232.00 | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATR)O) UNDS DE GLUTACIN 28 DIAS - 05 LT - CINORD LT 03476/3470 - MATERRIAL MÉDICO HOSPITALAR A SER UTILIZADOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA, QUANDO NOS PROCEDIMENTOSOFERECIDOS A POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/10/2013 | 113.00 | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE QUANDO NO TRANSPORTE DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 04 (QUATRO) UNDS DE GLUTACIN 28 DIAS A SER UTILIZADO NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA QUANDO NOS PROCEDIMENTOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOSCONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000731 | 18/10/2013 | 2075.64 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 18/10/2013 NO TURNO DA TARDE NO POLO DE ATEND. SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000732 | 18/10/2013 | 1779.12 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 18/10/2013 NO TURNO DA MANHÃ NO PÓLO DE ATEND. SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000733 | 19/10/2013 | 5422.08 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 04,05,18 E 19/10/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000734 | 19/10/2013 | 2202.72 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 19/10/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/10/2013 | 700.00 | 00092883583404 | JOÃO DE DEUS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE RIACHO DA ROÇA E POÇO DA PEDRA,QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIÍO DE SUME EM OUTUBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 057/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/10/2013 | 1400.00 | 00009661070474 | JOSÉ ANANIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO A COMUNIDADE DE LAGOA DO JUÁ, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE04 (QUATRO) CISTERNAS DE PLACAS NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO EM OUTUBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 060/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/10/2013 | 1750.00 | 00070050740172 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO A COMUNIDADE DE TERRA VERMELHA,QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CISTERNAS DE PLACAS NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE SUME EM OUTUBRO/2013, CONFORME CONVENIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000738 | 21/10/2013 | 112553.91 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SUME, CONFORME CONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000739 | 21/10/2013 | 143585.75 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000740 | 21/10/2013 | 220220.99 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE AMPARO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000741 | 21/10/2013 | 208813.98 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000742 | 21/10/2013 | 53440.16 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRATA, CONFORME CONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000743 | 21/10/2013 | 212649.18 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000744 | 21/10/2013 | 49540.91 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/10/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO SEDE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/10/2013 | 151.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/10/2013 | 678.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSORCIO AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/10/2013 | 1549.20 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) BRASILIA-DF / JPA-PB, CONCEDIDA AO SENHOR FRNACISCO DUARTE DA SILVA NETO, PRESIDENTE DESTE CONSORCIO, QUANDO NA OPORTUNIDADE O MESMO IRÁ TRATAR DE ASSUN-TOS RELACIONADOS AOS CONVENIO Nº 008/2011 SESAN/MDS/CISCO E 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000749 | 21/10/2013 | 3642.96 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 21/10/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000750 | 22/10/2013 | 1736.76 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 22/10/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000751 | 23/10/2013 | 2541.60 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 23/10/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/10/2013 | 649.38 | 13983247000117 | JN DAS NEVES FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA ESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000753 | 24/10/2013 | 7591.48 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE68 MT DE TELA P/ MOSQUITO PVC VERDE 1MT LARGURA, 250 SC CIMENTO PORTLAND C/50KG E 72 UND TAMPA EM BOBINA GALVANIZADA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS,CONFORME CONTRATO 028/2012, CONVÊNIO Nº 008/2011 SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000754 | 24/10/2013 | 4508.18 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 38 MT TELA PARA MOSQUITO PVC VERDE 1 MT LARGURA, 77 UND PLACAS CERÂMICA CRISTAL BRANCO 34 X 34 TP C ELIZABETH E 77 TAMPAS EM BOBINA GALVANIZADAS, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCAPARA CONSTRUÇÃO DE CISTENAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000755 | 24/10/2013 | 2693.53 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 46 UNDS TAMPAS EM BOBINA GALVANIZADA, 46 UNDS PLACAS CERÂMICA CRISTAL BRANCO 34 X 34 TP C ELIZABETH E 23 MT TELA PARA MOSQUITO PVC VERDE 1 MT LARGURA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOCARIRI PARA CONSTRUÇÃO DE CISTENAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/10/2013 | 210.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DAS GRADES, LIXEIRA E POSTE DE IDENTIFICAÇÃO DA PLACA DO CISCO, REALIZADOS NA SEDE DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/10/2013 | 3850.00 | 00054835313453 | JOSÉ ANISIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO AS COMUNIDADES DE LUCAS, RIACHO FUNDO, POÇO DAS PEDRAS EMALHADA DE ROÇA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, EM OUTUBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 059/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000758 | 25/10/2013 | 5160.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DO COORDENADOR GERAL E DOIS TECNICOS DE CAMPO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 (ITEM 4 DO ANEXO I DO CONTRATO 0027/2012), CONVENIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000759 | 26/10/2013 | 15927.36 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 04,05,10,11,17,18,19,25 E 26/10/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000760 | 26/10/2013 | 3388.80 | 00000093193440 | GIORDANO BRUNO CORREIA C. L. JORDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 26/10/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000761 | 26/10/2013 | 5691.56 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 04,05,08,15,17,18,19,22,24,25 E 26/10/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME. CONFORME CHAMAMENTO PUBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000762 | 26/10/2013 | 1652.04 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 26/10/2013, PÓLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000763 | 26/10/2013 | 4209.18 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 15 e 26/10/2013, PÓLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000764 | 26/10/2013 | 3612.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS CONSULTAS CARDIOLÓGICAS E ELETROCARDIOGRAMAS AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 24,25 E 26/10/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORMECHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/10/2013 | 125.44 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TOAL DE 1.568 (HUM MIL QUINHENTOS SESSENTA E OITO) COPIAS XEROGRAFICAS DE FICHAS DE ANMENESE, SADT E PRONTUÁRIOS, DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/10/2013 | 48.00 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TOTAL DE 600 (SEISCENTAS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/10/2013 | 3850.00 | 00044936680400 | OTACIANO SARAIVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE INGÁ, PEÍMETRO IRRIGADO E VÁRZEA DO ESTEVÃO, QUANDO NA CONSTRUÇÃODE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SUME, EM OUTUBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE O SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 064/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/10/2013 | 678.00 | 00070823561453 | MAURITA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISCO EM SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/10/2013 | 1886.02 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/10/2013 | 1567.45 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/10/2013 | 855.18 | 00002143495781 | JOSE IVAN BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DUIRANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/10/2013 | 855.18 | 00009854178463 | MADSON MARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000773 | 29/10/2013 | 10092.73 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 08,22 E 29/10/2013, SENDO QUE NO DIA 29/10 O ATENDIMENTO ACONTECEU NO PERIODO DA MANHÃ, NO PÓLOSUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000774 | 29/10/2013 | 3931.20 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 01 E 29/10/2013, SENDO QUE NO DIA 29/10 O ATENDIMENTO ACONTECEU NO PERIODO DA TARDE,NO PÓLO DE SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000775 | 29/10/2013 | 14752.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ECOS E RAIOS X, AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORMECHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/10/2013 | 2100.00 | 00069129380430 | JOÃO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CSITERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE RIACHÃO, LAGOA DA CRUZ E VÁRZEA DO ESTEVÃO,QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE06 (SEIS) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SUME, EM OUTUBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 062/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/10/2013 | 1050.00 | 00006812604402 | PEDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA DOS CABOCLOS E AMARO,QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE AMPARO, EM OUTUBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 067/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/10/2013 | 3850.00 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO A COMUNIDADE DE SANTO AGOSTINHO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE11 (ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE SUME, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 066/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/10/2013 | 3850.00 | 00008461874420 | JONATAS DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABLAHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA, SITIO ZABELÊ E LOGRADOURO, QUANDO NACONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ZABELÊ EM OUTUBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 065/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/10/2013 | 10712.45 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/10/2013 | 329.06 | 09225665000178 | POSTO JOSE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110,423 LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO GOL, PLACA MMX 3452/PB, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, QUANDO EM VIAGENS PARA VISITAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO NO ANDAMENTO DAS OBRAS DASCISTERNAS CONVENIO Nº 008/2011 SESAN/MDS/CISCO E DO CONVENIO 00303/2009, MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇA DE CHAGAS , NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000782 | 30/10/2013 | 6219.72 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 07,08,09,14,15,16,21,22,23,28,28, 29 E 30/2013. POLO DE ATEND. SUME, CONFORMECHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/10/2013 | 429.25 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000784 | 30/10/2013 | 926.80 | 00005456901455 | SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FONOAUDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/10/2013 | 1750.00 | 00001909003425 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES PÁTIO DO ROÇADO, BARRA DE CACIMBA NOVA, CACIMBINHA ECACIMBINHA DE BAIXO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO)CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE, EM OUTUBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 058/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/10/2013 | 3850.00 | 00002459617470 | JOSÉ EGVAR RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO AS COMUNIDADES DE BALANÇO, CRAIBEIRA, VELOSO E CACIMBA NOVA, QUANDONA CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, EM OUTUBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011, CELEBRDO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 056/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/10/2013 | 1400.00 | 00004628867437 | ALDO CRISTIANO MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO A COMUNIDADE DE ESTREITO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO)CISTERNAS DE PLACAS NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO, EM OUTUBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 068/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/10/2013 | 538.71 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE, QUANDO DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS A POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONSÓRCIADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000789 | 31/10/2013 | 5500.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 SACOS DE CIMENTO PORTLAND C/ 50KG, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE ZABELÊ, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | AMPLIACAO DO AMBULATORIO E AQ. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/10/2013 | 1606.04 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTD C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS YKS118FCA GI MARCA YORK, A SER UTILIZADO EM UM CONSULTÓRIO MÉDICO, QUANDO EM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO CONSORCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/10/2013 | 800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/10/2013 | 7650.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO TC/PAC 000303/2009 - FUNASA/CISCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013.QUE TEM COMO OBJETIVO CONSTRUIR E RESTAURARUNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/10/2013 | 817.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/10/2013 | 3992.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/10/2013 | 660.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TOTAL DE TRES DIARIAS, CONCEDIDAS AO SENHOR FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO, PRESIDENTE DESTE CONSORCIO, A CIDADE BRASILIA/DF NOS DIAS 21,22 E 23/10/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO Nº 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMPLEMENTARES A NE 000049/2013 REFERENTES AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS REALIZADOS PELO BANCO DO BRASIL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00006351580439 | JOÃO PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE SERROTE APERTADO E ÁGUA DOCE, QUANDO NA CONSTRUÇÃODE 03 (TRÊS) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADS RURAIS DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 074/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/11/2013 | 2100.00 | 00004725260495 | JOSE INALDO NEVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA, LOGRADOURO E DIVISÃO, QUANDO NACONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ZABELÊ, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONVÊNIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 070/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/11/2013 | 700.00 | 00008367962419 | SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO A COMUNIDADE DE FARIAS, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CISTERNAS DE PLACAS, NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE PARARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 069/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/11/2013 | 700.00 | 00092883583404 | JOÃO DE DEUS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO A COMUNIDADE DE POÇO DA PEDRA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS)CISTERNAS DE PLACAS, NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIÍO DE SUME EM NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 057/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/11/2013 | 2450.00 | 00003643579403 | JOSÉ RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE BOA VISTA, ASA BRANCA, CURRAIS VELHOS E ÁGUA DOCE,QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 07(SETE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONFORME CONVÊNIO Nª 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 049/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/11/2013 | 700.00 | 00003873479419 | ROSALVO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO A COMUNIDADE DE LAGOA DO JUÁ, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS)CISTERNAS DE PLACAS NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNCIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 053/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/11/2013 | 700.00 | 00070050740172 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO A COMUNIDADE DE TERRA VERMELHA,QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CISTERNAS DE PLACAS NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE SUME EM NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/11/2013 | 2100.00 | 00005424037496 | FRANCISCO ROSIVALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO À COMUNIDADE DE LAGOA DO JUÁ, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS)CISTERNAS DE PLACAS NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 063/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/11/2013 | 700.00 | 00004628867437 | ALDO CRISTIANO MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO AS COMUNIDADES DE RIACHO SALGADO E JOSÉ DA SILVA , QUANDO NACONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO, EM NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 068/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/11/2013 | 3850.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE SÃO JOÃOZINHO, MANDACARU E SERROTE APERTADO,QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, EM NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 073/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00003182646419 | CIPRIANO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE DEPENDÊNCIA, BOA VISTA DOS MARQUES, SANTA FÉ EBOA VISTA DOS XIQUE-XIQUE, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) CISTERNAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 079/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/11/2013 | 3850.00 | 00003382908425 | PAULO PROCÓPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE LAGOA DE ROÇA, SIMÃO LOPES E JOÃO FERREIRA, QUANDONA CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, EM NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 076/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00004384983484 | JOSIRANDE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE CAMPO DO VELHO, SÃO JOÃOZINHO E VARZEA NOVA, QUANDONA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 050/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/11/2013 | 2450.00 | 00005296470443 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE PEIXE, SÃO FRANCISCO, PEREIROS, ACAUÂ E MALHADA DOENXU, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA, EM NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 072/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/11/2013 | 1750.00 | 00008075742443 | MARCOS ALTIERE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA, MALHADA DA PEDRA EPORTEIRAS, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 075/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00059332247404 | DJAMAR ALVES DE TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE RIACHO DA CRUZ, MIGUEL FERREIRA E PILÕES, QUANDO NACONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO, EM NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 077/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/11/2013 | 2100.00 | 00003361035490 | JOSÉ RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE LAGOA DE ROÇA, SIMÃO LOPES, PERICO E AGRESTE, QUANDONA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, EM NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 078/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/11/2013 | 2450.00 | 00006239856401 | JOSE LUIS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA, LOGRADOURO E DIVISÃO, QUANDO NACONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ZABELÊ, NO PERÍODO DE 01 A 18/11/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 071/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/11/2013 | 3850.00 | 00003357050498 | JOSÉ RENATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE ÁGUA DOCE, SÃO JOÃOZINHO, MANDACARU E SERROTEAPERTADO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, EM NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 080/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/11/2013 | 2100.00 | 00003624800442 | GIVANILDO GOIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE INGÁ E VARZEA DO ESTEVÃO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, EM NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 081/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000817 | 04/11/2013 | 6160.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO PORTLAND C/ 50KG, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/11/2013 | 2329.80 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 04/11/2012, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000819 | 05/11/2013 | 5500.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 SACOS DE CIMENTO PORTLAND C/ 50KG, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SUME, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000820 | 05/11/2013 | 2444.40 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 UND DE PLACAS CERÂMICA CRISTAL BRANCO 34 X 34 TP C ELIZABETH E 40 MT DE TELA P/MOSQUITO PVC VERDE IMT LARGURA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE ZABELÊ, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS,CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000821 | 05/11/2013 | 3279.08 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 56 UND DE PLACAS CERÂMICA CRISTAL BRANCO 34 X 34 TP C ELIZABETH E 56 UND TAMPAS EM BOBINA GALVANIZADA E 28 MT DE TELA P/MOSQUITO PVC VERDE IMT LARGURA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000822 | 05/11/2013 | 22.20 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 MT DE TELA P/MOSQUITO PVC VERDE IMT LARGURA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE PRATA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2013, CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000823 | 05/11/2013 | 1873.11 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 KG FERRO CA 50 1/4, 16 KG ARAME GALV. 12, 1 KG ARAME RECOZ. N 18 DIV, 30 MT BOBINA GALV. 30 CM LARG., 1 UND IMPER. CONCENTRADO P/ CONC. C/3 6LT, 3 UND JOELHO 90 ESG 75MM CARD., 1 UND TE ESG75X50, 1 UND CADEADO 25MM BRAVO, 10 KG CAL P/ PINT. C/01 KG BRANCAL, 47 UND TAMPA EM BOB., GALV. E 24 MT TELA P/MOSQ. PVC VERDE IMT LARG., DEST. AO MUNIC. SÃO S. UMBUZEIRO, P/ CONST. DE CISTERNAS PLACAS, CONF. CONT. 028/2012,CONV. 008/2011-SESAN/MDS/CISCO | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/11/2013 | 521.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/11/2013 | 332.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TONER'S CLP325 PRETO CLT K 407SXAA, DESTINADOS A IMPRESSÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000826 | 06/11/2013 | 1270.80 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 06/11/2012, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000827 | 08/11/2013 | 2414.52 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MPEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 08/11/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000828 | 08/11/2013 | 1270.80 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 08/112013 PÓLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, PRÍODO DA MANHÃ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000829 | 08/11/2013 | 2456.88 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 08/112013 PÓLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, PRÍODO DA TARDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000830 | 14/11/2013 | 3996.72 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 14/11/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/11/2013 | 205.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO APARELHO DE NUMERO 83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000832 | 16/11/2013 | 1694.40 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 16/11/2013, PÓLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/11/2013 | 240.55 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 83-3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000835 | 19/11/2013 | 1821.48 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 19/11/2013, PERÍODO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTOPUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000836 | 19/11/2013 | 2202.72 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 19/11/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, PERÍODO DA TARDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000837 | 19/11/2013 | 6113.15 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 SACOS CIMENTO PORTLAND C/50KG, 20 KG FERRO CA 50 1/4, 16 KG ARAME GALVANIZADO 12, 1 KG ARAME RECOZIDO N 18 DIV, 30 MT BOBINA GALV. 30 CM LARG. 1 UND IMPER. CONC. P/ CONC. C/3 6LT, 3 UNDJOELHO 90 ESG 75MM CARD. 12 MT TUBO ESG 75MM CARD. 1 UND TE ESG 75X50, 1 UND CADEADO 25MM BRAVO E 10 KG CAL P/PINT. C/01 KG BRANCAL, DESTINADOS AO MUNIC. SUME P/ CONST. DE CISTERNAS PLACAS, CONFORME CONVÊNIO 008/2001 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/11/2013 | 1400.00 | 00006239856401 | JOSE LUIS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA, LOGRADOURO E DIVISÃO, QUANDO NACONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ZABELÊ, NO PERÍODO DE 20 A 29/11/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 071/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/11/2013 | 678.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSORCIO AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/11/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO SEDE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000841 | 21/11/2013 | 4716.28 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 18,19,20 E 21/11/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000842 | 21/11/2013 | 1355.52 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA 21/11/2013 , POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000843 | 22/11/2013 | 227427.03 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE AMPARO, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000844 | 22/11/2013 | 4764.55 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CONGO, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000845 | 22/11/2013 | 80472.06 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000846 | 22/11/2013 | 258715.76 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000847 | 22/11/2013 | 177501.78 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRATA, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000848 | 22/11/2013 | 145381.20 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000849 | 22/11/2013 | 322882.53 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SUMÉ, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000850 | 22/11/2013 | 1736.76 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 22/11/2013 NO TURNO DA MANHÃ NO PÓLO DE ATEND. SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000851 | 22/11/2013 | 2202.72 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 22/11/2013 NO PERÍODO DA TARDE NO PÓLO DE ATEND. SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000852 | 22/11/2013 | 4998.48 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA 21/11/2013 NO TURNO DA TARDE E NO DIA 22/11/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000853 | 23/11/2013 | 4447.80 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSÓRCIO REALIZADOS NOS DIAS 14 E 23/11/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000854 | 23/11/2013 | 2202.72 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 23/11/2013, PÓLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000855 | 23/11/2013 | 3957.68 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 09 E 23/11/2013,NO PÓLO DE MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000856 | 25/11/2013 | 3727.68 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 04 E 25/11/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/11/2013 | 7650.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO TC/PAC 000303/2009 - FUNASA/CISCO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, QUE TEM COMO OBJETIVO CONSTRUIR E RESTAURARUNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000858 | 25/11/2013 | 3007.56 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 25/11/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000859 | 25/11/2013 | 22.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 MT DE TELA P/ MOSQUITO PVC VERDE IMT MARGURA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE PRATA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000860 | 25/11/2013 | 5500.00 | 04591903000145 | V.N COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 SACOS CIMENTO PORTLAND C/50KG, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SUME PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000861 | 26/11/2013 | 9477.24 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 05, 19 E 26/11/2013,NO PÓLO DE SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000862 | 26/11/2013 | 5160.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DO COORDENADOR GERAL E DOIS TECNICOS DE CAMPO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 (ITEM 4 DO ANEXO I DO CONTRATO 0027/2012), CONVENIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000863 | 26/11/2013 | 1694.40 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 26/11/2013, NO PERÍODO DA MANHÃ, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000864 | 27/11/2013 | 5365.27 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 11,12,13,18,19,20,25,26 E 27/11/2013. POLO DE ATEND. SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/11/2013 | 800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000866 | 27/11/2013 | 3007.56 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 26/11/2013, NO PERÍODO DA TARDE E DIA 27/11/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000867 | 28/11/2013 | 208237.34 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/11/2013 | 678.00 | 00070823561453 | MAURITA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISCO EM SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/11/2013 | 1886.02 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/11/2013 | 1567.45 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/11/2013 | 855.18 | 00002143495781 | JOSE IVAN BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DUIRANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/11/2013 | 855.18 | 00009854178463 | MADSON MARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/11/2013 | 11965.26 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/11/2013 | 4963.30 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE CONSORCIO, REFRENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000875 | 28/11/2013 | 18557.92 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA E CIRURGIAS DE PTERÍGEOS, AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 07,08,09,21,22,23,27 E 28/11/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/11/2013 | 169.86 | 09225665000178 | POSTO JOSE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 57 LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO GOL, PLACA MMX 3452/PB, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO, QUANDO EM VIAGENS PARA VISITAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO NO ANDAMENTO DAS OBRAS DASCISTERNAS CONVENIO Nº 008/2011 SESAN/MDS/CISCO E DO CONVENIO 00303/2009, MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇA DE CHAGAS , NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000877 | 28/11/2013 | 5579.05 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 06,07,08,09,21,22,23 E 28/11/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME. CONFORME CHAMAMENTO PUBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000878 | 28/11/2013 | 15192.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ECOS E RAIOS X AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO CONFORMECHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/11/2013 | 38.00 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TOTAL DE 475(QUATROCENTOS SETENTA E CINCO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FICHAS DE ANAMNESE E FICHAS DE APACS(REQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES). DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/11/2013 | 197.80 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADO PARA USO ADMINISTRATIVO DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000881 | 29/11/2013 | 5295.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 08,09,28 E 29/11/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000882 | 29/11/2013 | 5161.98 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIAS, AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 09,28 E 29/11/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/11/2013 | 287.96 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE, QUANDO DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS A POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONSÓRCIADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/11/2013 | 130.20 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000885 | 29/11/2013 | 4189.31 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 05 A TARDE E DIA 29/11/2013,NO PÓLO DE SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/11/2013 | 835.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/11/2013 | 4033.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000888 | 29/11/2013 | 3552.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 27,28 E 29/11/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORMECHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/11/2013 | 952.02 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA C. DR. IVAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANATOMO PATOLOGICO (BIOPSIAS) AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, NAS ESPECIALIDADES DE ENDOSCOPIA, GINECOLOGIA E DERMATOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/11/2013 | 1800.00 | 12793250000105 | T& F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO COM MANUTENÇÃO NAS PLACAS DE COMANDO E CARGAS DE GÁS NOS AR CONDICIONADOS DOS CONSULTÓRIOS E CENTRO CIRÚRGICO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000891 | 30/11/2013 | 3304.08 | 00000093193440 | GIORDANO BRUNO CORREIA C. L. JORDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 30/11/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/12/2013 | 3850.00 | 00006408823408 | JOSÉ EDILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO AS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JUREMINHA, VÁRZEA NOVA, VELOZO, FEIJÃO ECONCEIÇÃO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTA COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, EM DEZEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO 008/2011- SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 086/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/12/2013 | 3850.00 | 00080500870420 | LUIZ COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO AS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MARINHEIRO, BARBOSA E URUÇU,QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, EM DEZEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO 008/2011- SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 084/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00070890633487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO AS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SERRA DO FOGO, CABEÇA DE PORCO E BENVIDES,QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ZABELÊ, EM DEZEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO 008/2011- SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 088/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/12/2013 | 3150.00 | 00010008308454 | RODRIGO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO AS COMUNIDADES DOS SÍTIOS TANQUES II, ZABELEZINHO, LOGRADOURO ERIACHO DO MEIO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 09(NOVE) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ZABELÊ, EM DEZEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO 008/2011- SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 085/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/12/2013 | 700.00 | 00009661070474 | JOSÉ ANANIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO JUÁ E SUSSUARANA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE02 (DUAS) CISTERNAS DE PLACAS NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO EM DEZEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 060/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/12/2013 | 2100.00 | 00008075742443 | MARCOS ALTIERE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA, MALHADA DA PEDRA EPORTEIRAS, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) CISTERNAS DE PLACAS, NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 075/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/12/2013 | 350.00 | 00092883583404 | JOÃO DE DEUS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO A COMUNIDADE DE POÇO DA PEDRA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)CISTERNA DE PLACA, NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIÍO DE SUME EM DEZEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 057/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/12/2013 | 700.00 | 00067988377434 | HELENO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE CASCAVEL E JOAO CORDEIRO, QUANDO NACONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 045/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/12/2013 | 1750.00 | 00003624800442 | GIVANILDO GOIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE INGÁ E VARZEA DO ESTEVÃO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) CISTERNAS DE PLACAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, EM DEZEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 081/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/12/2013 | 2100.00 | 00003368672479 | LEONIDAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO JUNTO AS COMUNIDADES DE VERMELHÃO JACURUTU, FELICIDADE, SANTO ANDRE EPINTURAS, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) CISTERNAS NESTAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 008/2011 CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 046/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/12/2013 | 3850.00 | 00002783020416 | JOSÉ JERÔNIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO AS COMUNIDADES DOS SÍTIOS LAJE BONITA, BARRA DE CACIMBA, INGÁ EE SANTA CRUZ, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTA COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE, EM DEZEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO 008/2011- SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 083/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/12/2013 | 3850.00 | 00002534492438 | GILBERTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO AS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ROCHA, LIGEIRO DE BAIXO, LIGEIRO DE CIMASERRINHA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NESTA COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, EM DEZEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO 008/2011- SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 087/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/12/2013 | 350.00 | 00007705827450 | HUGO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO A COMUNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)CISTERNA DE PLACA NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, EM DEZEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO 008/2011- SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 091/2013. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/12/2013 | 700.00 | 00073207012434 | GERALDO AMADOR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO COM O COMPROMISSO DE DESEMPENHAR EXCLUSIVAMENTE OS TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO, JUNTO A COMUNIDADE DO SÍTIO CACIMBINHA DE BAIXO, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) CISTERNAS DE PLACAS NESTA COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE, EM DEZEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO 008/2011- SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 090/2013 | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000907 | 02/12/2013 | 2753.40 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 02/12/2012, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/12/2013 | 900.00 | 09588675000178 | MS GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO ENTRE OS MUNICÍIPIOS CONSORCIADOS CONFORME PTA DO CONVÊNIO 008/2011/SESAN. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/12/2013 | 1400.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO 1º E 2º ENCONTRO DE INTERCÃMBIO COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CISTERNAS DE PLACAS CONVÊNIO 008/2011-SESAN, REALIZADOS NOS DIAS 03 E 05/12/2013, COMPARTICIPANTES DOS MUNICÍPIOS DE ZABELÊ, SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO, SÃO JOÃO DO TIGRE, PRATA, AMPARO, OURO VELHO E SUMÉ. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/12/2013 | 250.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA ESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000911 | 04/12/2013 | 1143.72 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 04/12/2012, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000912 | 05/12/2013 | 4031.16 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 05/12/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/12/2013 | 1741.98 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) BRASILIA-DF / JPA-PB, CONCEDIDA AO SENHOR SERGIO CORDEIRO DE SOUSA, QUANDO NA OPORTUNIDADE O MESMO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO Nº 008/2011 SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/12/2013 | 826.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000915 | 09/12/2013 | 3304.08 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA 09/12/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/12/2013 | 272.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SERGIO CORDEIRO DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES O CONVÊNIO 008/2011 - SESAN/CISCO, NA CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 08 E 09/12/2013, JUNTO AO MDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000917 | 09/12/2013 | 1694.40 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 09/12/2013, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000918 | 10/12/2013 | 2202.72 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADO NO DIA 10/12/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000919 | 10/12/2013 | 4262.11 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 06 E 10/12/2013, TURNO DA TARDE NO PÓLO DE ATENDIMENTO DE SERRA BRANCA,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/12/2013 | 1900.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DIGITAL SONY NEXC3 PROFISSIONAL, A SER UTILIZADA NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS DE Nº 008/2011 SESAN/CISCO E 00303/2009 FUNASA/CISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000921 | 12/12/2013 | 1524.96 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA 12/12/2013, NO TURNO DA MANHÃ. PÓLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000922 | 12/12/2013 | 4913.76 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADO NO DIA 12/12/2013, NO TURNO DA TARDE E NO DIA 13/12/2013. PÓLO DE ATENDIMENTO SUMÉ.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000923 | 13/12/2013 | 2202.72 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSÓRCIO REALIZADOS NO DIA 13/12/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000924 | 13/12/2013 | 2372.16 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 13/12/2013 PÓLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, PRÍODO DA TARDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000925 | 13/12/2013 | 1397.88 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REUMATOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 13/12/2013 PÓLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, PRÍODO DA MANHÃ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000926 | 13/12/2013 | 1863.84 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 13/12/2013 NO PERÍODO DA TARDE NO PÓLO DE ATEND. SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000927 | 13/12/2013 | 1524.96 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NO DIA 13/12/2013 NO PERÍODO DA MANHÃ NO PÓLO DE ATEND. SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000928 | 13/12/2013 | 2541.60 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MPEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO REALIZADOS NO DIA 13/12/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/12/2013 | 180.87 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO APARELHO DE NUMERO 83-9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000930 | 14/12/2013 | 1609.68 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 14/12/2013, PÓLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/12/2013 | 678.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSORCIO AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000932 | 16/12/2013 | 1482.60 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 16/12/2013 NO PERÍODO DA TARDE, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000933 | 16/12/2013 | 2711.04 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 16/12/2013 NO PERÍODO DA MANHÃ, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/12/2013 | 121.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 83-3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSORCIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000935 | 17/12/2013 | 9794.92 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 03 E 10/12/2013, TURNO MANHÃ E 17/12/2013 NO PÓLO DE ATENDIMENTO DE SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000936 | 18/12/2013 | 3841.44 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRMAS AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 16,17 E 18/12/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORMECHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000937 | 18/12/2013 | 3473.52 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 17 E 18/12/2013, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/12/2013 | 494.29 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/12/2013 | 623.11 | 35574540000163 | GERALDO ODON C. FILHO - SUP.AVIC.CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000940 | 19/12/2013 | 5301.09 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 04,05,06,10,11,12,13,14 E 19/12/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME. CONFORME CHAMAMENTO PUBLICONº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/12/2013 | 75.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE A DIFERENÇA APONTADA PELA SRF NA COMPETENCIA 13/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/12/2013 | 42.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE A DIFERENÇA APONTADA PELA SRF NA COMPETENCIA 13/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/12/2013 | 74.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE A DIFERENÇA APONTADA PELA SRF NA COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/12/2013 | 35.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE A DIFERENÇA APONTADA PELA SRF NA COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/12/2013 | 83.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE A DIFERENÇA APONTADA PELA SRF NA COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/12/2013 | 30.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE A DIFERENÇA APONTADA PELA SRF NA COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/12/2013 | 410.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE A DIFERENÇA APONTADA PELA SRF NA COMPETENCIA 13/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/12/2013 | 115.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE A DIFERENÇA APONTADA PELA SRF NA COMPETENCIA 13/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/12/2013 | 2074.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALÁRIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/12/2013 | 4963.36 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE CONSORCIO, REFRENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000951 | 20/12/2013 | 5146.08 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIAS, AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 14,19 E 20/12/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000952 | 20/12/2013 | 15673.20 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 05,06,07,13,14,19 E 20/12/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000953 | 20/12/2013 | 5210.80 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 13,14,19 E 20/12/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000954 | 20/12/2013 | 3944.45 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA AS PESSOAS BENFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 14 E 20/12/2013, NO PÓLO DE ATENDIMENTO DE MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/12/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO SEDE CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/12/2013 | 490.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE PAPEL ECG 216 X 30 TERMISENSÍVEL MARCA BIONETE, A SER UTILIZADOS NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, QUANDO NOS ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000957 | 21/12/2013 | 7612.40 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 09 E 21/12/2013, POLO DE ATENDIMENTO SUME, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000958 | 21/12/2013 | 2202.72 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 21/12/2013, PÓLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000959 | 23/12/2013 | 4766.04 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AS PESSOAS BENEFICIADAS POR ESTE CONSORCIO, REALIZADOS NOS DIAS 10,11,12,13,16,17,18,19 E 23/12/2013. POLO DE ATEND. SUME, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/12/2013 | 100.96 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TOTAL DE 1.262 (HUM MIL DUZENTOS SESSENTA E DUAS), CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FICHAS DE ANMNESE, APACS SOLICITAÇÕES DE EXAMES E RECEITUÁRIOS SIMPLES, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/12/2013 | 800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/12/2013 | 7650.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO TC/PAC 000303/2009 - FUNASA/CISCO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, QUE TEM COMO OBJETIVO CONSTRUIR E RESTAURARUNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/12/2013 | 588.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES AOS PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, LOGO APÓS REUNIÃO REALIZADA DIA 23/12/2013 NA SEDE DESTE CONSÓRCIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE TODOS OS CONSORCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000964 | 26/12/2013 | 99517.35 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000965 | 26/12/2013 | 124034.63 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000966 | 26/12/2013 | 103458.82 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000967 | 26/12/2013 | 369680.70 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SUME, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000968 | 26/12/2013 | 104116.05 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRATA, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000969 | 26/12/2013 | 157601.83 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000970 | 26/12/2013 | 4764.55 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CONGO, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000971 | 26/12/2013 | 61049.95 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA CHAGAS, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE AMPARO, CONFORMECONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVENIO Nº TC/PAC 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000972 | 26/12/2013 | 5160.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DO COORDENADOR GERAL E DOIS TECNICOS DE CAMPO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 (ITEM 4 DO ANEXO I DO CONTRATO 0027/2012), CONVENIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/12/2013 | 678.00 | 00070823561453 | MAURITA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISCO EM SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/12/2013 | 1886.02 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/12/2013 | 1567.45 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS AO CISCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/12/2013 | 855.18 | 00002143495781 | JOSE IVAN BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DUIRANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/12/2013 | 855.18 | 00009854178463 | MADSON MARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO PREDIO SEDE DESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/12/2013 | 2038.60 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 DIAS TRABALHADOS, QUANDO NO PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EUZA APARECIDA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000979 | 27/12/2013 | 13224.44 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RAIOS X E ECOCARDIOGRAMAS AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORMECHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/12/2013 | 1508.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/12/2013 | 4795.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REFERENTE COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/12/2013 | 9926.66 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTE CONSORCIO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/12/2013 | 2000.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MONTANA DE PLACA KHE 2259, UTILIZADO NAS VISITAS DURANTE OS ACOMPANHAMENTOS E MONITORAMENTOS DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE Nº 00303/2009 - FUNASA/CISCO - DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/12/2013 | 215.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMPLEMENTARES A NE 000796/2013 REFERENTES AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS REALIZADOS PELO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024