de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2013 | 1170.24 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2013 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 24/01/2013 | 209.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2013 | 12958.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2013 | 4068.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS-CONTRATOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2013 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS EMPENHOS , GUIAS DE RECEITAS GUIAS DE DESPESAS, SUB EMPENHO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2013 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2013 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORACAO E MANUTENCAO DA FOLHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2013 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2013 | 256.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 32 FOTOS EM VIRTUDE DA POSSE DOS VEREADORES NO 1 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2013 | 621.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA , CONFORME NOTA FISCAL N 178 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2013 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2013 | 224.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE DA CAMARA E ASSESSORES QUANDO ESTAVA A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2013 | 70.00 | 00010169176436 | VANDERLY FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE OFICIOS PARA OS VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/02/2013 | 50.00 | 00003525982470 | JOSINALDO BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em honda motorizada durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/02/2013 | 80.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2013 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2013 | 326.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/02/2013 | 12958.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/02/2013 | 4068.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS-CONTRATOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2013 | 70.00 | 00010169176436 | VANDERLY FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE OFICIOS PARA OS VEREADORES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/02/2013 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/02/2013 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS EMPENHOS , GUIAS DE RECEITAS GUIAS DE DESPESAS, SUB EMPENHO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2013 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2013 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORACAO E MANUTENCAO DA FOLHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2013 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuicao Patronal ao Regime Geral de previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/02/2013 | 14050.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/02/2013 | 840.00 | 00080632939400 | JOSE WANDERLEY FIDELIS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DESTA CASA LEGISLATIVA EM VIRTUDE DA DIPLOMOCAO E POSSE DO PREFEITO E VEREADORES DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/02/2013 | 760.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/03/2013 | 196.00 | 10623208000110 | PICANHA DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/03/2013 | 665.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/03/2013 | 710.00 | 07669613000165 | Restaurante e Pizzaria Ponto Chic | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/03/2013 | 530.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE DA CAMARA E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/03/2013 | 47.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/03/2013 | 917.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PORTAS E JANELAS COM SUBSTITUICAO DE FECHADURAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/03/2013 | 161.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AS FATURAS DO TELEFONE OI FIXO E INTERNET VELOX DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/03/2013 | 50.00 | 00003525982470 | JOSINALDO BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em honda motorizada durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/03/2013 | 90.00 | 00092765270449 | MARINALDO LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcom na solenidade do dia internacional da mulher desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/03/2013 | 100.00 | 00006022105420 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao da solenidade do dia internacional da mulher desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2013 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2013 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORACAO E MANUTENCAO DA FOLHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2013 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS EMPENHOS , GUIAS DE RECEITAS GUIAS DE DESPESAS, SUB EMPENHO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2013 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2013 | 336.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/03/2013 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/03/2013 | 802.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/03/2013 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuicao Patronal ao Regime Geral de previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/03/2013 | 12184.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/03/2013 | 819.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/03/2013 | 13223.28 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/03/2013 | 4068.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS FUNCIONARIOS-CONTRATOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Ampliacao e Equipagem da Camara Municipa l | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/03/2013 | 1170.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIM DE SOUZA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/03/2013 | 722.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIM DE SOUZA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO COMPUTADOR E IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/03/2013 | 420.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE DA CAMARA E ASESSORES QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/03/2013 | 832.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA , CONFORME NOTA FISCAL N 180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/04/2013 | 250.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bolos e torta para vereadores e assessores durante as sessoes desta casa legislativo no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/04/2013 | 60.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens do veiculo deste poder legislativo de placa MOW-6888/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/04/2013 | 84.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do telefone oi fixo e internet velox deste casa legislativa relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/04/2013 | 740.00 | 02554553000111 | RADIO MARMARAU FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em tramissao das sessoes ordinarias, extraordinarias e sessoes solenes desta casa legislativa relativo aos meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/04/2013 | 12512.12 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos funcionarios comissionados deste poder legislativo relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/04/2013 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos vereadores relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/04/2013 | 4101.16 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos funcionarios(contratos) deste poder legislativo relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/04/2013 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos empenhos, guias de receitas, guias de despesas , sub-empenho deste poder legislativo relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/04/2013 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao da gfip deste poder legislativo relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/04/2013 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa da folha de pagamento , elaboracao e manutencao da folha deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/04/2013 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contadora despe poder legislativo relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/04/2013 | 382.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia destinado ao predio desta camara relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/04/2013 | 46.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua desta casa legislativa relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/04/2013 | 250.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 25 fotos tamanho 10x15 em comemoracao ao dia internacional das mulheres deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/04/2013 | 621.30 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo desta casa legislativa, conforme nota fiscal n 181 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuicao Patronal ao Regime Geral de previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/04/2013 | 14416.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss empresa deste poder legislativo relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/04/2013 | 310.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e troca de placas danificadas em aparelho de ar conciocionados do predio deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/04/2013 | 268.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do seguro banco do brasil do veiculo deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/04/2013 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em asessoria jurdica junto a esta casa legislativa relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/04/2013 | 100.00 | 00009187068400 | ANDERSON CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos de bica e telhas do predio deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/04/2013 | 75.28 | 09321407000195 | J FIGUEREDO- SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao registro de ata de eleicao e posse, autenticacoes e reconhecimentos de firma destindao a este poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/04/2013 | 200.00 | 00004856094440 | FABIANO VIERA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com teclado musical na comemoracao dia internacional da mulher desta casa legistaviva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/04/2013 | 94.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do telefone oi fixo e internet velox desta casa legislativa relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/04/2013 | 1161.70 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios , materias de limpeza e descartaveis destinado a esta casa legislativa durante os meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/04/2013 | 70.00 | 00010169176436 | VANDERLY FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto taxi para entrega de oficios circular destinado aos vereadores durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/04/2013 | 170.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em bolos ,tortas e salgados para vereadores e assessores durante as sessoes desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/04/2013 | 170.00 | 17374721000164 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral em botijoes de vinte litros durante os meses de marco e abril destinado a este poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/05/2013 | 982.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinado a manutencao do veiculo fiesta deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2013 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos vereadores relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2013 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de informatica da contabilidade deste poder legislativo relativo aos meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/05/2013 | 12512.12 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos funcionarios comissionados deste poder legislativo relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/05/2013 | 4101.16 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos funcionarios(contratos) deste poder legislativo relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/05/2013 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa da folha de pagamento , elaboracao e manutencao da folha deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/05/2013 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos empenhos, guias de receitas, guias de despesas , sub-empenho deste poder legislativo relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao da gfip deste poder legislativo relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/05/2013 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contadora deste poder legislativo relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/05/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua desta casa legislativa relativo ao mes de abril de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/05/2013 | 95.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do telefone oi fixo e internet velox desta casa legislativa relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/05/2013 | 150.00 | 00003525982470 | JOSINALDO BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos prestados em honda motorizada durante os meses de marco, abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuicao Patronal ao Regime Geral de previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/05/2013 | 13618.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss empresa deste poder legislativo relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/05/2013 | 430.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia destinado ao predio desta camara relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/05/2013 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em asessoria juridica junto a esta casa legislativa relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/05/2013 | 820.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a presidente da camara e assessores quando estava a servicos da mesma,relativo ao meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/05/2013 | 1205.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos , salgados e refrigerantes durante as sessoes ordinaria e extraordinaria para os vereadores e assessores desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/05/2013 | 675.45 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo desta casa legislativa, conforme nota fiscal n 182 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/05/2013 | 268.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do seguro banco do brasil do veiculo deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2013 | 42241.46 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos vereadores relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/06/2013 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contadora deste poder legislativo relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2013 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa da folha de pagamento , elaboracao e manutencao da folha deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao da gfip deste poder legislativo relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/06/2013 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos empenhos, guias de receitas, guias de despesas , sub-empenho deste poder legislativo relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuicao Patronal ao Regime Geral de previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/06/2013 | 13683.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss empresa deste poder legislativo relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/06/2013 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua desta casa legislativa relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/06/2013 | 344.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia destinado ao predio desta camara relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/06/2013 | 1511.16 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos funcionarios comissionados deste poder legislativo relativo ao mes de junho de 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/06/2013 | 678.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos funcionarios(contratos) deste poder legislativo relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/06/2013 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de informatica da contabilidade deste poder legislativo relativo aos meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/06/2013 | 148.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do telefone oi fixo e internet velox desta casa legislativa relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/06/2013 | 70.00 | 00004334557481 | LEONALDO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto taxi para entrega de oficios circular destinados aos vereadores desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/07/2013 | 268.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do seguro banco do brasil do veiculo deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/07/2013 | 895.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONF. NF 002.211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/07/2013 | 179.16 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/07/2013 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos vereadores relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/07/2013 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contadora deste poder legislativo relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/07/2013 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos empenhos, guias de receitas, guias de despesas , sub-empenho deste poder legislativo relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/07/2013 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa da folha de pagamento , elaboracao e manutencao da folha deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/07/2013 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao da gfip deste poder legislativo relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/07/2013 | 48.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua desta casa legislativa relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de informatica da contabilidade deste poder legislativo relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/07/2013 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em asessoria jurdica junto a esta casa legislativa relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/07/2013 | 250.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia destinado ao predio desta camara relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuicao Patronal ao Regime Geral de previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/07/2013 | 7322.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss empresa deste poder legislativo relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/07/2013 | 12512.12 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos funcionarios comissionados deste poder legislativo relativo ao mes de julho de 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/07/2013 | 70.00 | 00004334557481 | LEONALDO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a viagens de moto taxi para entrega de oficios circular destinados aos vereadores desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/07/2013 | 146.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do telefone oi fixo e internet velox desta casa legislativa relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/07/2013 | 268.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do seguro banco do brasil do veiculo deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003525982470 | JOSINALDO BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em honda motorizada durante o meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/08/2013 | 555.75 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo desta casa legislativa, conforme nota fiscal n 183 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/08/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/08/2013 | 122.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos personalizados deste poder legislativo para pastas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/08/2013 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos vereadores relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/08/2013 | 12512.12 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos funcionarios comissionados deste poder legislativo relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/08/2013 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contadora deste poder legislativo relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao da gfip deste poder legislativo relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/08/2013 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa da folha de pagamento , elaboracao e manutencao da folha deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/08/2013 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos empenhos, guias de receitas, guias de despesas , sub-empenho deste poder legislativo relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/08/2013 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em asessoria jurdica junto a esta casa legislativa relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/08/2013 | 145.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do telefone oi fixo e internet velox desta casa legislativa relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/08/2013 | 47.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua desta casa legislativa relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de informatica da contabilidade deste poder legislativo relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/08/2013 | 139.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia destinado ao predio desta camara relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/08/2013 | 180.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bolos e torta para vereadores e assessores durante as sessoes desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/08/2013 | 130.00 | 00030304270482 | AIRTON SEBASTIAO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao da parte eletrica desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/08/2013 | 268.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do seguro banco do brasil do veiculo deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuicao Patronal ao Regime Geral de previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/09/2013 | 11978.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss empresa deste poder legislativo relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/09/2013 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos vereadores relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/09/2013 | 3022.32 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos funcionarios comissionados deste poder legislativo relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/09/2013 | 1356.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos funcionarios(contratos) deste poder legislativo relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/09/2013 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contadora deste poder legislativo relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/09/2013 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa da folha de pagamento , elaboracao e manutencao da folha deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/09/2013 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao da gfip deste poder legislativo relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/09/2013 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos empenhos, guias de receitas, guias de despesas , sub-empenho deste poder legislativo relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/09/2013 | 89.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia destinado ao predio desta camara relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/09/2013 | 46.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua desta casa legislativa relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de informatica da contabilidade deste poder legislativo relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/09/2013 | 154.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do telefone oi fixo e internet velox desta casa legislativa relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/09/2013 | 268.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do seguro banco do brasil do veiculo deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/10/2013 | 120.00 | 17374721000164 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral em botijoes de vinte litros destinado a este poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/10/2013 | 210.00 | 00004334557481 | LEONALDO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a viagens de moto taxi para entrega de oficios circular destinados aos vereadores desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/10/2013 | 120.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bolos e salagados aos vereadores e assessores deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/10/2013 | 343.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos , salgados e refrigerantes durante as sessoes ordinaria e extraordinaria para os vereadores e assessores desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/10/2013 | 448.11 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios , materias de limpeza e descartaveis destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/10/2013 | 626.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica , solda e cabecote do veiculo fiesta placa MOW-6888 desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/10/2013 | 829.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinado ao veiculo fiesta placa MOW-6888 desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/10/2013 | 1028.00 | 07931789000143 | DANILO LEITE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinado ao veiculo desta casa legislativa, conforme nota fiscal n 078, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/10/2013 | 60.00 | 07931789000143 | DANILO LEITE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento no veiculo desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/10/2013 | 739.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinado ao veiculo fiesta placa MOW-6888 desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/10/2013 | 205.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo oficial deste poder legislativo de placa MOW-6888-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/10/2013 | 244.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias destinado a instalacao eletrica desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuicao Patronal ao Regime Geral de previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/10/2013 | 12512.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss empresa deste poder legislativo relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de informatica da contabilidade deste poder legislativo relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/10/2013 | 481.65 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo desta casa legislativa, conforme nota fiscal n 184 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/10/2013 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contadora deste poder legislativo relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/10/2013 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos empenhos, guias de receitas, guias de despesas , sub-empenho deste poder legislativo relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/10/2013 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao da gfip deste poder legislativo relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/10/2013 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa da folha de pagamento , elaboracao e manutencao da folha deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/10/2013 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos vereadores relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/10/2013 | 11834.12 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos funcionarios comissionados deste poder legislativo relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/10/2013 | 3390.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos funcionarios(contratos) deste poder legislativo relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/10/2013 | 100.00 | 00003525982470 | JOSINALDO BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos prestados em honda motorizada durante o meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/10/2013 | 46.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua desta casa legislativa relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/10/2013 | 158.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia destinado ao predio desta camara relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/10/2013 | 134.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do telefone oi fixo e internet velox desta casa legislativa relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/10/2013 | 120.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens do veiculo fiesta placa MOW-6888/PB deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/10/2013 | 8400.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em asessoria jurdica junto a esta casa legislativa relativo ao meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/11/2013 | 530.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner e conserto de nobreack com troca de bateria no computador e impressora desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/11/2013 | 175.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos destinado a impressora desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/11/2013 | 76.50 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a presidente desta casa legislativa e assessores quando a servico da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/11/2013 | 900.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo desta casa legislativa, conforme nota fiscal n 185 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/11/2013 | 12512.12 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos funcionarios comissionados deste poder legislativo relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/11/2013 | 3390.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos funcionarios(contratos) deste poder legislativo relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/11/2013 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos vereadores relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/11/2013 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contadora deste poder legislativo relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/11/2013 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos empenhos, guias de receitas, guias de despesas , sub-empenho deste poder legislativo relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/11/2013 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa da folha de pagamento , elaboracao e manutencao da folha deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao da gfip deste poder legislativo relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de informatica da contabilidade deste poder legislativo relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuicao Patronal ao Regime Geral de previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/11/2013 | 7289.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss empresa deste poder legislativo relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/12/2013 | 683.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos , salgados e refrigerantes durante as sessoes ordinaria e extraordinaria para os vereadores e assessores desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de informatica da contabilidade deste poder legislativo relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/12/2013 | 410.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bolos e salgados aos vereadores e assessores deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/12/2013 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em asessoria jurdica junto a esta casa legislativa relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/12/2013 | 500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a presidente da camara e assessores quando estava a servicos da mesma,relativo aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/12/2013 | 125.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do telefone oi fixo e internet velox desta casa legislativa relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/12/2013 | 213.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia destinado ao predio desta camara relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/12/2013 | 46.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua desta casa legislativa relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/12/2013 | 516.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/12/2013 | 1017.26 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios , materias de limpeza e descartaveis destinado a esta casa legislativa, relativo aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/12/2013 | 115.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens do veiculo fiesta placa MOW-6888/PB deste poder legislativo. relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuicao Patronal ao Regime Geral de previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/12/2013 | 6543.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss compensado do mes de outubro mais adicionais legais da SRF no dia 10.07.2013 retido no fpm da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuicao Patronal ao Regime Geral de previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/12/2013 | 9563.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss empresa deste poder legislativo relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/12/2013 | 75.00 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a presidente desta casa legislativa e assessores quando a servico da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/12/2013 | 41996.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos vereadores relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/12/2013 | 2989.16 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos funcionarios comissionados deste poder legislativo relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/12/2013 | 1356.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos funcionarios(contratos) deste poder legislativo relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/12/2013 | 450.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta casa legislativa veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/12/2013 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contadora deste poder legislativo relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/12/2013 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa da folha de pagamento , elaboracao e manutencao da folha deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao da gfip deste poder legislativo relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/12/2013 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos empenhos, guias de receitas, guias de despesas , sub-empenho deste poder legislativo relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/12/2013 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em asessoria jurdica junto a esta casa legislativa relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/12/2013 | 162.55 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a presidente desta casa legislativa e assessores quando a servico da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de informatica da contabilidade deste poder legislativo relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/12/2013 | 850.00 | 00092765270449 | MARINALDO LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em ornamentacao natalina para esta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuicao Patronal ao Regime Geral de previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/12/2013 | 12530.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss empresa deste poder legislativo relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutencao das Atividades Administrativa s do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/12/2013 | 1017.90 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo desta casa legislativa, conforme nota fiscal n 188 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Quantidade de Registros: 233
Última atualização: 11/06/2024