de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 408.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao referente a linha fixa nø3297-1158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2013 | 198.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consumo de energia eletrica relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000003 | 18/01/2013 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000004 | 21/01/2013 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica junto a casa legislativa relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2013 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2013 | 172.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes e agua mineral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2013 | 671.76 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina comum. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2013 | 4339.20 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2013 | 4500.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2013 | 200.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos automaticos referencia 302, carimbo ref. 304 e refil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2013 | 2300.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NOB 6239/PB, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2013 | 62.00 | 00037639331404 | EDVALDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mototaxi prestada a Camara Municipal durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2013 | 9739.62 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2013 | 235.00 | 62173620001747 | SERASA EXPERIAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de dados e informacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2013 | 30.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de um computador e instalacao de cabo de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2013 | 447.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/02/2013 | 120.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/02/2013 | 570.60 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo dos veiculos a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2013 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2013 | 4966.66 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2013 | 4339.20 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000023 | 20/02/2013 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2013 | 366.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento de FGTS, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000025 | 21/02/2013 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2013 | 2300.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de marca Renault/logan, placa NOB 6239/PB, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2013 | 9842.29 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2013 | 347.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do FGTS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/03/2013 | 297.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/03/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistemas de informatica, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/03/2013 | 139.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/03/2013 | 641.25 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum destinado a veiculo a disposicao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/03/2013 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/03/2013 | 5061.20 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2013 | 3100.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000036 | 20/03/2013 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000037 | 21/03/2013 | 2300.00 | 00070184348404 | RUTE FERREIRA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de marca VW gol 1.0 de placa MNZ 2226/RN, para atender as necessidades desta Camara, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/03/2013 | 193.30 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000039 | 21/03/2013 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/03/2013 | 5.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/03/2013 | 38.00 | 00008436613481 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mototaxi de interesse da Camara Municipal, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/03/2013 | 404.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/04/2013 | 465.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/04/2013 | 9590.46 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/04/2013 | 199.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente diversos destinado a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/04/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/04/2013 | 168.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000048 | 19/04/2013 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000049 | 19/04/2013 | 2300.00 | 00070184348404 | RUTE FERREIRA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNZ 2226, para atender as necessidades da casa legislatvia, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/04/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2013 | 5061.20 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2013 | 3100.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de abril, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2013 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000054 | 22/04/2013 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/04/2013 | 498.75 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum, utilizado durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/04/2013 | 7.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/04/2013 | 100.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos automaticos TRODOT 4926 E 4911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/04/2013 | 404.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do FGTS, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/04/2013 | 9590.46 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/04/2013 | 42.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e limpeza dos computadores desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/05/2013 | 142.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rodizio e agua mineral, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/05/2013 | 313.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/05/2013 | 831.68 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias do funcinario Paulo Sergio dos Santos Ribeiro, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/05/2013 | 118.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/05/2013 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio de vereadores, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/05/2013 | 3100.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000068 | 20/05/2013 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000069 | 20/05/2013 | 2300.00 | 00070184348404 | RUTE FERREIRA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo a disposicao desta Edilidade, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000070 | 20/05/2013 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/05/2013 | 4383.20 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/05/2013 | 9.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/05/2013 | 427.50 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/05/2013 | 422.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/06/2013 | 264.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/06/2013 | 47.20 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1 caixa de luz 4x2 tramontina, 1 pino 3 saidas tramotina, 1 pino 3 saida 20a fame, 1 haste aterramento 1m c/ conector, 1 fio cordao paralelo/torcido 2x0,75, 1 placa cega 4x2 fame, 1 fio de nilon p/aparador de gramas cid, 1 canuite 1/2 am/pt, e 1 tomada 20a elegance fame. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/06/2013 | 9712.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - GUIA DE PREIDENIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/06/2013 | 904.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias do funcinario Daniele Barbosa de Oliveira., relativo ao mes de junho. de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/06/2013 | 1084.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias do funcinario Joalison Soares da Silva., relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistemas de informatica, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/06/2013 | 161.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000083 | 20/06/2013 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/06/2013 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio de vereadores, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/06/2013 | 3100.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000086 | 20/06/2013 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/06/2013 | 3569.60 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcioanrios efetivos, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000088 | 20/06/2013 | 2300.00 | 00070184348404 | RUTE FERREIRA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo gol 1.0 de placa NNZ 2226/RN, para atender as necessidades desta Camara Municipal, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/06/2013 | 299.25 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, para uso de veiculo a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/06/2013 | 444.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios, relativo ao mes de JUNHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/06/2013 | 9.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/06/2013 | 9699.85 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/06/2013 | 436.39 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos, generos alimenticios e materiais de limpeza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/06/2013 | 30.00 | 00001289770433 | GILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIMPEZA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E DO GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/06/2013 | 400.00 | 00008005341407 | JOELMA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de duas faxinas semanais pelo periodp de ferias da funcionaria Daniele Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/07/2013 | 365.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/07/2013 | 1084.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias do funcionario Denie Camilo da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/07/2013 | 904.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias da funcionario Maria das Dores Campos, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/07/2013 | 110.00 | 00008730117402 | PAULO HENRIQUE MARTINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto hidraulico e limpeza nas caixas de esgoto sanitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de udo de sistemas de informatica, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/07/2013 | 92.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/07/2013 | 145.00 | 00008730117402 | PAULO HENRIQUE MARTINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de duas grades em duas portas de acesso externo ao predio da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000103 | 19/07/2013 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/07/2013 | 3100.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/07/2013 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/07/2013 | 3569.60 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000107 | 20/07/2013 | 2300.00 | 00070184348404 | RUTE FERREIRA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de marca Gol 1.0 de placa NNZ 2226/RN, para atender as necessidades desta Casa Legislativa, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/07/2013 | 188.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rodizio e agua mineral para funcionarios da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/07/2013 | 9.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/07/2013 | 342.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum, para uso do veiculo a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/07/2013 | 444.67 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000112 | 23/07/2013 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/07/2013 | 9699.85 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/08/2013 | 436.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/08/2013 | 45.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao dos computadores da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/08/2013 | 1866.66 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias da funcionaria Fernanda Leite Bessa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/08/2013 | 113.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/08/2013 | 184.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/08/2013 | 30800.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/08/2013 | 3992.27 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000122 | 20/08/2013 | 2300.00 | 00070184348404 | RUTE FERREIRA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de marca VW/GOL 1.0, de placa MNZ2226/RN, para atender as necessidades desta Casa Legislativa, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/08/2013 | 240.70 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/08/2013 | 154.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 self-service(almoco) e 2 aguas minerais 500ml. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000125 | 20/08/2013 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000126 | 20/08/2013 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/08/2013 | 3100.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissiinados, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/08/2013 | 7.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/08/2013 | 327.75 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gasolina comum, para uso do veiculo a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/08/2013 | 429.78 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/08/2013 | 9230.32 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/08/2013 | 325.00 | 00070222924420 | GUTEMBERG SINESIO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do sistema de sons e conserto dos ventiladores da casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/09/2013 | 304.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/09/2013 | 133.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/09/2013 | 34533.33 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/09/2013 | 5061.20 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/09/2013 | 3100.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000139 | 18/09/2013 | 2300.00 | 00070184348404 | RUTE FERREIRA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo gol 1.0 de placa NNZ 2226/RN, a disposicao desta Edilidade, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000140 | 20/09/2013 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000141 | 20/09/2013 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/09/2013 | 787.56 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/09/2013 | 9773.24 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/09/2013 | 100.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coroa de flores naturais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/10/2013 | 7.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca e uso (locacao) de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/10/2013 | 153.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000148 | 18/10/2013 | 2300.00 | 00070184348404 | RUTE FERREIRA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo gol 1.0 de placa NNZ 2226/RN, a disposicao desta Edilidade, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000149 | 18/10/2013 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/10/2013 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/10/2013 | 5061.20 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/10/2013 | 3100.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/10/2013 | 641.25 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/10/2013 | 264.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000155 | 21/10/2013 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/10/2013 | 204.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/10/2013 | 404.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do FGTS, relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/10/2013 | 6.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/10/2013 | 9590.46 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - (Guia de Previdencia social), relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/11/2013 | 230.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao relativoa a linha fixa nø 32971158 referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/11/2013 | 219.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000163 | 20/11/2013 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a Camara Municipal de Mataraca, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000164 | 20/11/2013 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis pretados no mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000165 | 20/11/2013 | 2300.00 | 00070184348404 | RUTE FERREIRA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de marca VW/GOL 1.0 de placa NNZ 2226/RN, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/11/2013 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/11/2013 | 3100.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/11/2013 | 5061.20 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios efetivos, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/11/2013 | 6.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/11/2013 | 596.49 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do FGTS relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/12/2013 | 348.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/12/2013 | 9520.38 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/12/2013 | 373.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/12/2013 | 3100.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de 13o salario de funcionarios comissionados, relativo ao exercicio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/12/2013 | 4790.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de 13o salario de funcionarios efetivos, relativo ao exercicio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/12/2013 | 5196.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/12/2013 | 33250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/12/2013 | 312.00 | 00047226153491 | RISONILTON DAS CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manuntencao das impressoras da casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000180 | 18/12/2013 | 2400.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a Camara Municipal de Mataraca, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/12/2013 | 544.83 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nesta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/12/2013 | 582.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas a funcionarios desta Camara Municipal, durante estadia na cidade de Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/12/2013 | 40.00 | 15583464000145 | DEPOSITO DE GAS SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, destinada ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000184 | 20/12/2013 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis pretados no mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/12/2013 | 3100.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000186 | 20/12/2013 | 2300.00 | 00070184348404 | RUTE FERREIRA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de marca VW/GOL 1.0 de placa NNZ 2226/RN, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/12/2013 | 596.49 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do FGTS relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/12/2013 | 9649.69 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/12/2013 | 1735.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de 13o salario de funcionarios, relativo ao exercicio de 2013, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/12/2013 | 7.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024