de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0140531 | 16/01/2013 | 5000.00 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FATURA DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A PREVISÃO DO EXERCÍCIO DE 2013 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140822 | 01/02/2013 | 40550.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA REFERENTE JANEIRO/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140830 | 01/02/2013 | 10900.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO REFERENTE JANEIRO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140831 | 01/02/2013 | 25550.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS CASAS DE ACOLHIMENTOS REFERENTE JANEIRO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140832 | 01/02/2013 | 61979.78 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE JANEIRO/2013, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140833 | 01/02/2013 | 29376.34 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE JANEIRO/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140834 | 01/02/2013 | 13400.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE JANEIRO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140835 | 01/02/2013 | 25150.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS JORNADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE JANEIRO/2013, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140836 | 01/02/2013 | 51078.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE JANEIRO/2013, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140837 | 01/02/2013 | 43000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DESTA SECRETARIA REFERENTE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140838 | 01/02/2013 | 41937.64 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD ACESSUAS, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041982012 | 0140881 | 27/02/2013 | 52704.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 08 (OITO) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/071772, OFÍCIO Nº 500/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 706/2012, CONTRATO 234/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2012 E COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 4198/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMILIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140992 | 20/03/2013 | 16350.00 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFEE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MDSCF/SECRETARIA NACIONALD DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL REFEFERENTE PROCESSO 71000.003379/2006-51 - CONVÊNIO Nº 119/2006, CONFORME NOTA TÉCNICA COPC/GCEO/ SESAN/MDS Nº 010/2013, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140993 | 20/03/2013 | 53492.70 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140994 | 20/03/2013 | 10900.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO CLUBE DO IDOSO REFERENTE FEVEREIRO DE 2013, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141002 | 21/03/2013 | 34250.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORE DE SERVIÇOS NAS CASAS DE ACOLHIDAS COORDENADAS PELA DAS REFERENTE FEVEREIRO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141004 | 21/03/2013 | 65557.30 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORE DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFEREÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO/2013, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141007 | 22/03/2013 | 24176.34 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE FEVEREIRO/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141008 | 22/03/2013 | 8300.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE FEVEREIRO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141010 | 22/03/2013 | 20428.65 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE FEVEREIRO/2013, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141012 | 22/03/2013 | 7361.80 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA ACESSUAS / IGD REFERENTE FEVEREIRO/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141014 | 25/03/2013 | 50740.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO/2013, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141065 | 09/04/2013 | 46988.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSIST~ENCIA SOCIAL REFERENTE MARÇO/2013. COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141089 | 12/04/2013 | 7500.00 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141090 | 12/04/2013 | 1500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141096 | 12/04/2013 | 14971.95 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141097 | 12/04/2013 | 15317.01 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141099 | 12/04/2013 | 41456.25 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141100 | 12/04/2013 | 7500.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141101 | 12/04/2013 | 5450.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2013, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162011 | 0141109 | 18/04/2013 | 133.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS UNIDFADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/065917, PREGÃO 04004/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2011 E CONTRATO Nº206/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141171 | 26/04/2013 | 57274.72 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD NO MÊS DE MARCO DE 2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141200 | 06/05/2013 | 7500.00 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141201 | 06/05/2013 | 1500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141202 | 06/05/2013 | 14971.95 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141203 | 06/05/2013 | 15317.01 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141204 | 06/05/2013 | 41456.25 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141205 | 06/05/2013 | 7500.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141206 | 06/05/2013 | 5450.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DEABRIL A JUNHO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0141352 | 24/05/2013 | 12113.40 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO ÔNIBUS URBANO) DESTINADO AOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E AO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/016220, PREGÃO PRESENCIAL 04017/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2010 E CONTRATO Nº 057/2011 E ADITIVIOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141408 | 04/06/2013 | 2300.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO ALMOÇO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO A SER REALIZADO PELO BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141415 | 07/06/2013 | 659.00 | 00552774000125 | MARIA BETANIA PEREIRA DA COSTA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO NO VEÍCULO OFICIAL MODELO CELTA, PLACA OEZ 7087, ADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA DO IGD, PARA ATENDER O SETOR DE TRANSPORTE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141427 | 11/06/2013 | 175.00 | 00552774000125 | MARIA BETANIA PEREIRA DA COSTA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REVISÃO NO VEÚCILO OFICIAL CELTA DE PLACA OEZ 7087, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO IGD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD,COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162012 | 0141480 | 14/06/2013 | 50600.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CARTUCHO E TONER), CONFORME OFICO Nº. 0086/2012 - COPEL/SEAD, PROCESSO Nº 2013/022256, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2012, ATA 23/2012 - ORDEM DE COMPRA Nº 000102/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 041042012 | 0141643 | 09/07/2013 | 91755.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/049615 - REG. Nº 83/2013, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2012/PMSR E PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2012/PMSR, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 041042012 | 0141645 | 09/07/2013 | 61169.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/049615 - REG. Nº 83/2013, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2012/PMSR E PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2012/PMSR, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062013 | 0141668 | 16/07/2013 | 35420.00 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (TIPO LENÇOL DE CASAL E SOLTEIRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ACOLHIDAS COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/003312, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2013 E CONTRATO Nº 80/2013. COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062013 | 0141670 | 16/07/2013 | 16800.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (TIPO TOALHAS DE BANHO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ACOLHIDAS COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/003312, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2013 E CONTRATO Nº 85/2013. COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062013 | 0141671 | 16/07/2013 | 7500.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (TIPO TOALHAS P/ MÃOS E ROSTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ACOLHIDAS COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/003312, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2013 E CONTRATO Nº 84/2013. COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062013 | 0141673 | 17/07/2013 | 18940.00 | 11071174000161 | F J W DA CUNHA FILHO ALIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (TIPO COBERTOR E FRALDAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ACOLHIDAS COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/003312 E 2013/003323/SEDES, PREGÃO PRESENCIALNº 006/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2013 E CONTRATO Nº 83/2013. COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282012 | 0141677 | 19/07/2013 | 7663.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TIPO MATERIAL DE INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME PROCESSO Nº 2013/029184, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 000224/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282012 | 0141679 | 19/07/2013 | 23804.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TIPO MATERIAL DE INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME PROCESSO Nº 2013/029184, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 000225/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001102012 | 0142290 | 29/07/2013 | 18900.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | ITEM: LANCHE TIPO 12: SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES - 350 ML | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000592012 | 0142316 | 30/07/2013 | 63842.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | ITEM 76.2 CARNE SEM OSSO MOÍDA S/ GORDURA OU PELE MARCA: MASTERBOI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000592012 | 0142317 | 30/07/2013 | 38305.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | ITEM 76.2 CARNE SEM OSSO MOÍDA S/ GORDURA OU PELE MARCA: MASTERBOI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142366 | 31/07/2013 | 84351.47 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE DEVOLUÇÃO DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM NÃO EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2010, CONFORME PROCESSO Nº 71001.030469/2011-72 E OFÍCIO Nº 1814/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 001412012 | 0142367 | 31/07/2013 | 25000.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | ITEM 03 - ALMOÇO SELF SERVICE PARA 250 PESSOAS (CARDÁPIO NO CONTRATO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 001412012 | 0142368 | 31/07/2013 | 2400.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | ITEM 01 - ALUGUEL DE 01 (UM)AUDITÓRIO COM CAPACIDADE PARA 250 PESSOAS E 02 (DUAS) SALAS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS; COM AR REFRIGERADO, DATA SHOW, TELÃO, SONORIZAÇÃO E NOTEBOOK. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142407 | 31/07/2013 | 4595.56 | 17997704000183 | DELEON BEZERRA DA SILVA 05176701430 | - Cartazes tam. A3 4x0 cores em papel couchê brilho 115g | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040662012 | 0142660 | 13/08/2013 | 1720.74 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, CONFORME CONTRATO Nº 56/2012, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2011, PROCESSO N° 2012/03962 COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172010 | 0142661 | 13/08/2013 | 26375.70 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO ÔNIBUS URBANO) DESTINADO AOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E AO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/016220, PREGÃO PRESENCIAL 04017/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2010 E CONTRATO Nº 057/2011 E ADITIVIOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041982012 | 0142665 | 13/08/2013 | 52704.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 08 (OITO) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/071772, OFÍCIO Nº 500/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 706/2012, CONTRATO 234/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2012 E COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 4198/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMILIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142667 | 14/08/2013 | 29943.90 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142668 | 14/08/2013 | 30634.02 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142673 | 15/08/2013 | 3000.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142674 | 15/08/2013 | 15000.00 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2013, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142677 | 16/08/2013 | 10500.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2013, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142678 | 16/08/2013 | 15000.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2013, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142683 | 16/08/2013 | 82912.50 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142684 | 16/08/2013 | 4630.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO / REVISÃO NO VEÍCULO OFICIAL MODELO DUCATO - PLACA MOI 8824, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS, CONFORME APCS Nº 015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142685 | 16/08/2013 | 2540.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO / REVISÃO NO VEÍCULO OFICIAL MODELO DUCATO - PLACA MOI 8784, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS, CONFORME APCS Nº 015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142686 | 16/08/2013 | 4000.00 | 15510652000143 | DOMENICO CORCIONE CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (ESTRATÉGIAS DE POTENCIALIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL) PARA 10 (DEZ) EDUCADORES A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 041042012 | 0142692 | 19/08/2013 | 69046.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | ACHOCOLATADO EM PÓ - PREPARO INSTANTANEO, AROMATIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 041042012 | 0142693 | 19/08/2013 | 46022.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | ACHOCOLATADO EM PÓ - PREPARO INSTANTANEO AROMATIZADO - 400 G | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001102012 | 0142741 | 27/08/2013 | 2475.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LANCHE TIPO 07 e 12), ATENDENDO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 210/DAS/SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2013/022252, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2012, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2012/SEDEC E CONTRATO Nº 77/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040092013 | 0142753 | 30/08/2013 | 178940.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO LIMPEZA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009.1/2013 PMC, PROCESSO Nº 2013/072912 E CONTRATO Nº 152/2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142760 | 30/08/2013 | 7790.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIAS (38) EM APARTAMENTOS DUPLOS, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIARES EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA E VULNERABILIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 200.2011.038.421-7E PARECER JURÍDICO Nº 093/2013, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040112013 | 0142788 | 11/09/2013 | 25425.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO CAMISA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO E A FAMILIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/011060, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2013 E CONTRATO Nº 139/2013, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0142789 | 11/09/2013 | 15592.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2012 EORDEM DE COMPRA Nº 142/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0142790 | 11/09/2013 | 30226.56 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS JORNADAS DO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 143/2013, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0142791 | 11/09/2013 | 12155.34 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS JORNADAS DO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 137/2013, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0142792 | 11/09/2013 | 27833.08 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS JORNADAS DO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 136/2013, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0142796 | 12/09/2013 | 6247.20 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS JORNADAS DO PETI, CONFORME OFÍCIO Nº 134/2013 - COPEL, TENDO EM VISTA OFÍCIO/MEMO Nº 204/2013 - GS/SEDES E CONSTANTE DO PROCESSO 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N] 026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 139/2013, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0142797 | 12/09/2013 | 16330.85 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS JORNADAS DO PETI, CONFORME OFÍCIO Nº 134/2013 - COPEL, PROCESSO 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N] 026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 138/2013, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040202012 | 0142798 | 12/09/2013 | 21352.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CREAS E CENTRO DIA, CONFORME OFÍCIO Nº 119/2013 - COPEL, PROCESSO 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 129/2013, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040782012 | 0142800 | 12/09/2013 | 6568.80 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO PÃO DE CACHORRO QUENTE PCT COM 10 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CRAS, CONFORME OFÍCIO Nº 084/2013 - COPEL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 190/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 101/2013, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041192013 | 0142801 | 13/09/2013 | 36900.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE DE PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIA, COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/047454, PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013, ADESÃO AATA DE REGITRO DE PREÇO Nº 025/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142802 | 13/09/2013 | 1244.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO BANNER, PASTAS E BLOCOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OFICINA SOBRE O PROGRAMA PRONATEC PARA OS CRAS E CRC´S, CONFORME APCS Nº 020/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA ACESSUAS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142803 | 13/09/2013 | 7500.00 | 09140625000123 | ASSOC DOS FILHO DE ITAPORANGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E DE EQUIPAMENTOS (PISCINA, QUADRA ESPORTIVA, COZINHA, REFEITÓRIO E SALASp PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER ENVOLVENDO APROXIMADAMENTE 1500 JOVENS NAFAOXA ETÁRIA DE 15 AOS 17 ANOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME MEMEORANDO 234/DAS/SEDES E PARECER Nº 104/2013/ASSESSORIA JURÍDICA, COM RECURSOS DO MDSCF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0142804 | 13/09/2013 | 13558.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CARTUCHO E TONER), CONFORME OFICO Nº. 0086/2012 - COPEL/SEAD, PROCESSO Nº 2013/022256, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2012, ATA 23/2012 - ORDEM DE COMPRA Nº 000102/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGDSUAS/ DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 001102012 | 0142852 | 26/09/2013 | 13121.65 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/022252, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2012/SEDEC E CONTRATO Nº 77/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112013 | 0142853 | 26/09/2013 | 17543.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPANHOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO COLCHÃO) PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/003312, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2013 E CONTRATO Nº 079/2013, COM RECURSOS DE REPROGRAMAÇÃO CONSTANTE EM ATA DO CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000592012 | 0142883 | 27/09/2013 | 102946.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2013/007666, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2012/SEDEC E CONTRATO Nº 076/2013, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001412012 | 0142912 | 07/10/2013 | 5000.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E ALIMENTAÇÃO PARA EDUCADORES, CONFORME PROCESSO Nº 2013/072906, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00141/2012/SEDEC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2012/SEDECE CONTRATO Nº 123/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0142913 | 08/10/2013 | 50807.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CARTUCHO E TONER), CONFORME OFICO Nº. 0086/2012 - COPEL/SEAD, PROCESSO Nº 2013/022256, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2012, ATA 23/2012 - ORDEM DE COMPRA Nº 000102/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0142935 | 10/10/2013 | 7977.28 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo brinquedos, para atender as necessidades do evento "DIA DE BRINCAR E SER FELIZ" a ser realizado por esta secretaria, com recursos do Piso Variável de Média Complexidade (PET) do MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142999 | 16/10/2013 | 7980.22 | 04145788000185 | RENATE CRISTINE DE NEGREIROS-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS, CONFORME APCS Nº 024/2013-DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0143672 | 13/11/2013 | 38421.36 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 137/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0143673 | 13/11/2013 | 34968.56 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 142/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0143674 | 13/11/2013 | 32377.78 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 143/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040782012 | 0143675 | 13/11/2013 | 36268.70 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO PÃO DE CACHORRO QUENTE PCT COM 10 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 084/2013 -COPEL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 190/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 101/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 041042012 | 0143676 | 13/11/2013 | 46704.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/049615 - REG. Nº 83/2013, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2012/PMSR E PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2012/PMSR, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 041042012 | 0143677 | 13/11/2013 | 46331.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/049615 - REG. Nº 83/2013, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2012/PMSR E PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2012/PMSR, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0143678 | 13/11/2013 | 14086.32 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ACOLHIDAS COORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 134/2013 - COPEL, TENDO EM VISTA OFÍCIO/MEMO Nº 204/2013 - GS/SEDES E CONSTANTE DO PROCESSO 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N] 026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 139/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040112013 | 0143679 | 13/11/2013 | 56576.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO CAMISA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO CRAS E DO PAPI, CONFORME PROCESSO Nº 2013/011060, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2013 E CONTRATO Nº 139/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 001102012 | 0143680 | 13/11/2013 | 95500.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/022252, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2012/SEDEC E CONTRATO Nº 77/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0143681 | 13/11/2013 | 5857.75 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 134/2013 - COPEL, PROCESSO 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N] 026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 138/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040202012 | 0143682 | 13/11/2013 | 20293.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 119/2013 - COPEL, PROCESSO 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 129/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040202012 | 0143683 | 13/11/2013 | 25792.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 119/2013 - COPEL, PROCESSO 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 129/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0143684 | 13/11/2013 | 25792.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 119/2013 - COPEL, PROCESSO 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 129/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0143685 | 13/11/2013 | 14867.22 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ACOLHIDAS PELA DAS.CONFORME PROCESSO Nº 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 136/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0143686 | 13/11/2013 | 50807.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CARTUCHO E TONER), CONFORME OFICO Nº. 0086/2012 - COPEL/SEAD, PROCESSO Nº 2013/022256, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2012, ATA 23/2012 - ORDEM DE COMPRA Nº 000102/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172010 | 0143702 | 19/11/2013 | 85546.50 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO ÔNIBUS URBANO) DESTINADO AOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E AO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/016220, PREGÃO PRESENCIAL 04017/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2010 E CONTRATO Nº 057/2011 E ADITIVIOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040212012 | 0143703 | 19/11/2013 | 31350.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO 070/2013, PREGÃO PRESENCIAL 021/2012, ATA 30/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 071/013, ITEM 9, PRODUTO 1040103042, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000592012 | 0143704 | 19/11/2013 | 137160.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, TIPO CARNES, CONFORME PROCESSO Nº 2013/007666, PREGÃO Nº 003/2012, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2012/SEDEC E CONTRATO Nº 076/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000592012 | 0143706 | 19/11/2013 | 58894.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, TIPO CARNES, CONFORME PROCESSO Nº 2013/007666, PREGÃO Nº 003/2012, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2012/SEDEC E CONTRATO Nº 076/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0143719 | 25/11/2013 | 122887.50 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTREM AMEAÇADOS DE MORTE NA ÓTICA DA PROTEÇAO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO Nº 2013/049507, PREGÃO Nº 033/2013 E CONTRATO Nº 161/2013, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362013 | 0143824 | 29/11/2013 | 5514.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS INSERIDOS NA POLÍTICA DO SUAS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/037399, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 000324/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362013 | 0143825 | 29/11/2013 | 85.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS INSERIDOS NA POLÍTICA DO SUAS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/037399, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 000325/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362013 | 0143826 | 29/11/2013 | 12383.20 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS INSERIDOS NA POLÍTICA DO SUAS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/037399, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 000322/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362013 | 0143827 | 29/11/2013 | 56356.60 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS INSERIDOS NA POLÍTICA DO SUAS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/037399, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 000326/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362013 | 0143828 | 29/11/2013 | 4493.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS INSERIDOS NA POLÍTICA DO SUAS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/037399, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 000323/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362013 | 0143829 | 29/11/2013 | 2857.30 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS INSERIDOS NA POLÍTICA DO SUAS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/037399, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 000431/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143849 | 29/11/2013 | 490213.02 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DOS PROGRAMAS SOCIO-ASSISTENCIAIS, COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA IGD/CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143850 | 02/12/2013 | 78700.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DOS PROGRAMAS SOCIO-ASSISTENCIAIS, COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143851 | 02/12/2013 | 272224.52 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CORRDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143852 | 02/12/2013 | 209400.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CORRDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143854 | 02/12/2013 | 75000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS PELA D.A.S. DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143856 | 02/12/2013 | 131700.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS PELA D.A.S. DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143863 | 02/12/2013 | 332128.65 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVUÇOS NOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS, COORDENADOS PELA D.A.S. DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143864 | 02/12/2013 | 89600.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS, COORDENADOS PELA D.A.S. DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143865 | 02/12/2013 | 48500.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVUÇOS NOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS, COORDENADOS PELA D.A.S. DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA ACESSUAS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0144167 | 16/12/2013 | 50922.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CARTUCHO E TONER), CONFORME OFICO Nº. 0086/2012 - COPEL/SEAD, PROCESSO Nº 2013/022256, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2012, ATA 23/2012 - ORDEM DE COMPRA Nº 000102/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040142013 | 0144523 | 17/12/2013 | 21350.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DO CRAS, COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013 DA SMS-JP, PROCESSO Nº 2013/097142 E CONTRATO Nº 223/2013, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0144524 | 17/12/2013 | 17739.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (TIPO HIGIENE E LIMPEZA) PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/022255, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 000363/2013 E OFÍCIO Nº 00367/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040312013 | 0144528 | 17/12/2013 | 250.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER UNIDADE COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2012/041565, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04031/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 000421/2013 E OFÍCIO Nº 00356/2013, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0144529 | 17/12/2013 | 1620.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (TIPO HIGIENE E LIMPEZA) PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/022255, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 000366/2013 E OFÍCIO Nº 00366/2013, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0144530 | 17/12/2013 | 4266.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (TIPO HIGIENE E LIMPEZA) PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/022255, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 000363/2013 E OFÍCIO Nº 00367/2013, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0144531 | 17/12/2013 | 6941.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (TIPO HIGIENE E LIMPEZA) PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/022255, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 000364/2013 E OFÍCIO Nº 00367/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0144558 | 19/12/2013 | 28694.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº 375/2013, PP - 037/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/ 022255, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0144559 | 19/12/2013 | 50972.30 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº 369/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 376/2013, PP - 037/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/ 022255, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0144560 | 19/12/2013 | 1546.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº 369/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 374/2013, PP - 037/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/ 022255, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0144561 | 19/12/2013 | 3364.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO EXPEDIENTE) PARA ATENDER OS PROGRAMAS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO Nº 0438/2013, PROCESSO Nº 2013/037399, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04036/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 00485/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0144563 | 19/12/2013 | 3364.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO EXPEDIENTE) PARA ATENDER OS PROGRAMAS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO Nº 0438/2013, PROCESSO Nº 2013/037399, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04036/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 00485/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112013 | 0144564 | 19/12/2013 | 33100.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPANHOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO COLCHÃO) PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/003312, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2013 E CONTRATO Nº 079/2013, COM RECURSOS DE REPROGRAMAÇÃO CONSTANTE EM ATA DO CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0144565 | 19/12/2013 | 36935.80 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/047458, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04049/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 00495/2013, COM RECURSOS DE REPROGRAMAÇÃO CONSTANTE EM ATA DO CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0144568 | 19/12/2013 | 25656.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS Nº 2013/047458 E 2013/029174, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04049/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 00496/2013, COM RECURSOS DE REPROGRAMAÇÃO CONSTANTE EM ATA DO CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0144569 | 19/12/2013 | 8888.90 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/047458, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04049/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 00497/2013, COM RECURSOS DEREPROGRAMAÇÃO CONSTANTE EM ATA DO CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0144570 | 19/12/2013 | 4641.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/047458, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04049/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 00498/2013, COM RECURSOS DEREPROGRAMAÇÃO CONSTANTE EM ATA DO CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040352013 | 0144571 | 19/12/2013 | 52130.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/026864, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 00497/2013 E CONTRATO Nº 00217/2013, COM RECURSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MDSCF/FCMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0144572 | 19/12/2013 | 2725.30 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/047458, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04049/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 00499/2013, COM RECURSOS DEREPROGRAMAÇÃO CONSTANTE EM ATA DO CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144583 | 20/12/2013 | 350.00 | 00042499720468 | LEIDACI CANDEIAS DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZE FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE OFICINAS REALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGD/ CADASTRO ÚNICO DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144584 | 20/12/2013 | 350.00 | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZE FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE OFICINAS REALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGD/ CADASTRO ÚNICO DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144585 | 20/12/2013 | 350.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZE FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE OFICINAS REALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGD/ CADASTRO ÚNICO DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144586 | 20/12/2013 | 350.00 | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZE FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE OFICINAS REALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGD/ CADASTRO ÚNICO DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144587 | 20/12/2013 | 350.00 | 00020353618420 | RAQUEL FERREIRA CRESPO DE ALVARENGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZE FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE OFICINAS REALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGD/ CADASTRO ÚNICO DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144588 | 20/12/2013 | 350.00 | 00002647003416 | EMANUEL LUIZ PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZE FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE OFICINAS REALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGD/ CADASTRO ÚNICO DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144589 | 20/12/2013 | 400.00 | 00008672253434 | MARCIA EMILIA RODRIGUES NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZE FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE OFICINAS REALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGD/ CADASTRO ÚNICO DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 041042012 | 0144590 | 20/12/2013 | 119844.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/049615 - REG. Nº 83/2013, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2012/PMSR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2012/PMSR E CONTRATO Nº 109/2013, COMRECURSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040352013 | 0144591 | 20/12/2013 | 45392.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/026864, PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 283/2013 E CONTRATO Nº216/2013, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0144592 | 20/12/2013 | 21115.90 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/047458, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04049/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 00500/2013, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO APROVADA PELACMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0144595 | 20/12/2013 | 75035.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS Nº 2013/052468, 2013/052466, 2013/054233, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04046/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 000458/2013,COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO APROVADA PELA CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0144596 | 20/12/2013 | 42039.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS Nº 2013/052468, 2013/052466, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04046/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 000456/2013, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO APROVADA PELA CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0144597 | 20/12/2013 | 20720.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/052468, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04046/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 000457/2013, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO APROVADA PELA CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0144598 | 20/12/2013 | 7911.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS Nº 2013/052469, 2013/046765, 2013/054244, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04046/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 000454/2013,COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO APROVADA PELA CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0144599 | 20/12/2013 | 4726.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS Nº 2013/052469, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04046/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 000453/2013, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO APROVADA PELA CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0144600 | 20/12/2013 | 11130.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS Nº 2013/052468, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04046/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 000455/2013, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO APROVADA PELA CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040142013 | 0144601 | 20/12/2013 | 57221.25 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS Nº 2013/018098, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04014/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 000243/2013, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO APROVADA PELA CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0144602 | 20/12/2013 | 2450.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS Nº 2013/022255, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04037/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 000491/2013, COM RECURSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144603 | 20/12/2013 | 3905.18 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOE REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MDSCF/FNAS DA GLOSA DO CONVÊNIO 241/MDS/2004, CONFORME PROCESSO Nº 2013/125712, OFÍCIO Nº 4555/2013 GPC/DEFNAS/SNAS/MDS, PROCESSO ORIGINAL Nº 71000.001635/2004-12 (PROJETO SENTINELA), COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0144607 | 20/12/2013 | 119500.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N° 2013/093837, PREGÃO Nº 051/2013 E CONTRATO Nº 298/2013. COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO APROVADA PELO CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0144608 | 20/12/2013 | 47900.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N° 2013/093837, PREGÃO Nº 051/2013 E CONTRATO Nº 297/2013. COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO APROVADA PELO CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0144612 | 20/12/2013 | 17650.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N° 2013/047432, PREGÃO Nº 40/2013 E CONTRATO Nº 259/2013. COM RECURSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0144613 | 20/12/2013 | 5467.50 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N° 2013/047432, PREGÃO Nº 40/2013 E CONTRATO Nº 256/2013. COM RECURSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0144614 | 20/12/2013 | 36885.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N° 2013/047432, PREGÃO Nº 40/2013 E CONTRATO Nº 255/2013. COM RECURSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0144615 | 20/12/2013 | 17891.00 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N° 2013/047432, PREGÃO Nº 40/2013 E CONTRATO Nº 258/2013. COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0144616 | 20/12/2013 | 7605.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N° 2013/047432, PREGÃO Nº 40/2013 E CONTRATO Nº 260/2013. COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0144617 | 20/12/2013 | 15525.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N° 2013/047432, PREGÃO Nº 40/2013 E CONTRATO Nº 257/2013. COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172010 | 0144624 | 30/12/2013 | 48012.90 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO ÔNIBUS URBANO) DESTINADO AOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E AO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/016220, PREGÃO PRESENCIAL 04017/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2010 E CONTRATO Nº 057/2011 E ADITIVIOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0144625 | 30/12/2013 | 37997.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 375/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04037/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/022255, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122013 | 0144626 | 30/12/2013 | 35000.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2013 - PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E CONTRATO N° 130/2013, PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144628 | 30/12/2013 | 135928.37 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144629 | 30/12/2013 | 16400.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144630 | 30/12/2013 | 52450.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144631 | 30/12/2013 | 54700.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144632 | 30/12/2013 | 32100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144633 | 30/12/2013 | 33200.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS JORNADAS DO PETI DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0144635 | 30/12/2013 | 38960.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 40/2013, PROCESSO Nº 2013/047432 E CONTRATO Nº 247/2013. COM RECURSOS DOSSERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CONVIVÊNCIA DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0144636 | 30/12/2013 | 37655.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 40/2013, PROCESSO Nº 2013/047432 E CONTRATO Nº 245/2013. COM RECURSOS DOSSERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CONVIVÊNCIA DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0144637 | 30/12/2013 | 9100.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 51/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/007933 E CONTRATO Nº 299/2013. COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMILIA DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144638 | 30/12/2013 | 57806.18 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PISO BÁSICO FIXO I, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144639 | 30/12/2013 | 117074.72 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PISO BÁSICO FIXO I, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144640 | 30/12/2013 | 10600.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAS DA DAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA ACESSUAS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144641 | 30/12/2013 | 220471.91 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144642 | 30/12/2013 | 159528.49 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ORDEM BANCÁRIA REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS PELO MDSCF/FNAS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144643 | 30/12/2013 | 18780.49 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ORDEM BANCÁRIA REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS PELO MDSCF/FNAS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144644 | 30/12/2013 | 319.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITOS EM EXTRATOS, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144645 | 30/12/2013 | 174287.55 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS CASAS DE ACOLHIMENTO E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144646 | 30/12/2013 | 197732.02 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS CASAS DE ACOLHIMENTO E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144647 | 30/12/2013 | 126534.83 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS CASAS DE ACOLHIMENTO E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144648 | 30/12/2013 | 100.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITOS EM EXTRATOS, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144649 | 30/12/2013 | 320000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144650 | 30/12/2013 | 250000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024