de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000086 | 01/01/2013 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/01/2013 | 3007.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/01/2013 | 5680.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/01/2013 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/01/2013 | 2343.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/01/2013 | 3147.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -GARIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/01/2013 | 957.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/01/2013 | 8869.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/01/2013 | 2940.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED INFANTIL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/01/2013 | 8511.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUND. 1 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/01/2013 | 4112.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUND 2 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/01/2013 | 1531.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/01/2013 | 404.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/01/2013 | 684.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/01/2013 | 410.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/01/2013 | 273.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJOVEM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/01/2013 | 478.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/01/2013 | 726.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/01/2013 | 847.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25% REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000041 | 02/01/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 00000000669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 8900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENS 1620, ANO/MODELO 2005/2006, A DIESEL, PLACA JFQ-4528, DESTINO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 5700.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NIS/CAMIONETE/ NÃO APLIC/I/GM/CAPTIVASPORT/FWD/ANO 2010, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 7.25 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 160.00 | 00007095436460 | ANTONIO NIVALDO ROLIM RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA MANUTENÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 6.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 6.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 6.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 31.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 14.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2013 | 431.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2013 | 390.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2013 | 1438.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS ADMINISTRATIVO DEBITADO DA CONTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2013 | 15250.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACELAMENTO DE INSS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2013 | 1500.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS SOBRE MANDATO DE COBRANÇA CONFORME PROCESSO N°015.201.000.879-2 DO ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2013 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2013 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2013 | 0.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | importancia que se empenha referente ao pasep debitado da cota da cide conforme conta daf, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2013 | 1788.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NOS ORGÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2013 | 594.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 17.490-4, PARA A FOPAG DESTE, MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | importancia que se empenha referente ao pasep debitado na conta de fep durante o mes de janeiro de 2013, conforme cota daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2013 | 2741.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE FGTS DESCONTADO DA CONTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2013 | 79.30 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2013 | 1264.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2013 | 412.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 17.490-4, PARA A FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2013 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2013 | 320.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE TOPOGRAFIA, EM CURVAS DE NÍVEIS E GEOREFERENCIADO DE 02(DUAS) RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2013 | 2313.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA 19.600-2,DO PACTO EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO, E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142012 | 0000063 | 29/01/2013 | 5583.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2012, E NOTA FISCAL N000483. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO, E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142012 | 0000064 | 29/01/2013 | 24534.50 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2012, E NOTA FISCAL N000482. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2013 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 17.490-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2013 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA 000292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2013 | 5295.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | importancia que se empenha para pagamento do pasep debitado na cota daf do mes de janeiro de 2013 da prefeitura municipal de Ibiara-PB, conforme cota daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0000062 | 30/01/2013 | 113000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME CARTA CONVITE 15/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N°000166. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2013 | 12882.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2013 | 5559.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2013 | 6000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 1865.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 1977.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 792.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 125.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 1273.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 1199.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 2413.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 893.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 582.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 228.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 525.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2013 | 678.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2013 | 418.42 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2013 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2013 | 8800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2013 | 9627.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2013 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2013 | 5000.00 | 00007254385334 | FRANCISCO FERREIRA FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO(CARRO PIPA),PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL,PARA O CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2013 | 2600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIOANDOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2013 | 4590.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2013 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 3628.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND 2 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 7967.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND 1 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 2940.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 1078.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2013 | 9354.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 4% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2013 | 1337.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2013 | 44643.96 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2013 | 13367.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6O% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2013 | 36217.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6O% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2013 | 16493.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6O% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2013 | 4901.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6O% COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2013 | 6400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2013 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2013 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA 000292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2013 | 683.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2013 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIOE SISSOCIAL, RELATIVO À JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA 003181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2013 | 43.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A GRDE(FGTS), DE ANOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2013 | 2794.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR COBRADO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2011,CONFORME DOCUMENTOS ENEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2013 | 160.00 | 00041466748400 | IEDA CARNEIRO G.PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, EM TREINAMENTO NO PNAIC-CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2013 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2013 | 200.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2013 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO NO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/02/2013 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAOPAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/02/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA COM IMPRESSÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FRANQUIA DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000154. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/02/2013 | 58.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS TINTA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA 0052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/02/2013 | 94.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS TINTA E RECARGA DE CARTUCHOS TONNER, CONFORME NOTA 0051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/02/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA COM IMPRESSÃO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS(FRANQUIA DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/02/2013 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2013, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/02/2013 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/02/2013 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/02/2013 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2013 | 260.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº0365954-58 E INSERÇÃO DOS DADOS JUNTO AO SICONV´PORTAL DE GESTORES, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2013 | 3000.00 | 00017645590459 | SÉRGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/02/2013 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2013 | 142.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2013 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2013 | 443.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2013 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2013 | 1231.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF´S DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, COFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2013 | 4201.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF´S DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, COFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2013 | 193.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2013 | 193.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/02/2013 | 280.00 | 00002866513436 | ALDEMI DE SOUSA MONTINEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 28 CARROÇAS DE AREIA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RETOQUES EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/02/2013 | 2380.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM CURVAS DE NÍVEIS E GEOREFERENCIADO DO AÇUDE PÚBLICO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE IBIARA-PB,PARA FINS DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS REALIZDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2013 | 530.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2013 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2013 | 4960.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2013 | 66.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2013 | 4504.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2013 | 1101.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DAS LINHAS TELEFÔNICAS DE NUMEROS 3454-1081 E 3454-1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE NUMERO 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2013 | 143.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE NUMERO 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2013 | 129.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2013 | 1970.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2013 | 1084.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/02/2013 | 14.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2013 | 0.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | importancia que se empenha referente ao pasep debitado da cota do ITR conforme conta daf, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2013 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000200 | 14/02/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 00000000716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2013 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/02/2013 | 17.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/02/2013 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2013 | 2233.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2013 | 200.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/02/2013 | 26937.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE,FUNDEB 60% E FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2013 | 1839.70 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA 000.000.224. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/02/2013 | 350.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO Nº85, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/02/2013 | 12.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF´S DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, COFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/02/2013 | 670.00 | 00006236671427 | ALMAIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OPAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIOS DE ARQUIVO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2013 | 561.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/02/2013 | 910.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2013 | 7010.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/02/2013 | 2244.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONST/MELHORIA DE HABITAÇÃO P/ CONT. DE D. DE CHAGAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232011 | 0000232 | 19/02/2013 | 180000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE IBIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000168. | 00032013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2013 | 1300.00 | 00000677951370 | JEFERSON NOGUEIRA RICARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORIENTAÇÃO CULTURAL EDUCATIVA PARA OS MONITORES DO PETI SOBRE METODOLOGIAS DE TRABALHO DINAMICO, TENDO COMO FOCO A IMPORTANCIA DA DANÇA NA VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JUNTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2013 | 1300.00 | 00006699221450 | ANDRESSA BESERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A SONDAGEM DO LEVANTAMENTO PEDAGOGICO NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ESCOLAS URBANAS E RURAIS MUNICIPAIS REALIZADOS NO ANO DE 2012 PARA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS EM GRAFICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/02/2013 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2013 | 11.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | importancia que se empenha referente ao pasep debitado na conta de fep durante o mes de fevereiro de 2013, conforme cota daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/02/2013 | 1724.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ALMOFADA CARIMBO, CANETA 07, LAPIS GRAFITE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.003.352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/02/2013 | 480.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTO QUEIMA-ARANHA E LAVAGEM DE CAIXA D´ÁGUA, JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA, DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/02/2013 | 449.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CANETA, PAPEL LAMINADO, PASTA ABA OFICIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.003.351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/02/2013 | 34.88 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTEND. DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE DISPENSA DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/02/2013 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2013 | 1594.28 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, VASSOURÃO, ARAME, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/02/2013 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/02/2013 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/02/2013 | 200.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/02/2013 | 382.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA 000.000.485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/02/2013 | 74.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2013 | 1141.68 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2013 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA 003311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2013 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/02/2013 | 1277.36 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA 000.000.483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2013 | 888.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,POR PARTE DO VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2013 | 1189.44 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOB-8424, CONFORME NOTA 000.000.489. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2013 | 122.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.488. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2013 | 423.11 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.000.487. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2013 | 462.70 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.486. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2013 | 509.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERNTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2013 | 180.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA 0055. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FRANQUIA DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000158. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/02/2013 | 7200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/02/2013 | 4901.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/02/2013 | 13367.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2013 | 36217.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2013 | 17593.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2013 | 44870.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2013 | 950.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OS PAGAMENTOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6O% FUND. I CONTRATADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2013 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000131 | 28/02/2013 | 1800.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA MOB-8424,DE COR PRATA, ANO/MODELO 2008/2009, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2013 | 1480.00 | 00008415716435 | AILTON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTO QUEIMA-ARANHA E LAVAGEM DE CAIXA D´ÁGUA, JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA, DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/02/2013 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAOPAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2013 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC,LIFE, PLACA HTZ 3287, DE COR AZUL, ANO MODELO:2004/2005 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2013 | 28.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA 0056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2013 | 350.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO Nº85, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2013 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2013 | 3912.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/02/2013 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/02/2013 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CRAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2013 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CRAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2013 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIOANDOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/02/2013 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2013 | 8800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2013 | 670.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2013 | 2964.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2013 | 147.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2013 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2013 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2013 | 110.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA COM IMPRESSÃO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS(FRANQUIA MENSAL DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/02/2013 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/02/2013 | 10305.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/02/2013 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2013 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2013 | 1370.00 | 00006149298493 | SONIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2013 | 220.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA,VULCANITOS, NOS VEÍCULOS, MOTOS E CARROS DE MÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADOS NO MÊS JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2013 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000108 | 28/02/2013 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA 000304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000229 | 28/02/2013 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2005/2006, DE PLACA JFQ 4528, DIESEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2013 | 480.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS MARGENS DA VIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2013 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-0718, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/02/2013 | 6282.75 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/02/2013 | 6000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2013 | 13637.10 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS - GARÍ, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2013 | 530.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000127 | 28/02/2013 | 4000.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2013 | 7125.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | importancia que se empenha para pagamento do pasep debitado na cota daf do mes de fevereiro de 2013 da prefeitura municipal de Ibiara-PB, conforme cota daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2013 | 1446.81 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2013 | 26680.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2013 | 3773.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2013 | 19634.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO A MAIOR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 NA COTA DAF DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2013 | 745.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2013 | 4000.00 | 00004346945414 | FRANCISCA DE SOUSA SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DE DEMOLIÇÃO DE PREDIO CONSTRUÍDO EM TERRENO PUBLICO, MEDIANTE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO NOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2013 | 4000.00 | 00012973055822 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DE DEMOLIÇÃO DE PREDIO CONSTRUÍDO EM TERRENO PUBLICO, MEDIANTE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO NOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AACORDO PROCESSO Nº015.201.000.879-2, DO ACORDO DO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/02/2013 | 678.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2013 | 712.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172011 | 0000398 | 01/03/2013 | 96016.13 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA AFONÇO KERLEI NO CENTRO DE IBIARA-PB, CONTRATO OGU/CAIXA DE Nº0312670-01/2009 | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2013 | 14.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2013 | 936.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2013 | 954.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2013 | 872.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2013 | 317.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2013 | 932.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2013 | 126.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2013 | 1856.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2013 | 74.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2013 | 2962.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2013 | 60.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2013 | 775.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/03/2013 | 53.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/03/2013 | 3150.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROONIB/NÃOAPLIC, DIESEL, DE PLACA NOG-4499/PB, PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, COM DESTINO A PATOS E JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/03/2013 | 895.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/03/2013 | 470.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/03/2013 | 1024.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/03/2013 | 2100.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE UM TRATOR E SEUS IMPLEMENTOS, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/03/2013 | 353.46 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLO, CONFORME NOTA 000.000.072. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/03/2013 | 1058.00 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LUMINÁRIA, DISJUNTOR, LÂMPADA INCANDESCENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/03/2013 | 301.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR COSMO V. FREITAS - COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/03/2013 | 215.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR JOAO B DA SILVA - COMPETENCIA 12/2011. CODIGO 2445. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2013 | 287.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR FRANCISCO CABOCLO DA SILVA - COMPETENCIA 12/2011. CODIGO 2445. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/03/2013 | 302.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR FRANCISCO SABINO PRAXEDES - COMPETENCIA 12/2011. CODIGO 2445. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/03/2013 | 302.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR PEDRO CABOCLO DA SILVA - COMPETENCIA 12/2011. CODIGO 2445. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/03/2013 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/03/2013 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/03/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA 00000000794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/03/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA 00000000795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/03/2013 | 20.55 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/03/2013 | 160.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR EM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/03/2013 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2013 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000376 | 11/03/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 00000000748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2013 | 692.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NOS ORGÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/03/2013 | 1125.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/03/2013 | 695.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/03/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE CODIGO 601, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/03/2013 | 720.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA, CONFORME NOTA 015577. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/03/2013 | 200.00 | 00026322935453 | MARIA ELENILDA DE LIMA R. PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/03/2013 | 2624.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/03/2013 | 83.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/03/2013 | 620.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/03/2013 | 233.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/03/2013 | 53.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/03/2013 | 2338.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA 647.608-6, CONFORME DEBITOA BANCÁRIO NA CONTA,DEVIDO A FINALIZAÇÃO DE CONVENIO E DEVOLUÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252011 | 0000434 | 19/03/2013 | 128428.39 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS OZORIO PINTO RAMALHO E NA RUA ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº025/2011E CONFORME NOTA FISCAL Nº000172. | 00052013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/03/2013 | 13317.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/03/2013 | 7000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/03/2013 | 678.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/03/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/03/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/03/2013 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/03/2013 | 12800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/03/2013 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/03/2013 | 11232.56 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/03/2013 | 5600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/03/2013 | 9200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10.557-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/03/2013 | 2200.00 | 00082803412349 | ANTONIA LUCILA DE OLIVEIRA GURGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO OBTIDOS PELOS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I e II DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IBIARA-PB EM TODAS AS DISCIPLINAS CURRICULARES, E OUTROSSERVIÇOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2013 | 1700.00 | 00042327571391 | JOSE HOLANDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL PARA EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I e II EM JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/03/2013 | 1200.00 | 00001825903301 | ALEX MURILO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS DE DESEMPENHO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I e II, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/03/2013 | 6051.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/03/2013 | 13367.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/03/2013 | 35774.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/03/2013 | 950.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OS PAGAMENTOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6O% FUND. I CONTRATADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/03/2013 | 17593.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/03/2013 | 44842.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/03/2013 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIOANDOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/03/2013 | 2259.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/03/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/03/2013 | 3912.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/03/2013 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/03/2013 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/03/2013 | 1600.00 | 00063236257334 | MARIA SHEILA NOGUEIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SÓCIO-EDUCACIONAL COM PROFISSIONAIS DA AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, SOBRE PROCESSO DE BUSCA ATIVA NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/03/2013 | 1054.35 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, LEITE EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/03/2013 | 800.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-GRAFICA PONTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA O PETI, CONFORME NOTA 000164. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/03/2013 | 400.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-GRAFICA PONTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA O PETI, CONFORME NOTA 000166. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/03/2013 | 500.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-GRAFICA PONTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIA DIVERSOS, PARA O PETI, CONFORME NOTA 000165. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/03/2013 | 2505.72 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS, CONFORME NOTA 000.001.422. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/03/2013 | 2200.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-GRAFICA PONTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA 000163. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/03/2013 | 610.20 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA E ARROZ VERMELHO, CONFORME NOTA 017600.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/03/2013 | 44.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/03/2013 | 100.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/03/2013 | 100.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/03/2013 | 320.00 | 00002964833460 | FRANCISCO ROMÉRIO GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA PÚBLICA MUNICIPAL, COM TROCA DE LAMPADAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000333 | 22/03/2013 | 226.80 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA 000.000.018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/03/2013 | 1100.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA AO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº017891. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000414 | 22/03/2013 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DOS RESULTADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000124. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/03/2013 | 60.00 | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SERVIDORA EFETIVA, QUANDO EM VIAGENS A PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MDE, REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/03/2013 | 100.00 | 00049619241487 | DAMIÃO GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUANDO EM VIAGENS A ITAPORANGA,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DO TRABALHO, REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000336 | 22/03/2013 | 5537.92 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA 000.000.017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000338 | 22/03/2013 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, POR SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO, TEMÁTICA, DINAMIZAÇÃO, CONTEXTUALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM, E OUTROS SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 000122. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000339 | 22/03/2013 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, POR SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO, TEMÁTICA, DINAMIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO, E OUTROS SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 000121. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000341 | 22/03/2013 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, POR SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL PAR PROFESSORES, E OUTROS SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 000120. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/03/2013 | 710.30 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS P e B, CONFORME NOTA 000165. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/03/2013 | 1456.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS,CÓPIAS XEROGRÁFICAS P e B, CONFORME NOTA 000166. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/03/2013 | 258.40 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS, CONFORME NOTA 000167. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/03/2013 | 633.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS COLORIDAS(XEROGRÁFICAS), IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA 000169. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/03/2013 | 1058.70 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS, IMPRESSÕES COLORIDAS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS P e B, CONFORME NOTA 000168. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/03/2013 | 165.20 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/03/2013 | 165.20 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/03/2013 | 79.15 | 00005123963456 | JORGELUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/03/2013 | 375.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA,COM 75 CARRADAS DO CARRO PIPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000334 | 25/03/2013 | 259.62 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA 000.000.026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000335 | 25/03/2013 | 143.69 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA 000.000.027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000340 | 25/03/2013 | 4800.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, POR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS, E OUTROS SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 000123. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/03/2013 | 480.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/03/2013 | 2000.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/03/2013 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/03/2013 | 200.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/03/2013 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/03/2013 | 8.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000307 | 26/03/2013 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS, REFERENTE À MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA 000316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/03/2013 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL,RELATIVO A MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA 003428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/03/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA COM IMPRESSÃO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS(FRANQUIA MENSAL DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000353 | 26/03/2013 | 4000.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000350 | 26/03/2013 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2005/2006, DE PLACA JFQ 4528, DIESEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/03/2013 | 55.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000373 | 26/03/2013 | 1800.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA MOB-8424,DE COR PRATA, ANO/MODELO 2008/2009, REFERENTE A MARÇO DE 2013, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/03/2013 | 2333.25 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA 000.000.227. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/03/2013 | 515.42 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLO, CONFORME NOTA 000.000.075. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/03/2013 | 69.24 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLO, CONFORME NOTA 000.000.076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/03/2013 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC,LIFE, PLACA HTZ 3287, DE COR AZUL, ANO MODELO:2004/2005 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/03/2013 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTE DE CABELO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/03/2013 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CRAS, REFERENTE A MARÇO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/03/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FRANQUIA DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000173. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/03/2013 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À MARÇO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/03/2013 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/03/2013 | 193.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/03/2013 | 634.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/03/2013 | 193.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/03/2013 | 193.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/03/2013 | 530.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/03/2013 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/03/2013 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, Nº15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/03/2013 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0000356 | 27/03/2013 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/03/2013 | 85.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/03/2013 | 1352.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DAS LINHAS TELEFÔNICAS DE NUMEROS 3454-1081 E 3454-1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/03/2013 | 3591.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/03/2013 | 275.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/03/2013 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A MARÇO DE 2013, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/03/2013 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/03/2013 | 653.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/03/2013 | 108.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA 000.000.516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/03/2013 | 1210.22 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA 000.000.513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/03/2013 | 759.78 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA 000.000.514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/03/2013 | 532.65 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/03/2013 | 4103.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/03/2013 | 5769.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME COTA DAF DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/03/2013 | 5193.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/03/2013 | 1453.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/03/2013 | 15887.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/03/2013 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COTA DE ITR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/03/2013 | 33739.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DEBITADO NA DAF DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/03/2013 | 27597.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE, FUNDEB 40% E FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/03/2013 | 1596.74 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.509. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/03/2013 | 664.71 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.510. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/03/2013 | 1071.12 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA 000.000.511. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/03/2013 | 156.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA 000.000.512. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/03/2013 | 1718.35 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.508. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/03/2013 | 1025.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/03/2013 | 655.68 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA 000.000.499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2013 | 2395.84 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, LUVA DE RASPAR CANO CURTO, CABO PARA ENXADA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/04/2013 | 739.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502012 | 0000487 | 02/04/2013 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR, PARA O TRANSP. ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITOS FEDERAIS E MUNICÍPIOS, E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROG. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPEC. VIGENTE, PARA ATENDER AO PROG. CAMINHO DA ESC., DO MIN. DA EDUC., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/04/2013 | 2265.75 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/04/2013 | 756.26 | 08973752000140 | EMATER - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/04/2013 | 53.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/04/2013 | 21.45 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/04/2013 | 783.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/04/2013 | 700.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO ELETRO BOMBA DE 7,5 CV TRIFASICO, TROCA DOS 02 ROLAMENTOS, SELO MECANICO E REFITICA NA BOMBA D´ÁGUA, CONFORME NOTA 001715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/04/2013 | 200.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/04/2013 | 19.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/04/2013 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/04/2013 | 80.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR EM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/04/2013 | 2747.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF´s DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE FOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/04/2013 | 422.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FELIX, DO SÍTIO CABAÇAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/04/2013 | 1679.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA-PREÇO BACANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.117. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/04/2013 | 900.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/04/2013 | 186.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/04/2013 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/04/2013 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2013 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2013 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2013 | 5.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000488 | 10/04/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 00000000779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/04/2013 | 1421.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/04/2013 | 14.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/04/2013 | 7.25 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/04/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA 00000000852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/04/2013 | 320.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR EM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/04/2013 | 519.80 | 00005606832437 | CICERO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 23(VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/04/2013 | 519.80 | 00006430668452 | GILDEMARIO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 23(VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NA LIMPEZA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/04/2013 | 1327.35 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, FEIJÃO CARIOCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/04/2013 | 80.00 | 00003349714463 | EDIVANIA SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDORA COMISSIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/04/2013 | 60.00 | 00005189492494 | HOSANA GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDORA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/04/2013 | 210.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA-PREÇO BACANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.121. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/04/2013 | 676.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/04/2013 | 4042.50 | 02425822000140 | MVC EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LIVRO DE PONTO, CADERNO P/DESENHO GRANDE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/04/2013 | 722.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/04/2013 | 1100.00 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS NO SIGPC(TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), FUNASA E SINCOV, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, REFERENTE À ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/04/2013 | 380.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO(10 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/04/2013 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO(03 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/04/2013 | 2233.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/04/2013 | 53.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/04/2013 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/04/2013 | 61.45 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/04/2013 | 320.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/04/2013 | 350.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO Nº85, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MARÇO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/04/2013 | 312.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PARA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000588 | 22/04/2013 | 26375.41 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CARTA CONVITE Nº003/2013, REFERENTE A REFORMA DA CRECHE PRÉ ESCOLAR MARLUCE RAMALHO, LOCAL: RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. | 00062013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/04/2013 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE FOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/04/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/04/2013 | 156.18 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/04/2013 | 53.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/04/2013 | 132.00 | 70107032000176 | ELETRONIL - JOSE ROZENILDO L. MANCIOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FONTE COMP. ADVANCED E ESTAB. SIDE WAY, CONFORME NOTA 000.000.196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/04/2013 | 472.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/04/2013 | 931.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/04/2013 | 226.80 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, CONFORME NOTA 000.000.051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/04/2013 | 1179.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/04/2013 | 3198.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/04/2013 | 1632.91 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, RAPADURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.053. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/04/2013 | 1037.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/04/2013 | 4693.65 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ PARBORIZADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.052. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000517 | 24/04/2013 | 1800.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA MOB-8424,DE COR PRATA, ANO/MODELO 2008/2009, REFERENTE A ABRIL DE 2013, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/04/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FRANQUIA DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000178. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/04/2013 | 720.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA, CONFORME NOTA 026906. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/04/2013 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC,LIFE, PLACA HTZ 3287, DE COR AZUL, ANO MODELO:2004/2005 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/04/2013 | 465.60 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, CAFÉ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/04/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA 00000000881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/04/2013 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/04/2013 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL,RELATIVO A ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA 003535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000459 | 24/04/2013 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA 000330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/04/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA COM IMPRESSÃO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS(FRANQUIA MENSAL DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/04/2013 | 480.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/04/2013 | 2000.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/04/2013 | 8800.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA 2012/2013,ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE 2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/04/2013 | 2900.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE IBIARA AO SITIO FANTURA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000514 | 24/04/2013 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2005/2006, DE PLACA JFQ 4528, DIESEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000516 | 24/04/2013 | 4000.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/04/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE CODIGO 601, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/04/2013 | 1050.00 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA - FCO. SALES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE TAMBOR VAZIO(30 UNID), CONFORME NOTA 000.000.098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/04/2013 | 17.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/04/2013 | 6.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/04/2013 | 7.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/04/2013 | 53.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/04/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DO CONVENIO 084/2013 ENTRE A UNDIME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/04/2013 | 14.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/04/2013 | 14.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/04/2013 | 1140.00 | 12618997000127 | LOJA MARTINS - JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CALÇA, CAMISAS, PARA O FARDAMENTO DOS GARÍS, CONFORME NOTA 000.000.002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/04/2013 | 1041.58 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/04/2013 | 676.77 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA 000.000.533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/04/2013 | 248.63 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/04/2013 | 74.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA 000.000.537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/04/2013 | 174.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/04/2013 | 735.06 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/04/2013 | 306.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA 0065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/04/2013 | 1399.56 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2013 | 2265.75 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2013 | 300.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 60(SESSENTA) CARRADAS COM CARRO PIPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2013 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIOANDOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2013 | 104.70 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BALAS SORTIDAS E BOMBONS SORTIDOS, CONFORME NOTA 000.001.436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2013 | 350.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO Nº85, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2013 | 3912.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2013 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2013 | 376.24 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA, LEITE EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.434. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2013 | 9200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2013 | 4901.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2013 | 13367.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2013 | 35267.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2013 | 950.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OS PAGAMENTOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6O% FUND. I CONTRATADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2013 | 17593.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2013 | 44842.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2013 | 530.00 | 00009961874480 | JOSÉ AGLAILSON LEITE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2013 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FELIX, DO SÍTIO CABAÇAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2013 | 2188.82 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO 3 DE MAIO DOCE, CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.435. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/04/2013 | 27232.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE, FUNDEB 40% E FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2013 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/04/2013 | 12800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2013 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A ABRIL DE 2013, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/04/2013 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, Nº15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2013 | 10102.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2013 | 5600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2013 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2013 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2013 | 3622.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2013 | 213.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2013 | 1407.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DAS LINHAS TELEFÔNICAS DE NUMEROS 3454-1081 E 3454-1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2013 | 903.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2013 | 494.50 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANITOS, SOLDA ELÉTRICA, NOS VEÍCULOS, MOTOS E CARROS DE MÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADOS NO MÊS ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0000534 | 30/04/2013 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2013 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2013 | 612.00 | 00020574525491 | CÍCERO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO COM RETELHAMENTO DE IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2013 | 130.00 | 00008211617412 | ADÃO JACKSON BERNARDINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TESOURAS DESTINADAS À PODAÇÃO DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2013 | 530.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2013 | 17114.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2013 | 7000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2013 | 52.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2013 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2013 | 541.61 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2013 | 1461.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATVISO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2013 | 21375.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2013 | 17669.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA ONDE:4.070,35, É O QUE RESTA DA PARTE EMPRESA E 13.599,02 FOI DEBITADO A MAIOR DO VALOR DO INSS EMPRESADO MUNICIPIO DE IBIARA, DEBITADO DA COTA DE FPM DO MES DE ABRIL DE 2013, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/04/2013 | 4.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/04/2013 | 4403.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/04/2013 | 678.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2013 | 1700.00 | 00037935640378 | ANTONIO GLERTON BARRETO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, JUNTO A COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/05/2013 | 40.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONER, CONFORME NOTA 0063. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/05/2013 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/05/2013 | 1060.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LONA DE FREIO, FILTRO DE AR, ROLAMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.002.323. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/05/2013 | 1210.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE TERMINAL DE DIREÇÃO, EMBUCHAMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.002.322. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/05/2013 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/05/2013 | 1700.00 | 00057558361320 | CÉCERO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A IDENTIFICAÇÃO, BUSCA DE ALUNOS, REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/05/2013 | 880.40 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BANANA, ALFACE, BATATA DOCE, TOMATE, COENTRO, CONFORME NOTA 026709. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2013 | 1451.42 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.527. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2013 | 1358.36 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.000.528. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2013 | 612.45 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA 000.000.529. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2013 | 828.24 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOB-8424, CONFORME NOTA 000.000.530. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2013 | 84.24 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.531. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2013 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/05/2013 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTE DE CABELO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/05/2013 | 1379.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APONTADOR, BORRACHA, CANETA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.003613. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/05/2013 | 26.55 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/05/2013 | 58.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/05/2013 | 530.00 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/05/2013 | 899.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA 000.000.029. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/05/2013 | 3878.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CONFORME DESCRIMIN A NOTA 000534. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/05/2013 | 1275.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CPU CORE, CONFORME NOTA 000.000.028. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/05/2013 | 400.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/05/2013 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/05/2013 | 438.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/05/2013 | 1816.86 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, LUVA DE RASPAR CANO CURTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/05/2013 | 169.04 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES e BOLOS, CONFORME NOTA 000.000.081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/05/2013 | 841.50 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ALFACE,BATATA DOCE, TOMATE, COENTRO, CONFORME NOTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/05/2013 | 63.56 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES e BOLOS, CONFORME NOTA 000.000.080. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/05/2013 | 585.92 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES e BOLOS, CONFORME NOTA 000.000.079. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/05/2013 | 14.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/05/2013 | 7.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/05/2013 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2013 | 1766.93 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ALICATE, BOCAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2013 | 12310.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2013 | 1470.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARC.ADM,DEBITADA NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2013 | 80.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS, DEBITADAS NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/05/2013 | 21978.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA COTA DE FPM DO MES DE MAIO DE 2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000676 | 10/05/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 00000000810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/05/2013 | 200.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/05/2013 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2013 | 3057.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAIXA BOX ALTA C/ALÇA(06 UNID.), CAIXA DE FREEZER MICROONDAS(05 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.000.720. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2013 | 53.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXA D´ÁGUA DA ESCOLA CECI BADU DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/05/2013 | 1200.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CONJ. DE PRATO INFANTIL(500 UNID.), CONFORME NOTA 00.000.719. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/05/2013 | 1023.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CONJ. DE PRATO INFANTIL(250 UNID.), CAIXA BOX ALTA C/ALÇA(07 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.000.723. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/05/2013 | 555.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAIXA BOX ALTA C/ALÇA(06 UNID.), CONTAINER ORGAN BAIXO(06 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.000.722. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/05/2013 | 1083.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAIXA BOX ALTA C/ALÇA(06 UNID.), CONTAINER ORGAN BAIXO(06 UNID.), CONJ. DE PRATO INFANTIL(300 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.000.721. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/05/2013 | 800.00 | 00003070994407 | EDILEUZA VIDAL DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE VINTE QUILOS DE TORTA RECHEADA DE MORANGO E CHOCOLATE, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, BENEFICIÁRIAS DE TODOS OS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/05/2013 | 600.00 | 00003070994407 | EDILEUZA VIDAL DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO PROJOVEM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/05/2013 | 1100.00 | 00004083979429 | NATIENE BEZERRA DA S. LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DOS BENEFICIÁRIOS DOS DIFERENTES PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ZONA RURAL E URBANA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/05/2013 | 600.00 | 00003070994407 | EDILEUZA VIDAL DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS,DESCRIMINADOS NA NOTA DE SERVIÇOS DE NUMERO 003215. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/05/2013 | 700.00 | 00005257698463 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGÓGICO, NA SALA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, NA EMEIF CECI BADU DE SOUSA, AO LONGO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/05/2013 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/05/2013 | 40.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/05/2013 | 100.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/05/2013 | 1779.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/05/2013 | 815.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PARA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000790 | 14/05/2013 | 22812.48 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE AO ULTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO, CARTA CONVITE Nº003/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00072013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/05/2013 | 800.90 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, COPIAS XEROGRAFICA COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AS SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME NOTA 000187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/05/2013 | 3473.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APAGADOR, ARQUIVO MORTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.003.728. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/05/2013 | 2400.00 | 12685285000120 | GONÇALO PINHEIRO SALES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VENTILADORES) DETINADOS AO PROGRAMA PDDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/05/2013 | 1590.00 | 12685285000120 | GONÇALO PINHEIRO SALES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VENTILADORES) DETINADOS AO PROGRAMA PDDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/05/2013 | 821.40 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA E ARROZ VERMELHO, CONFORME NOTA 033693. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/05/2013 | 1626.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA 000562. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/05/2013 | 4990.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APAGADOR, CARTOLINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.003.737. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/05/2013 | 1867.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS, DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.000.561. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/05/2013 | 2999.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APITO, COLCHONETE,E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.000.563. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/05/2013 | 1022.52 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOLA DE CAMPO, BOLA DE VOLEI, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.000.560. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/05/2013 | 1626.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS, CONFORME DESCRMINA A NOTA 0.000.000.562. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/05/2013 | 120.00 | 00041466748400 | IEDA CARNEIRO G.PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, EM TREINAMENTO NO PNAIC-CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/05/2013 | 100.00 | 00035827617890 | FRANCINEIDE DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/05/2013 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/05/2013 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/05/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/05/2013 | 388.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.607-X, PARA A FOPAG DESTE, MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/05/2013 | 69.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/05/2013 | 1698.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF´s DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/05/2013 | 752.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO MARÇO DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/05/2013 | 677.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO ABRIL DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/05/2013 | 210.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE TOPOGRAFIA SEÇÕES TRANSVERSAIS E MAPA DE CUBAÇÃO PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/05/2013 | 640.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/05/2013 | 2800.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/05/2013 | 80.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR EM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/05/2013 | 832.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/05/2013 | 425.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/05/2013 | 120.00 | 00041466748400 | IEDA CARNEIRO G.PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, EM TREINAMENTO NO PNAIC-CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/05/2013 | 312.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO NO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/05/2013 | 6035.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CLIP, COLA ISOPOR, ENVELOPE OFICIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.003.596. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/05/2013 | 3728.70 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ PARBORIZADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.064. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/05/2013 | 912.54 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, BUCHA AÇO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/05/2013 | 18.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/05/2013 | 1896.29 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, BUCHA AÇO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/05/2013 | 687.40 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CREME DENTAL, SABONETE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/05/2013 | 177.80 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, CONFORME NOTA 000.000.069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/05/2013 | 1187.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/05/2013 | 735.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/05/2013 | 1427.84 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/05/2013 | 243.34 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/05/2013 | 359.33 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.000.071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/05/2013 | 1503.35 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APITO, BOLA DE CAMPO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.000.565. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/05/2013 | 532.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOLA DE CAMPO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.000.567. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/05/2013 | 1468.75 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA 0.000.000.568. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/05/2013 | 806.05 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA 0.000.000.566. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/05/2013 | 1000.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA 0.000.000.569. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/05/2013 | 1000.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA 0.000.000.564. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/05/2013 | 5448.75 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.074. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/05/2013 | 1632.91 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.000.068. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/05/2013 | 488.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/05/2013 | 720.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA, CONFORME NOTA 036145. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/05/2013 | 1100.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA AO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 026850. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/05/2013 | 1100.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA AO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 026850. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/05/2013 | 400.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/05/2013 | 1379.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APONTADOR, BORRACHA, CANETA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.003613. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/05/2013 | 7.65 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/05/2013 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL,RELATIVO A MAIO DE 2013, CONFORME NOTA 003665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/05/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA 00000000945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0000701 | 27/05/2013 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/05/2013 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0000711 | 27/05/2013 | 2600.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA NPZ-4332-PB, REFERENTE A MAIO DE 2013, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, POR TEMPOINTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/05/2013 | 8800.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA 2012/2013,ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE 2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/05/2013 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/05/2013 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000702 | 27/05/2013 | 4000.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000704 | 27/05/2013 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2005/2006, DE PLACA JFQ 4528, DIESEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/05/2013 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC,LIFE, PLACA HTZ 3287, DE COR AZUL, ANO MODELO:2004/2005 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/05/2013 | 116.39 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES e BOLOS, CONFORME NOTA 000.000.087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/05/2013 | 41.06 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES e BOLOS, CONFORME NOTA 000.000.086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/05/2013 | 153.39 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO DOCE VITAMASSA, CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/05/2013 | 865.14 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO DOCE VITAMASSA, CARNE MOÍDA, MACARRÃO ALIANZA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.465. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/05/2013 | 350.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 70(SETENTA) CARRADAS COM CARRO PIPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000710 | 27/05/2013 | 1800.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA MOB-8424,DE COR PRATA, ANO/MODELO 2008/2009, REFERENTE A MAIO DE 2013, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/05/2013 | 670.25 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES, CONFORME NOTA 000.000.084. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/05/2013 | 125.00 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES, CONFORME NOTA 000.000.085. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/05/2013 | 2226.98 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO DOCE VITAMASSA, PROTEÍNA DE SOJA SUPRA SOYA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.466. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/05/2013 | 1972.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CONFORME DESCRIMIN A NOTA 000547. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/05/2013 | 1185.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE EMBUCHAMENTO, BATERIA, COXIM MOTOR, BOMBA D´ÁGUA, CONFORME NOTA 000.002.430. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/05/2013 | 900.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE KIT EMBREAGEM, CONFORME NOTA 000.002.429. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/05/2013 | 1322.70 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA,CENOURA, CEBOLA, CONFORME NOTA 028854. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/05/2013 | 306.10 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATATA DOCE, REPOLHO, CEBOLA, LARANJA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 028858. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/05/2013 | 450.10 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LARANJA, BANANA, ABACAXI, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 028875. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/05/2013 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/05/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FRANQUIA DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000189. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/05/2013 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/05/2013 | 475.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/05/2013 | 2265.75 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/05/2013 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CRAS, REFERENTE A MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/05/2013 | 200.60 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MELANCIA, MAMÃO E BANANA, CONFORME NOTA 028873. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/05/2013 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTE DE CABELO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/05/2013 | 530.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/05/2013 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/05/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS(FRANQUIA DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/05/2013 | 193.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000796 | 28/05/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 00000000810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/05/2013 | 187.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000714 | 28/05/2013 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS, REFERENTE À MAIO DE 2013, CONFORME NOTA 000343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/05/2013 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A MAIO DE 2013, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/05/2013 | 365.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, SECRETARIAS DAFAZENDA, ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000696 | 28/05/2013 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2013, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/05/2013 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/05/2013 | 70.00 | 12426927000177 | NOVA ELETRONICA-FRANCISCO IVAN BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TELEVISOR DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/05/2013 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, Nº15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/05/2013 | 15.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/05/2013 | 3539.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APONTADOR, BORRACHA PONTEIRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.003.595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/05/2013 | 688.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/05/2013 | 2679.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/05/2013 | 237.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/05/2013 | 988.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DAS LINHAS TELEFÔNICA DE NUMEROS 3454-1081, 3454-1035, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/05/2013 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/05/2013 | 0.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/05/2013 | 6326.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/05/2013 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/05/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/05/2013 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIOANDOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/05/2013 | 9200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/05/2013 | 4901.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/05/2013 | 13367.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/05/2013 | 37094.59 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/05/2013 | 17593.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/05/2013 | 45620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/05/2013 | 1041.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/05/2013 | 105.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DAS LINHA TELEFÔNICA DE NUMERO 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/05/2013 | 1490.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. CONTRATADOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/05/2013 | 27877.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- (MDE, FUNDEB 40% E FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/05/2013 | 114.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, CONFORME NOTA 0067. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/05/2013 | 115.68 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/05/2013 | 1146.48 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA OFA-0726, CONFORME NOTA 000.000.555. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/05/2013 | 997.76 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA 000.000.554. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/05/2013 | 1359.36 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.000.553. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/05/2013 | 1494.64 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.552. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/05/2013 | 210.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA 0069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/05/2013 | 773.04 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-4932, CONFORME NOTA 000.000.559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/05/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/05/2013 | 834.75 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/05/2013 | 764.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA 000.000.558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/05/2013 | 76.56 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/05/2013 | 467.32 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/05/2013 | 568.63 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/05/2013 | 589.92 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA 000.000.542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/05/2013 | 667.12 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/05/2013 | 14800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/05/2013 | 277.95 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-4332, CONFORME NOTA 000.013.133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/05/2013 | 10102.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/05/2013 | 5600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/05/2013 | 17995.75 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/05/2013 | 7000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/05/2013 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/05/2013 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/05/2013 | 678.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/05/2013 | 85.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GRDE DE ANOS ANTERIORES DO FGTS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/05/2013 | 3912.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/05/2013 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/05/2013 | 2034.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/06/2013 | 600.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 120KM, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/06/2013 | 1486.38 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOCAL, DISJUNTOR, PA QUADRADA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/06/2013 | 1091.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/06/2013 | 6.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/06/2013 | 7.25 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/06/2013 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/06/2013 | 240.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, QUANDO O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/06/2013 | 320.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE SERVIDOR EM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/06/2013 | 100.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/06/2013 | 736.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.607-X, PARA A FOPAG DESTE, MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/06/2013 | 200.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/06/2013 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/06/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/06/2013 | 1160.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/06/2013 | 16.30 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/06/2013 | 13.30 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/06/2013 | 16.30 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/06/2013 | 15.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/06/2013 | 1100.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS, CONFORME NOTA FISCAL 040284. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/06/2013 | 3000.00 | 00007101337406 | CICERO AMORIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 100(CEM) CADEIRAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003258. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/06/2013 | 678.00 | 00007767580474 | MICHEL JACKSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BUSCA ATIVA DOS BENEFICIÁRIOS DE DIFERENTES PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL E INSERIDOS NO BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE MAIO DE 2013 NO BAIRRO DE IBIARINHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/06/2013 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/06/2013 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/06/2013 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/06/2013 | 20824.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESADO MES DE MAIO DE 2013, DEBITADO NA COTA DAF DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/06/2013 | 93.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS, DEBITADAS NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/06/2013 | 13209.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/06/2013 | 1478.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARC.ADM,DEBITADA NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/06/2013 | 225.00 | 00000907734898 | EXPEDITO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTO POR 4 DIAS E MEIO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/06/2013 | 600.00 | 00005123963456 | JORGELUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 120KM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/06/2013 | 320.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/06/2013 | 2400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/06/2013 | 110.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM BACKUP DE ARQUIVOS E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS BANCÁRIOS, CONFORME NOTA 000424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/06/2013 | 750.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/06/2013 | 800.00 | 00006552569467 | RODOLFHO BEZERRA UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/06/2013 | 450.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/06/2013 | 896.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/06/2013 | 4955.00 | 09291600000120 | TC TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PRANCHA PARA O TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE IBIARA-PB., CONFORME NOTA 000461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/06/2013 | 940.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MPR-6933, CONFORME NOTA 0000000059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/06/2013 | 15.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/06/2013 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/06/2013 | 550.00 | 00005738518403 | VANDERLEI GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, COMO: CONTADORES, ADVOGADOS E OUTROS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/06/2013 | 200.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/06/2013 | 2711.76 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, LUVA DE RASPAR CANO CURTO, CABO PARA PICARETA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/06/2013 | 6173.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA 18.519-1. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/06/2013 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, DO SÍTIO CABAÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/06/2013 | 400.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/06/2013 | 1100.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA AO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 043869. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/06/2013 | 869.40 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA E ARROZ VERMELHO, CONFORME NOTA 043866. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/06/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/06/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FRANQUIA DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000200. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/06/2013 | 2210.86 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.088. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/06/2013 | 1590.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS P e B, MATERIAL USADO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA 000198. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/06/2013 | 868.45 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BANANA, ALFACE, BATATA DOCE, TOMATE, COENTRO, CONFORME NOTA 044169. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/06/2013 | 1081.50 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BANANA, ALFACE, BATATA DOCE, TOMATE, COENTRO, CONFORME NOTA 044170. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/06/2013 | 2396.74 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, RAPADURA, CONFORME NOTA 000.000.089. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/06/2013 | 2469.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS A TRABALHO EDUCATIVO NAS ESCOLAS DE AULA DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/06/2013 | 594.02 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/06/2013 | 534.22 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/06/2013 | 1777.44 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, MARGARINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/06/2013 | 1800.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO E TRABALHO, RELATIVO AO DIA MUNICIPAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA 000194. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/06/2013 | 9243.95 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº2547395, REFERENTE A MULTA APLICADA COM LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº641941-D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERNTE AO ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL COMPOSTO POR 10 CAIXAS DE SOM COM POTENCIA DIFERENCIADAS, VARIANDO DE 720W A 3000W E COM MESA ANALÓGICA FORMADA POR 16 CANAIS DESTINADA A COMEMORAÇÃO JUNINA E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONVIVENCIA DE GRUPOS DA AÇÃO SOCIAL NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANECO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/06/2013 | 819.20 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE COMPRA DE FRUTAS DESCRIMINADOS NA NOTA 044630. DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/06/2013 | 213.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESCRIMINADOS NA NOTA ANEXA. DESTINADO AO PBV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/06/2013 | 1439.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, CONFORME NOTA 044021. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/06/2013 | 1799.30 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MANGA, BETERRABA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 044651. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/06/2013 | 2199.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BORRACHA, CARTOLINA, TESOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.003.853. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPEAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/06/2013 | 3770.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, DESCRIMINADOS NA NOTA 00.003,855. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERNTE AO ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL COMPOSTO POR 10 CAIXAS DE SOM COM POTENCIA DIFERENCIADAS, VARIANDO DE 720W A 3000W E COM MESA ANALÓGICA FORMADA POR 16 CANAIS DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVOS/CULTURAIS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A COMUNIDADE ESCOLAR E LOCAL, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/06/2013 | 4200.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 210 ALMOÇOS, 210 LANCHES, SERVIDOS A 42 PESSOAS, ENTRE ALFABETIZADORES E COORDENADORES, DURANTE OS DIAS 17 ATÉ 21 DE JUNHO DE 2013, POR ACOSIÃO DA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/06/2013 | 420.20 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA, ABACAXI, REPOLHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 044630. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/06/2013 | 1521.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, CEBOLA, BATATINHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 044774. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/06/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000892 | 20/06/2013 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA 000357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/06/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA 00000001004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/06/2013 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/06/2013 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL,RELATIVO A JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA 003793. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/06/2013 | 2328.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/06/2013 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0000875 | 21/06/2013 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/06/2013 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/06/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/06/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/06/2013 | 8800.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA 2012/2013,ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE 2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/06/2013 | 2135.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000887 | 21/06/2013 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2005/2006, DE PLACA JFQ 4528, DIESEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000924 | 21/06/2013 | 4000.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/06/2013 | 729.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/06/2013 | 720.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA, CONFORME NOTA 044946. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/06/2013 | 550.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 50 ROUPAS MASCULINAS E FEMININAS DO GRUPO PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/06/2013 | 1800.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE 45 CAMISAS MASCULINAS, 45 BLUSAS FEMININAS E 45 SAIAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS E JOVENS DO PETI, NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/06/2013 | 447.00 | 12618997000127 | LOJA MARTINS - JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DE ALGODÃO, PARA A QUADRILHA, CONFORME NOTA 000.000.006. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/06/2013 | 348.72 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-4332, CONFORME NOTA 000.013.590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/06/2013 | 14800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0000881 | 25/06/2013 | 2600.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA NPZ-4332-PB, REFERENTE A JUNHO DE 2013, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, POR TEMPOINTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/06/2013 | 750.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/06/2013 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, Nº15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/06/2013 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A JUNHO DE 2013, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/06/2013 | 800.00 | 00006552569467 | RODOLFHO BEZERRA UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000874 | 25/06/2013 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/06/2013 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/06/2013 | 530.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/06/2013 | 690.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/06/2013 | 2759.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF´s DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/06/2013 | 193.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/06/2013 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CRAS, REFERENTE A JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/06/2013 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC,LIFE, PLACA HTZ 3287, DE COR AZUL, ANO MODELO:2004/2005 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/06/2013 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTE DE CABELO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/06/2013 | 39.62 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS, CONFORME NOTA 000.000.098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/06/2013 | 59.43 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS, CONFORME NOTA 000.000.097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/06/2013 | 1000.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA AÇÃO SOCIAL, PELO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACATIVAS E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA 000430. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/06/2013 | 700.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO Nº85, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/06/2013 | 2265.75 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/06/2013 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/06/2013 | 7600.00 | 09128656000169 | PRO EDUCAR - FUNDAÇÃO SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA NA FORMAÇÃO INICIAL, CAPACITAÇÃO DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2013, CONFORME NOTA FISCALNº000.000.002. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/06/2013 | 157.50 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES, CONFORME NOTA 000.000.096. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/06/2013 | 590.05 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES, BOLOS, CONFORME NOTA 000.000.095. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/06/2013 | 1000.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL CECI BADU DE SOUSA, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA 000428. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/06/2013 | 900.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE LEITE, CONFORME NOTA 000429. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/06/2013 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000880 | 25/06/2013 | 1800.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, 04 PORTAS,DE PLACA MOB-8424-PB, DE COR PRATA, ANO/MODELO 2008/2009, REFERENTE A JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/06/2013 | 530.00 | 00009961874480 | JOSÉ AGLAILSON LEITE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/06/2013 | 2200.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MNF-8058-PB, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 016/2013, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003296. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/06/2013 | 2200.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MNF-8058-PB, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 016/2013, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003295. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/06/2013 | 1500.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM O VEÍCULO ZM/ZAFIRA DE PLACA: DLB-4306-PB, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 016/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/06/2013 | 1500.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM O VEÍCULO ZM/ZAFIRA DE PLACA: DLB-4306-PB, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 016/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/06/2013 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/06/2013 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, PARA FINS DE SEDIAR O CONSELHO DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/06/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/06/2013 | 150.00 | 00007370992403 | JANDERSON AMORIM DE SOUSA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PINTURA DE 30 TAMBORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DO LIXO URBANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/06/2013 | 210.00 | 00066014751491 | FRANCISCO VALERIO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTO DA RUA OSORIO PINTO RAMALHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/06/2013 | 845.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANITOS, SOLDA ELÉTRICA, NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/06/2013 | 1000.00 | 00006887795493 | LEYLA DAIANA SALVIANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/06/2013 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/06/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/06/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/06/2013 | 208.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA 0070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE CODIGO 601, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/06/2013 | 153.39 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BISC. 3 DE MAIO DOCE 400GB., CARNE MOÍDA, LEITE EM PÓ BOM D MAIS, SALSICHA, CONFORME NOTA 000.001.495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/06/2013 | 71.64 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BISC. 3 DE MAIO DOCE 400GB., LEITE EM PÓ BOM D MAIS, CONFORME NOTA 000.001.497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/06/2013 | 865.14 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BISC. 3 DE MAIO DOCE 400GB., CARNE MOIDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/06/2013 | 84.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA 0072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/06/2013 | 811.26 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, CONFORME NOTA 000.000.591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/06/2013 | 376.24 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA ACHOCOLATADO EM PO ITALAC, PROTEINA DE SOJA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.500. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/06/2013 | 185.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMAR,FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0071. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/06/2013 | 2174.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO, PASTILHA DE FREIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.002.496. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/06/2013 | 1000.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CILINDRO, LAMPADA, ROLAMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.002.495. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/06/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 10.557-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/06/2013 | 1106.64 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.580. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/06/2013 | 1291.01 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, CONFORME NOTA 000.000.581. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/06/2013 | 122.88 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, CONFORME NOTA 000.000.582. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/06/2013 | 1374.82 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.578. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/06/2013 | 1500.54 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.579. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/06/2013 | 9200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/06/2013 | 4901.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/06/2013 | 13367.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/06/2013 | 36790.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/06/2013 | 1490.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. CONTRATADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/06/2013 | 17593.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/06/2013 | 44942.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/06/2013 | 27684.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE, FUNDEB 40% E FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/06/2013 | 5441.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/06/2013 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0000940 | 28/06/2013 | 26000.00 | 08600128000106 | GLG - LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW DAS BANDAS HAHAI NEGA, FORROZÃO KIMORAL NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DE DISTRITO DE CACHOEIRINHA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0000941 | 28/06/2013 | 11600.00 | 14177678000159 | ANTONIO AÉCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM (ILUMINAÇÃO),PALCO, GERADOR,E BANHEIROS QUIMICOS, PARA FESTA DE SÃO PEDRO DO SITRITO CACHOEIRINHA DO MUNICIPIO DE IBIARA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/06/2013 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/06/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/06/2013 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIOANDOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/06/2013 | 1746.88 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/06/2013 | 425.27 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/06/2013 | 33.28 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/06/2013 | 1066.57 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/06/2013 | 951.46 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/06/2013 | 1071.24 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/06/2013 | 18741.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/06/2013 | 7000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/06/2013 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/06/2013 | 5278.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/06/2013 | 678.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/06/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/06/2013 | 1108.22 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA 000.000.588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/06/2013 | 10780.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/06/2013 | 5600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/06/2013 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/06/2013 | 1259.92 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/07/2013 | 960.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/07/2013 | 2400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001001 | 01/07/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA COM IMPRESSÃO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS(FRANQUIA MENSAL DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/07/2013 | 221.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/07/2013 | 193.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/07/2013 | 136.50 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA - FCO. SALES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE SACO 60KG.(95 UNID), REST. DOS SACOS VAZIOS(100 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00002964833460 | FRANCISCO ROMÉRIO GOMES DE LEMOS | IMPORT QUE SE EMP. PARA O PAG., REF. A ADEQ. DA PARTE ELÉT. PARA VENTILADORES E INST. DOS MESMOS SENDO 14 NAS ESC. DA ZONA URB., SENDO 3 NA EMEIF PROF. C. BADU, 4 NA EMEIF RENATO P. RAMALHO, 1 NA EMEIF PRES. TANC. NEVES E 2 NA CRECHE MARLUCE R. ROCHA, ALÉM DE 6 NAS ESC. DA Z. RURAL, SENDO 3 NA EMEIF V. REDONDA, 1 NA EMEIF CAJ., 01 NA EMEIF J. FÉLIX E 01 NA EMEIF H. SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/07/2013 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/07/2013 | 100.00 | 00035827617890 | FRANCINEIDE DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/07/2013 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E DO SÃO PEDRO DO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA 000958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/07/2013 | 313.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/07/2013 | 76.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/07/2013 | 896.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DAS LINHAS TELEFÔNICA DE NUMEROS 3454-1081, 3454-1035, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/07/2013 | 105.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, POR PARTE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/07/2013 | 1060.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/07/2013 | 1810.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002133769463 | MARINALVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004501962402 | NILZA SABINO DA SILVA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/07/2013 | 100.00 | 00005253544410 | DAMIANA RAMOS DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/07/2013 | 736.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4.103-3, PARA A FOPAG DESTE, MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/07/2013 | 2320.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20(VINTE) HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA FINS DE COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA 000043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/07/2013 | 0.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0001028 | 05/07/2013 | 1972.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS(02 UNID.), CONFORME DESCRIMINA A NOTA 000582. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/07/2013 | 570.00 | 00003695390441 | FRANCISCO PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA PODAGEM DE ÁRVORESNA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE A 19 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/07/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br. CONFORME NOTA 00000000199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/07/2013 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/07/2013 | 272.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/07/2013 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/07/2013 | 272.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/07/2013 | 360.00 | 00005123963456 | JORGELUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO REFERIDO EQUIPAMENTO, REALIZADA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2013, NA SEDE DA SEBRAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/07/2013 | 120.00 | 00005123963456 | JORGELUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, REALIZADo NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/07/2013 | 14947.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA 16.093-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/07/2013 | 120.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA CIVIL, QUANDO O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/07/2013 | 360.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, QUANDO O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/07/2013 | 33858.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE, FUNDEB 40% E FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001062 | 10/07/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 00000000873. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/07/2013 | 19439.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA COTA DE FPM DO MES DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/07/2013 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/07/2013 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/07/2013 | 695.00 | 00080566790491 | SUENIA MARIA RAMALHO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA JUNTO A TURMA PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POETA RENATO PINHEIRO RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE 10(DEZ) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001019 | 11/07/2013 | 11000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMP. QUE SE EMP PARA O PAG., DE FOR. ED. DEST. AOS PROF. DA ED. INF., SOBRE P. ED., C. DE COMP. DIN. E AVAL. DE ENS. A., FORM. DOS PROF. DO F. I, SOBRE: P. EDUC.(8H/AULA); D. E CONT. DO ENS. A.(10H/AULA) E AVAL. DA A.(10H/AULA) E AVAL. DA A. E INT. PROC., F. PROF. DO F. II SOB.: LEIT., INT., PROD. E F. DIN.(8H/AULA) E D. E C. DO ENS. A., DEST. AOS C. E DIR.-ORIENT. E ELAB. DO PLANEJ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001020 | 11/07/2013 | 7500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMP. QUE SE EMP PARA O PAG., DE SERVIÇOS REF. AS RESP. DOS GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS FRENTE AOFUNCIONAMENTO ESCOLAR E O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM GESTÃO DE RESULTADOS, OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E SUA RELAÇÃO COM O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM,ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS E ACOMPANHAMENTO DE ETAPAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001008 | 11/07/2013 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA O PAG., DOS SERVIÇOS PREST. TEM: DE PLANEJ. COMO NECESSIDADE REAIS E PROC. DA MELHORIA DO PROCESSO ENSINO E APREND., TEMÁTICA: LEITURA, INTERP. E PROD. TEXTUAL DE FORMA DIN.: COMP. ESSENCIAIS NAS DIF. ÁREAS DO CONHEC., A DINAM. E CONTEXT. DO ENS. APREND., COMO MÉT. DE EST. E SIG. OS SAB. EM CONST., FOR. EDUC. PARA OS PROF. DO FUNDAMENTAL,, CONFORME NOTA 000142. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001009 | 11/07/2013 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA O PAG., DOS SERVIÇOS PREST. DE TEM.: PLANEJ. COMO NEC. REAIS E PROC. DA MELHORIA DO PROCESSO ENSINO E APREND., TEMÁTICA: LEITURA, INTERP. E PROD. DE FORMA DINAMIZADA: COMP. ESSENCIAIS NAS DIF. ÁREAS DO CONHEC., TEM.: AVAL. DA APREND. E INTERV. PROC., COMO IMPRESC. PARA EFETIV. DOS OBJETIVOS PROPOSTOS, FORM. EDUCA. DOS PROF. DO FUND. III., CONF. NOTA 000143. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001010 | 11/07/2013 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA O PAG., DOS SERVIÇOS PREST. DE TEM.: PLANEJ. DA EVOLUÇÃO INFANTIL, TEM.: A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DE FORMA DINÂMICA, TEM.: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E INTERVENÇÃO PARAEFETIVAÇÃO DE OBJETIVOS PROPOSTOS, FORMAÇÃO EDUCACIONAL, DESTINADA AOS PROF. DA EDUC. INFANTIL, CONFORME NOTA 000141. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001004 | 11/07/2013 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIA E HABILIDADES PESSOAIS E INTERPESSOAIS, SOCIAIS E PROFISSIONAIS FOCADAS NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, A DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PETI DE FORMA SOCIO-EDUCATIVA E CONSTRUTIVA, CONFORME NOTA 000149. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001005 | 11/07/2013 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AÇÕES SETORIAIS E INTERSETORIAIS FOCADO NA POTENCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS DIFERENTES PROFISSIONAIS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA 000146. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001006 | 11/07/2013 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DIRECIONADAS A BUSCA ATIVA E SUA IMPORTANCIA PARA O PLANEJAMENTO LOCAL E AÇÃO PREVENTIVA, EMBASAMENTO TEÓRICO E METODOLÓGICO COMO PARÂMETRO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DE CADA PROFISSIONAL, CONFORME NOTA 000147. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001007 | 11/07/2013 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA O PAG., DOS SERVIÇOS PREST. DE CONSTRUÇÃO DE COMP. E HABILIDADES PESSOAIS, INTERPESSOAIS, SOCIAIS E PROF., FICADAS NA MELHORIA DOS BENEF. DO PROJOVEM, DINAM. DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJOVEM, DE FORMA SOCIO-EDUCATIVA E CONSTRUTIVA, COM FOCO NA CONSOLIDAÇÃO DOS OBJETIVOS E NA MELHORIA DOS RESULTADOS, CONFORME NOTA 000150. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001064 | 12/07/2013 | 2420.49 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001133 | 15/07/2013 | 1923.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CANETA 07, CARTUCHO COLOR, COLA BRANCA, PAPEL OFÍCIO A4, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.003.959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/07/2013 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, DO SÍTIO CABAÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001134 | 15/07/2013 | 322.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GLITER ESCOLAR, TINTA GUACHE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.003.960. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001040 | 16/07/2013 | 1100.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE TORTA SALGADA(10 Kg.), DELICIA-SOBREMESA(200 UNID.), CONFORME NOTA 0052526. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001041 | 16/07/2013 | 1600.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE PACOTES COM 100 PASTEIS(10 UNID.), PACOTE COM 100 EMPANADINHAS(10 UNID.), PACOTES COM 100 COXINHAS(10 UNID.), PACOTES COM 100 CANUDOS(10 UNID.), CONFORME NOTA 0052527. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001045 | 16/07/2013 | 700.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE BOLO DE CHOCOATE COM COBERTURA E ORNAMENTAÇÃO BÁSICA COMESTÍVEL(10 Kg.), CONFORME NOTA 0052524. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/07/2013 | 1700.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LIRA CAPTAIN 25 TECLAS C/CARRIER(02 UNID.), PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM EM AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME NOTA 000.001.705. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/07/2013 | 2250.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE SAX TENOR MICHAEL C/ESTOJO(01 UNID.), PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM EM AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME NOTA 000.001.706. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/07/2013 | 2200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE SAX ALTO LAQUEADO C/ESTOJO(01 UNID.), PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM E PETI EM AÇÕES DE FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME NOTA 000.001.701. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/07/2013 | 1788.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE UM INSTRUMENTOS MUSICAIS, TROMBONE MICHAEL VARA TENOR(01 UNID.), TROMPETE MICHAEL C/ESTOJO LAQUEADO SIB(01 UNID.), PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM E PETI EM AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME NOTA 000.001.703. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001042 | 16/07/2013 | 925.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE COXINHAS(05 UNID.), PACOTES DE PASTEL(05 UNID.), DELICIA PARA SOBREMESA(150 UNID.), CONFORME NOTA 0052536. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001043 | 16/07/2013 | 1550.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE BOLO DE CHOCOLATE COM ORNAMENTAÇÃO(05 Kg.), PACOTES DE COXINHAS(10 UNID.), PACOTES DE CANUDOS( 10 UNID.), PACOTES DE PASTEL(10 UNID.), CONFORME NOTA 0052537. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001044 | 16/07/2013 | 2100.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE PACOTE DE COXINHA(10 UNID.), PACOTES DE CANUDOS(10 UNID.), BOLO RECHEADO COM SABOR DE CHOCOLATE E ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA(10 Kg.), PACOTES DE PASTEL(10 UNID.), CONFORME NOTA 0052539. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001135 | 16/07/2013 | 784.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO COLOR, GIZ DE CERA, PAPEL MADEIRA OURO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.003.964. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/07/2013 | 816.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/07/2013 | 320.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE SERVIDOR EM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/07/2013 | 265.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA LZA-6222, PARA FINS DE TRANSPORTAR A MERENDA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O PETI, PROJOVEM E CRAS, TAMBÉM PARA O TRANSPORTE DE CADEIRAS E MATERIAIS ESTRUTURAIS PARA COMEMORAÇÕES DE FESTIVIDADES JUNINAS, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/07/2013 | 784.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS COLORIDAS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, CONFORME NOTA 000209. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/07/2013 | 524.70 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, CONFORME NOTA 000210. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/07/2013 | 343.20 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS, CONFORME NOTA 000212. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/07/2013 | 711.80 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS IMPRESSÕES COLORIDAS, CÓPIAS COLORIDAS(XEROGRÁFICAS), CONFORME NOTA 000211. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/07/2013 | 1238.90 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÃO COLORIDA, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTA 000208. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/07/2013 | 265.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA LZA-6222, PARA FINS DE TRANSPORTAR A MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, TAMBÉM PARA O TRANSPORTE DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNHO DE 2013, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/07/2013 | 1590.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOS DE ENTRADA PARA OS ALFABETIZANDOS E MODELOS ORIENTACIONAIS PARA OS ALFABETIZADORES, CONFORME NOTA 000207. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/07/2013 | 1238.90 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTA 000208. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/07/2013 | 640.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/07/2013 | 55.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/07/2013 | 200.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/07/2013 | 1100.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS(200 Kg.), DESTINADA PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 053768. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001076 | 22/07/2013 | 6040.21 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, FRANGOKG., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.102. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001077 | 22/07/2013 | 417.34 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, CAFÉ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.100. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001081 | 22/07/2013 | 2592.64 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.104. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001083 | 22/07/2013 | 3300.08 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ALHO, ARROZ PARBORIZADO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.105. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001079 | 22/07/2013 | 521.15 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, MARGARINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001080 | 22/07/2013 | 401.45 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ALHO, CAFÉ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001082 | 22/07/2013 | 351.49 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100022012 | 0001089 | 22/07/2013 | 79694.94 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000491. | 00072012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001075 | 22/07/2013 | 1365.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO II(65 UNID.), SOPÃO(65 UNID.), PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS FORROZÃO HAHAI NEGA, FORROZÃO KI MORAL, CONFORME NOTA 053978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001078 | 22/07/2013 | 177.38 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, CONFORME NOTA 000.000.099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/07/2013 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/07/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/07/2013 | 400.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA CIVIL NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/07/2013 | 1890.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/07/2013 | 1933.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/07/2013 | 680.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/07/2013 | 700.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE UM ÔNIBUS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA 0000004789. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/07/2013 | 150.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA CIVIL, QUANDO O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001131 | 24/07/2013 | 91.59 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES(15 Kg.), BOLOS(2,1 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.102. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001132 | 24/07/2013 | 528.80 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES(94,7 Kg.), BOLOS(07 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.101. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/07/2013 | 700.00 | 00092951333404 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE 20(VINTE) COMPONENTES DA BANDA FORROZÃO HAHAI NEGA, FORROZÃO KIMORAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE CACHOEIRINHA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUALE VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/07/2013 | 7992.27 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTEND. DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA PERFURAÇÃO DE 33 POÇOS NA ZONA RURAL DE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO PROJETO DE GEO ENGENHARIA, FUNASA, CARTA CONSULTA, PB 0504138949, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/07/2013 | 600.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, QUANDO O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001128 | 24/07/2013 | 84.92 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES(1,5 Kg.), BOLOS(9,8 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001129 | 24/07/2013 | 34.62 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES(2,5 Kg.), BOLOS(2,8 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001130 | 24/07/2013 | 64.96 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES(5,25 Kg.), BOLOS(4,9 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000292013 | 0001140 | 25/07/2013 | 3911.60 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO - VIRGINIA CASTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ESPONJA DUPLA FACE, FLANELA, BOM AR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0002421. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/07/2013 | 55.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001142 | 25/07/2013 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL,RELATIVO A JULHO DE 2013, CONFORME NOTA 003937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001161 | 25/07/2013 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS, REFERENTE À JULHO DE 2013, CONFORME NOTA 000372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/07/2013 | 490.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/07/2013 | 260.76 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL(106,43 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA 000.014.074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/07/2013 | 642.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JUNHO DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/07/2013 | 371.39 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM(81,12 Lt.), FILTRO PSL 55(01 UNID.), F1 MASTER SINTÉTICO(03 UNID.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-4332, CONFORME NOTA 000.014.075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001136 | 25/07/2013 | 7956.84 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME OBJETO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2013, NOTA FISCAL 000109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANT. E MELHORIA DO SIST. DE MAN. DE RES. SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/07/2013 | 352.00 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, BETUME RIO CLARO ASFALTO, SELO MECÂNICO, CONFORME NOTA 000.000.287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUIS DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/07/2013 | 287.45 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM - ELETRO LASER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CINTO DE SEGURANÇA COURO ALMOFADADO(01 UNID.), TALABARTE NYLON VULCANIZADO(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.002.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001153 | 26/07/2013 | 4000.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001155 | 26/07/2013 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2005/2006, DE PLACA JFQ 4528, DIESEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/07/2013 | 14500.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PROJETO DE GEO ENGENHARIA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL DE 33(TRINTA E TRÊS) POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, ATRAVÉS DA FUNASA-PROCESSO CARTA CONSULT-PB 0504138049, CONFORME NOTA 000000225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/07/2013 | 2000.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001158 | 26/07/2013 | 8800.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0001211 | 26/07/2013 | 2600.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA NPZ-4332-PB, REFERENTE A JULHO DE 2013, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, POR TEMPOINTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/07/2013 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001148 | 26/07/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS(FRANQUIA DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/07/2013 | 750.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0001152 | 26/07/2013 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001156 | 26/07/2013 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/07/2013 | 800.00 | 00006552569467 | RODOLFHO BEZERRA UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/07/2013 | 720.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA, CONFORME NOTA 055252. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001149 | 26/07/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FRANQUIA DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000217. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001151 | 26/07/2013 | 1800.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, 04 PORTAS, DE PLACA MOB-8424-PB, DE COR PRATA, ANO/MODELO 2008/2009, REFERENTE A JULHO DE 2013, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001162 | 26/07/2013 | 1019.70 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GOIABA, CENOURA, BATATINHA, TOMATE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 055486. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001164 | 26/07/2013 | 857.30 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, CENOURA E CEBOLA, CONFORME NOTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001154 | 26/07/2013 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC,LIFE, PLACA HTZ 3287, DE COR AZUL, ANO MODELO:2004/2005 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001163 | 26/07/2013 | 670.20 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 055485. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001165 | 26/07/2013 | 398.60 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MAMÃO, BANANA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 055501. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/07/2013 | 225.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100022012 | 0001167 | 29/07/2013 | 39715.23 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000493. | 00072012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001168 | 29/07/2013 | 368.32 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA ACHOCOLATADO EM PO ITALAC, BISCOITO 03 DE MAIO DOCE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.533. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001169 | 29/07/2013 | 2003.90 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO 03 DE MAIO DOCE, PROTEÍNA DE SOJA SUPRA SOYA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.532. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/07/2013 | 255.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA 0075. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/07/2013 | 190.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/07/2013 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/07/2013 | 200.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE FPM4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/07/2013 | 1487.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/07/2013 | 18979.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/07/2013 | 3758.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/07/2013 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001166 | 30/07/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA 00000001097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/07/2013 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/07/2013 | 403.95 | 00079637892249 | MARINALVA EMIDIO DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/07/2013 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CRAS, REFERENTE A JUlHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/07/2013 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTE DE CABELO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/07/2013 | 4590.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/07/2013 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/07/2013 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/07/2013 | 2034.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/07/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/07/2013 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIOANDOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/07/2013 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/07/2013 | 9200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/07/2013 | 6076.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/07/2013 | 18908.54 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/07/2013 | 51342.73 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/07/2013 | 2361.08 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. CONTRATADOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/07/2013 | 23512.31 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/07/2013 | 45620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001203 | 31/07/2013 | 1078.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COLA ISOPOR, GRAMPEADOR MINI METAL, PAPEL GUAHCE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.004.019. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/07/2013 | 10372.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/07/2013 | 5600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/07/2013 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/07/2013 | 14800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/07/2013 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/07/2013 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/07/2013 | 678.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/07/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/07/2013 | 18063.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/07/2013 | 7000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/08/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br. CONFORME NOTA 00000000233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/08/2013 | 957.20 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BANANA, ALFACE, BATATA DOCE, TOMATE, COENTRO, CONFORME NOTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/08/2013 | 21.45 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/08/2013 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, Nº15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00003170282433 | MARCIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERÊNCIA E CORREÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00003170282433 | MARCIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERÊNCIA E CORREÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/08/2013 | 370.00 | 00008630008431 | EDIMAEL TIBURTINO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 35(TRINTA E CINCO) CARROÇAS DE AREIA, PARA SER UTILIZADAS EM RETOQUES EM VIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/08/2013 | 635.59 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº2547395, REFERENTE A MULTA APLICADA COM LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº641941-D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001238 | 06/08/2013 | 2292.60 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, LUVA DE RASPAR CANO CURTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/08/2013 | 2789.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF´s DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/08/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 10.557-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/08/2013 | 1700.00 | 00064592103300 | HERICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TRAB. EDUC. REAL. EM COLÔNIA DE FÉRIAS,ORG. JUNTO AOS BENEF. DO PETI E PROJ., OBJET. O FORT. DE VINC., A ELEVAÇÃO DA AUTO-ESTIMA, A MOT., A CONST. DE COMP. E HABIL. DIN. LIGADAS A ARTE E A CULT. E O DESP. PARA MAIOR VAL. DAS VIVENCIAS NO ESP. EDUC., CULT., E SOCIAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/08/2013 | 1200.00 | 00064592103300 | HERICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TRABALHO MOTIVACIONAL, DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO AO PROGRAMA DE IDOSOS NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/08/2013 | 1200.00 | 00036934976304 | MARIA BRASILINA SALDANHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ORIENT. EDUC. JUNTO AOS PROF. DA AÇÃO SOCIAL SOBRE A IMPORT. DAS AÇÕES INTERSETORIAIS, BEM COMO AÇÕES PARA O FORT. PART. E A EFICACIA DO TRABALHO EDUCATIVO, DESENVOLVIDO JUNTO AO PÚBLICO BENEFIÁRIOATENDIDO NAS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL, ESPECIALIZADO NA CIDADE DE IBIARA-PB, JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/08/2013 | 2000.00 | 00082803412349 | ANTONIA LUCILA DE OLIVEIRA GURGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TRABALHO DE ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS AO PETI E PROJOVEM, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/08/2013 | 1250.00 | 00045768390391 | FRANCISCO FLÁVIO RODRIGUES DE PAIVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA O PAG., REF. A PLANEJ. INTERS. ACERCA DA ELAB. DE ESTRAT. DE AÇÕES A SER. DESENV. POR DIF. GRUP. DE TRAB. E SEG., TENDO COMO FOCO A IMP. URG, DA IDENT. DE CRIANÇAS E ADOL.. QUE SE ENC. EVAD. DAS ESC. E DOS PROG. SOCIAIS, BEM COMO A BUSCA DESTES PARA O AMB. EDUC. ESC. E SOCIAL E CONSEQ. DA RED. DO GRAU DE VULN. DOS MESMOS, JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/08/2013 | 1250.00 | 00017214718391 | JOANA MACHADO LEITE DE MELO | IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA O PAG., REF. A PLANEJ. INTERS. ACERCA DA ELAB. DE ESTRAT. DE AÇÕES A SER. DESENV. POR DIF. GRUP. DE TRAB. E SEG., TENDO COMO FOCO A IMP. URG, DA IDENT. DE CRIANÇAS E ADOL.. QUE SE ENC. EVAD. DAS ESC. E DOS PROG. SOCIAIS, BEM COMO A BUSCA DESTES PARA O AMB. EDUC. ESC. E SOCIAL E CONSEQ. DA RED. DO GRAU DE VULN. DOS MESMOS, JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/08/2013 | 1650.00 | 00042327571391 | JOSE HOLANDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL SOBRE ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS PEDAGÓGICOS COM EIXO TEMÁTICO EM LEITURA E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL PERPASSANDO AS DIFERENTES ÁREAS DOCONHECIMENTO, DESTINADOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/08/2013 | 1400.00 | 00090676017304 | GISELDA CAVALCANTE LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INSPEÇÃO PEDAGÓGICA, REALIZADA JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/08/2013 | 1400.00 | 00025957953334 | CELINA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA, REALIZADA JUNTO AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/08/2013 | 1700.00 | 00036934976304 | MARIA BRASILINA SALDANHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PLANEJ. E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL JUNTO AOS PROF. E ORIENT. EDUC. JUNTO AOS PROF. MUNICIPAIS QUE ATUAM COM O ATEND. EDUC. ESPEC., BEM COMO JUNTO AOS GEST. MUN. ACERCA DE AÇÕES EDUC. A SEREM DESENV. COM O OBJETIVO DE FORT. E MELHORIA DA QUAL. DAS AÇÕES DEST. A ALUNOS ESP. INTEG. AO ENS REGULAR, JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/08/2013 | 1400.00 | 00090676017304 | GISELDA CAVALCANTE LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INSPEÇÃO PEDAGÓGICA, REALIZADA JUNTO AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/08/2013 | 1400.00 | 00025957953334 | CELINA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA, REALIZADA JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/08/2013 | 1650.00 | 00045768390391 | FRANCISCO FLÁVIO RODRIGUES DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PLANEJ. E ORIENT. EDUC. SOBRE ELAB E DESENV. DE PROJ. EDUCACIONAIS PEDAG. COM FOCO NO DINAMISMO E CONTEXT. DE CONTEUDOS CURRICULARES NAS DIF. DISCIPLINAS DO CONHEC., CRIANDO ESPAÇOS PARA UTIL. DAS MIDIAS EDUC. NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM, DEST. AOS PROF. MUN. DO ENSINO FUND. II, MÊS DE JUN. DE 2013, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000292013 | 0001261 | 08/08/2013 | 1497.11 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO - VIRGINIA CASTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ESPONJA DUPLA FACE, BOM AR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0002516. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/08/2013 | 1200.00 | 00003353225498 | MARIA MECIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRABALHO DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR, NA TURMA DO 4º ANO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROF. ALICE LEITE E NA TURMA DO 5º ANO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROF. CECI BADÚ DE SOUZA, AO LONGO DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000292013 | 0001260 | 08/08/2013 | 1127.08 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO - VIRGINIA CASTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ESPONJA DUPLA FACE, FLANELA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0002515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/08/2013 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/08/2013 | 3185.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/08/2013 | 2211.89 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/08/2013 | 1232.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/08/2013 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE FAZENDA- COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/08/2013 | 125.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/08/2013 | 1516.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO- COMISSIONADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/08/2013 | 3693.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/08/2013 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/08/2013 | 916.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/08/2013 | 582.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/08/2013 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/08/2013 | 377.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/08/2013 | 965.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/08/2013 | 1497.51 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/08/2013 | 15834.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACELAMENTO DE INSS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/08/2013 | 2807.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE FGTS DESCONTADO DA CONTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/08/2013 | 835.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/08/2013 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001229 | 09/08/2013 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2013, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/08/2013 | 124.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/08/2013 | 1995.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, POR PARTE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/08/2013 | 175.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/08/2013 | 416.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, POR PARTE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001237 | 09/08/2013 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/08/2013 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A JULHO DE 2013, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/08/2013 | 22.45 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/08/2013 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/08/2013 | 193.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/08/2013 | 650.00 | 00003695390441 | FRANCISCO PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/08/2013 | 650.00 | 00005606832437 | CICERO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20(VINTE) DIAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/08/2013 | 650.00 | 00007386243499 | RAIMUNDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20(VINTE) DIAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/08/2013 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/08/2013 | 500.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERENDA DESTINADA AO PETI DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, BEM COMO DO TRANSPORTE DE ELETRODOMÈSTICOS PARA O PETI DE VÀRZEA REDONDA E PARA O CRAS DE IBIARINHA, ALÉM DO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA O PETI DE IBIARA E DE VÁRZEA REDONDA, MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/08/2013 | 300.00 | 00005253544410 | DAMIANA RAMOS DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/08/2013 | 300.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004501962402 | NILZA SABINO DA SILVA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/08/2013 | 300.00 | 00002133769463 | MARINALVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/08/2013 | 100.00 | 00003350670423 | GEVANIO TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/08/2013 | 350.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO Nº85, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/08/2013 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, PARA FINS DE SEDIAR O CONSELHO DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/08/2013 | 400.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE A JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/08/2013 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/08/2013 | 2265.75 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/08/2013 | 315.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA MOS-4781, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/08/2013 | 1700.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, SENDO NO DIA 16/07/2013UMA PARA O SITIO QUEBRA JOELHO, NO DIA 17/07/2013 UMA VIAGEM PARA O SITIO QUEBRA JOELHO, UMA VIAGEM NO DIA 17/07/2013 UMA VIAGEM PRO SITIO COSMA,TRÊS VIAGENS NO DIA 18/07/2013 PARA A VILA DE CACHOEIRINHA E DEMAIS VIAGENS DESCRIMINADAS NO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/08/2013 | 500.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE CADEIRAS E MATERIAL ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, BEM COMO O TRANSPORTE DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001307 | 09/08/2013 | 1699.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APONTADOR, BORRACHA PONTEIRA BRANCA, CANETA 07 CORES DIVERSAS, LÁPIS DE COR 12 CORES REDONDO, LÁPIS GRAFITE CORPO PRETO RESINADO, CONFORME NOTA 00.004.018. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/08/2013 | 650.00 | 00004169531400 | REGINALDO FURTADO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVÉS DE "CANOA", NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE A JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001251 | 12/08/2013 | 71.68 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.608. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001252 | 12/08/2013 | 1048.32 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA OFA-0726, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.607. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001253 | 12/08/2013 | 639.60 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMV-7821, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.606. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001254 | 12/08/2013 | 1182.96 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.605. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001255 | 12/08/2013 | 1282.39 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.604. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001256 | 12/08/2013 | 954.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.603. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001244 | 12/08/2013 | 678.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA 000.000.612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001247 | 12/08/2013 | 2276.67 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO PATROL, CONFORME NOTA 000.000.613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001248 | 12/08/2013 | 637.27 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA 000.000.611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001242 | 12/08/2013 | 855.04 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001245 | 12/08/2013 | 1153.02 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/08/2013 | 300.00 | 00008567563429 | VALDILENE PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/08/2013 | 300.00 | 00035827617890 | FRANCINEIDE DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/08/2013 | 350.00 | 00006159663496 | JOSEFA COELHO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001243 | 12/08/2013 | 65.28 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001249 | 12/08/2013 | 996.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001250 | 12/08/2013 | 956.76 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001316 | 12/08/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 00000000906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/08/2013 | 1190.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001246 | 12/08/2013 | 1208.61 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA 000.000.614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/08/2013 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/08/2013 | 463.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/08/2013 | 800.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/08/2013 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/08/2013 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/08/2013 | 160.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA CIVIL, QUANDO O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/08/2013 | 300.00 | 00002660411409 | CLÁUDIO FILHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/08/2013 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, SÍTIO CABAÇAS, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/08/2013 | 64.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/08/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/08/2013 | 64.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA S/ ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO(RE-ANÁLISE - OGU), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/08/2013 | 320.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE SERVIDOR EM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/08/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/08/2013 | 360.00 | 00041466748400 | IEDA CARNEIRO G.PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE SERVIDOR(PROFESSORA MAG I CLASSE B), EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/08/2013 | 320.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA CIVIL, QUANDO O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/08/2013 | 720.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA, CONFORME NOTA 063241. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001321 | 19/08/2013 | 647.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFÍCIO A4, CONFORME NOTA 00.004.092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/08/2013 | 360.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/08/2013 | 190.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/08/2013 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/08/2013 | 170.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/08/2013 | 598.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/08/2013 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/08/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/08/2013 | 808.00 | 00005314409402 | MIRIAN BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONST/MELHORIA DE HABITAÇÃO P/ CONT. DE D. DE CHAGAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232011 | 0001304 | 20/08/2013 | 39180.25 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE IBIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000188. | 00032013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0001323 | 21/08/2013 | 1610.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BARRA DIREÇÃO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.002.601, PARA O VEÍCULO TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/08/2013 | 985.80 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA E ARROZ VERMELHO, CONFORME NOTA 064188. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0001324 | 21/08/2013 | 1342.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA FREIO DIANT., AMORTECEDOR DIANT., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.002.603, PARA O VEÍCULO BESTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0001325 | 21/08/2013 | 2430.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE KIT EMBREAGEM, AMORTECEDOR, ROLAMENTO DIANT., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.002.602, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0001326 | 21/08/2013 | 980.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA BATERIA 150A, LAMPADA FAROL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.002.600, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000252013 | 0001322 | 21/08/2013 | 318.33 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL(129,93 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA 000.014.459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/08/2013 | 585.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JULHO DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/08/2013 | 1100.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS ARTESANAL(200 Kg.), DESTINADA PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 064866. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/08/2013 | 800.00 | 00006552569467 | RODOLFHO BEZERRA UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/08/2013 | 750.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001327 | 26/08/2013 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL,RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA 004076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001318 | 26/08/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA 00000001164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001336 | 27/08/2013 | 177.38 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, CAFÉ, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001332 | 27/08/2013 | 483.05 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ ITAMBÉ, CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.570. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001333 | 27/08/2013 | 2389.03 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BISC. DOCE, PROTEÍNA DE SOJA SUPRA SOYA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.571. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001334 | 27/08/2013 | 5388.18 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ALHO, ARROZ PARBORIZADO, EXTRATO DE TOMATE E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.120. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001335 | 27/08/2013 | 713.84 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ALHO, CAFÉ, CALDO DE GALINHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.116. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001344 | 27/08/2013 | 459.74 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BISC. DOCE, PROTEÍNA DE SOJA SUPRA SOYA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.572. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001351 | 27/08/2013 | 730.25 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES(146,05 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.110. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001338 | 27/08/2013 | 337.60 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001339 | 27/08/2013 | 1548.16 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, FLOCOS DE MILHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001340 | 27/08/2013 | 221.89 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, MORTADELA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/08/2013 | 105.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA 0081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/08/2013 | 280.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO TONER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG 2851, CONFORME NOTA 0079. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001337 | 28/08/2013 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA 000395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/08/2013 | 154.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA 0078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/08/2013 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/08/2013 | 19.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/08/2013 | 400.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA CIVIL NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001386 | 29/08/2013 | 935.42 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-4332, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/08/2013 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/08/2013 | 3625.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/08/2013 | 2196.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/08/2013 | 1232.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/08/2013 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE FAZENDA COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/08/2013 | 125.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE FAZENDA EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/08/2013 | 1516.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/08/2013 | 3614.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/08/2013 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/08/2013 | 1230.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO E CIDADANIA EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/08/2013 | 582.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/08/2013 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/08/2013 | 377.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/08/2013 | 965.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001348 | 29/08/2013 | 2754.67 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001353 | 29/08/2013 | 7956.84 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME OBJETO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2013, NOTA FISCAL 000112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001383 | 29/08/2013 | 1085.44 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001384 | 29/08/2013 | 528.09 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001385 | 29/08/2013 | 94.72 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001347 | 29/08/2013 | 195.45 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001350 | 29/08/2013 | 335.75 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES(39,5 Kg.), BOLOS(17,5 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.111. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001376 | 29/08/2013 | 1653.39 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.627. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001377 | 29/08/2013 | 1018.45 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.628. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001378 | 29/08/2013 | 998.10 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.629. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001379 | 29/08/2013 | 171.22 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMV-7821, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.630. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001380 | 29/08/2013 | 122.11 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.631. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001381 | 29/08/2013 | 876.03 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA OFA-0726, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.632. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001387 | 29/08/2013 | 3942.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTOLINA CORES DIVERSAS(200 FOL.), FITA ADESIVA(45 RL.), PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS(100 FOL.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.004.140. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/08/2013 | 4369.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% - FUND.2 EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/08/2013 | 8577.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%-FUND. 1 - EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/08/2013 | 451.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- FUND. 1 - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/08/2013 | 3176.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/08/2013 | 1239.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%-COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/08/2013 | 9364.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/08/2013 | 1883.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 25% COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001349 | 29/08/2013 | 1054.35 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BISC. DOCE, CARNE MOÍDA, CARNE CHARQUE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.573. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001382 | 29/08/2013 | 536.58 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001390 | 29/08/2013 | 248.36 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES(8.75 Kg.), BOLO(25,9 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.112. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/08/2013 | 160.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA CIVIL, QUANDO O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001396 | 29/08/2013 | 2650.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001397 | 29/08/2013 | 743.27 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001398 | 29/08/2013 | 2307.20 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/08/2013 | 2034.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/08/2013 | 636.03 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº2547395, REFERENTE A MULTA APLICADA COM LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº641941-D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/08/2013 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIOANDOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001403 | 30/08/2013 | 337.60 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/08/2013 | 6015.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/08/2013 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001394 | 30/08/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FRANQUIA DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000223. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001400 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, 04 PORTAS, DE PLACA MOB-8424-PB, DE COR PRATA, ANO/MODELO 2008/2009, REFERENTE A AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/08/2013 | 9200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/08/2013 | 5636.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/08/2013 | 14438.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/08/2013 | 38986.86 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/08/2013 | 2051.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. CONTRATADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/08/2013 | 19861.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/08/2013 | 44264.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/08/2013 | 17701.97 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/08/2013 | 7000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0001399 | 30/08/2013 | 2600.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA NPZ-4332-PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/08/2013 | 4914.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COTA PARTE DO PASEP DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/08/2013 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/08/2013 | 678.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/08/2013 | 18.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/08/2013 | 15.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO PERIODO DE ARRECADAÇÃO DE 30/11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/08/2013 | 1259.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDORES AUTÔNOMOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CODIGO 2402, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/08/2013 | 1999.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDORES AUTÔNOMOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CODIGO 2402, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/08/2013 | 2492.61 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDORES AUTÔNOMOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CODIGO 2402, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001395 | 30/08/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS(FRANQUIA DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001402 | 30/08/2013 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL,RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA 004076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/08/2013 | 10302.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/08/2013 | 5600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/08/2013 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001401 | 30/08/2013 | 8800.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001451 | 30/08/2013 | 1176.50 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/08/2013 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/08/2013 | 16800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/09/2013 | 4800.00 | 00006552569467 | RODOLFHO BEZERRA UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ELABORAÇÃO E CONTRUÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB E SUAS SECRETARIAS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/09/2013 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/09/2013 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001544 | 02/09/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FRANQUIA DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000236. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/09/2013 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CRAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/09/2013 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTE DE CABELO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/09/2013 | 957.20 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BANANA, ALFACE, BATATA DOCE, TOMATE, COENTRO, CONFORME NOTA 067308. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/09/2013 | 1251.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVAMNTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/09/2013 | 1393.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/09/2013 | 2494.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/09/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br. CONFORME NOTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/09/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br. CONFORME NOTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/09/2013 | 320.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE SERVIDOR EM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/09/2013 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/09/2013 | 90.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/09/2013 | 200.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/09/2013 | 411.60 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL 000224. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/09/2013 | 678.40 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00229. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/09/2013 | 2269.60 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS COLORIDAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANAS E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 000225. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/09/2013 | 557.60 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS COLORIDAS, DESTINADAS A OFICINAS DE GRUPO DE IDOSOS E MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL 000228. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/09/2013 | 682.20 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000227. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/09/2013 | 749.70 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS A OFICINA DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 000226. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/09/2013 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, PARA FINS DE SEDIAR O CONSELHO DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001462 | 10/09/2013 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC,LIFE, PLACA HTZ 3287, DE COR AZUL, ANO MODELO:2004/2005 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/09/2013 | 400.00 | 00008840096450 | FABLICIA CALAZANS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/09/2013 | 1507.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS ADMINISTRATIVO DEBITADO DA CONTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2013 - PARCELA 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/09/2013 | 11276.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACELAMENTO DE INSS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COTA DAF - PARCELA 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001458 | 10/09/2013 | 4000.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001460 | 10/09/2013 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2005/2006, DE PLACA JFQ 4528, DIESEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/09/2013 | 90.00 | 00007492597444 | FRANCISCO SALES LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 CARROÇAS DE AREIA, UTILIZADAS EM RETOQUES NA VIA PÚBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/09/2013 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0001459 | 10/09/2013 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001461 | 10/09/2013 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/09/2013 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2013, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/09/2013 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, Nº15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/09/2013 | 190.00 | 00004141030414 | FRANK EDSON MOURATO PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MÍDIAS DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO DE IBIARA-=PB, AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/09/2013 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/09/2013 | 240.00 | 00047738332468 | IVETE PINTO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NA QUALIDADE DE PROFESSORA MAG.I CLASSE B, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, NOS DIAS 09/10/11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/09/2013 | 315.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA MOS-4781, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001521 | 12/09/2013 | 1360.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORN. DE 10 PACOTES DE COXINHA, CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE, 10 PACOTES DE CANUDO, CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE E 8kg DE BOLO DE CHOCOLATE COM RECHEIO, COBERTURA E ORNAM. COMESTÍVEL DESTINADA AOS BENEFICIENTES DO PETI AO LONGO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TEMÁTICAS E EVENTOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001522 | 12/09/2013 | 1140.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORN. DE 06 PACOTES DE PASTEIS CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE, 06 PACOTES DE CANUDO, CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE E 8kg DE BOLO DE CHOCOLATE COM RECHEIO, COBERTURA E ORNAM. COMESTÍVEL DESTINADA AOS BENEFICIENTES DO PROJOVEM AO LONGO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TEMÁTICAS E EVENTOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001523 | 12/09/2013 | 1600.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORN. DE 20 PACOTES DE PASTEIS CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE, 20 PACOTES DE CANUDO, CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE, DESTINADA AOS BENEFICIENTES DO CRAS AO LONGO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TEMÁTICAS E EVENTOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001524 | 12/09/2013 | 1520.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORN. DE 20 PACOTES DE PASTEIS CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE, 8kg DE BOLO DE CHOCOLATE COM RECHEIO, COBERTURA E ORNAMENTAÇÃO COMESTÍVEL, DESTINADO AOS BENEFICIENTES DO CRAS AO LONGO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TEMÁTICAS E EVENTOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/09/2013 | 1100.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 CALÇAS COMPRIDAS E 10 CAMISAS DE MANGA LONGAS, DESTINADAS AO GRUPO DA BANDA INSTRUMENTAL TIPO FANFARRA COMPOSTA POR BENEFICIÁRIOS DO PETI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/09/2013 | 900.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 SAIAS, 10 BLUSAS, 10 BANDEIRAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS, ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES TEMÁTICAS NAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO.EXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/09/2013 | 80.00 | 00011014930464 | GABRIELA VICENTE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/09/2013 | 523.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERNTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMV-7821, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/09/2013 | 523.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERNTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/09/2013 | 1663.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS TRANSPORTANDORES ESCOLARES REFERENTE A 12/2012, CONFORME GPS CODIGO 2445 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/09/2013 | 320.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE SERVIDOR EM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/09/2013 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/09/2013 | 6.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/09/2013 | 800.00 | 00080566790491 | SUENIA MARIA RAMALHO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOCENTE AO LONGO DE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2013, NA TURMA DO PRÉ-ESCOLAR DA EMEIF RENATO PINHEIRO RAMALHO, NA CIDADE DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/09/2013 | 800.00 | 00008840087460 | EDIMACIO TIBURTINO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO AO LONGO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/09/2013 | 1300.00 | 00006578121455 | CRISTIANE PEREIRA JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOCENTE NA TURMA DO 5º ANO NA EMEIF PROFESSORA ALICE LEITE, AO PERÍODO DO DIA 18 DE JULHO DE 2013 À 02 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/09/2013 | 350.00 | 00006674538493 | CICERO SOARES DOS SATNSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E CONSERTO DE CONSTRUÇÃO NA CONDIÇÃO DE PEDREIRO NA EMEIF RENATO PINHEIRO RAMALHO, NO TOTAL DE 5 DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/09/2013 | 1200.00 | 00007767580474 | MICHEL JACKSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BUSCA ATIVA DOS BENEFICIÁRIOS DA AÇÃO SOCIAL NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA AO LONGO DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/09/2013 | 330.00 | 00095370722404 | ANA FERREIRA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 SAPATILHAS, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, UTILIZADAS NO EVENTO TEMÁTICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/09/2013 | 2265.75 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/09/2013 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/09/2013 | 451.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/09/2013 | 173.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, POR PARTE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/09/2013 | 46.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/09/2013 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/09/2013 | 144.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, POR PARTE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001529 | 17/09/2013 | 3330.88 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ALHO, ARROZ PARBORIZADO, FEIJÃO CARIOCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.127. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/09/2013 | 470.00 | 00054401119487 | FRANCISCO ERNANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOV-8741 E NPR-6933, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/09/2013 | 670.00 | 00001153139405 | JOSE ROBERTO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MOV-8741, NPR-6933, OGA-9660, MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/09/2013 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, SÍTIO CABAÇAS, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/09/2013 | 650.00 | 00004169531400 | REGINALDO FURTADO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVÉS DE "CANOA", NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001478 | 17/09/2013 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/09/2013 | 120.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/09/2013 | 2516.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/09/2013 | 800.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, POR PARTE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/09/2013 | 650.00 | 00005606832437 | CICERO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/09/2013 | 650.00 | 00007386243499 | RAIMUNDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/09/2013 | 650.00 | 00003695390441 | FRANCISCO PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/09/2013 | 512.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO AGOSTO DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/09/2013 | 2767.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF´S DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, COFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/09/2013 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/09/2013 | 240.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ENTULHOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O RIO DA FARTURA, PARA VIABILIZAR A PASSAGEM DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/09/2013 | 1012.00 | 00004262668460 | FRANCISCO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE LIXO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADOS NO MUNICÍOPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REALIZADO EM SETEMRBO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/09/2013 | 370.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ENSAIO DE LABORATÓRIO DAS RUAS: ESTOLANO DE LUNA RAMALHO E ANA DE LUNA RAMALHO, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/09/2013 | 6.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/09/2013 | 355.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANITOS, SOLDAS ELÉTRICAS, SERVIÇOS DE FREIO, TROCA DE PNEUS, SERVIÇOS DE MOLA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS, MOW-8741,MMV-7821 E O TRATOR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/09/2013 | 800.00 | 00006552569467 | RODOLFHO BEZERRA UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/09/2013 | 750.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001477 | 18/09/2013 | 518.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 ALMOÇOS TIPO I-COMERCIAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/09/2013 | 229.00 | 00007274206400 | MARIA LUCIENE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EVA JOCA DA SILVA, AFASTADA EM FACE DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/09/2013 | 100.00 | 00007274206400 | MARIA LUCIENE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DIFERENÇA SALARIAL REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EVA JOCA DA SILVA, AFASTADA EM FACE DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/09/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERNTE A COMPRA DE PLACA, PARA O CEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000302013 | 0001629 | 18/09/2013 | 1225.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM INTINERÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA O POVOADO DE VARZEA REDONDA, IDA E VOLTA NOVEÍCULO CAMINHONETE D20, ANO/MODELO 1991/1992, PLACA JLC 8656/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 03/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3450. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 0001515 | 18/09/2013 | 2200.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MNF-8058-PB, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 016/2013, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003476. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 0001516 | 18/09/2013 | 2200.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MNF-8058-PB, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 016/2013, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003477. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 0001510 | 18/09/2013 | 1500.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM O VEÍCULO ZM/ZAFIRA DE PLACA: DLB-4306-PB, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 016/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 0001511 | 18/09/2013 | 1500.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM O VEÍCULO ZM/ZAFIRA DE PLACA: DLB-4306-PB, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 016/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000302013 | 0001512 | 18/09/2013 | 1800.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM VEÍCULO CAMINHONETE CD ANO/MODELO 1974/1974, PLACA KJV-0655-PE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 030, COM INTINERÁRIO SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA PARA O SÍTIO CAJAZEIRAS E SERRINHA, IDA E VOLTA, MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/09/2013 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CETRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, NO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/09/2013 | 160.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA CIVIL, QUANDO O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/09/2013 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/09/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/09/2013 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000252013 | 0001546 | 23/09/2013 | 223.76 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM(78,79 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-4332, CONFORME NOTA 000.014.908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/09/2013 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/09/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERNTE A COMPRA DE PLACA, PARA O CEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001555 | 24/09/2013 | 2593.44 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA 000.001.619. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001556 | 24/09/2013 | 549.83 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.617. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/09/2013 | 760.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO EM BOTIJÕES 13Kg(20 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.540. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001553 | 24/09/2013 | 900.96 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001554 | 24/09/2013 | 153.39 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA 000.001.616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/09/2013 | 380.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO EM BOTIJÕES 13Kg(10 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001548 | 25/09/2013 | 359.09 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001549 | 25/09/2013 | 243.73 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001551 | 25/09/2013 | 1442.52 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA 000.000.129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0001561 | 25/09/2013 | 3920.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE DISCO DE FREIO, ROLAMENTO TRASEIRO, EMBUCHAMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.002.678, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0001562 | 25/09/2013 | 580.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, CILINDRO DA RODA, CONFORME NOTA 000.002.677, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001547 | 25/09/2013 | 4644.26 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA 000.000.135. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001552 | 25/09/2013 | 774.38 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA 000.000.134. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/09/2013 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001559 | 26/09/2013 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA 000407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001584 | 27/09/2013 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL,RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA 004197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/09/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/09/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/09/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/09/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/09/2013 | 225.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE DRIVES, CONFORME NOTA 0083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/09/2013 | 186.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/09/2013 | 301.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA 0082. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001563 | 30/09/2013 | 769.80 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA E ARROZ VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001568 | 30/09/2013 | 1325.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.039, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001569 | 30/09/2013 | 2015.70 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.655, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001570 | 30/09/2013 | 2058.10 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.656, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001571 | 30/09/2013 | 212.54 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.657, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMV-7821. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001572 | 30/09/2013 | 1203.20 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM C TEMP., CONFORME NOTA 000.000.658, PARA O VEÍCULO DE PLACA OFA-0726. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001573 | 30/09/2013 | 58.88 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM C TEMP., CONFORME NOTA 000.000.659, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/09/2013 | 6059.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% - FUND.2 EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/09/2013 | 12657.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%-FUND. 1 - EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/09/2013 | 706.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- FUND. 1 - CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/09/2013 | 4590.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/09/2013 | 2114.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%-COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/09/2013 | 9238.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/09/2013 | 1907.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 25% COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/09/2013 | 9200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/09/2013 | 9611.75 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/09/2013 | 20865.26 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/09/2013 | 57877.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/09/2013 | 3211.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. CONTRATADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/09/2013 | 27544.85 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/09/2013 | 43585.84 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001576 | 30/09/2013 | 948.48 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, CONFORME NOTA 000.000.660, PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/09/2013 | 3610.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/09/2013 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/09/2013 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(CRAS), REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/09/2013 | 678.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PROJOVEM), REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/09/2013 | 5400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIOANDOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001577 | 30/09/2013 | 691.20 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., CONFORME NOTA 000.000.667, PARA O VEÍCULO DE PLACA MNM-6359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001545 | 30/09/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA COM IMPRESSÃO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS(FRANQUIA MENSAL DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001550 | 30/09/2013 | 240.80 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/09/2013 | 11260.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/09/2013 | 5600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/09/2013 | 464.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/09/2013 | 150.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/09/2013 | 377.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/09/2013 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001657 | 30/09/2013 | 1475.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.037, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGP 7024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/09/2013 | 27999.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/09/2013 | 16800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/09/2013 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/09/2013 | 4.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001567 | 30/09/2013 | 1203.20 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-4332, CONFORME NOTA 000.000.666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/09/2013 | 4067.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/09/2013 | 1232.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/09/2013 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE FAZENDA- COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/09/2013 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/09/2013 | 298.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/09/2013 | 1516.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO- COMISSIONADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/09/2013 | 3803.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/09/2013 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/09/2013 | 724.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/09/2013 | 605.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/09/2013 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/09/2013 | 4400.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/09/2013 | 3625.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/09/2013 | 2407.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/09/2013 | 965.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/09/2013 | 149.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/09/2013 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/09/2013 | 800.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A A CIADADE DE JOAO PESSOA 03, 04, 26 E 27 DE SETEMBRO NOS DIAS SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2013 | 480.00 | 00003324197465 | ACIMARIO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A A CIADADE DE JOAO PESSOA 03, 04, 26 E 27 DE SETEMBRO NOS DIAS SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/09/2013 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001564 | 30/09/2013 | 1315.04 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001565 | 30/09/2013 | 912.24 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA 000.000.662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001566 | 30/09/2013 | 113.36 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001574 | 30/09/2013 | 530.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.664, PARA O VEÍCULO TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001575 | 30/09/2013 | 1038.80 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.665, PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001578 | 30/09/2013 | 2438.85 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.663, PARA O VEÍCULO PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/09/2013 | 18560.78 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/09/2013 | 7000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001656 | 30/09/2013 | 7956.84 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/10/2013 | 400.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIDADES DE ALVARÁ, TALÔES DE NOTAS DE SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/10/2013 | 64.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000292013 | 0001721 | 02/10/2013 | 343.22 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO - VIRGINIA CASTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PANO DE CHÃO, BOM AR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 2835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001734 | 02/10/2013 | 60.83 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOLO(7,7 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001735 | 02/10/2013 | 70.68 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOLO(4,2 Kg.), PÃES(7,5 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001736 | 02/10/2013 | 106.25 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOLO(12,5 Kg.), PÃES(1,5 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001733 | 02/10/2013 | 275.55 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES(28,25 Kg.), BOLO(17 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.116. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001711 | 02/10/2013 | 1137.50 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BANANA, ALFACE, BATATA DOCE, TOMATE, COENTRO, CONFORME NOTA 078029. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001716 | 02/10/2013 | 207.50 | 00042473497400 | JOSIVAL GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GOIABA(83 Kg.), CONFORME NOTA FISCAL 078026. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001717 | 02/10/2013 | 1158.00 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES(231,60 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.115. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001718 | 02/10/2013 | 720.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA, CONFORME NOTA 078218. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000292013 | 0001720 | 02/10/2013 | 614.70 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO - VIRGINIA CASTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PANO DE PRATO, SABONETE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0002836. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/10/2013 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/10/2013 | 496.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/10/2013 | 55.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/10/2013 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/10/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br. CONFORME NOTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000292013 | 0001722 | 04/10/2013 | 3771.10 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO - VIRGINIA CASTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ESPONJA, PANO DE PRATO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 2853. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/10/2013 | 200.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 0001750 | 08/10/2013 | 3410.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITÁRIA TUBO(40 UNID.), CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS EM METALON(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.012 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 0001749 | 08/10/2013 | 1990.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITÁRIA TUBO(20 UNID.), CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS EM METALON(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082013 | 0001743 | 08/10/2013 | 3300.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO - DUARTE PRODUÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR E BANHEIRO QUÍMICO(10 UNID.), PARA A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001744 | 09/10/2013 | 18000.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL:FORROZÃO BAY MEL, PARA ANIMAR A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 000119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082013 | 0001742 | 09/10/2013 | 9500.00 | 14177678000159 | ANTONIO AÉCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, E LUMINAÇÃO, PARA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 000012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/10/2013 | 1012.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001679 | 09/10/2013 | 1800.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, 04 PORTAS, DE PLACA MOB-8424-PB, DE COR PRATA, ANO/MODELO 2008/2009, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001699 | 09/10/2013 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2005/2006, DE PLACA JFQ 4528, DIESEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001723 | 09/10/2013 | 2662.48 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, LUVA DE RASPAR CANO CURTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0001680 | 09/10/2013 | 2600.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA NPZ-4332-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/10/2013 | 2533.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/10/2013 | 1170.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001700 | 09/10/2013 | 8800.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/10/2013 | 400.00 | 00033864888468 | SEBASTIÃO HAMILTON PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO (PREFEITO INTERINO), DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/10/2013 | 2400.00 | 00033864888468 | SEBASTIÃO HAMILTON PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO (PREFEITO INTERINO), DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/10/2013 | 2118.50 | 00033864888468 | SEBASTIÃO HAMILTON PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO (PREFEITO INTERINO), DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/10/2013 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001760 | 10/10/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 00000000970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/10/2013 | 1517.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACELAMENTO DE INSS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COTA DAF DE OUTUBRO DE 2013, PARCELA 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/10/2013 | 14743.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACELAMENTO DE INSS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COTA DAF DE OUTUBRO DE 2013, PARCELA 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/10/2013 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0001761 | 10/10/2013 | 2684.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA 000.000.047. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0001763 | 10/10/2013 | 1639.85 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA 000.000.044. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0001764 | 10/10/2013 | 3604.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA 000.000.041. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/10/2013 | 6059.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% - FUND.2 EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/10/2013 | 12657.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%-FUND. 1 - EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/10/2013 | 706.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- FUND. 1 - CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/10/2013 | 4590.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/10/2013 | 2114.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%-COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0001762 | 10/10/2013 | 1693.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA 000.000.048. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0001765 | 10/10/2013 | 4745.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA 000.000.042. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0001766 | 10/10/2013 | 5043.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA 000.000.043. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/10/2013 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, PARA FINS DE SEDIAR O CONSELHO DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/10/2013 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTE DE CABELO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001697 | 11/10/2013 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC,LIFE, PLACA HTZ 3287, DE COR AZUL, ANO MODELO:2004/2005 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/10/2013 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CETRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, NO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/10/2013 | 315.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA MOS-4781, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0001698 | 11/10/2013 | 2400.00 | 00005043234407 | ERIK ERMERSON PEREITA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO DE PLACA MNM-6359-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/10/2013 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0001752 | 11/10/2013 | 1245.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 DE PLACA LZA-6222, DA LOCALIDADE SÍTIO CABAÇAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO SENDO IDA E VOLTA, SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/10/2013 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/10/2013 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, SÍTIO CABAÇAS, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/10/2013 | 650.00 | 00004169531400 | REGINALDO FURTADO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVÉS DE "CANOA", NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/10/2013 | 987.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/10/2013 | 376.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/10/2013 | 317.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/10/2013 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/10/2013 | 2730.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/10/2013 | 650.00 | 00003695390441 | FRANCISCO PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/10/2013 | 650.00 | 00007386243499 | RAIMUNDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/10/2013 | 650.00 | 00005606832437 | CICERO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/10/2013 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001713 | 11/10/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA 00000001244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/10/2013 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/10/2013 | 68.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001682 | 11/10/2013 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0001683 | 11/10/2013 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/10/2013 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/10/2013 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, Nº15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/10/2013 | 2945.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/10/2013 | 111.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/10/2013 | 81.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/10/2013 | 71.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, POR PARTE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/10/2013 | 1000.00 | 00003170282433 | MARCIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS DA PREFEITURA NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/10/2013 | 6.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/10/2013 | 6.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/10/2013 | 6.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/10/2013 | 6.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/10/2013 | 6.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/10/2013 | 6.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/10/2013 | 6.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/10/2013 | 6.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001770 | 14/10/2013 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001687 | 14/10/2013 | 4000.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/10/2013 | 678.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001745 | 14/10/2013 | 1100.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA(200 kG.), CONFORME NOTA FISCAL 081492. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/10/2013 | 400.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/10/2013 | 55.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001686 | 16/10/2013 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001845 | 16/10/2013 | 400.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA CIVIL NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001746 | 16/10/2013 | 2025.57 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALICATE, CADEADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/10/2013 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CRAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/10/2013 | 160.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA CIVIL, QUANDO O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/10/2013 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001732 | 16/10/2013 | 1018.01 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARAME GALVANIZADO,CIMENTO, MASSA CORRIDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/10/2013 | 160.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA CIVIL NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/10/2013 | 320.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE SERVIDOR EM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/10/2013 | 360.00 | 00041466748400 | IEDA CARNEIRO G.PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE SERVIDOR(PROFESSORA MAG I CLASSE B), EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDO EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL\UFPE, NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/10/2013 | 640.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/10/2013 | 2000.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/10/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/10/2013 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001724 | 22/10/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 00000000939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001737 | 23/10/2013 | 1780.29 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA 000.000.149. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001741 | 23/10/2013 | 263.06 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA 000.001.658. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001738 | 23/10/2013 | 220.49 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA 000.000.148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001739 | 23/10/2013 | 204.27 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA 000.000.147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001740 | 23/10/2013 | 199.55 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA 000.000.146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001829 | 24/10/2013 | 725.45 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA, BATATINHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001830 | 24/10/2013 | 216.45 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, TOMATE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 084733. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001831 | 24/10/2013 | 905.80 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ABACAXI, MELANCIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001832 | 24/10/2013 | 3430.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GOIABA, CENOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 084750. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001833 | 24/10/2013 | 570.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE TOMATE, CENOURA, CEBOLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001834 | 24/10/2013 | 4304.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, CONFORME NOTA FISCAL 084739. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/10/2013 | 408.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO SETEMBRO DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/10/2013 | 2714.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF´S DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/10/2013 | 86.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF´S DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/10/2013 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/10/2013 | 1200.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/10/2013 | 320.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001855 | 28/10/2013 | 56042.50 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTICIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE A DISPENSANº03/2013E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01. | 00102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001800 | 29/10/2013 | 625.75 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO CARRO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/10/2013 | 256.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001747 | 29/10/2013 | 720.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA(90 kG.), CONFORME NOTA 085833. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001811 | 29/10/2013 | 1318.75 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.041, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/10/2013 | 1239.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%-COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/10/2013 | 8743.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% - FUND.1 EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/10/2013 | 4204.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% - FUND.2 EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/10/2013 | 451.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- FUND. 1 - CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013, CODIGO 2402. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/10/2013 | 3521.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013, CODIGO 2402. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/10/2013 | 220.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0088. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001801 | 29/10/2013 | 2045.50 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.043, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/10/2013 | 336.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL 0087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001759 | 29/10/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA 00000001314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/10/2013 | 800.00 | 00006552569467 | RODOLFHO BEZERRA UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS PELO MESMO DE MANUTENÇÃO DO "SITE" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/10/2013 | 7.25 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001775 | 30/10/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA COM IMPRESSÃO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS(FRANQUIA MENSAL DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/10/2013 | 1944.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/10/2013 | 2121.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/10/2013 | 3.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/10/2013 | 4067.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001804 | 30/10/2013 | 1351.68 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-4332, CONFORME NOTA 000.000.689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0001827 | 30/10/2013 | 2600.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA NPZ-4332-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001802 | 30/10/2013 | 71.14 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA 000.000.690, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001803 | 30/10/2013 | 2677.98 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.683, PARA O VEÍCULO PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001815 | 30/10/2013 | 1384.36 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001816 | 30/10/2013 | 852.24 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA 000.000.687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001863 | 30/10/2013 | 7956.84 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/10/2013 | 997.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001772 | 30/10/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000246. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001757 | 30/10/2013 | 360.71 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOLO(28,5 Kg.), PÂES(27,0 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.124. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001758 | 30/10/2013 | 1018.43 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES(145,7 kG.), BOLOS(36,7 kG.), CONFORME NOTA 000.000.123. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001806 | 30/10/2013 | 2048.56 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.678. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001807 | 30/10/2013 | 1465.13 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.000.679. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001808 | 30/10/2013 | 382.24 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMV-7821, CONFORME NOTA 000.000.680. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001809 | 30/10/2013 | 1140.22 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA OFA-0726,CONFORME NOTA 000.000.681. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001810 | 30/10/2013 | 69.12 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.682. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001828 | 30/10/2013 | 1800.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, 04 PORTAS, DE PLACA MOB-8424-PB, DE COR PRATA, ANO/MODELO 2008/2009, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001754 | 30/10/2013 | 154.84 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOLO(19,6 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001755 | 30/10/2013 | 97.27 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOLO(6,3 Kg.), PÃES(5,0 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001756 | 30/10/2013 | 38.71 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOLO(7,9 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/10/2013 | 240.00 | 00001195974469 | THAYS ROCHELLE CARVALHO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "QUALIFICAÇÃO INTERSETORIAL DE FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO ESTADODA PARAÍBA, DOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001814 | 30/10/2013 | 789.25 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001805 | 30/10/2013 | 1043.20 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA MNM-6359, CONFORME NOTA 000.000.688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001812 | 30/10/2013 | 715.08 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA 000.000.685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001813 | 30/10/2013 | 644.48 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA 000.000.684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0001821 | 31/10/2013 | 2400.00 | 00005043234407 | ERIK ERMERSON PEREITA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO DE PLACA MNM-6359-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/10/2013 | 400.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/10/2013 | 400.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/10/2013 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/10/2013 | 5400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIOANDOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001824 | 31/10/2013 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC,LIFE, PLACA HTZ 3287, DE COR AZUL, ANO MODELO:2004/2005 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/10/2013 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/10/2013 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/10/2013 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(CRAS), REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/10/2013 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/10/2013 | 1130.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PROJOVEM), REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/10/2013 | 350.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO Nº85, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/10/2013 | 350.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO Nº85, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/10/2013 | 10963.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/10/2013 | 1777.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 25% COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/10/2013 | 19112.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/10/2013 | 39741.88 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/10/2013 | 2051.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. CONTRATADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/10/2013 | 15302.41 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/10/2013 | 5636.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/10/2013 | 51727.25 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/10/2013 | 8400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001822 | 31/10/2013 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2005/2006, DE PLACA JFQ 4528, DIESEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001823 | 31/10/2013 | 4000.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/10/2013 | 7000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/10/2013 | 19012.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/10/2013 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/10/2013 | 1356.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/10/2013 | 1012.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/10/2013 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE FAZENDA- COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/10/2013 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/10/2013 | 298.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/10/2013 | 1516.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO- COMISSIONADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/10/2013 | 3832.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/10/2013 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/10/2013 | 503.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/10/2013 | 605.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/10/2013 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/10/2013 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/10/2013 | 3625.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/10/2013 | 2271.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/10/2013 | 1164.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/10/2013 | 182.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/10/2013 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/10/2013 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001777 | 31/10/2013 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/10/2013 | 10641.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/10/2013 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/10/2013 | 750.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001826 | 31/10/2013 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001836 | 31/10/2013 | 8800.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/10/2013 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/10/2013 | 16800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0001911 | 01/11/2013 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA DINAMIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS SIGNIFICATIVOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000180. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0001912 | 01/11/2013 | 2000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PAUTADO NA REFLEXÃO-AÇÃO-REFLEXÃO,DESTINADA AOS PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I, CONFORME NOTA FISCAL 000179. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001980 | 01/11/2013 | 6000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA O PAG., DOS SERVIÇOS PREST. DE FORMAÇÃO SOBRE AS RESPONSABILIDADES DOS GESTORES FRENTE AOS RESULTADOS DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM, CONFORME NOTA FISCAL 000181. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001981 | 01/11/2013 | 2000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA O PAG., DOS SERVIÇOS PREST. DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS ESCOLARES E ACOMPANHAMENTO DE DIFERENTES ETAPAS DA PRODUÇÃO DOSPROJETOS COM GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA 000182. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0001913 | 01/11/2013 | 1000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DANÇA COMO MEIO DE RESGATE DA AUTO ESTIMA E DO FORTALECIMENTO DAS RELAÕES INTER PESSOAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000188. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0001914 | 01/11/2013 | 2000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DANÇA COMO MEIO DE RESGATE DA AUTO ESTIMA E DO FORTALECIMENTO DAS RELAÕES INTERPESSOAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000186. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0001915 | 01/11/2013 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EDUCATIVA E EMPREENDEDORA COMO CONTRIBUINTE PARA ABERTURA DE ESPAÇO NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL 000184. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0001916 | 01/11/2013 | 2600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPREENDIMENTO PARA UMA VIDA MELHOR, CONFORME NOTA FISCAL 000189. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0001917 | 01/11/2013 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIVÊNCIA PRÁTICA E MOTIVACIONAIS COM OS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL 000185. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0001918 | 01/11/2013 | 2000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TEATRO COMO MEIO EDUCATIVO E SOCIAL DE CONSTRUÇÃO E RESSIGNNIFICAÇÃO DE VALORES HUMANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000187. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0001919 | 01/11/2013 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SÓCIO-EDUCATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL 000183. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001982 | 01/11/2013 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA O PAG., DOS SERVIÇOS PREST. DE INFORMÁTICA EDUCATIVA E EMPREENDEDORA COMO CONTRIBUINTE PARA A ABERTURA DE ESPAÇO NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME NOTA 000191. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001983 | 01/11/2013 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, POR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SÓCIO-EDUCATIVOS CONTEXTUALIZADOS, CONFORME NOTA 000190. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001905 | 03/11/2013 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL,RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA 1000051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/11/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br. CONFORME NOTA 00000000359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/11/2013 | 200.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/11/2013 | 377.00 | 00046065768472 | ANTONIO IDELFONSO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 LANCHES TIPO III(2 FATIAS DE PÃO, CARNE, QUEIJO, SALADA, OVO,PRESUNTO, ACOMPANHADO DE 250ml. DE REFRIGERANTE), DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/11/2013 | 275.00 | 00046065768472 | ANTONIO IDELFONSO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LANCHES TIPO II(DUAS FATIAS DE PÃO, CARNE, QUEIJO, SALADA, OVO,PRESUNTO, ACOMPANHADO DE 250ml. DE REFRIGERANTE), DESTINADO AO PETI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/11/2013 | 300.00 | 00008415716435 | AILTON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00006699221450 | ANDRESSA BESERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PESSOAL PARA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001953 | 04/11/2013 | 820.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORN. DE 10 PACOTES DE CANUDOS, CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE, 10 PACOTES DE PASTEIS, CONTENDO 100 UNIDADES CADA, DESTINADO AO PROJOVEM, AO LONGO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS E FORMAÇÃO HUMANA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001954 | 04/11/2013 | 1600.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORN. DE 20 PACOTES DE CANUDOS, CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE, 20 PACOTES DE PASTEIS, CONTENDO 100 UNIDADES CADA, DESTINADO AO PETI, AO LONGO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E FORMAÇÃO HUMANA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001955 | 04/11/2013 | 540.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORN. DE 6Kg. DE BOLO RECHEADO COM SABOR DE CHOCOLATE E MORANGO, COM RECHEIO DE BRIGADEIRO E BEIJINHO E COM ORNAMENTAÇÃO TEMÀTICA, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVOS AO DIA DO IDOSO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001956 | 04/11/2013 | 720.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORN. DE 28Kg. DE BOLO RECHEADO COM SABOR DE CHOCOLATE E MORANGO, COM RECHEIO DE AMEIXA, CHOCOLATE BRANCO E BEIJINHO E COM ORNAMENTAÇÃO TEMÀTICA, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVOS AO DIA DO DEFICIENTE FÍSICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001957 | 04/11/2013 | 820.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORN. DE 10 PACOTES DE CANUDO, CONTENDO 100 UNIDADES CADA, 10 PACOTES DE PASTEIS, CONTENDO 100 UNIDADES CADA, DESTINADO AO GRUPO DO PROJOVEM, AO LONGO DAS OFICINAS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E FORMAÇÃO HUMANA, NO MÊS OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/11/2013 | 850.00 | 00007219261420 | MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/11/2013 | 700.00 | 00080566790491 | SUENIA MARIA RAMALHO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO PRÉ-ESCOLAR, NA ESCOLA RENATO PINHEIRO, AO LONGO DE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/11/2013 | 957.20 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BANANA, ALFACE, BATATA DOCE, TOMATE, COENTRO, CONFORME NOTA 089003. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/11/2013 | 675.00 | 00042473497400 | JOSIVAL GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GOIABA(180 Kg.), MAMÃO(150 Kg.), CONFORME NOTA FISCAL 089004. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001946 | 05/11/2013 | 1100.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79 ALMOÇOS TIPO I COMERCIAL, DESTINADOS AOS MONTADORES DE PALCO, MONTADORES E REGULADORES DE SOM E DE GERADOR E BANDAS NAS COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA LOCAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/11/2013 | 8.10 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/11/2013 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0001937 | 05/11/2013 | 728.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 ALMOÇOS TIPO I, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/11/2013 | 800.00 | 00006887795493 | LEYLA DAIANA SALVIANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA,NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 0001995 | 06/11/2013 | 1990.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA UNIVERSITÁRIA TUBO 7/8 NA SOLDA MIG E NA PINTURA EPOC(20 UNID.), CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS EM METALO 25/25(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/11/2013 | 888.60 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(528 L.) E ARROZ VERMELHO(60 Kg.), CONFORME NOTA FISCAL 089579. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 0001996 | 06/11/2013 | 3410.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA UNIVERSITÁRIA TUBO 7/8 NA SOLDA MIG E NA PINTURA EPOC(40 UNID.), CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS EM METALO 25/25(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001910 | 07/11/2013 | 3528.37 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, FRANGO Kg., RAPADURA, SAL COMUM, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.156. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/11/2013 | 425.00 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTAS DO SINCOV, PARA RETIRADA DO CAUC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/11/2013 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/11/2013 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/11/2013 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/11/2013 | 2730.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/11/2013 | 650.00 | 00005606832437 | CICERO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/11/2013 | 650.00 | 00003695390441 | FRANCISCO PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/11/2013 | 650.00 | 00007386243499 | RAIMUNDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/11/2013 | 480.00 | 00003324197465 | ACIMARIO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO FISCAL DE TRIBULTOS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/11/2013 | 80.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE SERVIDOR EM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001931 | 11/11/2013 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001932 | 11/11/2013 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/11/2013 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/11/2013 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, Nº15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/11/2013 | 784.00 | 00007434655470 | MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR AO LONGO DE UMA SEMANA NO MÊS DE OUTUBRO E UMA SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, NA CRECHE MARLUCE RAMALHO, NA TURMA DO MATERNAL INFANTIL, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/11/2013 | 784.00 | 00007434655470 | MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR AO LONGO DE DUAS SEMANAS NO MÊS DE OUTUBRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL POETA RENATO PINHEIRO RAMALHO NA TURMA DO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/11/2013 | 784.00 | 00003353225498 | MARIA MECIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR, DE DUAS SEMANAS NO MÊS DE OUTUBRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CECI BADÚ DE SOUSA, NA TURMADE QUINTO ANO A, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/11/2013 | 800.00 | 00004835975464 | FRANCISCA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX NO SÍTIO BARRA DE CABAÇAS AO LONGO DE 48 DIAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/11/2013 | 800.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE REGISTROS IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENTE NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CECI BADÚ DE SOUZA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL AO LONGO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/11/2013 | 678.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 0001935 | 11/11/2013 | 2200.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MNF-8058-PB, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 016/2013, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003566. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 0001936 | 11/11/2013 | 2200.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MNF-8058-PB, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 016/2013, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003565. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/11/2013 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/11/2013 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, SÍTIO CABAÇAS, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 0001947 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM O VEÍCULO ZM/ZAFIRA DE PLACA: DLB-4306-PB, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 016/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000302013 | 0001948 | 11/11/2013 | 1800.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM ITINERÁRIO SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS SÍTIOS CAJAZEIRAS E SERRINHA,IDA EVOLTA, N CAMINHONETE CD ANO MODELO 1974/1974 PLACA KJV-0655-PE, SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/11/2013 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0002042 | 11/11/2013 | 1245.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 DE PLACA LZA-6222, DA LOCALIDADE SÍTIO CABAÇAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO SENDO IDA E VOLTA, OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/11/2013 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTE DE CABELO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/11/2013 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/11/2013 | 850.00 | 00011014914426 | OLIVIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/11/2013 | 400.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, AO SECRETÁRIO MUNICIPA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/11/2013 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CRAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/11/2013 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, PARA FINS DE SEDIAR O CONSELHO DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/11/2013 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/11/2013 | 199.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, POR PARTE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/11/2013 | 1485.00 | 00007101337406 | CICERO AMORIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 45(QUARENTA E CINCO) CARTEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003582. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/11/2013 | 348.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/11/2013 | 86.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/11/2013 | 1498.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, POR PARTE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/11/2013 | 2091.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4,103-3, PARA A FOPAG DESTE, MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/11/2013 | 70.00 | 00002866513436 | ALDEMI DE SOUSA MONTINEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 CARROÇAS DE AREIA, DESTINADA AOS SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/11/2013 | 180.00 | 00008672054407 | ROMÁRIO RAMÃO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM PROJETOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/11/2013 | 353.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 17.490-4, PARA A FOPAG DESTE, MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/11/2013 | 29.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 4.103-3, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/11/2013 | 320.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/11/2013 | 16.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/11/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/11/2013 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/11/2013 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/11/2013 | 80.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTO QUEIMA ARANHA,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/11/2013 | 720.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA(90 kG.), CONFORME NOTA 093995. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/11/2013 | 36.07 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTEND. DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE RECOLHIMENTO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/11/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/11/2013 | 121.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000252013 | 0002026 | 21/11/2013 | 527.36 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-4332, CONFORME NOTA 000.015.725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/11/2013 | 902.00 | 00092951333404 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE 23(VINTE E TRÊS) COMPONENTES DA BANDA FORROZÃO BAYBE MEL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA, REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/11/2013 | 360.00 | 00041466748400 | IEDA CARNEIRO G.PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE SERVIDOR(PROFESSORA MAG I CLASSE B), EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDO EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL\UFPE, NOS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/11/2013 | 646.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES 13Kg(17 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.593. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/11/2013 | 266.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES 13Kg(07 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002000 | 25/11/2013 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/11/2013 | 800.00 | 00006552569467 | RODOLFHO BEZERRA UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS PELO MESMO DE MANUTENÇÃO DO "SITE" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/11/2013 | 750.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/11/2013 | 458.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/11/2013 | 86.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A GRDE(FGTS), DE ANOS ANTERIORES, COMPETENCIA 05/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/11/2013 | 2710.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A GRDE(FGTS), DE ANOS ANTERIORES, COMPETENCIA 05/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001989 | 26/11/2013 | 208.60 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, CONFORME NOTA 000.000.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/11/2013 | 150.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/11/2013 | 1239.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/11/2013 | 370.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/11/2013 | 330.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002022 | 26/11/2013 | 1377.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.037, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001991 | 26/11/2013 | 1611.34 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001992 | 26/11/2013 | 543.05 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, MORTADELA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001993 | 26/11/2013 | 427.45 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MARGARINA, CAFÉ, MORTADELA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002025 | 26/11/2013 | 1721.50 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.050.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002007 | 26/11/2013 | 3583.65 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PROT. SOJA SUPRESOY CARAMELIZADA 400GR., CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.705. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002023 | 26/11/2013 | 1063.50 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.052.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002024 | 26/11/2013 | 1258.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.051. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001990 | 26/11/2013 | 5361.01 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, FRANGO Kg., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.171. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001994 | 26/11/2013 | 950.30 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ALHO, ARROZ PARBORIZADO, CAFÉ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.173. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002005 | 27/11/2013 | 647.10 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA ACHOCOLATADO EM PO ITALAC, LEITE EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.706. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/11/2013 | 1170.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LONA DE FREIO, COXIM DIANT., MANGUEIRA, BATERIA, CORREIA ALTERNADOR, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.803. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/11/2013 | 1162.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CORREIA ALTERN., DISCO DE FREIO, COXIM, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.002.802. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/11/2013 | 1960.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COLMEIA, BOMBA D´ÁGUA, BATERIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.002.799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002004 | 27/11/2013 | 865.15 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BISC. 3 DE MAIO MARIA 400GR., CARNE MOIDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002006 | 27/11/2013 | 153.39 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, LEITE EM PÓ, SALSICHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002008 | 27/11/2013 | 35.82 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BISC. 3 DE MAIO MARIA 400GR., LEITE EM PÓ, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0001971 | 27/11/2013 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/11/2013 | 1231.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0002030 | 28/11/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA COM IMPRESSÃO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS(FRANQUIA MENSAL DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/11/2013 | 812.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002009 | 28/11/2013 | 1156.10 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMPERADA, CONFORME NOTA 000.000.712, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-4332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001987 | 28/11/2013 | 7956.84 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002013 | 28/11/2013 | 1551.63 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002014 | 28/11/2013 | 996.61 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002021 | 28/11/2013 | 38.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA 0718, CONFORME NOTA 000.000.714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002019 | 28/11/2013 | 642.05 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002010 | 28/11/2013 | 531.48 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002011 | 28/11/2013 | 2438.64 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002012 | 28/11/2013 | 1229.60 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002020 | 28/11/2013 | 691.46 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA MNM-6359, CONFORME NOTA 000.000.713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002031 | 28/11/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000256. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/11/2013 | 957.20 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BANANA, ALFACE, BATATA DOCE, TOMATE, COENTRO, CONFORME NOTA 096708. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002015 | 28/11/2013 | 56.32 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.705. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002016 | 28/11/2013 | 1320.45 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, PARA O VEÍCULO DE PLACA OFA-0726, CONFORME NOTA 000.000.704. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002017 | 28/11/2013 | 1532.97 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.000.703. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002018 | 28/11/2013 | 1587.88 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.702. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/11/2013 | 929.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/11/2013 | 430.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERNTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002028 | 29/11/2013 | 1800.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, 04 PORTAS, DE PLACA MOB-8424-PB, DE COR PRATA, ANO/MODELO 2008/2009, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/11/2013 | 140.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0093. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/11/2013 | 14438.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/11/2013 | 39741.88 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/11/2013 | 2051.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. CONTRATADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/11/2013 | 18537.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/11/2013 | 5636.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/11/2013 | 38162.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/11/2013 | 8400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/11/2013 | 451.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- FUND. 1 - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/11/2013 | 3176.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/11/2013 | 1239.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%-COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/11/2013 | 8743.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%-FUND. 1 - EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/11/2013 | 4078.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUND. II - EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/11/2013 | 7746.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/11/2013 | 1777.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 25% COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/11/2013 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/11/2013 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIOANDOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PROJOVEM), REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/11/2013 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/11/2013 | 4362.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/11/2013 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(CRAS), REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/11/2013 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONTRATADOS(CRAS), REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/11/2013 | 86.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/11/2013 | 19012.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/11/2013 | 7000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/11/2013 | 410.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERNTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0002029 | 29/11/2013 | 2600.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA NPZ-4332-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/11/2013 | 5657.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/11/2013 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/11/2013 | 480.00 | 00003324197465 | ACIMARIO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO FISCAL DE TRIBULTOS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/11/2013 | 1529.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACELAMENTO DE INSS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COTA DAF, PARCELA 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/11/2013 | 12202.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACELAMENTO DE INSS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COTA DAF, PARCELA 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/11/2013 | 6619.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE FGTS DESCONTADO DA CONTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/11/2013 | 1012.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/11/2013 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE FAZENDA- COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/11/2013 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/11/2013 | 298.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/11/2013 | 1516.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO- COMISSIONADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/11/2013 | 3832.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/11/2013 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/11/2013 | 866.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/11/2013 | 605.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/11/2013 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/11/2013 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/11/2013 | 3625.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/11/2013 | 2295.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/11/2013 | 965.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/11/2013 | 251.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/11/2013 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/11/2013 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/11/2013 | 800.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02/03/24 E 25DE OUTUBRO SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/11/2013 | 800.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05/06/20 E 21DE NOVEMBRO SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001988 | 29/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA 00000001395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/11/2013 | 285.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/11/2013 | 11093.56 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/11/2013 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/11/2013 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/11/2013 | 16800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002117 | 02/12/2013 | 8800.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/12/2013 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002128 | 02/12/2013 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA 1000204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/12/2013 | 21.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/12/2013 | 200.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002116 | 02/12/2013 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2005/2006, DE PLACA JFQ 4528, DIESEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002120 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/12/2013 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTE DE CABELO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002118 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC,LIFE, PLACA HTZ 3287, DE COR AZUL, ANO MODELO:2004/2005 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/12/2013 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CRAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/12/2013 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002389 | 02/12/2013 | 1129.94 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGÁFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADOS AOS TESTES DE SAÍDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA 000259. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/12/2013 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0002322 | 03/12/2013 | 2129.76 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FIO FOREST, POLYMASSA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/12/2013 | 149.00 | 09084815000170 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAXA DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA MOW8741, RENAVAM 454040512 DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0002477 | 03/12/2013 | 2400.00 | 00005043234407 | ERIK ERMERSON PEREITA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO DE PLACA MNM-6359-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002131 | 03/12/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 00000001000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0002480 | 03/12/2013 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/12/2013 | 960.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/12/2013 | 480.00 | 00005123963456 | JORGELUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE SERVI DE MOTORISTA DO PREFEITO, NOS DIAS 11, 12, 13 E 21 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/12/2013 | 2000.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/12/2013 | 1200.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/12/2013 | 4845.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/12/2013 | 149.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/12/2013 | 68.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, POR PARTE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/12/2013 | 90.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/12/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br. CONFORME NOTA 00000000405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0002147 | 04/12/2013 | 1808.85 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, CABO PARA ENXADA, TINTA LATEX, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/12/2013 | 1157.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/12/2013 | 255.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/12/2013 | 188.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, POR PARTE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502013 | 0002202 | 04/12/2013 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME CONTRATO Nº041/2013 E PREGÃO ELETRONICO NUMERO 50/2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000302013 | 0002121 | 05/12/2013 | 1800.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM ITINERÁRIO SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS SÍTIOS CAJAZEIRAS E SERRINHA,IDA EVOLTA, N CAMINHONETE CD ANO MODELO 1974/1974 PLACA KJV-0655-PE, OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000302013 | 0002122 | 05/12/2013 | 1800.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM ITINERÁRIO SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS SÍTIOS CAJAZEIRAS E SERRINHA,IDA EVOLTA, N CAMINHONETE CD ANO MODELO 1974/1974 PLACA KJV-0655-PE, NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 0002123 | 05/12/2013 | 1500.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM O VEÍCULO ZM/ZAFIRA DE PLACA: DLB-4306-PB, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 016/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 0002124 | 05/12/2013 | 1500.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM O VEÍCULO ZM/ZAFIRA DE PLACA: DLB-4306-PB, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 016/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0002478 | 05/12/2013 | 1245.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 DE PLACA LZA-6222, DA LOCALIDADE SÍTIO CABAÇAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO SENDO IDA E VOLTA, NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 0002479 | 05/12/2013 | 2200.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MNF-8058-PB, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 016/2013, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003630. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002393 | 06/12/2013 | 1906.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA 000756. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/12/2013 | 648.19 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº2547395, REFERENTE A MULTA APLICADA COM LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº641941-D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/12/2013 | 648.19 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº2547395, REFERENTE A MULTA APLICADA COM LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº641941-D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/12/2013 | 149.00 | 09084815000170 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAXA DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGA9660, RENAVAM 503180335 DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/12/2013 | 149.00 | 09084815000170 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAXA DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA NPR6933, RENAVAM 207918228 DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/12/2013 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, PARA FINS DE SEDIAR O CONSELHO DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/12/2013 | 650.00 | 00007386243499 | RAIMUNDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/12/2013 | 650.00 | 00003695390441 | FRANCISCO PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/12/2013 | 650.00 | 00005606832437 | CICERO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002206 | 10/12/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 00000001029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/12/2013 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/12/2013 | 320.00 | 00002786259401 | DAMIÃO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU, EXERCÍCIO 2013, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/12/2013 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/12/2013 | 425.00 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS DEFESAS JUNTO AO TCE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/12/2013 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/12/2013 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002210 | 11/12/2013 | 38.71 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOLOS(4,9 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.133. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002211 | 11/12/2013 | 90.83 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES(6,0 Kg.), BOLOS(7,7 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.134. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002212 | 11/12/2013 | 88.48 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOLO(11,2 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.135. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002159 | 11/12/2013 | 1100.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA(200 kG.), CONFORME NOTA FISCAL 102491. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002160 | 11/12/2013 | 1100.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA(200 kG.), CONFORME NOTA FISCAL 102490. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002208 | 11/12/2013 | 884.20 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES(160,2 kG.), BOLOS(10,5 kG.), CONFORME NOTA 000.000.131. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002209 | 11/12/2013 | 210.45 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES(25,5 kG.), BOLOS(10,5 kG.), CONFORME NOTA 000.000.132. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002164 | 11/12/2013 | 625.00 | 00042473497400 | JOSIVAL GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GOIABA(250 Kg.), CONFORME NOTA FISCAL 102495. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002165 | 11/12/2013 | 600.60 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BANANA, ALFACE, BATATA DOCE, TOMATE, COENTRO, CONFORME NOTA 102494. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/12/2013 | 5400.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE IBIARA, COM CAPACIDADE DE ACÚMULO DE ÁGUA DE 331.000,62 m³ LOCALIZADO NO SÍTIO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/12/2013 | 650.00 | 00004169531400 | REGINALDO FURTADO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVÉS DE "CANOA", NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE A OUTUMBRO DE 2013,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/12/2013 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/12/2013 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, SÍTIO CABAÇAS, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/12/2013 | 400.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/12/2013 | 315.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA MOS-4781, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/12/2013 | 2730.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/12/2013 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/12/2013 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002168 | 12/12/2013 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002169 | 12/12/2013 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/12/2013 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/12/2013 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, Nº15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/12/2013 | 59.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/12/2013 | 19.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/12/2013 | 648.19 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº2547395, REFERENTE A MULTA APLICADA COM LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº641941-D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002433 | 13/12/2013 | 56042.60 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTICIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE A DISPENSA Nº03/2013 E BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL E NOTA FISCAL 00069. | 00102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002434 | 13/12/2013 | 10706.23 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTICIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE A DISPENSA Nº03/2013 E ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL 00070. | 00102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/12/2013 | 100.00 | 00069699941472 | MARIA SULIDADE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/12/2013 | 100.00 | 00002133769463 | MARINALVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/12/2013 | 100.00 | 00035827617890 | FRANCINEIDE DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/12/2013 | 100.00 | 00004501962402 | NILZA SABINO DA SILVA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/12/2013 | 100.00 | 00003740022400 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/12/2013 | 100.00 | 00071896066453 | FRANCISCA JEZUINO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/12/2013 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/12/2013 | 100.00 | 00080556507487 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/12/2013 | 100.00 | 00005253544410 | DAMIANA RAMOS DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002146 | 13/12/2013 | 1100.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA(200 kG.), CONFORME NOTA FISCAL 089569. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/12/2013 | 240.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002161 | 17/12/2013 | 6725.64 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ PARBORIZADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.183, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/12/2013 | 7500.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO COM CURVAS DE NIVEL DE METRO EM METRO PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NO SITIO MAMELUCO NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/12/2013 | 600.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITOS, SOLDAS ELÉTRICAS, SERVIÇOS DE FREIOS, TROCA DE PNEUS, SERVIÇOS DE MOLAS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-8741, NPR-6933, OGA-9660, TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002230 | 18/12/2013 | 349.16 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE CÓPIAS XEROGRÉFICAS PRETO E BRANCO(BALANCETES), CONFORME NOTA FISCAL 000263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002204 | 18/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA 00000001456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/12/2013 | 96.00 | 00007492597444 | FRANCISCO SALES LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROÇA DE AREIA, PARA SER UTILIZADAS NOS TAPAS BURACOS DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002232 | 18/12/2013 | 245.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, CONFORME NOTA FISCAL 000262. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/12/2013 | 100.00 | 00010897031474 | FRANCISCA JULIANA LOURENO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002203 | 18/12/2013 | 720.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA(90 kG.), CONFORME NOTA 105318. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002238 | 18/12/2013 | 619.20 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(516 L.), CONFORME NOTA FISCAL 105410. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/12/2013 | 30.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PLOTAGENS, TOPOGRAFIA E DESENHO TÉCNICO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002237 | 19/12/2013 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1000044.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/12/2013 | 10463.34 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/12/2013 | 5016.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/12/2013 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002214 | 20/12/2013 | 2000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ALMOFADA DE CARIMBO, ARQUIVO MORTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.004.847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002219 | 20/12/2013 | 1926.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CANETA 07, CARTUCHO COLOR HP, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.004.856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002220 | 20/12/2013 | 600.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APONTADOR, CARTUCHO COLOR HP, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.004.851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002221 | 20/12/2013 | 400.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ALMOFADA CARIMBO, CARTUCHO COLOR HP, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.004.852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002222 | 20/12/2013 | 388.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CALCULADORA PROCALC, CANETA 07, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.004.850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/12/2013 | 5613.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/12/2013 | 16714.05 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/12/2013 | 2096.95 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/12/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/12/2013 | 904.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/12/2013 | 0.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4.103-3, PARA A FOPAG DESTE, MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/12/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/12/2013 | 15383.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002246 | 20/12/2013 | 736.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAPEL CELOFANE, PAPEL CREPOM, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.004.853. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002215 | 20/12/2013 | 652.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTOLINA CORES DIV., CLASSIFICADOR DUPLO, ISOPOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.004.845. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002216 | 20/12/2013 | 240.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ISOPOR, LÁPIS COR 12 CORES, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.004.843. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002217 | 20/12/2013 | 199.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A GRAMPO, PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.004.844. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002218 | 20/12/2013 | 762.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL, APAGADOR, CANETA 07, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.004.841. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/12/2013 | 18156.09 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/12/2013 | 39298.96 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/12/2013 | 1872.42 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/12/2013 | 14568.76 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/12/2013 | 5408.21 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/12/2013 | 43109.09 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/12/2013 | 8059.49 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/12/2013 | 4080.83 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/12/2013 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/12/2013 | 565.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PROJOVEM), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/12/2013 | 200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONTRATADOS(CRAS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/12/2013 | 500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(CRAS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002213 | 20/12/2013 | 400.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ARQUIVO MORTO, CARTOLINA CORES DIV., COLA BRANCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.004.848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002223 | 20/12/2013 | 451.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ARQUIVO MORTO, CARTUCHO COLOR HP, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.004.849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/12/2013 | 756.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETA PP BCO 100% POL ESTAMPARIAS DIVERSAS SUBLIMAÇÃO DIGITAL(42 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.395. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/12/2013 | 396.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETA PP BCO 100% POL ESTAMPARIAS DIVERSAS SUBLIMAÇÃO DIGITAL(22 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.397. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/12/2013 | 1044.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETA PP BCO 100% POL ESTAMPARIAS DIVERSAS SUBLIMAÇÃO DIGITAL(58 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.398. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/12/2013 | 616.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO ESPORTIVO TEC. POLIESTER SHORT/CAMISETA CORES(22 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.399. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/12/2013 | 1692.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETA PP BCO 100% POL ESTAMPARIAS DIVERSAS SUBLIMAÇÃO DIGITAL(94 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.394. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/12/2013 | 900.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETA PP BCO 100% POL ESTAMPARIAS DIVERSAS SUBLIMAÇÃO DIGITAL(50 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.396. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/12/2013 | 500.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 50 METROS DE TRICOLINE, PARA O PETI, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/12/2013 | 392.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 49 METROS DE MALHA ALGODÃO, PARA O PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/12/2013 | 450.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 75 METROS DE CETIM, PARA O GRUPO DE IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/12/2013 | 2992.72 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/12/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/12/2013 | 4666.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIOANDOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000082013 | 0002391 | 21/12/2013 | 473.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MICRO SYSTEM BRITANIA 7,5W RMS MP3 C/CONTROLE REM., CONFORME NOTA 000.001.763. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000082013 | 0002392 | 21/12/2013 | 1134.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE VENTILADOR ARGE 60CM PAREDE, CONFORME NOTA 000.001.760. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0002252 | 21/12/2013 | 592.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TECLADO, SWITCH, MOUSE E PEN DRIVE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.055. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000232013 | 0002303 | 21/12/2013 | 410.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ESTANTE DE A O C/6BD DESM 300MM 2026 CRFEP6A RCC(02 UNID.), CONFORME NOTA 000.001.764. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000232013 | 0002304 | 21/12/2013 | 1575.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FREEZER 305L ELECTROLUX 01 TAMPA(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.001.761. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000232013 | 0002305 | 21/12/2013 | 583.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LONGARINA SEC EGOPLAST 4LT 384XPT AZUL(01 UNID.), CADEIRA OPER SEC ERGOPLAST RPP LAXMETAL(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.001.762. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000232013 | 0002306 | 21/12/2013 | 756.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE SOM FRAHM C/C USB SD FM 60W RMS USB460(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.001.765. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000242013 | 0002307 | 21/12/2013 | 1232.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNC HP DESKJET 2050(01 UNID.), IMPRESSORA MULT LASER SAMSUNG SCX3405(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.053. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000242013 | 0002308 | 21/12/2013 | 1237.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MALETA PASTA NOTEBOOK MULTILASER(02 UNID.), HD 1,0TB 7,2RPM SATA 2WD(02 UNID.), ROTEADOR WIRELESS N 300MBPS(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.056. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000242013 | 0002309 | 21/12/2013 | 618.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MODULO PROTECTOR ELETRONICO 1000VA(02 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.059. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000242013 | 0002310 | 21/12/2013 | 518.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX MULTILASER(02 UNID.), MOUSE PRETO USB(10 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.057. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000242013 | 0002311 | 21/12/2013 | 1224.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CABO DE REDE 300MT(02 UNID.), SWITCH 8 PORTAS MULTILASER(03 UNID.), ROTEADOR WIRELESS S/F 150MBPS TL-WR740NVTP(02 UNID.), PEN DRIVE 8GB MULT(03 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.058. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000242013 | 0002312 | 21/12/2013 | 2489.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ULTRABOOK CORE-13, 4GB, 500G, WEB CAM, T-14, W8-SAMS(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.054. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000232013 | 0002302 | 21/12/2013 | 1508.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA FIXA PLAS SEM BRAÇO PLASTEX(30 UNID.), MICRO SYSTEM BRITANIA 7,5W RMS MP3 C/CONTROLE REM.(02 UNID.), CONFORME NOTA 000.001.766. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000242013 | 0002313 | 21/12/2013 | 1232.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNC HP DESKJET 2050(01 UNID.), IMPRESSORA MULT LASER SAMSUNG SCX3405(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.,051. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000242013 | 0002314 | 21/12/2013 | 703.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAMARA SONY CYBER SHOT COMPLETA(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.050. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000242013 | 0002315 | 21/12/2013 | 1553.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAMARA SONY FULL HD(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.,052. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000252013 | 0002281 | 21/12/2013 | 225.41 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, GASOLINA C COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-4332, CONFORME NOTA 000.016.062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/12/2013 | 750.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/12/2013 | 800.00 | 00006552569467 | RODOLFHO BEZERRA UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS PELO MESMO DE MANUTENÇÃO DO "SITE" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002236 | 23/12/2013 | 1685.70 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I e II, CONFORME NOTA FISCAL 000267. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0002316 | 23/12/2013 | 960.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 PACOTES DE COXINHA CONTENDO CEM UNIDADES CADA PACOTE, 8 PACOTES DE PASTEIS CONTENDO CEM UNIDADES CADA PACOTE E 8 PACOTES DE EMPADAS CONTENDO CEM UNIDADES CADA PACOTE, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS, NAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0002317 | 23/12/2013 | 1680.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE 10 PACOTES DE PASTEIS CONTENDO CEM UNIDADES CADA PACOTE, 8 PACOTES DE CANUDOS CONTENDO CEM UNIDADES CADA PACOTE, 7 PACOTES DE COXINHAS CONTENDO CEM UNIDADES CADA PACOTE, 2Kg. DE TORTA MISTA, 2Kg. DE BOLO RECHEADO E COM ORNAMENTAÇÃO COMESTÍVEL E TEM. DEST. AO GRUPO DO PETI, NAS ATIV. DE FORTAL. DE VÍNCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002233 | 23/12/2013 | 1978.40 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS COLORIDAS, DESTINADAS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000269. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002234 | 23/12/2013 | 844.20 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL 000271. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002235 | 23/12/2013 | 1388.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS COLORIDAS, DESTINADAS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 000270. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002231 | 23/12/2013 | 1440.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL 000266. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/12/2013 | 500.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE IBIARA AO LONGO DOMÊS DE DEZEMBRO DE 2013, ACERCA DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESENVOLVIMENTO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0002264 | 23/12/2013 | 630.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 3Kg. DE TORTA MISTA, 3Kg. DE TORTA DOCE, 4Kg. DE BOLO RECHEADO E COM ORNAMENTAÇÃO COMESTÍVEL E TEMÁTICA DESTINADA AS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO PETI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0002265 | 23/12/2013 | 800.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 10 PACOTES DE COXINHA CONTENDO CEM UNIDADES CADA PACOTE, 10 PACOTE DE CANUDO CONTENDO CEM UNIDADES CADA PACOTE, DESTINADO AO GRUPO DO PETI, NAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0002266 | 23/12/2013 | 640.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 8 PACOTES DE CANUDOS CONTENDO CEM UNIDADES CADA PACOTE, 8 PACOTE DE COXINHAS CONTENDO CEM UNIDADES CADA PACOTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GRUPO DE MULHERES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0002267 | 23/12/2013 | 1240.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 10 PACOTES DE PASTEIS CONTENDO CEM UNIDADES CADA PACOTE, 10 PACOTE DE CANUDOS CONTENDO CEM UNIDADES CADA PACOTE, 10 PACOTES DE COXINHAS CONTENDO CEM UNIDADES CADA PACOTE, 02Kg. DE TORTA MISTA, 02Kg. DE BOLO RECHEADO E COM ORNAMENTAÇÃO COMESTIVEL E TEMÁTICA DESTINADO AO GRUPO DO PROJOVEM NAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0002268 | 23/12/2013 | 550.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 Kg. DE TORTA DOCE, 05Kg. DE BOLO RECHEADO E COM ORNAMENTAÇÃO COMESTIVEL E TEMÁTICA DESTINADA AS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/12/2013 | 120.00 | 00002097549403 | JOZIVAL SIMÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002347 | 24/12/2013 | 433.78 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BISC. 3 DE MAIO MARIA 400Gr., CARNE MOIDA BOV FORTIBOI 10Kg., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.788. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/12/2013 | 500.00 | 00011014914426 | OLIVIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICADOR DEQUESTIONÁIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/12/2013 | 1700.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSON DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHO DE PROFESSOR DE MÚSICA DO PROJOVEM NAS OFICINAS INSTRUMENTAIS, ATIVIDADES E APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS AO LONGO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0002254 | 24/12/2013 | 1267.00 | 00046065768472 | ANTONIO IDELFONSO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83 LANCHES TIPO III, 70 LANCHES DO TIPO II e 76 LANCHES DO TIPO I, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, AO LONGO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, OFICINAS TEMÁTICAS E EVENTOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/12/2013 | 300.00 | 00006674538493 | CICERO SOARES DOS SATNSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO NA CONDIÇÃO DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM O GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/12/2013 | 1200.00 | 00007767580474 | MICHEL JACKSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BUSCA ATIVA DOS BENEFICIÁRIOS DA AÇÃO SOCIAL NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE IBIARA AO LONGO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/12/2013 | 600.00 | 00003353225498 | MARIA MECIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BUSCA ATIVA DOS BENEFICIÁRIOS DA AÇÃO SOCIAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA AO LONGO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/12/2013 | 700.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, SOBRE O RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, AO LONGO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0002259 | 24/12/2013 | 878.00 | 00046065768472 | ANTONIO IDELFONSO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 LANCHES TIPO II, 78 LANCHES DO TIPO III, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM, AO LONGO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, OFICINAS TEMÁTICAS E EVENTOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/12/2013 | 1700.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSON DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHO DE PROFESSOR DE MÚSICA DO PETI, NAS OFICINAS INSTRUMENTAIS, ATIVIDADES E APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS AO LONGO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/12/2013 | 850.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSON DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHO DE PROFESSOR DE MÚSICA DO PROJOVEM NAS OFICINAS INSTRUMENTAIS, ATIVIDADES E APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS AO LONGO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/12/2013 | 500.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA, QUEIMAÇÃO DE ARANHAS E DESENTUPIMENTO DE PIAS E BANHEIROS NOS ESPAÇOS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI, PROJOVEM E CRAS AO LONGO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002241 | 24/12/2013 | 2379.71 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO RECHEADO, RAPADURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.186. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002240 | 24/12/2013 | 177.52 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Tomada de Preços | 000242013 | 0002280 | 24/12/2013 | 703.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMERA SONY CYBER SHOT COMPLETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002245 | 26/12/2013 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA 1000345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/12/2013 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/12/2013 | 599.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/12/2013 | 73.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/12/2013 | 2296.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/12/2013 | 12.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/12/2013 | 401.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002282 | 27/12/2013 | 7956.84 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0002301 | 27/12/2013 | 3624.85 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, REATOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/12/2013 | 65.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0002244 | 27/12/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA COM IMPRESSÃO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS(FRANQUIA MENSAL DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0002242 | 27/12/2013 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FRANQUIA DE 10 MIL CÓPIAS), CONFORME NOTA 000274. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002348 | 27/12/2013 | 5305.60 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 108199. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002349 | 27/12/2013 | 2466.90 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MELANCIA, MANGA, LARANJA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 108195. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002352 | 27/12/2013 | 702.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, BANANA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 108205, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002353 | 27/12/2013 | 643.60 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MARACUJÁ, BATATINHA, CENOURA, GOIABA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 108228, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002354 | 27/12/2013 | 667.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LARANJA, BANANA, MELÇAO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 108216, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002355 | 27/12/2013 | 655.40 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MELANCIA, BATATINHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 108214, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002356 | 27/12/2013 | 690.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LARANJA, BANANA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 108210, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002357 | 27/12/2013 | 679.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MANGA, BATATINHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 108211, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002350 | 27/12/2013 | 318.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, CENOURA E CEBOLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 108187. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002351 | 27/12/2013 | 1085.40 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MELANCIA, ABACAXI, BANANA, MAMÃO, CONFORME NOTA 108185. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0002300 | 28/12/2013 | 994.07 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, CABO PARA ENXADA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002286 | 29/12/2013 | 3658.91 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.731, PARA O VEÍCULO PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002274 | 29/12/2013 | 65.54 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., CONFORME NOTA 000.000.734, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002277 | 29/12/2013 | 717.83 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.728, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002278 | 29/12/2013 | 2850.76 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.727, PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002276 | 29/12/2013 | 1554.18 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., CONFORME NOTA 000.000.732, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-4332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002279 | 29/12/2013 | 1355.01 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., CONFORME NOTA 000.000.735, PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002275 | 29/12/2013 | 1028.86 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., CONFORME NOTA 000.000.733, PARA O VEÍCULO DE PLACA MNM-6359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002287 | 29/12/2013 | 2351.87 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA OFA-0726, CONFORME NOTA 000.000.739. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002288 | 29/12/2013 | 87.04 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., CONFORME NOTA 000.000.738, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002289 | 29/12/2013 | 1960.79 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.737, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002290 | 29/12/2013 | 2581.31 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.736. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002358 | 29/12/2013 | 1035.20 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA 000.000.730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002359 | 29/12/2013 | 1879.80 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA 000.000.729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/12/2013 | 7000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/12/2013 | 20029.75 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/12/2013 | 14974.20 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, COM TRATOR DE ESTEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000052. | 00122013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0002424 | 30/12/2013 | 31427.39 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME CARTA CONVITE 15/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N°000208. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0002425 | 30/12/2013 | 7225.49 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª E UNICA PARCELA DO TERMO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME CARTA CONVITE 15/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N°000209. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002293 | 30/12/2013 | 72.65 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES e BOLOS, CONFORME NOTA 000.000.140.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002294 | 30/12/2013 | 841.89 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES e BOLOS, CONFORME NOTA 000.000.139. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002295 | 30/12/2013 | 1192.08 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES e BOLOS, CONFORME NOTA 000.000.141. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002296 | 30/12/2013 | 2278.08 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, CALDO DE GALINHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.000.194. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002320 | 30/12/2013 | 1379.75 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.062, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002321 | 30/12/2013 | 989.50 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.063, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA-9660. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/12/2013 | 18537.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/12/2013 | 39741.88 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/12/2013 | 2051.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. CONTRATADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/12/2013 | 14438.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/12/2013 | 5636.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/12/2013 | 39743.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/12/2013 | 8400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/12/2013 | 650.00 | 00004169531400 | REGINALDO FURTADO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE VIA CANOA NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS COM PERCURSOS DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/12/2013 | 80.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER, CONFORME NOTA 0097. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002383 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, 04 PORTAS, DE PLACA MOB-8424-PB, DE COR PRATA, ANO/MODELO 2008/2009, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002384 | 30/12/2013 | 3583.65 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PROT. SOJA SUPRESOY CARAMELIZADA 400GR., CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.705. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002385 | 30/12/2013 | 263.06 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA 000.001.658. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002386 | 30/12/2013 | 647.10 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA ACHOCOLATADO EM PO ITALAC, LEITE EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.706. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/12/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/12/2013 | 5424.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/12/2013 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIOANDOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/12/2013 | 80.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA 0050. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002291 | 30/12/2013 | 103.48 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES e BOLOS, CONFORME NOTA 000.000.143. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002292 | 30/12/2013 | 90.02 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES e BOLOS, CONFORME NOTA 000.000.142. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002298 | 30/12/2013 | 800.15 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002299 | 30/12/2013 | 359.54 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.000.193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00064592103300 | HERICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES E OFICINAS DINÂMICAS SOBRE A MÚSICA E A DANÇA APLICADA AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS, EM NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM O GRUPO DE IDOSOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM O GRUPO DE IDOSOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/12/2013 | 500.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE OITO SAIAS E OITO BLUSAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL EM EVENTO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00064592103300 | HERICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ATIVIDADES DINÂMICAS SOBRE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, EM NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/12/2013 | 700.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE PESQUISA DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO PETI, EM DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00095540750306 | RUTH GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS, ATIVIDADES DINÂMICAS E APRESENTAÇÕES PÚBLICAS, SOBRE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL JUNTO AO GRUPO DO PROJOVEM, EM NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/12/2013 | 86.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0095. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/12/2013 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/12/2013 | 3912.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/12/2013 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(CRAS), REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/12/2013 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONTRATADOS(CRAS), REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PROJOVEM), REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002394 | 30/12/2013 | 2000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA O PAG., DOS SERVIÇOS PREST. DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS ESCOLARES E ACOMPANHAMENTO DE DIFERENTES ETAPAS DA PRODUÇÃO DOSPROJETOS COM GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA 000182. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/12/2013 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESTADUAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/12/2013 | 1239.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%-COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/12/2013 | 3176.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/12/2013 | 451.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- FUND. 1 - CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/12/2013 | 8743.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%-FUND. 1 - EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/12/2013 | 4078.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUND. II - EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/12/2013 | 1189.81 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/12/2013 | 3205.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/12/2013 | 411.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- FUND. 1 - CONTRATADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/12/2013 | 3994.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUND. II - EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/12/2013 | 8645.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%-FUND. 1 - EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/12/2013 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/12/2013 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS NA CONTA DE ICMS ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/12/2013 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/12/2013 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0002382 | 30/12/2013 | 2600.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA NPZ-4332-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/12/2013 | 8535.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/12/2013 | 81.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/12/2013 | 1539.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACELAMENTO DE INSS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/12/2013 | 10628.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACELAMENTO DE INSS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002319 | 30/12/2013 | 3177.75 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.060, PARA O VEÍCULO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/12/2013 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/12/2013 | 55.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/12/2013 | 297.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/12/2013 | 150.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER,FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002297 | 30/12/2013 | 1250.01 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO- NORDESTÃO SUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LING. DE FRANGO, LING. MISTA, AZEITONA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/12/2013 | 11771.56 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/12/2013 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002318 | 30/12/2013 | 1253.75 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA 000.000.061, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB 2770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/12/2013 | 16800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0002378 | 31/12/2013 | 800.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 ALMOÇOS TIPO I COMERCIAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/12/2013 | 1012.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/12/2013 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE FAZENDA- COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/12/2013 | 1193.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/12/2013 | 298.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/12/2013 | 1516.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO- COMISSIONADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/12/2013 | 4406.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/12/2013 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/12/2013 | 860.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/12/2013 | 745.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/12/2013 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/12/2013 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/12/2013 | 3696.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/12/2013 | 2589.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/12/2013 | 1012.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/12/2013 | 298.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/12/2013 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/12/2013 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/12/2013 | 1103.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/12/2013 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE FAZENDA- COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/12/2013 | 658.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/12/2013 | 198.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/12/2013 | 1234.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO- COMISSIONADOS DURANTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/12/2013 | 3677.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/12/2013 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/12/2013 | 897.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/12/2013 | 745.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/12/2013 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/12/2013 | 3384.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/12/2013 | 2301.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/12/2013 | 1026.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/12/2013 | 124.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/12/2013 | 110.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/12/2013 | 44.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/12/2013 | 461.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/12/2013 | 330.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/12/2013 | 200.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/12/2013 | 8743.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/12/2013 | 1848.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 25% COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/12/2013 | 9484.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/12/2013 | 1773.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 25% COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/12/2013 | 1080.00 | 00000389319317 | RAMON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MÚSICO, REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO INSTRUMENTAL COM TECLADO NOS ENSAIOS E NAS APRESENTAÇÕES COM O GRUPO DE IDOSOS, AO LONGO DAS ATIVIDADES DE MÚSICAS E DANÇA, REALIZADAS COM O INTUÍTO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A ESTES BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/12/2013 | 1600.00 | 00045768390391 | FRANCISCO FLÁVIO RODRIGUES DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO NA CONDIÇÃO DE MINISTRANTE DE UM MINICURSO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS E MÍDIAS EDUCATIVAS DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS E PARTICIPANTES DO PROJOVEM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/12/2013 | 800.00 | 00007434655470 | MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OITENTA LEMBRANÇAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS NOP MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000282013 | 0002380 | 31/12/2013 | 414.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 ALMOÇOS TIPO I COMERCIAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/12/2013 | 325.00 | 00004169531400 | REGINALDO FURTADO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE VIA CANOA NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS COM PERCURSOS DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A 15 DIAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024