de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2013 | 30074.62 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 22/01/2013 | 100.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A VIAGEM NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS COM HABILITACAO DE PREGOEIRO REALIZADO PELAFAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 23/01/2013 | 100.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A VIAGEM NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS COM HABILITACAO DE PREGOEIRO REALIZADO PELAFAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 24/01/2013 | 100.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A VIAGEM NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS COM HABILITACAO DE PREGOEIRO REALIZADO PELAFAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao dos Segurados Deste Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2013 | 17648.30 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao dos Segurados Deste Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2013 | 7664.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios (Pensionistas) deste instituto de previdencia relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2013 | 7000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ]AGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2013 | 70.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura da cagepa deste instituto e previdencia relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2013 | 140.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia deste instituto de previdencia relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2013 | 171.52 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura do telefone oi fixo deste instituto de previdencia relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2013 | 291.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2013 | 2561.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de realizada, atraves do banco do brasil, sobre aplicacao sendo que a mesma no mes ficou deficit. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2013 | 1800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/02/2013 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/02/2013 | 312.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUT. DE 02 COMPUTADORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/02/2013 | 200.00 | 13194892000150 | LONGE LIDA EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao evento realizado no TCE, sobre Previdencia, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/02/2013 | 7000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DEE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao dos Segurados Deste Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/02/2013 | 7664.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2013 | 30153.96 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2013 | 15189.38 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/02/2013 | 47.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura da cagepa deste instituto e previdencia relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/02/2013 | 86.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia deste instituto de previdencia relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/02/2013 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/02/2013 | 300.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, quando a servico deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/02/2013 | 21652.27 | 00360305004282 | CX.ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de redutor de aplicacao feita na conta da cx. neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/02/2013 | 602.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/02/2013 | 135.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente redutor de receita de aplicacao neste, conforme demonstrado no extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/03/2013 | 1800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/03/2013 | 315.78 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de janeiro e fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/03/2013 | 102.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta agua deste instituto | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2013 | 360.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de informatica conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/03/2013 | 13918.27 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/03/2013 | 7000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO MES DE marco DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/03/2013 | 33088.13 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/03/2013 | 7664.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/03/2013 | 2000.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa conforme contrato firmado entre a partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/03/2013 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na assessoria juridica, no mes de marco de 2.013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/03/2013 | 400.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, quando estava a servico deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/03/2013 | 64033.57 | 00360305004282 | CX.ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de redutor de aplicacao feita na conta da cx. neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/03/2013 | 241.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/04/2013 | 1800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador geral deste Instituto, durante o mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/04/2013 | 216.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, de expedientes, destinado a este instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/04/2013 | 300.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, quando estava a servico deste Instituto, conforme recibo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/04/2013 | 200.00 | 00001071496484 | ODIVALDO FRANCELINO DE PONTES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, quando o mesmo estava a servico deste Instituto, conforme recibo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/04/2013 | 7000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO MES DE abril DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/04/2013 | 15726.58 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha auxlio doenca, no mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/04/2013 | 7664.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos pensionista, no mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/04/2013 | 33694.34 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos aposentados deste Instituto, no mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/04/2013 | 96.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia deste instituto de previdencia relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/04/2013 | 47.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/04/2013 | 81.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica, deste Instituto, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/04/2013 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/04/2013 | 1800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/04/2013 | 2000.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/04/2013 | 4669.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de redutor na aplicacao financeira bb acoes, neste mes, conforme mostra o extrato de aplicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/04/2013 | 241.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/05/2013 | 341.70 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone oi fixo deste instituto de previdencia relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/05/2013 | 40.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado este Instituto, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/05/2013 | 83.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia deste instituto de previdencia relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/05/2013 | 33094.56 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/05/2013 | 7664.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/05/2013 | 17267.72 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo ao mes de maio de 2013; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/05/2013 | 7000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da cagepa deste instituto de previdencia, coforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/05/2013 | 1800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador geral deste Instituto, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/05/2013 | 125631.56 | 00360305004282 | CX.ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de redutor de aplicacao feita na conta da cx. neste mes, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/05/2013 | 10562.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa com redutor de aplicacao realizado neste mes como negativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/05/2013 | 4580.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/05/2013 | 13922.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/05/2013 | 248.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato deste mes, relativo ao pagamento de salario dos segurados deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/06/2013 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/06/2013 | 250.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A VIAGEM A SERVICO DESTE, INSTITUTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/06/2013 | 818.43 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com passagens aereas com o presidente deste Instituto, a servico do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/06/2013 | 60.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica deste Instituto, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/06/2013 | 180.54 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura do telefone oi fixo deste instituto de previdencia relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/06/2013 | 3299.75 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de atualizaao do plano atuarial, conforme nota anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/06/2013 | 23898.66 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/06/2013 | 7000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO MES DE junho DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/06/2013 | 36397.94 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/06/2013 | 7658.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/06/2013 | 50.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais, destinado a este instito.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/06/2013 | 1800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/06/2013 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/06/2013 | 258.40 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/06/2013 | 6621.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de referente a redutor de aplicacao financeira, negativa realizada neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/07/2013 | 1250.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A DESPESA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura da cagepa deste instituto e previdencia relativo ao mes de JUNHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/07/2013 | 360.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao do 47 congresso nacional, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao dos Segurados Deste Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/07/2013 | 3000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder, relativo a primeira parte do l3/salario do exercicio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/07/2013 | 13500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a primeira parcela do 13/salario do exercicio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/07/2013 | 2700.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO A PRIMEIRA PARTE DO 13/ SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao dos Segurados Deste Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/07/2013 | 17460.70 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao dos Segurados Deste Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/07/2013 | 10098.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/07/2013 | 31714.64 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/07/2013 | 44.30 | 41223835000198 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENVIO DE SEDEX E OUTROS SERVICOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/07/2013 | 7000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO MES DE julho DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/07/2013 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/07/2013 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/07/2013 | 1800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/07/2013 | 198.48 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura do telefone oi fixo deste instituto de previdencia relativo ao mes de jUNHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/07/2013 | 191.57 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura do telefone oi fixo deste instituto de previdencia relativo ao mes de jUNHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura da cagepa deste instituto e previdencia relativo ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/07/2013 | 28.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia deste instituto de previdencia relativo ao mes de jULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/07/2013 | 1500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/07/2013 | 435.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/08/2013 | 125.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A DESPESA COM VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/08/2013 | 1000.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa despesa bancaria, conforme extrato bancario deste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/08/2013 | 350.00 | 17514128000176 | PCS PORTAL DE INF. TREINAMENTOS E FEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela insc. no curso de capacitacao cpa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/08/2013 | 125.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A VIAGEM A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/08/2013 | 42.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica deste Instituto, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/08/2013 | 1500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/08/2013 | 750.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a servico deste Instituto, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao dos Segurados Deste Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/08/2013 | 7098.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/08/2013 | 7000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO MES DE agosto DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/08/2013 | 22316.81 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/08/2013 | 34714.64 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/08/2013 | 125.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A DESPESA COM VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/08/2013 | 1800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/08/2013 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/08/2013 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/08/2013 | 5358.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa com redutor nas aplicacoes durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/08/2013 | 268.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/08/2013 | 6293.02 | 00360305004282 | CX.ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de redutor de aplicacao feita na conta da cx. neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/09/2013 | 7000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO MES DE setembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao dos Segurados Deste Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/09/2013 | 7098.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de setembro de 2.013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/09/2013 | 34935.97 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de setembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/09/2013 | 20705.85 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/09/2013 | 92.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura da cagepa deste instituto e previdencia relativo ao mes de juho e agosto 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/09/2013 | 125.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A DESPESA COM VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/09/2013 | 37.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia deste instituto de previdencia relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/09/2013 | 392.16 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura do telefone oi fixo deste instituto de previdencia relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/09/2013 | 100.00 | 00001071496484 | ODIVALDO FRANCELINO DE PONTES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, quando o mesmo estava a servico deste Instituto, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/09/2013 | 1800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/09/2013 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/09/2013 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/09/2013 | 258.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/10/2013 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de instalacao de internet | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/10/2013 | 1000.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Prestacao de Contas PCA do exercicio de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/10/2013 | 190.00 | 34271171000762 | ANBIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao de certificao ANBIMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/10/2013 | 46.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura da cagepa deste instituto e previdencia relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/10/2013 | 73.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica deste Instituto, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/10/2013 | 375.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A DESPESA COM VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/10/2013 | 7000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/10/2013 | 19619.91 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo ao mes de OUTUBRO D2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao dos Segurados Deste Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/10/2013 | 8454.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/10/2013 | 34714.64 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/10/2013 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/10/2013 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/10/2013 | 1800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/10/2013 | 500.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao a ASPEVPB, conforme debito realizado pelo banco do brasil s.a | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/10/2013 | 84.60 | 00360305004282 | CX.ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de titulo de AFJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/10/2013 | 2378.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, deste instituto, neste mes. conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/10/2013 | 255.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/11/2013 | 125.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A DESPESA COM VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/11/2013 | 850.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PERICIA MEDICA REALIZADAS EM SEGURADOS DESTE INSTITUTO. CONFORME CONTRATO CRM 6689 PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/11/2013 | 250.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A DESPESA COM VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/11/2013 | 100.00 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO DA PORTA DE VIDRO DA BENTRADA PRINCIPAL DEDO PREDIO DO IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/11/2013 | 80.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de instalacao de internet | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/11/2013 | 7000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO MES DE novembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/11/2013 | 1800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3agamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/11/2013 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/11/2013 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/11/2013 | 20936.03 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao dos Segurados Deste Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/11/2013 | 7776.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/11/2013 | 35596.04 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de novembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura da cagepa deste instituto e previdencia relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/11/2013 | 46.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia deste instituto de previdencia relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao dos Segurados Deste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/11/2013 | 230.11 | 00036491039404 | JOSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dif.salarial da folha de aux. doenca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/11/2013 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/11/2013 | 261.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/12/2013 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/12/2013 | 1800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura da cagepa deste instituto e previdencia relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/12/2013 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/12/2013 | 7000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/12/2013 | 7000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/12/2013 | 33973.13 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao decimo terceiro salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao dos Segurados Deste Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/12/2013 | 7967.40 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder.relativo ao decimo terceiro salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/12/2013 | 14088.05 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo ao decimo terceiro salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao dos Segurados Deste Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/12/2013 | 8158.80 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/12/2013 | 19376.87 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo ao dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/12/2013 | 36399.80 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/12/2013 | 84.35 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de internet relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/12/2013 | 1500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/12/2013 | 88.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia deste instituto de previdencia relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/12/2013 | 486.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024