de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2013 | 70000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEREADORES QUE FAZEM SUA COMPOSIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2013 | 1876.46 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA,(CARGO COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2013 | 16699.34 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISTALTIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2013 | 388.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 03.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2013 | 411.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 31.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2013 | 81.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 02.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/02/2013 | 70000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEREADORES QUE FAZEM SUA COMPOSIÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/02/2013 | 1876.46 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA,(CARGO COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/02/2013 | 17448.30 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISTALTIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/02/2013 | 78.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 19.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/02/2013 | 14749.55 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, REFERENTE AO MES DE OMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE NO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/02/2013 | 2633.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IMPRESB DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/02/2013 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 001 E 002 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EM 26.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2013 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 001 E 002 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EM 26.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/02/2013 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COMO PROVEDOR E INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 20.12.2012 À 19.01.2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2013 | 74.78 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-2262, INSTALADA NA SECREARIA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENC. EM 01.02.2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2013 | 100.30 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-1929, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENC. EM 01.02.2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2013 | 4000.00 | 00006358293478 | JOSE ANDRIANO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO TCE, TCU, MP, E CGU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2013 | 4000.00 | 00006358293478 | JOSE ANDRIANO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO TCE, TCU, MP, E CGU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2013 | 950.00 | 00080469442468 | JOSE DANTAS PARAGUAIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS, QUANDO DAS SOLENIDADES DE POSSE DOS VEVEADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O QUADRIENIO 2.013 À 20.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2013 | 1365.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2013 | 950.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2013 | 950.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2013 | 1050.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/03/2013 | 70000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEREADORES QUE FAZEM SUA COMPOSIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/03/2013 | 1365.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/03/2013 | 1365.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/03/2013 | 17522.50 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISTALTIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/03/2013 | 1876.46 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA,(CARGO COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/03/2013 | 2742.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IMPRESB DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/03/2013 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/03/2013 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/03/2013 | 1200.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. NTS Nº 77 DE 27.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2013 | 1200.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. NFS DE Nº 82 DE 27.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2013 | 1200.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. NFS Nº83 DE 27.03.2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2013 | 1050.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2013 | 1050.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2013 | 950.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2013 | 566.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MOTO BIZ DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2013 | 30.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA REVISÃO DO MOTO BIZ DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2013 | 70.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 02.03.2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2013 | 207.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 31.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2013 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COMO PROVEDOR E INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 20.02 Á 19.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/03/2013 | 505.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE DCPF DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2013 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N 0001/2013 E EXTRATOS DE CONTRATO, NO DOE DE 15.03.2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2013 | 112.03 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-1229, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENC. EM 02.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2013 | 72.61 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-2262, INSTALADA NA SECREARIA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENC. EM 02.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2013 | 14749.55 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, REFERENTE AO MES DE OMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE NO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2013 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL EM 27.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2013 | 750.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E TRANSMISSAO DAS GFIPS DOS MES DE E JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2013 | 4000.00 | 00006358293478 | JOSE ANDRIANO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO TCE, TCU, MP, E CGU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/04/2013 | 70000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEREADORES QUE FAZEM SUA COMPOSIÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/04/2013 | 18290.08 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISTALTIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/04/2013 | 3279.92 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/04/2013 | 2777.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IMPRESB DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/04/2013 | 107.70 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-1229, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENC. EM 01.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/04/2013 | 103.53 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-1229, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENC. EM 01.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/04/2013 | 72.61 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-2262, INSTALADA NA SECREARIA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENC. EM 01.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/04/2013 | 76.23 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-2262, INSTALADA NA SECREARIA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENC. EM 01.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/04/2013 | 398.14 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CONFECCIONAMENTO DO UNIFORME DE FARDAMENTO DOS FUNCIOARIOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/04/2013 | 70.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 02.04.2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/04/2013 | 1200.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/04/2013 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COMO PROVEDOR E INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 20.03.2013 A 19.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/04/2013 | 414.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 09.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/04/2013 | 2025.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E TRANSMISSAO DAS GFIPS DOS MES DE E JANEIRO FEVEREIRO E ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/04/2013 | 270.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS MODELO POLO, DFESTINAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00006358293478 | JOSE ANDRIANO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO TCE, TCU, MP, E CGU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/04/2013 | 2656.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IMPRESB DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/04/2013 | 6999.24 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE DEZ/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/04/2013 | 14623.24 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE MARÇO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/04/2013 | 950.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/04/2013 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/04/2013 | 1052.50 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/05/2013 | 17482.75 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISTALTIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/05/2013 | 70000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEREADORES QUE FAZEM SUA COMPOSIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/05/2013 | 3279.92 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/05/2013 | 70.00 | 00000947590498 | JOAO WILLIAM DA CRUZ RAMALHO SEGUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINTE DA PRESIDENCIA DESTA CASA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA COM O ASSESSOR JURIDICO DESTA CARAMA, ONDE O MESMO VAI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/05/2013 | 140.00 | 00009270788482 | JOADAN EMIDIO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CONFECCIONAMENTO DE PLACAS INDICATIVAS DOS VEREADORES QUE FAZEM ESTE PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/05/2013 | 950.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/05/2013 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/05/2013 | 2500.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/05/2013 | 843.00 | 00001904713440 | AUZENNEIDA LIMA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DO FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/05/2013 | 126.40 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE SAIDA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/05/2013 | 1200.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/05/2013 | 220.50 | 00008373623426 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE 03 (TRES) COMPUTADORES DESTA CASA LEGISTLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/05/2013 | 893.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/05/2013 | 4000.00 | 00006358293478 | JOSE ANDRIANO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO TCE, TCU, MP, E CGU, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/05/2013 | 1500.00 | 00007006703433 | LUIZ CARLOS NOBRE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/05/2013 | 1052.50 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/05/2013 | 2025.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/05/2013 | 15044.27 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE ABRIL/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/05/2013 | 150.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CENTRAL SPLIT DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/05/2013 | 450.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL SPLIT DE 60.000 BTUS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/05/2013 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COMO PROVEDOR E INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 20.04.2013 A 19.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/05/2013 | 68.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 02.05.2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/05/2013 | 216.06 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-1229, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENC. EM 01.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/05/2013 | 77.76 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-2262, INSTALADA NA SECREARIA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENC. EM 01.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/05/2013 | 396.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 09.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/05/2013 | 495.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO BIZ DE PLACA MNZ 6664, PERTENCETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/05/2013 | 2911.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IMPRESB DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/05/2013 | 36.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO COBRAS PELA CEF. NO DECORRER DO MES DE MAIO/2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/05/2013 | 23.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO COBRAS PELO BB NO DECORRER DO MES DE MAIO/2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/06/2013 | 18323.42 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISTALTIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/06/2013 | 3279.92 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/06/2013 | 70000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEREADORES QUE FAZEM SUA COMPOSIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/06/2013 | 789.25 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/06/2013 | 15044.27 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE JUNHO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/06/2013 | 1565.00 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 15 CARTEIRAS PARLAMENTAR EM COURO E 14 BOTONS, DESTINADOS A INDENTIFICAÇÃO DOS SERVEADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/06/2013 | 2917.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IMPRESB DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/06/2013 | 2769.91 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IMPRESB DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/06/2013 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COMO PROVEDOR E INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 20.05 a 19.06.2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/06/2013 | 69.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 02.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/06/2013 | 285.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 10.06.2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/06/2013 | 75.65 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-2262, INSTALADA NA SECREARIA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENC. EM 01.06.2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/06/2013 | 204.40 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-1229, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENC. EM 01.06.2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/06/2013 | 15044.27 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE MAIO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/06/2013 | 1052.50 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/06/2013 | 4000.00 | 00006358293478 | JOSE ANDRIANO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO TCE, TCU, MP, E CGU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/06/2013 | 2025.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/06/2013 | 950.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/06/2013 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/06/2013 | 1200.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/07/2013 | 18396.43 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISTALTIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/07/2013 | 70000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEREADORES QUE FAZEM SUA COMPOSIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/07/2013 | 3279.92 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/07/2013 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COMO PROVEDOR E INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 20.06 a 19.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/07/2013 | 90.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 02.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/07/2013 | 431.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 09.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/07/2013 | 134.44 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-1229, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENC. EM 01.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/07/2013 | 73.39 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-2262, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENC. EM 01.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/07/2013 | 1200.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/07/2013 | 4000.00 | 00006358293478 | JOSE ANDRIANO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO TCE, TCU, MP, E CGU, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/07/2013 | 1052.50 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/07/2013 | 2025.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/07/2013 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/07/2013 | 950.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/07/2013 | 21.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO COBRAS PELA CEF. NO DECORRER DO MES DE JULHO/2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/08/2013 | 70000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEREADORES QUE FAZEM SUA COMPOSIÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/08/2013 | 18763.65 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISTALTIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/08/2013 | 3905.34 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/08/2013 | 15044.27 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE JULHO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/08/2013 | 2932.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IMPRESB DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/08/2013 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COMO PROVEDOR E INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 20.01.2013 À 19.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/08/2013 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COMO PROVEDOR E INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/08/2013 | 4000.00 | 00006358293478 | JOSE ANDRIANO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO TCE, TCU, MP, E CGU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/08/2013 | 950.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/08/2013 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/08/2013 | 1052.50 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/08/2013 | 2025.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/08/2013 | 1200.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/08/2013 | 340.00 | 07669522000120 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO PARA ESTA CAMAEA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/08/2013 | 148.75 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-1229, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/08/2013 | 77.81 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-2262, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/08/2013 | 203.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/08/2013 | 70.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 02/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/08/2013 | 21.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO COBRAS NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/09/2013 | 19068.77 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISTALTIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/09/2013 | 70000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEREADORES QUE FAZEM SUA COMPOSIÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/09/2013 | 3279.92 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/09/2013 | 280.00 | 00009846085400 | JOAQUIM ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONCESSAO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DESTA CASA, PARA COBRIR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA, ONDE O MESMO VAI TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA JUNTO A REC. FEDERAL E TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/09/2013 | 618.75 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/09/2013 | 1053.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK N3 MAXXIS EA-4EL CELERON B830 1.8GHZ COM 500GB/2GB/DVD-RW/14/HDMI, CONF. NOTA FISCAL QUE SERÁ ANEXADA A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/09/2013 | 283.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM NB APC BACK-UPS 700V 115V/220V BRAZIL, DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/09/2013 | 4000.00 | 00006358293478 | JOSE ANDRIANO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO TCE, TCU, MP, E CGU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/09/2013 | 950.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/09/2013 | 2500.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/09/2013 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/09/2013 | 2025.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/09/2013 | 1052.50 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/09/2013 | 1200.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/09/2013 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COMO PROVEDOR E INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 20.08.2013 A 19.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/09/2013 | 170.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/09/2013 | 69.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 02.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/09/2013 | 134.90 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-1229, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/09/2013 | 75.65 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-2262, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/09/2013 | 2771.66 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IMPRESB DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/09/2013 | 15281.93 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/09/2013 | 21.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO COBRAS NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA CC 003-0 CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/10/2013 | 60000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISTALTIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/10/2013 | 18397.42 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISTALTIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/10/2013 | 3279.92 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/10/2013 | 180.00 | 08560633000166 | CARTORIO MILTON LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS EM EMISSAO DE PROCURAÇÃO, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, XEROX E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/10/2013 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COMO PROVEDOR E INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 20.09.2013 A 19.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/10/2013 | 1394.20 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/10/2013 | 101.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 02.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/10/2013 | 113.70 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-1229, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/10/2013 | 73.39 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-2262, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/10/2013 | 290.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/10/2013 | 1200.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/10/2013 | 4000.00 | 00006358293478 | JOSE ANDRIANO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO TCE, TCU, MP, E CGU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/10/2013 | 950.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/10/2013 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/10/2013 | 2025.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/10/2013 | 1052.50 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/10/2013 | 60.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/10/2013 | 20.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO COBRAS NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA CC 003-0 CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/11/2013 | 60000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISTALTIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/11/2013 | 19063.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISTALTIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/11/2013 | 3279.92 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/11/2013 | 1200.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/11/2013 | 4000.00 | 00006358293478 | JOSE ANDRIANO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO TCE, TCU, MP, E CGU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/11/2013 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/11/2013 | 950.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/11/2013 | 2025.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/11/2013 | 1052.50 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/11/2013 | 75.62 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-2262, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/11/2013 | 360.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/11/2013 | 115.09 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-1229, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/11/2013 | 81.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 02/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/11/2013 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COMO PROVEDOR E INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 20.10.2013 A 19.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/11/2013 | 12970.77 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/11/2013 | 3032.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IMPRESB DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/11/2013 | 2917.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IMPRESB DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/11/2013 | 3049.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IMPRESB DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/11/2013 | 7.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO COBRAS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA CC 003-0 CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/11/2013 | 12.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO COBRAS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA CC 003-0 CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/11/2013 | 13036.42 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/11/2013 | 12970.77 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/12/2013 | 117.54 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-1229, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/12/2013 | 75.59 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE Nº 3444-2262, INSTALADA NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/12/2013 | 60000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISTALTIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/12/2013 | 35069.84 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISTALTIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, E SEU 13º SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/12/2013 | 5156.38 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,E SEU 13º SALARIO EXERC.2.013, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/12/2013 | 20.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO COBRAS NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA CC 003-0 CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/12/2013 | 1200.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/12/2013 | 1052.50 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/12/2013 | 2025.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00006358293478 | JOSE ANDRIANO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO TCE, TCU, MP, E CGU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/12/2013 | 950.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/12/2013 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/12/2013 | 433.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 29.11.2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/12/2013 | 143.00 | 06221381000115 | FRANCISCO SIMAO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATVA PARA OS FESTEJOS DE FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/12/2013 | 80.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO EM 02.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/12/2013 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COMO PROVEDOR E INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 20.11.2013 A 19.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/12/2013 | 12970.77 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/12/2013 | 2835.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IMPRESB DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/12/2013 | 3138.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IMPRESB DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/12/2013 | 2550.00 | 19063111000175 | GILLIAN ALVES BATISTA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO COM INCLUSÃO DE MUSICA AO VIVO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS VEREADORESE FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/12/2013 | 4800.00 | 00003832028412 | ENILCE ALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE UM JANTAR DE CONFATERNIZAÇÃO DE FIM COM OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/12/2013 | 618.90 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/12/2013 | 978.15 | 14133590000135 | DAIANE DA SALES LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 251
Última atualização: 11/06/2024