de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2013 | 1600.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO SECRETARIO LEGISLATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2013 | 622.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2013 | 800.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDENCIA, CONFORME LEI 632/2010, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2013 | 518.00 | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEM DE ANDRADE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A CAMARA REL. AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 660.00 | 00003159135411 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços prestados na camara municipal na função de assessor de plenario, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 6720.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2013 | 2500.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE SECRETARIO LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2013 | 1331.50 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVO AO MES DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2013 | 667.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2013 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2013 | 561.60 | 24101867000100 | IVONEIS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2013 | 600.00 | 00007102137435 | LEONARDO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA VEREADORA SEVERINA PEDRO DA SILVA LIMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2013 | 1300.00 | 00008645207435 | AMANDA LUIZA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA NA FUNÇÃO DE TESEOUREIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2013 | 1300.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE PODER COMO CHEFE DE GABINTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2013 | 990.00 | 00055217613491 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO LEGISLATIVO DESTA CASA QUANDO A SERVIÇOS DA MESMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2013 | 30.40 | 15163787000180 | SUPERMERCADO BOM E BARATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2013 | 622.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2013 | 678.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DESTA CASA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2013 | 270.00 | 00026236206449 | ANA LUCIA FREIRE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2013 | 2500.00 | 00006014750460 | JOSÉ HUMBERTO ABÍLIO MANGEUIRA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA CASA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2013 | 1200.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FESTA DE POSSE DA PRESIDENCIA, COM CONFECÇÃO DE SALGADINHOS, SERVIÇOS DE GARÇONS E ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DESSA CASA LEGISLATIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2013 | 1080.00 | 00005073639499 | JOEDSON COSTA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE TRANSORTES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2013 | 2500.00 | 00016234170404 | NEUMANN REINALDO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR DESTA CASA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2013 | 4746.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor referente a folha de pessoal funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2013 | 570.00 | 00008669198487 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2013 | 800.00 | 00005835552416 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO CONF RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2013 | 717.46 | 00013192523468 | REGINALDO CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2013 | 800.00 | 00004612408403 | GEOVANIA LAUDELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DE RECURSOS HUMANOS DESTA CASA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2013 | 1000.00 | 00003109601427 | ANDRE JUINIOR DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/02/2013 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor referente a folha de pagamento vereadores desta casa relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/02/2013 | 4068.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor referente a folha de pessoal funcionarios desta Casa relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/02/2013 | 111.02 | 10333654000190 | KNET IARVEME INFORMATICA | valor referente a serviços de internet durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/02/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de janeiro de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2013 | 1600.30 | 29979036000140 | INSS | referente a pagamento de INSS conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/02/2013 | 2500.00 | 00016234170404 | NEUMANN REINALDO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR DESTA CASA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/02/2013 | 2500.00 | 00006014750460 | JOSÉ HUMBERTO ABÍLIO MANGEUIRA FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/02/2013 | 1140.27 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor referente a ressarcimento de despesas quando a serviços desta Casa durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/02/2013 | 585.50 | 00008669198487 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/02/2013 | 1680.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA E CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2013 | 900.00 | 00007892761438 | LENILSON ALVES JUVINO | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REBOCOS E ENCANAMENTOS DE SALAS E BANHEIROS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2013 | 320.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRAS JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2013 | 1356.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA VICE PRESIDENCIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/02/2013 | 1356.00 | 00001168767431 | LINDEBERG CABRAL BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA NOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/02/2013 | 678.00 | 00008249126408 | MARINES BARBOSA LUIZ FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PRESIENTCIA DESTA CASA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004254230427 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE AS SESSÕES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/02/2013 | 1356.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA E OUTROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE ORÇAMENTO DESTA CASA DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/02/2013 | 800.00 | 00005013148499 | JOEL MARTINS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/02/2013 | 678.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO 2010/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/02/2013 | 678.00 | 00005537844478 | ROSA CRISTINA LUCAS | VALOR REFERENTE A FERIAS FUNCIONAL RELATIVO AO PERIODO 2010/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/02/2013 | 678.00 | 00010274010402 | YARA DAYANA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA VICE PRESIDENCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/02/2013 | 2500.00 | 00002476682497 | MAGNO ANTONIO PAIVA DE SOUTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/02/2013 | 4200.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor referente a serviços diversos prestados a esta casa durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/02/2013 | 5500.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor referente a serviços prestados diversos a esta casa conforme folha de pagamento em anexo, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2013 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento de folha de pessoal vereadores desta casa relativo ao mes de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2013 | 302.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a despesas com energia eletrica durante o mes de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a consumo de agua desta casa durante o mes de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2013 | 219.00 | 10333654000190 | KNET IARVEME INFORMATICA | valor que ora se empenha para pagamento de rede de internet desta casa durante o mes de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2013 | 1600.30 | 29979036000140 | INSS | valor referente ao pagamento relativo a INSS mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/03/2013 | 1120.00 | 00007276674401 | CRISTIANE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VEREADOR FRANCISCO ANTONIO QUANDO A SERVIÇOS DESTA CASA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/03/2013 | 1923.00 | 05874086000871 | THERMUSAR ARCONDICIONADOS E REFRIGERAÇÃO SA | valor referente a aquisição de aparelhos de arcondicionados para o plenario desta casa conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/03/2013 | 86.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTA TELEFONICA MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/03/2013 | 95.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA CASA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/03/2013 | 472.38 | 00001876965436 | JOSE ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/03/2013 | 1636.00 | 00026236206449 | ANA LUCIA FREIRE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM COQUETEL PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, DURANTE A SESSÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/03/2013 | 1345.00 | 00002985603480 | IVANILSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS NO PREDIO DESTA CASA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/03/2013 | 622.00 | 00013192523468 | REGINALDO CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA EM DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO NA CIDADE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/03/2013 | 993.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/03/2013 | 2500.00 | 00006014750460 | JOSÉ HUMBERTO ABÍLIO MANGEUIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CONTABEIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/03/2013 | 467.52 | 00000013245430 | SEVERINA PEDRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CASA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/03/2013 | 4746.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor referente a pagamento de folha de pessoal funcionarios efetivos relativo ao mes de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/04/2013 | 346.40 | 00096530731415 | IVONES PONTES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/04/2013 | 398.40 | 00096530731415 | IVONES PONTES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/04/2013 | 2500.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIO LEGISLATIVO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/04/2013 | 5500.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/04/2013 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/04/2013 | 2500.00 | 00006014750460 | JOSÉ HUMBERTO ABÍLIO MANGEUIRA FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/04/2013 | 3500.00 | 11557778000112 | GIDACIO PEREIRA GRANJA SERVIÇOS ADESIVOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 11 QUADROS COM FOTOS DE VEREADORES DESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/04/2013 | 489.00 | 70120662005140 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A PRESIDENCIA DESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/04/2013 | 700.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA REVISÃO DE TODA PARTE DE FERRAGENS, PORTAS, JANELAS E PORTÕES DO PREDIO DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/04/2013 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/04/2013 | 1600.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS MES DE MARÇO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/04/2013 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/04/2013 | 600.00 | 00021934541400 | JOÃO MORENO TEODORO | A SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO ANTONIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/04/2013 | 94.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/04/2013 | 601.00 | 11941913000129 | ESTRUTURAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/04/2013 | 2500.00 | 00016234170404 | NEUMANN REINALDO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR DESTA CASA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/04/2013 | 210.00 | 00072778423400 | VALDECI PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DE CAMISAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA CASA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/04/2013 | 700.00 | 00001168767431 | LINDEBERG CABRAL BRITO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/04/2013 | 385.00 | 62173620000180 | SERASA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE TOKEM PARA ASSINATURA DIGITAL CONFORME FATURA EM ABEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/04/2013 | 1923.00 | 05874086000871 | THERMUSAR ARCONDICIONADOS E REFRIGERAÇÃO SA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTANTE DA AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADOS PARA ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/04/2013 | 312.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/04/2013 | 479.20 | 00000013245430 | SEVERINA PEDRO DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA EM VARIAS CIDADES DO ESTADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/04/2013 | 457.00 | 00002887378490 | SANDRO ARGEMIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/04/2013 | 683.12 | 00001876965436 | JOSE ANTONIO DANTAS | VALOR REFERNTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/04/2013 | 387.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/04/2013 | 5500.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00006014750460 | JOSÉ HUMBERTO ABÍLIO MANGEUIRA FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00016234170404 | NEUMANN REINALDO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR DESTA CASA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/04/2013 | 2300.00 | 09181107000158 | LUCIENE DE SOUZA DEDETIZAÇÃO ME | valor referente a pagamento de dedetização, dessatização e afungentação de insetos diversos, com validade de 6 meses, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/04/2013 | 4068.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor referente a pagamento de folha de pessoal relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/04/2013 | 100.00 | 10333654000190 | KNET IARVEME INFORMATICA | valor referente ao pagamento de manutenção de internet mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/04/2013 | 2000.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E RECUPÉRAÇÃO DE TODO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO E AUDITORIO DESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/05/2013 | 646.00 | 00013192523468 | REGINALDO CONSTANTINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/05/2013 | 800.00 | 11208130000130 | ARTE LOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00002476682497 | MAGNO ANTONIO PAIVA DE SOUTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERETARIO LEGISLATIVO DESTA CASA REÇATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/05/2013 | 678.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA VICE PRESIDENCIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/05/2013 | 498.00 | 00007276674401 | CRISTIANE GALDINO BATISTA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS A FUNCIONARIOS E MEMBROS DESTA CASA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/05/2013 | 678.00 | 00008065945430 | WENDELL ARCANJO MEIRELES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO VEREADOR ISRAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/05/2013 | 430.00 | 00008669198487 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECINENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORNE NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/05/2013 | 678.00 | 00008452438451 | WILZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/05/2013 | 678.00 | 00046785663415 | MERCIA REJANE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CASA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/05/2013 | 250.00 | 00005952871402 | JÉSSIKA DANIELLY BRITO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2013 | 1600.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CASA RELATIVO AO DE MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2013 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL VEREADORES MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2013 | 4068.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2013 | 80.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MANITENÇÃO DE SOFTWARE DESTA CASA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2013 | 2712.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2013 | 371.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUXOS DESTINADOS A ESTA CASA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/05/2013 | 678.00 | 00096530731415 | IVONES PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO GAB DO VEREADOR FRANCISCO ANTONIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/05/2013 | 401.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/05/2013 | 118.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA TELEFONICA MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/05/2013 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/05/2013 | 936.49 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/05/2013 | 605.96 | 00001876965436 | JOSE ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/05/2013 | 575.65 | 00000013245430 | SEVERINA PEDRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/05/2013 | 2500.00 | 00002476682497 | MAGNO ANTONIO PAIVA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIO LEGISLATIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/05/2013 | 623.76 | 00069012032415 | RIVANILDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTP RELATIVO A SERVIÇOS PRETADOS NO GAB DA VEREADORA SEVERINA PEDRO DA SILVA MAIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/05/2013 | 600.00 | 00007102137435 | LEONARDO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO GAB DA VEREADORA SEVERINA PEDRO DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/05/2013 | 2000.00 | 14395757000136 | TOTANET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SITE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/05/2013 | 600.00 | 14395757000136 | TOTANET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MANUNTENÇÃO E ASSITENCIA DE SITE DA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/05/2013 | 708.00 | 00013192523468 | REGINALDO CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/05/2013 | 2500.00 | 00006014750460 | JOSÉ HUMBERTO ABÍLIO MANGEUIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CONTABEIS DESTA CASA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/05/2013 | 2500.00 | 00016234170404 | NEUMANN REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/05/2013 | 5500.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A ESTA CASA COFORME FOLHA EM ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/05/2013 | 1150.00 | 09105553000183 | CASA DOS FILTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA ÁRA ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/05/2013 | 262.50 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDAÇÃO DE ATAS DESTA CASA DURANTE AS SESSÕES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/05/2013 | 678.00 | 00005629399462 | PATRICIA GOMES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO VEREADOR EDVALDO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/05/2013 | 678.00 | 00003566470481 | RICARDO ANTONIO FONSECA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO GAB DO VEREADOR SEBASTIÃO MEIRELES DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/05/2013 | 22.64 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/06/2013 | 312.90 | 00002887378490 | SANDRO ARGEMIRO DA SILVA | valor relativo ao pagamento de ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa, cvonforme notas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/06/2013 | 313.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/06/2013 | 104.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2013 | 1300.00 | 00033801509400 | ANTONIO SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONTANTE NA NOTA FISCAL 038000 EM ANEXO, PAA ESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2013 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2013 | 1600.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/06/2013 | 660.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA E PAP. LE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/06/2013 | 875.16 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA CONFORME NOTAS EM ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/06/2013 | 646.89 | 00001876965436 | JOSE ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/06/2013 | 100.00 | 10333654000190 | KNET IARVEME INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENUTENÇÃO DE INTERNET DESTA CASA CONFORME FATURA EM ANEXO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/06/2013 | 5500.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A ESTA CASA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00006014750460 | JOSÉ HUMBERTO ABÍLIO MANGEUIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO DESTA CASA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/06/2013 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de JUNHO DE 2013. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/06/2013 | 678.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA VICE PRESIDENCIA DESTA CASA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/06/2013 | 4068.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/07/2013 | 2000.00 | 13404367000112 | LIDIVAN PLACIDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00002476682497 | MAGNO ANTONIO PAIVA DE SOUTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS LEGISLATIVOS PRESTADOS A ESTA CASA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/07/2013 | 2300.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE UMA GALERIA LEGISLATIVA CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/07/2013 | 541.60 | 00013192523468 | REGINALDO CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPEAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA DURANTE O MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/07/2013 | 166.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/07/2013 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que se empenha para pagamnto relativo a folha de pessoal vereadores mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/07/2013 | 1600.20 | 29979036000140 | INSS | valor que se empenha para pagamento relativo a recolhimento de inss mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/07/2013 | 678.00 | 00007102137435 | LEONARDO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO GABINETE DA VEREADORA SEVERINA PEDRO DA SILVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/07/2013 | 708.00 | 00096530731415 | IVONES PONTES DA SILVA | VALOR RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA 2ª VICE PRESIDENCIA DESTA CASA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/07/2013 | 678.00 | 00001034862405 | LILYANE DE FATIMA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A ESTA CASA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/07/2013 | 686.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA E PAP. LE TELECOMUNICAÇÃO | valor referente a aquisição de materiais diversos para esta casa durante o mes de julho do correte ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/07/2013 | 125.00 | 10333654000190 | KNET IARVEME INFORMATICA | valor referente a serviços de internet desta casa conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/07/2013 | 2500.00 | 00006014750460 | JOSÉ HUMBERTO ABÍLIO MANGEUIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CONTABEIS DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/07/2013 | 4068.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/07/2013 | 41.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR RELATIVO AO TRANSPOERTE DE SERVIDORES DESTA CASA QUANDO A SERVIÇO DA MESMA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/07/2013 | 678.00 | 00001168767431 | LINDEBERG CABRAL BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA GABINETE DO 1º SECRETARIO REL. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/07/2013 | 2500.00 | 00003972063482 | ANA CRISTINA ALEXANDRE DA COSTA SOUZA | VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE SECRETARIA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/08/2013 | 203.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a conta telefonica conforme notas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/08/2013 | 862.06 | 00002887378490 | SANDRO ARGEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/08/2013 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL VEREADORES MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/08/2013 | 450.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/08/2013 | 1600.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00003972063482 | ANA CRISTINA ALEXANDRE DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SECRETARIO LEGISLATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/08/2013 | 5500.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS, TESOUREIRA, ASSESSORES, CHEFE DE GABINETE E SERETARIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/08/2013 | 3390.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00006014750460 | JOSÉ HUMBERTO ABÍLIO MANGEUIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/08/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/09/2013 | 115.20 | 10333654000190 | KNET IARVEME INFORMATICA | valor que ora se empenha para pagamento de internet relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/09/2013 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, conforme nota 4037 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/09/2013 | 290.37 | 00001876965436 | JOSE ANTONIO DANTAS | vlr que se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas durante o mes de setembro quando a serviço desta casa em diversos locais de trabalho conforme notas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/09/2013 | 180.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | vlr que se empenha para pagamento relativo a locação de veiculo para transporte da tesoureira a diversos locais de trabalhos durante os dias 14 e 15 de agosto do corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/09/2013 | 810.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | vlr que se empenha para pagamento relativo a locação de veiculo para o transporte da presidencia desta casa durante o periodo de 16 a 30 de agosto de 2013, conforme recibo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/09/2013 | 232.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | vlr que se empenha para pagamento relativo a energia eletrica mes e agosto conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/09/2013 | 119.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | vlr que se empenha para pagamento relativo a conta telefonica conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/09/2013 | 944.31 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | vlr que se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta cas durante o mes de setembro do corrente ano, conforme notas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/09/2013 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | vlr que se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/09/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | vlr que se empenha para pagamento relativo a tarifa bancaria no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/09/2013 | 1600.20 | 29979036000140 | INSS | vlr que se empenha para pagamento referente a inss mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/09/2013 | 2500.00 | 00006014750460 | JOSÉ HUMBERTO ABÍLIO MANGEUIRA FILHO | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/09/2013 | 7300.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | vlr que se empenha para pagamento relativo a serviços diversos, Tesoureira, Sec Administrativo e Assessores Especial, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00003972063482 | ANA CRISTINA ALEXANDRE DA COSTA SOUZA | vlr que se empenha para pagamento referente a serviços de Secrtaria Legislativa referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/09/2013 | 549.80 | 24101867000100 | IVONEIS PONTES DA SILVA | vlr que se empenha para pagamento relativo a aquisição de materiais de limpeza destinados a esta casa legislativa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/09/2013 | 699.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA E PAP. LE TELECOMUNICAÇÃO | vlr que se empenha para pagamento relativo a aquisição de materiais diversos conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/09/2013 | 3390.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | vlr que se empenha para pagamento de folha de pessoal mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/10/2013 | 623.76 | 00007276674401 | CRISTIANE GALDINO BATISTA | vlr que se empenha para pagamento relativo a fornecimento de lanches e refrigerantes durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/10/2013 | 3260.00 | 29979036000140 | INSS | vlr referente pagamento de INSS folha de pessoal relativo mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/10/2013 | 268.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | vlr que se empenha para pagamento relativo a consumo de energia eletrica mes de outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/10/2013 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/10/2013 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | vlr que se empenha para pagamento relativo a folha de péssoal vereadores mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/10/2013 | 3390.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | vlr que se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/10/2013 | 2500.00 | 00006014750460 | JOSÉ HUMBERTO ABÍLIO MANGEUIRA FILHO | vlr que se empenha para pagamento relativo a serviços contabeis realizados durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/10/2013 | 21.43 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | vlr que ora se empenha para pagamento relativo a despesas bancarias referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/10/2013 | 5500.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados diversos, na tesouraria, digitação de folha de pessoal e outros, durante o mes de outubro conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/10/2013 | 982.57 | 00002887378490 | SANDRO ARGEMIRO DA SILVA | vlr que se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/11/2013 | 1080.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRANSPORTES PARA VIAGENS COM A TRESOUREIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/11/2013 | 549.20 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA E PAP. LE TELECOMUNICAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS A ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/11/2013 | 750.00 | 24101867000100 | IVONEIS PONTES DA SILVA | VLR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/11/2013 | 1600.20 | 29979036000140 | INSS | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/11/2013 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/11/2013 | 258.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | vlr que se empenha para pagamento relativo a consumo de energia eletrica mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/11/2013 | 228.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | vlr que se empenha para pagamento relativo a telefone desta casa referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/11/2013 | 7300.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE TESOURARIA, SEC LEGISLATIVO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/11/2013 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/11/2013 | 500.00 | 00002887378490 | SANDRO ARGEMIRO DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/11/2013 | 105.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/12/2013 | 730.00 | 00002887378490 | SANDRO ARGEMIRO DA SILVA | vlr referente a ressarcimento de despesas quando a serviço desta Casa durante o mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/12/2013 | 3390.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/12/2013 | 2540.00 | 13520852000151 | ARSPLIT - COMERCIO E SERVIÇO DE REFRIG | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EFETUADAS EM 03 SPLITS E 04 ARCONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/12/2013 | 23.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/12/2013 | 2500.00 | 00006014750460 | JOSÉ HUMBERTO ABÍLIO MANGEUIRA FILHO | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/12/2013 | 900.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA CASA QUANDO A SERVIÇO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/12/2013 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/12/2013 | 678.00 | 00007102137435 | LEONARDO MANOEL DE LIMA | vlr que se empenha para pagamento relativo a serviços prestados no gabinete da vereadora Severina Pedro da Silva durante o mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/12/2013 | 678.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO VEREADOR ANTONIO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/12/2013 | 275.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/12/2013 | 1500.00 | 12863305000106 | MAXTEC | VLR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 06 CAMERAS E DVR 16 CANAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/12/2013 | 3500.04 | 12863305000106 | MAXTEC | VLR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CAMERAS E DVR DE 16 CANAIS PARA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/12/2013 | 2500.00 | 00003972063482 | ANA CRISTINA ALEXANDRE DA COSTA SOUZA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEXRETARIA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/12/2013 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/12/2013 | 678.00 | 00004213250466 | MARCIA SOARES DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO GAB DA PRESIDENCIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/12/2013 | 678.00 | 00010559129408 | MARIA HELENA SILVA FRANCA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO GABINETE DO VEREADOR SEBASTIÃO MEIRELES GOMES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/12/2013 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | vlr que se empenha para pagamento referente a folha de pessoal vereadores mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/12/2013 | 3390.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | vlr que se empenha para pagamento referente a folha de pessoal funcionarios relativo ao 13 salario 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/12/2013 | 3390.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | vlr que ora se empenha para pagamento referente a folha de pessoal funcionarios mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/12/2013 | 678.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | vlr que ora se empenha para pagamento referente a serviços prestados di vigilante diurno desta casa, relativo ao 13 salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/12/2013 | 678.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VLR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO ANTONIO, MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/12/2013 | 678.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | VLR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA COMO VIGILANTE DIURNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/12/2013 | 7300.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VLR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARGOS COMISSIONADOS MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/12/2013 | 2500.00 | 00006014750460 | JOSÉ HUMBERTO ABÍLIO MANGEUIRA FILHO | VLR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/12/2013 | 2500.00 | 00003972063482 | ANA CRISTINA ALEXANDRE DA COSTA SOUZA | VLR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA LEGISLATIVA RELATICO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/12/2013 | 221.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTA TELEFONICA MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/12/2013 | 148.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/12/2013 | 800.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO VEREADOR ISRAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/12/2013 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/12/2013 | 5783.33 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VLR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARGOS COMISSIONADOS RELATIVO A 13 SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/12/2013 | 678.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALHÃES | VLR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/12/2013 | 150.00 | 14734424000194 | CONSERTPRINT | VLR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM BULK INK NA IMPRESSORA DESTA CASA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/12/2013 | 915.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | VLR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/12/2013 | 2940.80 | 17353222000190 | G MOTTA COMERCIO LTDA | VLR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/12/2013 | 6154.26 | 17353222000190 | G MOTTA COMERCIO LTDA | VLR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTENCAO DOS SERV LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/12/2013 | 180.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VLR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE COM FNCIONARIOS DESTA CASA QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 258
Última atualização: 11/06/2024