de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 17/01/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 22/01/2013 | 1300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores mes de janeiro de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 22/01/2013 | 3589.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de janeiro de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 22/01/2013 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento dos Vereadores mes de Janeiro de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 25/01/2013 | 272.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERV LTDA | Importe relativo a serviços de manutenção em equipamento multifuncional SHARP 2030 conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 28/01/2013 | 700.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Importe relativo a serviços de alteraçao dos dados cadastrais pelo responsavel junto a Receita Federal do Brasil no CNPJ da Camara Municipal de Cacimba de Dentro e solicitação de procuração eletronica para a certificação digital conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 29/01/2013 | 169.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 29/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 29/01/2013 | 105.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 30/01/2013 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na elaboração de balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro PB mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 08/02/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 15/02/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Feveriro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 18/02/2013 | 10715.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 19/02/2013 | 239.24 | 02343533000100 | VALDENIR GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MERCADORIA DONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 20/02/2013 | 158.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 20/02/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 20/02/2013 | 1100.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Importe relativo a serviços prestados na geração da DIRF/2012 e RAIS/2012 dos funcionarios e Vereadores da Camara Municipal de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 20/02/2013 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na elaboração de balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro PB mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/02/2013 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento dos Vereadores mes de Fevereiro de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 20/02/2013 | 3589.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de Fevereiro de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2013 | 1300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores mes de Fevereiro de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000022 | 22/02/2013 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 26/02/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 28/02/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 28/02/2013 | 146.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 28/02/2013 | 440.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 07/03/2013 | 10975.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 11/03/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE LICITAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 14/03/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 20/03/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/03/2013 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na elaboração de balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro PB mes de Março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/03/2013 | 161.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/03/2013 | 1300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores mes de Março de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/03/2013 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento dos Vereadores mes de Março de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/03/2013 | 3589.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de Março de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 22/03/2013 | 7.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000037 | 22/03/2013 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 25/03/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 25/03/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 28/03/2013 | 477.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 28/03/2013 | 1375.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 03/04/2013 | 202.10 | 02343533000100 | VALDENIR GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MERCADORIA DONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 05/04/2013 | 197.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 05/04/2013 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 05/04/2013 | 10845.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/04/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 15/04/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000049 | 22/04/2013 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na elaboração de balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro PB mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 22/04/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000051 | 22/04/2013 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 22/04/2013 | 157.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 22/04/2013 | 1300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores mes de Abril de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 22/04/2013 | 3589.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de abril de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 22/04/2013 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de abril de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 29/04/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 29/04/2013 | 8.53 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos Bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 30/04/2013 | 2600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Importe relativo ao pagamento de serviços tecnicos especializados de assessoria acompanhamento junto a Comissao Permanente de licitação na formalização dos procedimentos licitatorios conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000059 | 30/04/2013 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000060 | 30/04/2013 | 800.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/05/2013 | 218.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 09/05/2013 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000063 | 13/05/2013 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 13/05/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Maiol de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 13/05/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 15/05/2013 | 10845.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000067 | 20/05/2013 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na elaboração de balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro PB mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/05/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/05/2013 | 153.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/05/2013 | 1300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores mes de Maiol de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/05/2013 | 3589.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de Maio de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/05/2013 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de maio de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/05/2013 | 9.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 24/05/2013 | 1356.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como motorista do veiculo locado a Camara Municipal de Cacimba de Dentro meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 28/05/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 29/05/2013 | 345.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERV LTDA | Importe relativo ao pagamento do forneicmento de material conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 29/05/2013 | 399.90 | 02343533000100 | VALDENIR GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MERCADORIA DONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000078 | 31/05/2013 | 750.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000079 | 03/06/2013 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 04/06/2013 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 06/06/2013 | 190.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 06/06/2013 | 11116.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000083 | 11/06/2013 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 11/06/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 17/06/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 18/06/2013 | 450.00 | 10741791000164 | Eletronica Nordeste - Jose Cleber Gomes de Sá | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 MIC YOGA 82 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/06/2013 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de junho de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/06/2013 | 1300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores mes de junho de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/06/2013 | 3589.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de junho de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 21/06/2013 | 678.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como motorista do veiculo locado a Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 26/06/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000092 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na elaboração de balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro PB mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000093 | 28/06/2013 | 650.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/07/2013 | 104.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 04/07/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000096 | 04/07/2013 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 05/07/2013 | 9.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 11/07/2013 | 250.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 11/07/2013 | 11145.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 15/07/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 22/07/2013 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de julho de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 22/07/2013 | 3882.70 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de julho de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 22/07/2013 | 1300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores mes de julho de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000104 | 22/07/2013 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na elaboração de balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro PB mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 22/07/2013 | 678.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como motorista do veiculo locado a Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 22/07/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000107 | 22/07/2013 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 22/07/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000109 | 22/07/2013 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 22/07/2013 | 133.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 22/07/2013 | 158.86 | 02343533000100 | VALDENIR GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MERCADORIA DONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 24/07/2013 | 9.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 25/07/2013 | 440.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2013,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 30/07/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000115 | 31/07/2013 | 830.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000116 | 02/08/2013 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 07/08/2013 | 196.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 08/08/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 08/08/2013 | 2079.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME DISCRIMINAÇAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 09/08/2013 | 7038.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 19/08/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/08/2013 | 1300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores mes de agosto de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000123 | 20/08/2013 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na elaboração de balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro PB mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/08/2013 | 678.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como motorista do veiculo locado a Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/08/2013 | 92.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000126 | 20/08/2013 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/08/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/08/2013 | 3589.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de Agosto de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/08/2013 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de agosto de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 22/08/2013 | 10.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 23/08/2013 | 400.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 02 DUAS MESAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000132 | 26/08/2013 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração da Proposta Orçamentaria para o Exercio Financeiro de 2014 da Camara Municipal de Cacimba de Dentro PB , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 28/08/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 29/08/2013 | 400.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperação de arquivos, remoção de virus e formatação e Instalaçao de aplicativos em um computador e em um notebook da camara Municipal de cacimba de Dentro PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000135 | 30/08/2013 | 715.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/09/2013 | 159.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/09/2013 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 05/09/2013 | 360.36 | 02343533000100 | VALDENIR GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 09/09/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 09/09/2013 | 11381.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 16/09/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000142 | 19/09/2013 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/09/2013 | 678.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como motorista do veiculo locado a Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000144 | 20/09/2013 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do balancete da Municipal de Cacimba de Dentro PB mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000145 | 20/09/2013 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/09/2013 | 134.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/09/2013 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de Setembro de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/09/2013 | 3589.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de Setembro de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/09/2013 | 1300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores mes de setembro de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 25/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 25/09/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 30/09/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 30/09/2013 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000154 | 30/09/2013 | 830.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 01/10/2013 | 10.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 14/10/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 14/10/2013 | 10981.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 14/10/2013 | 251.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/10/2013 | 121.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 21/10/2013 | 678.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como motorista do veiculo locado a Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000161 | 21/10/2013 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do balancete da Municipal de Cacimba de Dentro PB mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000162 | 21/10/2013 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 21/10/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 21/10/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 21/10/2013 | 1300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores mes de outubro de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 21/10/2013 | 3589.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de Outubro de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/10/2013 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de Outubro de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 23/10/2013 | 10.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 30/10/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 30/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000171 | 30/10/2013 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 30/10/2013 | 470.80 | 02343533000100 | VALDENIR GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000173 | 31/10/2013 | 790.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 04/11/2013 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/11/2013 | 197.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 04/11/2013 | 14823.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 12/11/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/11/2013 | 678.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como motorista do veiculo locado a Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000179 | 20/11/2013 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do balancete da Municipal de Cacimba de Dentro PB mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000180 | 20/11/2013 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/11/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/11/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/11/2013 | 147.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/11/2013 | 1300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores mes de NOVEMBRO de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/11/2013 | 3589.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de NOVEMBRO de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/11/2013 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de Novembro de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 22/11/2013 | 10.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000189 | 22/11/2013 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 26/11/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000191 | 29/11/2013 | 693.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 04/12/2013 | 183.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 04/12/2013 | 10981.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE novembro DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 12/12/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 17/12/2013 | 3589.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos 13º Salario de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 17/12/2013 | 1300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores 13º Salario de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 17/12/2013 | 1075.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13º Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 18/12/2013 | 1600.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Importe relativo ao pagamento de serviços de confecção de um quadro Galeria do Poder Legislativo bienio 2013/2016 com Moduras confome discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/12/2013 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de Dezembro de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/12/2013 | 4187.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de dezembro de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/12/2013 | 1300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores dezembro de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/12/2013 | 678.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como motorista do veiculo locado a Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/12/2013 | 163.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/12/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de DEZEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/12/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000207 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do balancete da Municipal de Cacimba de Dentro PB mes de DEZEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000208 | 20/12/2013 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000209 | 20/12/2013 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 23/12/2013 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 26/12/2013 | 440.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000212 | 26/12/2013 | 860.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 27/12/2013 | 400.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | Importe relativo ao pagamento de material de consumo conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 27/12/2013 | 340.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERV LTDA | Importe relativo ao pagamento do forneicmento de material conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 30/12/2013 | 849.95 | 02343533000100 | VALDENIR GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 30/12/2013 | 10.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 30/12/2013 | 11112.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 217
Última atualização: 11/06/2024