de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 233.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2013 | 4714.79 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2013 | 31100.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2013 | 8500.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotado nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2013 | 718.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, faturas dos meses de abril a dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2013 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2013 | 968.00 | 00003543643401 | GILSON SANTANA DE FRAGA | Referente aos serviços prestados co a manutenção e limpeza do prédio onde funciona esta Câmara Municipal, durante o mês de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2013 | 2000.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente ao aluguel do prédio onde funciona esta câmara Municipal no mês de janeiro de 2013 e complemento do mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2013 | 1048.04 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE DO SEGURADO, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2013 | 1800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00052652602420 | LUIZ NILO VIEIRA LEMOS | Referente aos seviços prestados com assessoria jurídica a esta Câmara Municipal no mês de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2013 | 8712.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2013 | 420.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | Referente aos serviçso prestados com a digitação e transmissão da DIRF 2013, ano base 2012 desta Câmara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2013 | 38.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancaria por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2013 | 46.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancaria por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2013 | 138.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/02/2013 | 70.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | Valor referente a 01 viagem de taxi de lucena a joão pessoa para tratar de assuntos desta edilidade,durante o corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/02/2013 | 200.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente ao aluguel do prédio onde funciona esta câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/02/2013 | 1000.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado( Geyverson Beyjamin da Silva)lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/02/2013 | 160.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | valor referente a (01) diária para João Pessoa ao escritorio de contabilidade para tratar assuntos desta edilidade, durante o corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/02/2013 | 367.49 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/02/2013 | 199.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES | Valor referente a compra de materiais de informática para edilidade duarante o mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2013 | 200.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referente a (02)diarías em deslocamento a joão Pessoa para tratar assuntos desta edilidade duarnte o m~es de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2013 | 114.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Valor referente a prestação de serviços xerográficos a esta edilidade durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2013 | 9500.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de fereveiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2013 | 4621.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2013 | 31100.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Eletivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2013 | 1200.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente ao aluguel do prédio onde funciona esta câmara Municipal no mês de fevereiro de 2013 e complemento do mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2013 | 240.00 | 00009071555453 | Severino Freire das Neves | Vlor referente ao (03) diárias para João Pessoa para tratar de assuntos desta edilidade durante o m~es de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/02/2013 | 382.05 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/02/2013 | 400.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | Valor referente ao contrato de transmissão das sesso~es desta esdilidade durante o m~es de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/02/2013 | 1000.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado( Geyverson Beyjamin da Silva)lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2013 | 13.20 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente, relativo a cobrança de tarifas bancárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2013 | 129.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2013 | 433.30 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência Fvereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2013 | 74.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2013 | 163.66 | 05459199000134 | Mercadinho Camaçari | Valor referente, a despesa com material de consumo, para esta edilidade, durante o mês de Março de 2013,conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de Fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2013 | 63.20 | 00069007306472 | Adailson Martins | Valor referente a 01 uma diária,a João Pessoa ao escritório de contabilidade a assessoria Jurídica para tratar de assuntos desta Edilidade, durante o mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2013 | 588.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao Contrato de Locação de um veiculo,para uso desta Edilidade durante o mês de Março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2013 | 246.90 | 13437688000113 | Jair Pereira da Silva | Valor referente a compra de material de consumo para esta edilidade, referente ao mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2013 | 1800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/03/2013 | 8932.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Patronal, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância 02/2013,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/03/2013 | 1141.48 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/03/2013 | 200.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referênte a (02) duas diárias, para deslocamento a Receita Federal, santa Rita e João Pessoa para tratar assuntos desta edilidade, durante o mês de Março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/03/2013 | 100.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referênte a (01) uma diária, em delocamento ao Tribumal de Contas da Paraiba, para tratar assuntos desta edilidade, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/03/2013 | 160.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Valor referênte a (02) duas diárias, para deslocamento a João Pessoa no escritório de contabilidade e assessoria Juridica para tratar assuntos desta edilidade,durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/03/2013 | 1800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2013 | 31100.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Eletivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Março de 2013, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2013 | 10000.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Março de 2013, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2013 | 4621.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/03/2013 | 127.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de Março de de 2013,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/03/2013 | 260.44 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/03/2013 | 1200.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Valor referente ao aluguel do prédio onde funciona esta Edilidade no mês de Março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/03/2013 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a Tarifa bancaria debitada na conta desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/03/2013 | 250.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | valor relativo a prestacao de servico no envio da RAIS 2013, ano base 2012, dos funcionarios, desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/03/2013 | 305.75 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade, durante o mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/03/2013 | 588.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | valor referente a locação de um veiculo, gol, para ficar a disposição, desta edilidade, durante o mês de Março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/03/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de março de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/03/2013 | 400.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado, nas transmissões das seções da Camara através da Radio Camaçari FM, durante o mês de Fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/03/2013 | 100.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor relativo a 01 (uma) diária , a João Pessoa ao escritório de contabilidade e assessoria juridica, para tratar de assuntos, desta edilidade, durante o mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/03/2013 | 50.00 | 09325478000166 | Severino Jose Filho | valor referente a uma recarga de toner hp, para uso deste edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/04/2013 | 169.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de Abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/04/2013 | 22.00 | 00020601719468 | Jacira Gomes Falcão | Valor referente aos serviços xerograficos e encadernação, prestados a esta edilidade, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/04/2013 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor referente aos serviços advocatícios prestados a esta edilidade, no acompanhamento de processos no tribunal de contas e controladorias de contas públicas e fatos inerantes ao direito administrativo. Referente ao mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/04/2013 | 1141.48 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/04/2013 | 100.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Valor referente á (01) uma diária, com destino a João Pessoa ao escritório de contabilidade e assessoria jurídica para tratar assuntos desta edilidade, durante o mês de Abril de 2013, conforem comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/04/2013 | 200.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referenteá (02) diárias, ao escritório de contabilidade e assessoria juridica, para tratar assuntos desta edilidade, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/04/2013 | 345.00 | 09117631000160 | CDL João pessoa | Valor referente ao pagamento do certificado digital, no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/04/2013 | 9196.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Patronal, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância 03/2013,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/04/2013 | 100.00 | 00009071555453 | Severino Freire das Neves | Valor referente a (01) diária, ao escritório de contabilidade e assessoria juridica, para tratar assuntos desta edilidade, duramte o mês de Abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/04/2013 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor referente ao serviços advocaticios prestados a esta edilidade, no acompanhamento de processos no Tribunal de Contas e Controladorias de contas publicas e fatos inerentes ao direito administrativos.Referente ao mês de Abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/04/2013 | 300.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referente á (02) diárias ao escritório de contabilidade e assessoria juridica, para tratar assuntos desta edilidade, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/04/2013 | 200.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referente á (02) diárias ao escritório de contabilidade e assessoria juridica, para tratar assuntos desta edilidade, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/04/2013 | 1800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/04/2013 | 31100.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Eletivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Março de 2013, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/04/2013 | 10000.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2013 | 3600.00 | 11557778000112 | GIDÁZIO PEREIRA GRANJA | Valor referente a confecção de 01 (uma) galeria Legislativa gestão 2013/2014, 01(uma) confecção de 01(um) conjunto de carteiras personalizadas- 09 (nove) unidades, 01(uma) fotografia oficial da presidência | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/04/2013 | 4621.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/04/2013 | 81.95 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/04/2013 | 500.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | Valor referente ao pagamento no valor de 500,00(quinhentos reais), no mês de setembro de 2012, ao funcionario Flavio sales Falcão desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/04/2013 | 588.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | Valor referente a locação de um veículo gol, para ficar a disposição destab edilidade durante o dia relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/04/2013 | 400.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | valor referente ao serviço prestado nas trasmissões das seçoes da câmara, através da rádio camaçari FM durante o mês de Março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/04/2013 | 1200.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente ao aluguel do prédio onde funciona esta câmara Municipal no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/04/2013 | 100.20 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente durante o mês de abril de 2013, destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/04/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/04/2013 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a Tarifa bancaria debitada na conta desta edilidade,no mês de abril conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/04/2013 | 9196.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Patronal, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância 04/2013,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/05/2013 | 500.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE - 82 DO DIA (22/04/2013). VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SETEMBRO DE 2012, AO FUNCIONÁRIO (FLAVIO SALES FALCÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/05/2013 | 1141.48 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/05/2013 | 8932.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE-44 DO DIA (05/03/2013). IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS, RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, APURADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CÂMARA, COMPETÊNCIA 02/2013, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2013 | 1800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Maio conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2013 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS PÚBLICAS E FATOS INERENTES AO DIRETO ADMINISTARIVO NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2013 | 31100.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Eletivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2013 | 10000.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2013 | 4621.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efeteivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/05/2013 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/05/2013 | 175.30 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/05/2013 | 588.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente ao aluguel do prédio onde funciona esta câmara Municipal no mês de Maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/05/2013 | 125.30 | 00020601719468 | Jacira Gomes Falcão | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência Maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/05/2013 | 498.58 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR PAGO AO SERVIDOR EFETIVO , REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/05/2013 | 400.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSMISÃO DAS SEÇÕES DA CÂMARA, ATRAVÉS DA RIADIO CAMAÇARI FM. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/05/2013 | 395.55 | 05459199000134 | Mercadinho Camaçari | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 213, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/05/2013 | 108.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/06/2013 | 1141.48 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE DO SEGURADO, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/06/2013 | 9196.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS, RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, APURADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CÂMARA, COMPETÊNCIA 05/2013, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/06/2013 | 200.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referente a (02) duas diarias a ida ao escritorio de contabilidade e assessoria jurídica em João Pessoa, para tratar assuntos desta Casa legislativa, duarante os dias 05 e 07 de Junho de 2013, conforme comrovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/06/2013 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor referente pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas de Controladorias de contas Públicas e fatos inerentes ao direito admintrativo, no mes de Junho de 2013, conforme, comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/06/2013 | 250.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/06/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de Junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2013 | 700.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | Valor referente a locação de veiculo para esta Edilidade,durante o mês de Junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2013 | 1800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2013 | 10000.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Junho de 2013, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2013 | 333.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Valor referente as ferias do servidor no mês de Junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/06/2013 | 31100.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissinado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Junho de 2013, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/06/2013 | 4621.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/06/2013 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor relativo a tarifa bancária debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/06/2013 | 89.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de Jumho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente ao aluguel do prédio onde funciona esta câmara Municipal no mês de Junho de 2013 2, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/06/2013 | 82.04 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de Junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/06/2013 | 400.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | Valor referente ao contrato de trasmisão das seçoes desta casa Legislativa, através da rádio Camaçari FM, durante o mês de Junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/06/2013 | 296.80 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Valor referente ao a compra de matérial de expediente, para esta Casa Legislativa, durante o mês de Junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/06/2013 | 358.50 | 02467370000169 | LINDONMBERG GOMES DA SILVA- ME | Valor referente a compra de Material,para reforma e manutenção desta Casa Legislativa, durante o mês de Junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência Junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/06/2013 | 112.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NE-41, DATADO DE 01/03/2013, LANÇADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/06/2013 | 112.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NE-59, DATADO DE 25/03/2013, LANÇADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/06/2013 | 112.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NE-83, DATADO DE 22/04/2013, LANÇADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/06/2013 | 112.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NE-101, DATADO DE 21/05/2013, LANÇADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/07/2013 | 50.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM (EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | Valor referente a recarga de toner HP, referente ao mês de Julho de 2013,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/07/2013 | 85.00 | 00057559600549 | Augusto Cesar M. de Menezes | valor referente aos serviços prestados de 290 fotocapias para a Camara Municipal de Lucena, durante o mês de Julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/07/2013 | 1141.48 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/07/2013 | 9164.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS, RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, APURADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CÂMARA, COMPETÊNCIA 06/2013, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/07/2013 | 200.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referente a (02) duas diarias a João Pessoa, ao escritório de contabilidade e assessoria juridica, para tratar assuntos desta Casa Legislativa, durante os dias 04 e 11 de Julho de 2013, conforme comprovnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/07/2013 | 400.00 | 00033301956491 | JUSCELINA CANDEIRA OLIVEIRA | Valor referente aos serviçços prestados na confecção do fardamnto dos funcionarios desta Casa Legislativa, durante o mês de Julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/07/2013 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | valor referente a prestação de sreviços advocaticios no acompanhamento de processos nos tribunais de contas e controladorias de contas pupblicas e fatos inerentes ao direito administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/07/2013 | 1800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/07/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de Julho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/07/2013 | 74.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de Julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/07/2013 | 31100.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Eletivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Julho de 2013, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/07/2013 | 4621.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/07/2013 | 10000.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/07/2013 | 1200.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente ao aluguel do prédio onde funciona esta câmara Municipal no mês de Julho de 2013 , conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/07/2013 | 76.00 | 00020601719468 | Jacira Gomes Falcão | Valor referente aos serviços prestados na retirada de xerox e impressão de documentos para esta Casa Legislativa, durante o mês de Julho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/07/2013 | 400.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | Valor referente ao contrato de transmisão das seçoes da Câmara. através de rádio Camaçari FM,durante o mês de Junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência Julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/07/2013 | 315.00 | 02467370000169 | LINDONMBERG GOMES DA SILVA- ME | Valor referente a compra de material de expediente para esta Casa Legislativa, durnante o mês de Julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/07/2013 | 72.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/07/2013 | 622.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE-105, DATADO DO DIA 22/05/2013. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 DO SERVIDOR EFETIVO (FLAVIO SALES FALCÃO), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/08/2013 | 700.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | Valor refernte a locação de um veiculo modelo Gol, ano 2009 de placa NPT-1559, para esta Câmara Municipal, durante o mês de Julho/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/08/2013 | 9196.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Valor que se empenha referente,ao GPS,INSS,parte patronal, desta Câma Municipal,durante o mê de Julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/08/2013 | 1141.47 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE DO SEGURADO, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/08/2013 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | valor referente a pestação de serviços advocaticios, no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladorias de contas Publicas e fatos inerentes ao direito administratovo, durante o mês de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/08/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de Agosto de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/08/2013 | 77.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/08/2013 | 1800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/08/2013 | 31100.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Eletivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/08/2013 | 4847.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/08/2013 | 10000.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/08/2013 | 700.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | Valor refernte a locação de um veiculo modelo Gol, ano 2009 de placa NPT-1559, para esta Câmara Municipal, durante o mês Agosto, de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/08/2013 | 180.60 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta Câmara Municipal de Lucena ,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/08/2013 | 1200.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente ao aluguel do prédio onde funciona esta câmara Municipal no mês de Agosto de 2013 , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/08/2013 | 400.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | Valor referente ao contrato de transmisão das seções da Câmara, através da rádi´camaçari FM, referente ao mês de Julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/08/2013 | 259.32 | 05459199000134 | Mercadinho Camaçari | Valor refrente a compra de material de consumo, para esta Câmara Municipal de Lucena, durante o m~es de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/08/2013 | 200.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referente a 02 duas diarias, a João Pessoa ao escritorio de contabilidade e assessoria Juridica, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, durante os dias 19 e 27 de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/08/2013 | 100.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Valor referente a 01 uma díaria a João Pessoa Para tratar de assuntos desta Edilidade, junto ao escritorio de contabilidade e assessoria juridica, no dia 27 de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/08/2013 | 50.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM (EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | Valor referente a serviço prestado na recarga de tonner para uso desta Camara Municipal, durante o mês de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/09/2013 | 100.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referente a 01 uma diaria,para João Pessoa, para desloamento ao escritorio de contabilidade e assessoria Juidica em João Pessoa, para tatar assuntos desta edilidade, durante o dia 05 de Setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/09/2013 | 78.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/09/2013 | 9196.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Patronal, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/09/2013 | 1141.47 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE DO SEGURADO, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente ao aluguel do prédio onde funciona esta câmara Municipal no mês de Setembro de 2013 , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/09/2013 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor referente a prestação de serviço advocaticíos no acompanhamento de pocessos nos tribunais de contas e controladorias de contas publicas e fatos inerentes ao direito administrativo, durante o mês de Setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/09/2013 | 1800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Setembro,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/09/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de Setembro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/09/2013 | 300.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referente a (03) díarias, para deslocamento ao escritorio de contabilidade e assessoria júrica em João Pessoa, para tratar assuntos de inerresse desta Casa Legislativa, durante os dias 18,19 e 20 de Setembro de 2013, conforme comprovante s anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/09/2013 | 78.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/09/2013 | 10000.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/09/2013 | 31100.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Eletivo, lotado nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/09/2013 | 4847.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo, lotado nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/09/2013 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor relativo a tarifa bancaria debitada da conta, desta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/09/2013 | 400.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | Valor referente ao contrato de transmissão das seções desta Camara Muncipal, através da Rádio Camaçari FM, relativo ao mês de Agosto/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/09/2013 | 89.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/09/2013 | 700.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | Valor refernte a locação de um veiculo modelo Gol, ano 2009 de placa NPT-1559, para esta Câmara Municipal, durante o mês Setembro/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/10/2013 | 69.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/10/2013 | 1141.47 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/10/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/10/2013 | 9196.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Patronal, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/10/2013 | 300.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referente a 03 diarias nos dias 08-09-10 de Outubro, com destino ao escritorio de contabilidade, assessoria Juridica e caixa economica federal, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/10/2013 | 31100.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Eletivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/10/2013 | 10000.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/10/2013 | 4847.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/10/2013 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor refernte ao debito de tarifa bancaria na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/10/2013 | 1200.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente ao aluguel do prédio onde funciona esta câmara Municipal no mês de Outubro de 2013, conforme comprovannte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/10/2013 | 400.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | Valor referente ao contrato de apoio cultural de transmisão das seções, através da rádio Comunitaria Camaçari FM,104,9 mês de Setembo de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/10/2013 | 700.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | Valor refernte a locação de um veiculo modelo Gol, ano 2009 de placa NPT-1559, para esta Câmara Municipal, durante o mês Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/10/2013 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor refernte a prestação de serviços advocaticios no acompanhamento de processos nos tribunais de contas publicas e fatos inerentes ao direito adminitrativo, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/10/2013 | 1800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de outubro de 2013 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/10/2013 | 414.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade, durante o mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/10/2013 | 105.00 | 00020601719468 | Jacira Gomes Falcão | Valor referente aos serviços prestados de xerox e impressões dos documentos desta camara Municipal de Lucena durante o mês de Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/10/2013 | 246.56 | 05459199000134 | Mercadinho Camaçari | Valor referente a compra de material de consumo, para esta Camara Municipal, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/10/2013 | 300.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referente a 02 (duas) diarias com destino a Receita Federal de Santa Rita, para tratar assuntos desta edilidade, nos dias 24 e 25 de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Serviço da Dívida Interna | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Amortização de Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/10/2013 | 882.10 | 04896266000115 | PREVMUN | Importe referente ao pagamento de amortização da divida junto ao IPML, relativo aos acordos de parcelamento, n°1510/2013 parcelas 001,002 e 003; acordo de parcelamento n°1511/2013 parcelas 001,002 e 003; acordo de parcelamento n°1687/2013 parcelas 001,002 e 003 e acordo de parcelamento n°1903/2013 parcelas 001 e 002 de acordo com a Lei n°760/2013 de 27/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/10/2013 | 1141.47 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/10/2013 | 9196.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Serviço da Dívida Interna | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Amortização de Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/10/2013 | 16.52 | 04896266000115 | PREVMUN | Importe referente ao pagamento de amortização da divida junto ao IPML, relativo ao acordo de parcelamento, n°1510/2013 parcela 004 de acordo com a Lei n°760/2013 de 27/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Serviço da Dívida Interna | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Amortização de Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/10/2013 | 37.16 | 04896266000115 | PREVMUN | Importe referente ao pagamento de amortização da divida junto ao IPML, relativo ao acordo de parcelamento, n°1511/2013 parcela 004 de acordo com a Lei n°760/2013 de 27/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/11/2013 | 93.44 | 04896266000115 | PREVMUN | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 09 DO DIA 31/01/2013, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/11/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de Novembro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/11/2013 | 300.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Ao pagamento de trezentos reais referente á (03) três díarias, para deslocamento ao escritorio de contabilidade e assessoria juridica em João Pessoa para tratar assuntos de interesse desta Casa Legislativa, durante os dias 11,12,e 13 de Novembro de 2013,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/11/2013 | 74.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/11/2013 | 1800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/11/2013 | 74.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/11/2013 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor referente a prestação de serviços advocaticios no acompanhamento de processos nos tribunais de contas e controloadoria de contas publicas e fatos inerentes ao direito administrativo, durante o mês de Novembro de 201, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/11/2013 | 600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Valor referente a elaboração de GFIP, relativo aos mêses de Janeiro a Abril do corrente ano de 2013 e retificação provenientes de atualização dos Paseps dos Servidores, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Serviço da Dívida Interna | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Amortização de Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/11/2013 | 374.50 | 04896266000115 | PREVMUN | Importe referente ao pagamento de amortização da divida junto ao IPML, relativo aos acordos de parcelamento, n°1510/2013 parcela 005; acordo de parcelamento n°1511/2013 parcela 005; acordo de parcelamento n°1687/2013 parcela 004 e acordo de parcelamento n°1903/2013 parcela 003 de acordo com a Lei n°760/2013 de 27/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/11/2013 | 10000.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/11/2013 | 31100.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Eletivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/11/2013 | 3822.45 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/11/2013 | 400.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | valor referente ao contrato de apoio cultural de transmissão das seções,através da rádio Comunitaria Camaçari FM, durante o mês de Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/11/2013 | 1200.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente ao aluguel do prédio onde funciona esta câmara Municipal no mês de Novembro de 2013. conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/11/2013 | 700.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | Valor refernte a locação de um veiculo modelo Gol, ano 2009 de placa NPT-1559, para esta Câmara Municipal, durante o mês Novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/11/2013 | 79.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/11/2013 | 89.45 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade, durante o mês de Novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/11/2013 | 200.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referente á 02 duas diarias, para deslocamento ao escritorio de contabilidade e assessoria Juridica em João Pessoa, para tratar assuntos de interesse desta Casa Legislativa, durante os dias 20,21, de Novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Serviço da Dívida Interna | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Amortização de Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/11/2013 | 11.20 | 04896266000115 | PREVMUN | Importe referente ao pagamento de amortização da divida junto ao IPML, relativo aos acordos de parcelamento, n°1510/2013 parcelas 001, 002 e 003; acordo de parcelamento n°1511/2013 parcelas 001, 002 e 003; acordo de parcelamento n°1687/2013 parcela 001, 002 e 003 e acordo de parcelamento n°1903/2013 parcela 001 e 002 e diferença do valor da o parc.n°1903/2013 parcela 001 de acordo com a Lei n°760/2013 de 27/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/11/2013 | 90.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/11/2013 | 160.15 | 05459199000134 | Mercadinho Camaçari | Valor referente a compra de material de consumo para esta edilidade durante o mês de Novembro de 2013,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/11/2013 | 46.83 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/12/2013 | 200.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referente a (02), duas diarias, para deslocamento ao escritorio de contabilidade e assessoria Juridica em João Pessoa para tratar assuntos de interresses desta Casa Legislativa, durante os dias 04 e 05 de Dezembro de 2013,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/12/2013 | 9196.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Patronal, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/12/2013 | 70.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/12/2013 | 971.04 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/12/2013 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor referente a pestaão de serviços advocaticios no acompanhamento de processos nos tribunais de contas publicas e fatos inerentes ao direito administrativo, relativo ao mês de Dezembro/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/12/2013 | 300.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referente à três diarias, para deslocamento ao esritorio de contabilidade e assessoria Juridica em João Pessoa, para tratar assuntos desta Casa Legislativa, durante os dias 11,12,13 de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/12/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de Dezembro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/12/2013 | 600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Valor referente a elaboração de gefip relativa aos meses de maio a agosto de 2013,e retificaçôes provenientes de atualização dos pasep dos servidores, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/12/2013 | 1800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/12/2013 | 200.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referente a (02), duas diarias, com destino a João pesoa, ao escritorio de contabilidade e caixa economica Federal,durate o mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/12/2013 | 4488.20 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao 13° salario no mê de dezembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/12/2013 | 8288.18 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao 13º salario no mês de Dezembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/12/2013 | 1500.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/12/2013 | 31100.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Eletivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/12/2013 | 3822.45 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente ao aluguel do prédio onde funciona esta câmara Municipal no mês de Dezembro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/12/2013 | 700.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | Valor refernte a locação de um veiculo modelo Gol, ano 2009 de placa NPT-1559, para esta Câmara Municipal, durante o mês Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/12/2013 | 300.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Valor referente a 03 diarias, para deslocamento ao escritorio de contabilidade e assessoria juridica em João Pessoa durante os dias 11,12 e 13 de dezembro de 2013,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/12/2013 | 1080.00 | 18252469000183 | AFRANIO DE SOUZA FALCÃO | Valor referente a confraternização dos servidores desta Camara Municipal de Lucena, no dia 23, de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/12/2013 | 46.65 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/12/2013 | 7326.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Patronal, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/12/2013 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DUARNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/12/2013 | 1823.40 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Patronal, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/12/2013 | 400.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Valor referente a 04 (quatro) diárias, para deslocamneto ao escritorio de Contabilidade e Assessoria Juridica e caixa economica federal, para tratar de assuntos de interesse, desta Casa Legislativa, durante o mês de Dezembro de 2013,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/12/2013 | 246.75 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/12/2013 | 396.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Patronal, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/12/2013 | 252.77 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/12/2013 | 140.00 | 00020601719468 | Jacira Gomes Falcão | Importe referente aos serviços prestados na retirada de xerox e encadernação dos documentos deste Poder Legislativo, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/12/2013 | 500.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importe referente a 05 (cinco) diarias, para deslocamento ao escritório de Contabilidade e Assessoria Jurídica em João Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta Casa Legislativa, no mês de Dezembro/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/12/2013 | 300.00 | 00009071555453 | Severino Freire das Neves | Importe referente a 03 (três) diárias, para deslocamento ao escritório de Contabilidade e Assessoria Jurídica em João Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta Casa Legislativa, no mês de Dezembro/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/12/2013 | 500.00 | 00010230442188 | Aurélio Galvão da Silva | Importe referente a 05 (cinco) diárias, para deslocamento ao escritório de Contabilidade e Assessoria Jurídica em João Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta Casa Legislativa, no mês de Dezembro/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/12/2013 | 500.00 | 00009071555453 | Severino Freire das Neves | Importe referente a 05 (cinco) diárias, para deslocamento ao escritório de Contabilidade e Assessoria Jurídica em João Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta Casa Legislativa, no mês de Dezembro/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/12/2013 | 500.00 | 00023699086453 | Antonio Francisco Avelar | Importe referente a 05 (cinco) diárias, para deslocamento ao escritório de Contabilidade e Assessoria Jurídica em João Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta Casa Legislativa, no mês de Dezembro/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/12/2013 | 29.56 | 08924813000180 | Prefeitura Municipal de Lucena | Valor referente a devolução de saldo desta Camara Municipal de Lucena para Prefeitura Municipal, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 269
Última atualização: 11/06/2024