de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2013 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de Sistema de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 23/01/2013 | 23220.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 23/01/2013 | 5854.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2013 | 100.00 | 00019491282883 | JOSÉ SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diária para viagem a João Pessoa resolver assuntos desta Casa Legislativa no Tribunal de contas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2013 | 1800.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2013 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assesssoria e Consultoria Juridica 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2013 | 3390.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2013 | 655.27 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2013 | 1700.00 | 00004365005405 | JOSIEL DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/02/2013 | 1596.00 | 14526663000159 | SEBASTIÃO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de 08 (oito) ventilladores para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/02/2013 | 180.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material para sistema de som desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/02/2013 | 349.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de impressora para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/02/2013 | 140.00 | 00064378373491 | VALDILENE B. DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de cópias e encadernamento do Regimento Interno para todos os Vereadores desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000014 | 20/02/2013 | 1700.00 | 00004365005405 | JOSIEL DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/02/2013 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assesssoria e Consultoria Juridica 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2013 | 26058.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2013 | 3390.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2013 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de Sistema de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2013 | 250.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação de matérias da Camara Municipal e dos Vereadores na Abertura dos Trabalhos Legislativos de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000020 | 20/02/2013 | 1800.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/02/2013 | 320.00 | 00070176312420 | GEOVANES JUNIOR LEAL BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados com abastecimento água em caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/02/2013 | 622.17 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/02/2013 | 6478.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/03/2013 | 65.45 | 07847113000257 | SEVERINA JOSÉ DE ARAÚJO TERAYAMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de parafusos, cadeados e outros itens para manutenção e intalação de ventiladores desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/03/2013 | 228.54 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de limpeza e lanches para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/03/2013 | 34.32 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de água mineral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/03/2013 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/03/2013 | 25800.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/03/2013 | 3390.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/03/2013 | 54.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/03/2013 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de Sistema de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/03/2013 | 6421.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000033 | 21/03/2013 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/03/2013 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de avisos e matérias de interesse público veiculados no Programa Caturité nos Municípios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000035 | 26/03/2013 | 1700.00 | 00004365005405 | JOSIEL DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/03/2013 | 636.09 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/04/2013 | 205.75 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/04/2013 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de Sistema de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/04/2013 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de avisos e matérias de interesse público veiculados no Programa Caturité nos Municípios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/04/2013 | 25800.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/04/2013 | 3390.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/04/2013 | 6421.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000043 | 23/04/2013 | 1800.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/04/2013 | 126.32 | 00093003072404 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de autenticações e reconhecimento de firma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000045 | 26/04/2013 | 1700.00 | 00004365005405 | JOSIEL DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/04/2013 | 649.74 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/05/2013 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/05/2013 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/05/2013 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000050 | 20/05/2013 | 1700.00 | 00004365005405 | JOSIEL DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/05/2013 | 25000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/05/2013 | 3135.75 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/05/2013 | 74.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000054 | 21/05/2013 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/05/2013 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de Sistema de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/05/2013 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de avisos e matérias de interesse público veiculados no Programa Caturité nos Municípios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/05/2013 | 648.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/05/2013 | 6189.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000012013 | 0000059 | 20/06/2013 | 1700.00 | 00004365005405 | JOSIEL DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/06/2013 | 762.75 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/06/2013 | 25000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/06/2013 | 2373.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/06/2013 | 65.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/06/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de Sistema de Contabilidade e portal da tranparência apartir do dia 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/06/2013 | 32.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000066 | 28/06/2013 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/06/2013 | 633.36 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/06/2013 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de avisos e matérias de interesse público veiculados no Programa Caturité nos Municípios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/06/2013 | 6022.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/06/2013 | 328.62 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de peças para manutenção de veículo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/06/2013 | 120.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de revisão da suspensão. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/07/2013 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/07/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de Sistema de Contabilidade e portal da tranparência apartir do dia 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000074 | 20/07/2013 | 1700.00 | 00004365005405 | JOSIEL DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo 0672013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000075 | 20/07/2013 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/07/2013 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de avisos e matérias de interesse público veiculados no Programa Caturité nos Municípios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/07/2013 | 69.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/07/2013 | 25000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/07/2013 | 2373.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/07/2013 | 6022.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/07/2013 | 597.87 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/08/2013 | 19.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000083 | 20/08/2013 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000084 | 20/08/2013 | 1700.00 | 00004365005405 | JOSIEL DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/08/2013 | 320.00 | 00070176312420 | GEOVANES JUNIOR LEAL BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados com abastecimento água em caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/08/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de Sistema de Contabilidade e portal da tranparência apartir do dia 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/08/2013 | 6022.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/08/2013 | 25000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/08/2013 | 2373.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/08/2013 | 131.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/08/2013 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de avisos e matérias de interesse público veiculados no Programa Caturité nos Municípios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/08/2013 | 1638.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÕES NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de nmaterial de construção para manutenção e conservação do telhado do anexo II desta Casa Legislativa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/08/2013 | 659.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/09/2013 | 266.68 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de generos alimenticios e material de limpeza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/09/2013 | 376.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÕES NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de nmaterial para pintura dos portões do anexo II desta Casa Legislativa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/09/2013 | 1600.00 | 00057003084449 | JOSE ANTONIO NUNES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na troca do telhado do anexo II, troca de portas e janelas e pintura total por danos causados pela chuva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/09/2013 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/09/2013 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de avisos e matérias de interesse público veiculados no Programa Caturité nos Municípios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000099 | 20/09/2013 | 1700.00 | 00004365005405 | JOSIEL DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/09/2013 | 25000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/09/2013 | 2373.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/09/2013 | 65.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/09/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de Sistema de Contabilidade e portal da tranparência apartir do dia 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/09/2013 | 316.00 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material elétrico para manutenção e conservação da rede elétrica do anexo II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000105 | 25/09/2013 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/09/2013 | 6022.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/09/2013 | 200.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutenção da rede elétrica do anexo II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/09/2013 | 652.47 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/10/2013 | 28.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/10/2013 | 308.00 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços de cópias e encadernações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/10/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de Sistema de Contabilidade e portal da tranparência apartir do dia 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000112 | 21/10/2013 | 1700.00 | 00004365005405 | JOSIEL DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/10/2013 | 2373.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/10/2013 | 25000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/10/2013 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de avisos e matérias de interesse público veiculados no Programa Caturité nos Municípios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000116 | 22/10/2013 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/10/2013 | 6022.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/10/2013 | 240.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de lanches para ser servido em Audiência Pública do PPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/10/2013 | 659.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/11/2013 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/11/2013 | 74.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/11/2013 | 2373.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/11/2013 | 25000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/11/2013 | 131.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000125 | 20/11/2013 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/11/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de Sistema de Contabilidade e portal da tranparência apartir do dia 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000127 | 20/11/2013 | 1700.00 | 00004365005405 | JOSIEL DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/11/2013 | 6022.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/11/2013 | 26.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/11/2013 | 300.00 | 00010141285443 | VIVIANE PEREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de organização dos balancetes do arquivo que foi retirado para reforma do anexo II desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/11/2013 | 200.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS(MADEIRAS,TELHAS, TIJOLOS), QUE FORAM SUBSTITUIDOS DO TELHADO DO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/11/2013 | 400.00 | 12732202000107 | CENTRO DE ACAO CULTURAL CENTRAC | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria nas audiências públicas no 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/11/2013 | 597.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/11/2013 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de avisos e matérias de interesse público veiculados no Programa Caturité nos Municípios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/11/2013 | 161.76 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços de cópias e encadernações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/11/2013 | 150.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com recargas de cartuchos de toner preto e manutenção de impressora laser. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/12/2013 | 450.00 | 00010141285443 | VIVIANE PEREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de digitação e organização de documentos da Secretaria desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/12/2013 | 320.00 | 00070176312420 | GEOVANES JUNIOR LEAL BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados com abastecimento água em caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/12/2013 | 1186.50 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/12/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de Sistema de Contabilidade e portal da tranparência apartir do dia 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/12/2013 | 428.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/12/2013 | 1500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com desenvolvimento de um hotsite com gerenciador de conteúdo online, para ser utilizado como site institucional no dominio www.camarabarra desantana.pb.gov.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/12/2013 | 25000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/12/2013 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação institucional de avisos e matérias de interesse público veiculados no Programa Caturité nos Municípios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/12/2013 | 22.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000146 | 23/12/2013 | 1900.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/12/2013 | 6022.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/12/2013 | 2373.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/12/2013 | 5800.00 | 08723181000277 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de uma Honda/Motocicleta/CG 125 FAN KS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000150 | 26/12/2013 | 1700.00 | 00004365005405 | JOSIEL DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/12/2013 | 333.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o primeiro emplacamento bombeiro prevenção incendio placa moto OGF3556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/12/2013 | 160.00 | 00057003084449 | JOSE ANTONIO NUNES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execução dos serviços prestados na instalação de ventiladores de parede desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/12/2013 | 88.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/12/2013 | 1850.00 | 13391654000135 | TATIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de kit de cozinha itatiana e jogo de sofá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/12/2013 | 750.00 | 00042054273449 | GILBERTO BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento dos serviços prestados no aluguel de mesas e cadeiras, toalhas e som | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/12/2013 | 2560.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de 02(dois) Not CCE 847 U45L 3D HD 500GB MEN 4 GB GRAV DVD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/12/2013 | 1800.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de buffet completo para 60(sessenta) pessoas para confraternização de vereadores e servidores desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/12/2013 | 662.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente ao mês 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Quantidade de Registros: 158
Última atualização: 11/06/2024