de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2013 | 156.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de autenticacao e registro de ata de documentos de interesse da Camara Legislativa de Congo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2013 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na locacao de Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2013 | 22325.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2013 | 6068.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos funcionarios da Camara Municipal de Congo relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2013 | 6224.02 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2013 | 147.63 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de Limpeza e alimenticios destinado a Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2013 | 38.00 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo junto a Camara Legislativa de Congo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2013 | 69.98 | 02113477000109 | SUPERMERCADO PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Torneira destinado a manutencao do Predio da Camara Legislativa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000009 | 23/01/2013 | 30000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de contabilidade relativo ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2013 | 47.39 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura da linha telefonica pertencente a Camara Legislativa de Congo, relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2013 | 102.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Legislativa de Congo, relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2013 | 234.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3359-1032, localizada na Sede da Camara Legislativa de Congo, relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/02/2013 | 1540.99 | 10868746000175 | LAZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais de expediente fornecidos para manter as atividades desta Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/02/2013 | 378.95 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenteaos servicos prestados de diversas viagens a servicos da Camara de Vereadores, durante o mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/02/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2013 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2013 | 6394.52 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS na GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, relativo a competencia 2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2013 | 6068.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2013 | 23275.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/02/2013 | 104.06 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente, detinados a manter as atividades desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/02/2013 | 75.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo o consumo de energia eletrica, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/02/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgosto, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/02/2013 | 161.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone, numero 083 3359-1032 pertencente a esta Camara, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/02/2013 | 19.00 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento to telefone, numero 083-84630210 pertencente a esta Camara, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/02/2013 | 270.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de diversas viagens a servicos da Camara de Vereadores no mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/02/2013 | 350.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens transportando o Sr. Presidente desta Camara Municipal de Congo para Sume (no Banco do Brasil) e para cidade de Joao Pessoa (pegar a senha do Gestor no TCE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/03/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/03/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/03/2013 | 88.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/03/2013 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/03/2013 | 22.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data sob Doc/Ted. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/03/2013 | 6309.27 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS na GPS - Guia da Previdencia Social relativo a competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/03/2013 | 6068.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos comissionados desta Camara, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2013 | 22800.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores desta Camara, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/03/2013 | 19.82 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone, numero (83) 9991-2249 pertencente a esta Camara Municipal, referente ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/03/2013 | 59.19 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado para abastecer veiculos a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo o consumo de agua e esgoto, referente ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/04/2013 | 154.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha telefonica (83) 3359-1032 pertecente a esta Camara, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/04/2013 | 112.62 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias ( genero alimenticio e descartaveis) destinados para manter as atividades desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/04/2013 | 400.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servios prestados de diversas viagens a disposicao da Camara de Vereadores, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 11/04/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/04/2013 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/04/2013 | 157.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da linha telefonica (083) 3359-1032, localizada na Sede da Camara Legislativa de Congo, relativo ao consumo do mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/04/2013 | 83.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/04/2013 | 6309.27 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS na GPS - Guia da Previdencia Social, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/04/2013 | 22800.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de vencimento dos vereadores desta Camara, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2013 | 6068.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionario desta Camara, referente ao mes Abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/04/2013 | 18.96 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone (83) 9991-2249 pertecente a esta Camara, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/04/2013 | 530.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com diversas viagens a para a Camara de Vereadores no periodo de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 30/04/2013 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo o consumo de agua e esgoto, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, relativo a mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/05/2013 | 84.48 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/05/2013 | 197.69 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/05/2013 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/05/2013 | 24.29 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/05/2013 | 22800.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio dos vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/05/2013 | 6068.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/05/2013 | 6309.27 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Congo, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/05/2013 | 720.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diversas viagens a servico da Camara Municipal de Vereadores no periodo de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/05/2013 | 1600.00 | 00008378037487 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de 01 (um) quadro com as fotografias dos vereadores, prefeito e vice-prefeito da legislatura 2013 a 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/05/2013 | 100.00 | 13542994000110 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza fisica, back-up de dados (copia de seguranca), formatacao e reinstalacao do sistema Operacional e aplicativos basicos no computador da Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/05/2013 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/05/2013 | 30.07 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9991.2249) da Camara Muncipal de Congo, relativo ao periodo de 07.04.2013 a 06.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/05/2013 | 155.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3359.1032) da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/06/2013 | 99.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na remanufatura de cartuchos de impressora para a Camara de vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/06/2013 | 800.00 | 00035934140400 | JOSE JUVENCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao item 2 da Decisao do Pleno do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, Acordao no TC No 00499/12, no processo TC 02743/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/06/2013 | 56.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/06/2013 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de locacao de sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/06/2013 | 81.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/06/2013 | 6068.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados desta Camara Municipal, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/06/2013 | 22800.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimendo dos vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/06/2013 | 6309.27 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS - na GPS - Guia da Previdencia Social, relativo a competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/06/2013 | 23.62 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica (83) 9991-2249 pertencente a esta Camara Municipal, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/06/2013 | 123.83 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/06/2013 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a veiculacao de informacao Institucional e banner da pagina principal do portal Vitrine do Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/06/2013 | 174.01 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias do genero alimenticio e material de limpeza, destinadas a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/06/2013 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgosto, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/06/2013 | 149.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica (83)3359-1032 pertecente a esta Camara Municipal, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/06/2013 | 260.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de diversas viagens a servico da Camara de Vereadores no periodo de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/07/2013 | 440.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vidracaria, destinados a Camara municipal de Congo,relativo ao de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/07/2013 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do sistema da folha de pagamento,referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 22.318-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/07/2013 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de informacoes institucionais no portal vitrine do Cariri, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/07/2013 | 22800.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos vereadores da Camara municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/07/2013 | 6068.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados da Camara municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/07/2013 | 74.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 22.318-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/07/2013 | 6309.27 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara municpal de Congo,relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/07/2013 | 45.00 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculo a servico da Camara municipal de Congo,relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/07/2013 | 29.13 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)9991-2249,localizado na Camara municipal de Congo,relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/07/2013 | 48.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara municipal de Congo, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/07/2013 | 132.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 3359-1032 localizada na Camara municipal de Gongo,relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/08/2013 | 38.36 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria do genero alimenticio e material de limpeza, destinado a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, relativo a Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/08/2013 | 81.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na C/C: 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/08/2013 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao as Informacoes Institucional na portal Vitrine do Cariri, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/08/2013 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do Sistema de folha de pagamento, referente a Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/08/2013 | 22800.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo a Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/08/2013 | 6068.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo a Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/08/2013 | 6309.27 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo a Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/08/2013 | 48.09 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 9991-2249, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Congo, referente a Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/08/2013 | 41.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Municipal de Congo, referente a Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/08/2013 | 90.47 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria do genero alimenticio, destinado a Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/08/2013 | 142.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 3359-1032, localizada na Camara Municipal de Congo, referente a Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/09/2013 | 36.00 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculo a servico da Camara municipal de Congo,relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, relativo a Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/09/2013 | 500.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servico da Camara Municipal de vereadores no periodo de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/09/2013 | 81.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na C/C: 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/09/2013 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Banner Institucional na portal Vitrine do Cariri, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/09/2013 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do Sistema de folha de pagamento, referente a Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/09/2013 | 410.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens da Camara de vereadores no periodo de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/09/2013 | 6068.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo a Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/09/2013 | 22800.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo a Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/09/2013 | 360.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens para Camara de vereadores do Congo, referente a Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/09/2013 | 6309.27 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo a Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/09/2013 | 27.09 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 9991-2249, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/09/2013 | 62.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Municipal de Congo, referente a Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Congo, referente a Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/09/2013 | 237.62 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias do genero alimenticio e material de limpeza, destinadas a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/10/2013 | 135.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 3359-1032, localizada na Camara Municipal de Congo, referente a Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/10/2013 | 216.74 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, relativo a Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/10/2013 | 81.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na C/C: 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/10/2013 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do Sistema de folha de pagamento, referente a Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/10/2013 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Banner Institucional na portal Vitrine do Cariri, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/10/2013 | 6068.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo a Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/10/2013 | 22800.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo a Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/10/2013 | 6309.27 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo a Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Congo, referente a Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/10/2013 | 55.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Municipal de Congo, referente a Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/10/2013 | 28.35 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 9991-2249, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/10/2013 | 168.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3359-1032, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/10/2013 | 300.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens para Camara de vereadores do Congo, referente a Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/10/2013 | 342.95 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/10/2013 | 71.22 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias do genero alimenticio e material de limpeza, destinadas a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/10/2013 | 490.00 | 00006655535441 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Camara Municipal de Congo, relativo ao mes Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, relativo a Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/11/2013 | 149.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3359-1032, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/11/2013 | 81.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na C/C: 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/11/2013 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do Sistema de folha de pagamento, referente a Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/11/2013 | 6068.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo a Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/11/2013 | 22800.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo a Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/11/2013 | 6309.27 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo a Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/11/2013 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Banner Institucional na portal Vitrine do Cariri, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/11/2013 | 10.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na C/C: 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/11/2013 | 57.12 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 9991-2249, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Congo, referente a Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/11/2013 | 78.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Municipal de Congo, referente a Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/11/2013 | 227.64 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/11/2013 | 309.41 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias do genero alimenticio e material de limpeza, destinadas a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/12/2013 | 14.00 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Lubrificante M-SUPER, destinado a veiculo a servico da Camara municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/12/2013 | 360.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servico da Camara Municipal de Congo no periodo de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/12/2013 | 260.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servico da Camara Municipal de vereadores no periodo de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/12/2013 | 180.00 | 00006655535441 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 viagem a Campina Grande a servicos da Camara de vereadores no periodo de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/12/2013 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do Sistema de folha de pagamento, referente a Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMARTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, relativo a Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/12/2013 | 59.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na C/C: 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/12/2013 | 434.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento do veiculo de placa MNV3196, vinculado a Camara maunicipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/12/2013 | 22.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na C/C: 22.318-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/12/2013 | 250.00 | 12908134000194 | MAIS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Banner Institucional na portal Vitrine do Cariri, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/12/2013 | 6068.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo a Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/12/2013 | 22800.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Congo, relativo a Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/12/2013 | 6068.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Comissionados da Camara Municipal de Congo, relativo ao 13ø salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/12/2013 | 6309.27 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo a Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Contribuicao para Orgaos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/12/2013 | 1415.64 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Congo, relativo ao 13ø salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/12/2013 | 44.17 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica 9991-2249, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/12/2013 | 140.00 | 00099634040497 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanche no evento da Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/12/2013 | 350.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Camara de vereadores no periodo de Dezembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/12/2013 | 740.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Camara de vereadores no periodo de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/12/2013 | 50.00 | 00006095122422 | RENILSON DA SILVA MEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do equipamento de som da Camara Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Congo, referente a Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/12/2013 | 81.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Camara Municipal de Congo, referente a Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/12/2013 | 172.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3359-1032, localizada na Camara Municipal de Congo, relativo a Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/12/2013 | 290.74 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias do genero alimenticio e material de limpeza, destinadas a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/12/2013 | 186.03 | 06272578000183 | AUTO POSTO SAO LUSCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Quantidade de Registros: 180
Última atualização: 11/06/2024