de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2013 | 365.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2013 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2013 | 191.33 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2013 | 1800.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2013 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2013 | 1800.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2013 | 20205.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL , VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 01/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2013 | 1356.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL , EFETIVOS, REFERENTE AO MES 01/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2013 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2013 | 130.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DÁGUA, DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2013 | 350.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL NAS SESSÕES DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2013 | 667.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2013 | 80.00 | 06635649000165 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2013 | 535.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2013 | 162.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2013 | 64.00 | 00046589074453 | IRANILDO TOME DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2013 | 458.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2013 | 268.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2013 | 689.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2013 | 253.46 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2013 | 35.84 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 01/2013 - COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2013 | 4487.58 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2013 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/02/2013 | 423.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHO E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/02/2013 | 173.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/02/2013 | 1095.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/02/2013 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/02/2013 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/02/2013 | 20205.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL , VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 02/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/02/2013 | 1356.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL , EFETIVOS, REFERENTE AO MES 02/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/02/2013 | 191.33 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS MES/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2013 | 1800.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2013 | 1800.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2013 | 350.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL NAS SESSÕES DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2013 | 750.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2013 | 292.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/02/2013 | 1700.00 | 00064098605449 | MANOEL INACIO DE SOUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E RETELHAMENTO NO PREDIO DEST CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2013 | 249.60 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2013 | 568.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2013 | 228.95 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/02/2013 | 64.00 | 00046589074453 | IRANILDO TOME DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/02/2013 | 162.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/02/2013 | 50.25 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/02/2013 | 4821.77 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2013 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/03/2013 | 117.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/03/2013 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/03/2013 | 425.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACESSORIOS, PARA A AREA EXTERNA DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/03/2013 | 399.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2013 | 1356.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL , EFETIVOS, REFERENTE AO MES 03/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2013 | 20205.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL , VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 03/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2013 | 191.33 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS MES 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2013 | 350.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL NAS SESSÕES DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2013 | 1800.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2013 | 1800.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2013 | 263.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2013 | 569.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2013 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/03/2013 | 670.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/03/2013 | 108.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/03/2013 | 44.89 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 03/2013 - COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/03/2013 | 4483.93 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/04/2013 | 1229.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA A SEDE DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/04/2013 | 99.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/04/2013 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/04/2013 | 354.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/04/2013 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/04/2013 | 20205.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL , VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 04/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/04/2013 | 1582.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E FERIAS, DOS SERVIDORES EFETIVO, REFERENTE AO MES 04/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/04/2013 | 223.02 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS MES 04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/04/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/04/2013 | 350.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL NAS SESSÕES DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/04/2013 | 1800.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/04/2013 | 1800.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/04/2013 | 218.93 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/04/2013 | 450.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/04/2013 | 573.35 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/04/2013 | 269.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/04/2013 | 60.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/04/2013 | 408.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/04/2013 | 108.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/04/2013 | 30.15 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 04/2013 - COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/04/2013 | 4489.87 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/05/2013 | 116.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/05/2013 | 132.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/05/2013 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/05/2013 | 3.26 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/05/2013 | 290.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/05/2013 | 223.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/05/2013 | 627.30 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/05/2013 | 1604.60 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E FERIAS, DOS SERVIDORES EFETIVO, REFERENTE AO MES 05/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/05/2013 | 20205.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 05/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2013 | 226.41 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MES 05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000102 | 20/05/2013 | 1800.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2013 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2013 | 350.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL NAS SESSÕES DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2013 | 551.15 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/05/2013 | 680.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/05/2013 | 230.92 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000109 | 23/05/2013 | 1800.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/05/2013 | 413.55 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LINCENCIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACA MNB9475-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/05/2013 | 149.50 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSORIOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/05/2013 | 64.00 | 00046589074453 | IRANILDO TOME DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/05/2013 | 45.56 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 05/2013 - COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/05/2013 | 4483.66 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/06/2013 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/06/2013 | 132.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AMNUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 8500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/06/2013 | 418.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 940 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/06/2013 | 1330.00 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARLAMENTAR EM COURO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/06/2013 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/06/2013 | 353.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2013 | 29657.50 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, E ADIANTAMENTO 50% 13º SALÁRIO REFERENTE AO MES 06/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2013 | 2034.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E DOS SERVIDORES EFETIVOS, E ADIANTAMENTO 50% 13º SALÁRIO REFERENTE AO MES 06/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/06/2013 | 191.33 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MES 06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/06/2013 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA INSCRIÇÃO NO EVENTO MARCHA DOS MUNICIPIOS NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000126 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000127 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2013 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/06/2013 | 713.55 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/06/2013 | 267.85 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/06/2013 | 480.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL NAS SESSÕES DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/06/2013 | 725.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/06/2013 | 120.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/06/2013 | 162.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/06/2013 | 233.92 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/06/2013 | 48.57 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/06/2013 | 6101.94 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/07/2013 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/07/2013 | 1480.00 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/07/2013 | 354.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/07/2013 | 41.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/07/2013 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/07/2013 | 359.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/07/2013 | 28105.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES 07/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/07/2013 | 1356.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES 07/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000148 | 19/07/2013 | 1800.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000149 | 19/07/2013 | 1800.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/07/2013 | 191.33 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MES 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/07/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/07/2013 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/07/2013 | 350.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL NAS SESSÕES DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/07/2013 | 560.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/07/2013 | 162.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/07/2013 | 647.90 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/07/2013 | 139.40 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/07/2013 | 199.73 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/07/2013 | 1000.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/07/2013 | 400.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/07/2013 | 37.52 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 07/2013 - COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/07/2013 | 6306.40 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/08/2013 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/08/2013 | 390.35 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/08/2013 | 181.85 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/08/2013 | 74.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/08/2013 | 85.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/08/2013 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/08/2013 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/08/2013 | 503.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/08/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE COM HOSPEDAGEM DA WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/08/2013 | 28105.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 08/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/08/2013 | 1356.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES 08/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/08/2013 | 191.33 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MES 08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/08/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000177 | 20/08/2013 | 1800.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000178 | 20/08/2013 | 1800.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/08/2013 | 400.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL NAS SESSÕES DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/08/2013 | 690.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/08/2013 | 108.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/08/2013 | 224.93 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/08/2013 | 46.23 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 08/2013 COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/08/2013 | 6243.42 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/09/2013 | 46.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/09/2013 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/09/2013 | 301.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/09/2013 | 420.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/09/2013 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 19/09/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE COM HOSPEDAGEM DA WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/09/2013 | 28105.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 09/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/09/2013 | 1356.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO, REFERENTE AO MES 09/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/09/2013 | 191.33 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MES 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/09/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000196 | 20/09/2013 | 1800.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000197 | 20/09/2013 | 1800.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/09/2013 | 108.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/09/2013 | 350.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/09/2013 | 620.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/09/2013 | 270.90 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/09/2013 | 246.04 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/09/2013 | 465.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/09/2013 | 175.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/09/2013 | 41.54 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 09/2013. COMPLEMENTAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/09/2013 | 6104.78 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/10/2013 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/10/2013 | 200.75 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/10/2013 | 57.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/10/2013 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/10/2013 | 346.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/10/2013 | 494.70 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/10/2013 | 139.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/10/2013 | 28105.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 10/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/10/2013 | 1356.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES 10/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/10/2013 | 252.08 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/10/2013 | 60.75 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MES 09/2013, COMPLEMENTAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO DA ALIQUOTA PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/10/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000220 | 18/10/2013 | 1800.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000221 | 18/10/2013 | 1800.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/10/2013 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/10/2013 | 500.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 18/10/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE COM HOSPEDAGEM DA WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/10/2013 | 350.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/10/2013 | 595.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/10/2013 | 162.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/10/2013 | 227.92 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/10/2013 | 32.00 | 00046589074453 | IRANILDO TOME DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/10/2013 | 33.50 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 10/2013 - COMPLEMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/10/2013 | 6248.55 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/10/2013 | 75.00 | 11864577000168 | HERIBERTO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA PLACA MNB 9475-PB, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/11/2013 | 303.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/11/2013 | 109.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE UM ROTEADOR PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/11/2013 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/11/2013 | 188.90 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/11/2013 | 478.95 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/11/2013 | 702.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS NA PORTA DE ENTRADA, QUADROS DE ALUMINIO E VIDROS DE JANELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 18/11/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE COM HOSPEDAGEM DA WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/11/2013 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/11/2013 | 25657.50 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 11/2013 E SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO AOS COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/11/2013 | 2034.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES 11/2013 E SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/11/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000246 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000247 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/11/2013 | 252.08 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MES 11/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/11/2013 | 252.08 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SOBRE O 13º SALARIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/11/2013 | 68.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/11/2013 | 630.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/11/2013 | 350.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL DAS SESSÕES DA CÂMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/11/2013 | 287.90 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/11/2013 | 5284.51 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/11/2013 | 42.21 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 11/2013. - COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/11/2013 | 636.52 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 13º SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/11/2013 | 365.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/11/2013 | 162.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/12/2013 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/12/2013 | 350.00 | 00056000480415 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICA PARA ENFEITOS NATALINOS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/12/2013 | 119.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/12/2013 | 100.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/12/2013 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/12/2013 | 307.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 16/12/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE COM HOSPEDAGEM DA WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/12/2013 | 24105.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 12/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/12/2013 | 252.08 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS 12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/12/2013 | 810.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000271 | 20/12/2013 | 1800.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000272 | 20/12/2013 | 1800.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/12/2013 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/12/2013 | 465.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL DAS SESSÕES DA CÂMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/12/2013 | 798.65 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/12/2013 | 1356.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES 12/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 20/12/2013 | 205.65 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/12/2013 | 1690.00 | 00016171713449 | GERALDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/12/2013 | 246.96 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 30/12/2013 | 54.27 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 12/2013 - COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/12/2013 | 5687.65 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/12/2013 | 11.77 | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 283
Última atualização: 11/06/2024