de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 46.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 10/01/2013 | 154.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 16/01/2013 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, DO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 16/01/2013 | 2505.22 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, DO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 18/01/2013 | 200.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DUAS COROAS FUNERÁRIAS PARA HOMENAGEAR A SRA. MAGALY E O SR. ASSIS, HOMENAGEM PRESTADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 21/01/2013 | 30.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 18591.4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 21/01/2013 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 21/01/2013 | 21.60 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESSE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 21/01/2013 | 650.00 | 00076006700468 | MARTA GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SEU VEÍCULO UNO MILLE (FIAT) 2005 A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 21/01/2013 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 21/01/2013 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 21/01/2013 | 46.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 21/01/2013 | 109.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 21/01/2013 | 5912.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 21/01/2013 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 21/01/2013 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 08/02/2013 | 122.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 08/02/2013 | 157.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO, CANETAS, PASTAS, GRAMPOS E LIVRO CONTA CORRENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 14/02/2013 | 130.00 | 15029719000122 | JL NETO INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS REFERENTE A FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE PROGRAMAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 14/02/2013 | 150.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESIDENTA E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 14/02/2013 | 120.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SESSÃO SOLENE NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 18/02/2013 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000023 | 18/02/2013 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2013 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/02/2013 | 2678.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 19/02/2013 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 19/02/2013 | 390.00 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: DETERGENTE, ALCOOL, VASSOURA, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 19/02/2013 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 19/02/2013 | 650.00 | 00076006700468 | MARTA GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SEU VEÍCULO UNO MILLE (FIAT) 2005 A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 21/02/2013 | 17.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 18591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 25/02/2013 | 50.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 25/02/2013 | 86.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/02/2013 | 5948.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/02/2013 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2013 | 107.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 04/03/2013 | 58.00 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE MESA FLUORES 220 V, DESTINADA À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 05/03/2013 | 210.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA - ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CAPACITOR DE 20 UF COM COMPLEMENTO DE GÁS DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS, PERTECENTE A SALA DE REUNIÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 06/03/2013 | 300.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO EM MALHA PIKET BRANCA COM ESTAMPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 18/03/2013 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000040 | 18/03/2013 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITONA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 18/03/2013 | 650.00 | 00076006700468 | MARTA GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, ANO 2005, À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 18/03/2013 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/03/2013 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/03/2013 | 2678.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 21/03/2013 | 17.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE SALÁRIO CRÉDITADO EM CONTA NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 22/03/2013 | 160.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/03/2013 | 119.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 22/03/2013 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/03/2013 | 5948.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/03/2013 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 01/04/2013 | 55.25 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: DETERGENTE, LUSTRA MOVEIS, BOM AR, DESINFETANTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 01/04/2013 | 158.75 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, CAFÉ E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 03/04/2013 | 297.26 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO DESTINADO A COMPOR O MOBILIARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 03/04/2013 | 115.00 | 08733136000112 | ANTONIO SUCUPIRA DE QUEIROGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO, CARIMBOS, BORRACHAS, REFIS P/ CARIMBO E ENVELOPES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/04/2013 | 129.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/04/2013 | 7.65 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESSE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 17/04/2013 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000059 | 17/04/2013 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITONA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 17/04/2013 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 17/04/2013 | 650.00 | 00076006700468 | MARTA GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, ANO 2005, À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/04/2013 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/04/2013 | 2644.66 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 19/04/2013 | 100.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 19/04/2013 | 158.64 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: LUSTRA MOVEIS, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO.(DESCONTO DE 0,02 NO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 22/04/2013 | 146.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE SALÁRIO CRÉDITADO EM CONTA NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 25/04/2013 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/04/2013 | 5941.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/04/2013 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/04/2013 | 92.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/05/2013 | 110.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARRANJO DE FLORES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 10/05/2013 | 145.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 15/05/2013 | 7.65 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESSE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000090 | 15/05/2013 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | ,VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DÉBITONA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 16/05/2013 | 215.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 17/05/2013 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 17/05/2013 | 650.00 | 00076006700468 | MARTA GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, ANO 2005, À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 17/05/2013 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 17/05/2013 | 201.55 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: SABÃO EM PÓ, RODO, VASSOURA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 17/05/2013 | 36.50 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 17/05/2013 | 25.95 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/05/2013 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2013 | 2678.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 21/05/2013 | 239.00 | 08995631000795 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4BC BALI CRISTAL 4003 BR, PARA A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/05/2013 | 17.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE SALÁRIO CRÉDITADO EM CONTA NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 28/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/05/2013 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O INSS DA PARTE- PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/05/2013 | 5948.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O INSS DA PARTE- PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/05/2013 | 89.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 29/05/2013 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 05/06/2013 | 1700.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGRAFOS-BEZERRA & TAVARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES E FOTO OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 10/06/2013 | 127.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, DO NÚMERO (83) 3545-1077.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000094 | 17/06/2013 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | ,VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 18/06/2013 | 158.15 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 18/06/2013 | 126.87 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 18/06/2013 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/06/2013 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/06/2013 | 2678.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/06/2013 | 1089.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 19/06/2013 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 19/06/2013 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX 4200 DE IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 19/06/2013 | 650.00 | 00076006700468 | MARTA GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 2005 À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 19/06/2013 | 115.50 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO: PREGOS, ARAME GALVANIZADO, PINOS MACHO E FÊMEA, FIO FLEXÍVEL, EXTENSÃO, REATOR, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 21/06/2013 | 130.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESTRUTURA REVISTEIRO 746 CROMADA, PARA À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 21/06/2013 | 20.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE SALÁRIO CRÉDITADO EM CONTA NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 21/06/2013 | 101.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/06/2013 | 200.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 21/06/2013 | 200.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 27/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/06/2013 | 5948.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/06/2013 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 28/06/2013 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 08/07/2013 | 350.00 | 00004544623871 | MANOEL QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PINTURA REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 10/07/2013 | 124.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, DO NÚMERO (83) 3545-1077.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000116 | 16/07/2013 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | ,VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 17/07/2013 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/07/2013 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/07/2013 | 2678.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 19/07/2013 | 284.40 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA SENDO: TINTAS, SELADOR, TRINCHA, ROLO ESPUMA, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 19/07/2013 | 650.00 | 00076006700468 | MARTA GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 2005 À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 22/07/2013 | 17.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE SALÁRIO CRÉDITADO EM CONTA NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 22/07/2013 | 214.45 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 26/07/2013 | 145.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/07/2013 | 5948.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/07/2013 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 29/07/2013 | 46.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 29/07/2013 | 80.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 30/07/2013 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 01/08/2013 | 175.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA ABERTURA DE PERÍODO ORDINÁRIO DESTE PODER LEGISLASTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/08/2013 | 7.65 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 08/08/2013 | 93.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, DO NÚMERO (83) 3545-1077.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000133 | 16/08/2013 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | ,VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 16/08/2013 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/08/2013 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/08/2013 | 2678.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 19/08/2013 | 650.00 | 00076006700468 | MARTA GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 2005 À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/08/2013 | 115.71 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/08/2013 | 33.76 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CAFÉ E AÇUCAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/08/2013 | 800.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 21/08/2013 | 17.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE SALÁRIO CRÉDITADO EM CONTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 27/08/2013 | 84.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 27/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/08/2013 | 5948.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/08/2013 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 30/08/2013 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 02/09/2013 | 210.00 | 00009310135425 | GUSTAVO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 02/09/2013 | 126.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 06/09/2013 | 7.65 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 10/09/2013 | 105.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DO NÚMERO (83) 3545-1077.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 10/09/2013 | 7.20 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 16/09/2013 | 128.19 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CAFÉ, ÁGUA MINERAL E AÇUCAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 16/09/2013 | 116.46 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, BOM AR E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 16/09/2013 | 120.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COROA FUNERÁRIA PARA HOMENAGEAR O SR. ANTONIO FERREIRA, HOMENAGEM PRESTADA POR ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 16/09/2013 | 400.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 16/09/2013 | 650.00 | 00076006700468 | MARTA GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 2005 À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 16/09/2013 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SSETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000158 | 16/09/2013 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | ,VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/09/2013 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/09/2013 | 2678.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 23/09/2013 | 17.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE SALÁRIO CRÉDITADO EM CONTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 23/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 23/09/2013 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/09/2013 | 5948.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/09/2013 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 25/09/2013 | 83.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/10/2013 | 400.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 04/10/2013 | 650.00 | 00076006700468 | MARTA GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 2005 À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 08/10/2013 | 103.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, DO NÚMERO (83) 3545-1077.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/10/2013 | 143.00 | 00053632524491 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS LEGISLADORES DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 11/10/2013 | 145.02 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 51,81 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 17/10/2013 | 124.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 17/10/2013 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000174 | 17/10/2013 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | ,VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/10/2013 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/10/2013 | 2678.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 18/10/2013 | 313.94 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 21/10/2013 | 17.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE SALÁRIO CRÉDITADO EM CONTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 28/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/10/2013 | 5948.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/10/2013 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 30/10/2013 | 81.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/10/2013 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 01/11/2013 | 100.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRE CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VISITA NO LOCAL PARA ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE NAVEGADOR DE INTERNET, RESTAURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, REMOÇÃO DE VÍRUS E LIMPEZA DE COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 06/11/2013 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 08/11/2013 | 92.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, DO NÚMERO (83) 3545-1077.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000187 | 14/11/2013 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | ,VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/11/2013 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/11/2013 | 2678.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000190 | 18/11/2013 | 18000.00 | 00060250445468 | MANOEL ALVES DA NÓBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AUTOMÓVEL USADO DA MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011. NA COR PRATA, CAP/POT/CIL 5 P /66/ CV DE PLACA NQD-4007/PB, DESTINADO À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 19/11/2013 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 19/11/2013 | 650.00 | 00076006700468 | MARTA GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 2005 À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 19/11/2013 | 400.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 19/11/2013 | 144.53 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 19/11/2013 | 25.92 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 21/11/2013 | 15.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE SALÁRIO CRÉDITADO EM CONTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 21/11/2013 | 240.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES ENVIADOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO A VELÓRIO DE CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 21/11/2013 | 360.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, MUDANÇA DE CATEGORIA, PAR DE PLACAS OFICIAL E VISTÓRIA, EM VEÍCULO ADQUIRIDO POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 25/11/2013 | 130.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE FONTE DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/11/2013 | 5948.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/11/2013 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 29/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 29/11/2013 | 109.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 06/12/2013 | 7.65 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 09/12/2013 | 114.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DO NÚMERO (83) 3545-1077.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000206 | 16/12/2013 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | ,VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 18/12/2013 | 10.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE SUSTAÇÃO E REVOGAÇÃO DE CHEQUE PERDIDO DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 18/12/2013 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 18/12/2013 | 650.00 | 00076006700468 | MARTA GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 2005 À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 18/12/2013 | 400.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/12/2013 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/12/2013 | 2678.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/12/2013 | 1339.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/12/2013 | 509.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/12/2013 | 86.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 23/12/2013 | 18.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 23/12/2013 | 149.70 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 23/12/2013 | 58.18 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 23/12/2013 | 74.65 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: LÂMPADA FLUORESCENTE, TORNEIRA DE PIA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL PVC E PULVERIZADOR EXPORT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 23/12/2013 | 265.80 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 26/12/2013 | 366.33 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 130,88 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 26/12/2013 | 606.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/12/2013 | 5948.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/12/2013 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 27/12/2013 | 255.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS NO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 27/12/2013 | 280.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS VARIÁDOS SENDO: GARRAFAS TÉRMICAS, BANDEJAS DE INOX, CONJUNTO DE XÍCARAS, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 27/12/2013 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024