de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2012 | 64.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2012 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000003 | 23/01/2012 | 12000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a este Consorcio, durante o periodo de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2012 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2012 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag dos servidores comissionados do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2012 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2012 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2012 | 215.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2012 | 7.77 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF e IOF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Janeiro de 2012, debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000011 | 01/02/2012 | 3116.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com a Reomatologista realizados nos pacientes de Queimadas e Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000012 | 01/02/2012 | 6651.90 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com o Oftalmo realizados nos pacientes dos Municipios de Queimadas e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000013 | 01/02/2012 | 8132.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com o Urologista realizados nos pacientes do Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000014 | 01/02/2012 | 3694.60 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com o Dermatologista realizados nos pacientes dos Municipios de Queimadas, Aroeiras e Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/02/2012 | 1406.20 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com o Otorrinolaringologista e lavagens Urologicas realizados nos pacientes do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000016 | 01/02/2012 | 14441.40 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de exames Ultrassonograficos destinados aos pacientes dos Municipios de Gado Bravo, Queimadas, Caturite, Aroeiras e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2012 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/02/2012 | 87.64 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA-LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materias de expediente, destinados a manter as atividades do Consorcio Publico Intermunicipal de Saude C. Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/02/2012 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/02/2012 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/02/2012 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/02/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000023 | 15/02/2012 | 1425.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Oculos diversos, destinados aos pacientes do Municipio de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000024 | 15/02/2012 | 935.00 | 35499581000132 | ALMEIDA, BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de oculos completo em metal em diversos modelos, destinados aos pacientes do municipio de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/02/2012 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/02/2012 | 418.66 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/02/2012 | 240.00 | 00078464277415 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com o fornecimento de refeicoes e Suco, no treinamento dos funcionarios da Secretaria de Saude dos municipios associados ao CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/02/2012 | 1397.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag dos servidores comissionados do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/02/2012 | 5233.33 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores Comissionados, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2012 | 215.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2012 | 1800.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de materiais destinados ao CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000032 | 29/02/2012 | 5109.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com o Urologista realizados nos pacientes dos Municipios de Aroeiras, Barra de Santana, Fagundes e Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000033 | 29/02/2012 | 4245.55 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com Reumatologista realizados nos pacientes dos Municipios de Queimadas, Boqueirao, Aroeiras e Fagundes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000034 | 29/02/2012 | 3345.40 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com o Oftalmo realizados nos pacientes dos Municipios de Caturite e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/02/2012 | 180.00 | 00008045326484 | RENAN TARRADT MARACAJA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma viagem de taxi ida e volta da cidade de Queimadas ao TCE/PB em Joao Pessoa, com o senhor Luiz Carlos Gomes Lira para entregar documentos solicitados pela auditoria, no dia 24 de fevereirode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/02/2012 | 65.59 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF e IOF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Fevereiro de 2012, debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000037 | 01/03/2012 | 16422.30 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de exames Ultrassonograficos destinados aos pacientes dos Municipios de Queimadas, Aroeiras, Boqueirao, Cabaceiras e Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/03/2012 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.701-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/03/2012 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria de pacotes de servicos debitada na conta corrente 14701-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/03/2012 | 28.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.701-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/03/2012 | 450.00 | 00009020091417 | RAYSSA MILLANNA DO NASCIMENTO P. PACIFICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos para emissao do certificado digital E-CNPJ A3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/03/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/03/2012 | 127.44 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Plurigel - Bujao 5KG, destinado ao CISCOR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2012 | 215.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2012 | 1286.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag dos servidores comissionados do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2012 | 4800.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores Comissionados, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/03/2012 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.701-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/03/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria de renovacao de cadastro debitada na conta corrente 14.701-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/03/2012 | 380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Filme Medico UPP-110s SONY, destinado ao CISCOR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/03/2012 | 384.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000051 | 23/03/2012 | 4845.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de oculos completo, armacao em zilo/acetato em diversos modelos e tamanhos com lentes Bif. ou Multi em resina onc. de qualquer Dioptria, junto ao Consorcio Intermunicipal de Saude doCariri Oriental - CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000052 | 23/03/2012 | 1197.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de oculos completo, armacao em zilo/acetato em diversos modelos e tamanhos com lentes Bif. ou Multi em resina onc. de qualquer Dioptria, junto ao Consorcio Intermunicipal de Saude doCariri Oriental - CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000053 | 24/03/2012 | 3465.00 | 35499581000132 | ALMEIDA, BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Oculos completo armacao em metal em diversos modelos e tamanhos com lentes em resina incolor para visao simples de qualquer dioptria, junto a Prefeitura Municipal de Queimadas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000054 | 24/03/2012 | 2365.00 | 35499581000132 | ALMEIDA, BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Oculos completo armacao em metal em diversos modelos e tamanhos com lentes em resina incolor para visao simples de qualquer dioptria, junto a Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/03/2012 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.701-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000056 | 31/03/2012 | 4862.50 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com a Endocrinologista nos pacientes dos Municipios de Gado Bravo, Queimadas e Aroeiras, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000057 | 31/03/2012 | 3405.60 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com a Mastologista realizados em pacientes dos municipios de Gado Bravo e Queimadas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000058 | 31/03/2012 | 5733.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com o Urologista realizados nos pacientes dos Municipios de Boqueirao e Queimadas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000059 | 31/03/2012 | 6924.20 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com o Oftalmo realizados nos pacientes dos Municipios de cabaceiras, Boqueirao e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000060 | 31/03/2012 | 6559.80 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com o Dermatologista realizados nos pacientes dos Municipios de Caturite, Boqueirao, Gado Bravo, Aroeiras e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000061 | 31/03/2012 | 2172.80 | 00001011568470 | MARCOS ALBERTO PIRES MEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com o Cardiologista realizados nos pacientes dos Municipios de Aroeiras e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000062 | 31/03/2012 | 5597.50 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com a Otorrina realizados nos pacientes dos Municipios de Gado bravo, Queimadas, Boqueirao eCaturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000063 | 31/03/2012 | 5063.50 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com o Reumatologista realizados nos pacientes dos Municipios de Caturite, Fagundes, Cabaceiras e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/03/2012 | 48.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF e IOF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Marco de 2012, debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000065 | 02/04/2012 | 19745.10 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames ultrassonograficos realizado nos pacientes do Municipio de Barra de Santana, Fagundes, Cabaceiras, Boqueirao, Queimadas, Aroeiras e Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/04/2012 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacote de servicos,debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/04/2012 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de debito automatico, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/04/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/04/2012 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da ATA de vigesima quarta reuniao extraordinaria, no diario oficial edicao de 14.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2012 | 215.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/04/2012 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob debito automatico, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/04/2012 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados deste Consorcio, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/04/2012 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/04/2012 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag dos servidores comissionados do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/04/2012 | 62.32 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF e IOF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Abril de 2012, debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/04/2012 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/04/2012 | 2631.60 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com a mastologista realizado nos pacientes do Municipio de Aroeiras e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000078 | 30/04/2012 | 3996.20 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o dermatologista realizado nos pacientes do Municipio de Aroeiras, Queimadas e Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/04/2012 | 2902.50 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Neurologista realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000080 | 30/04/2012 | 7391.00 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Oftalmologista realizado no Municipio de Caturite, Aroeiras e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000081 | 30/04/2012 | 2417.60 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Otorrino, realizado nos pacientes do Municipio de Barra de Santana e Boqueirao e lavagens otologicas nos pacientes de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000082 | 30/04/2012 | 3895.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Reumatologista, realizado nos pacientes do Municipio de Fagundes, Queimadas e Riacho de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000083 | 30/04/2012 | 6447.90 | 00001011568470 | MARCOS ALBERTO PIRES MEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Cardiologista realizado nos pacientes do Municipio de Fagundes, Barra de Santana, Aroeiras e Queimadas, leitura de encefalograma nos pacientes de Fagundes, Aroeiras, Barra de Santana e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000084 | 02/05/2012 | 17604.45 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames ultrassonograficos realizados nos pacientes do Municipio de Queimadas, Boqueirao, Barra de Santana, Riacho de Santo Antonio e Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/05/2012 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/05/2012 | 240.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de materiais destinados ao CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/05/2012 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag dos servidores comissionados do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/05/2012 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/05/2012 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/05/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/05/2012 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/05/2012 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados deste Consorcio, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/05/2012 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/05/2012 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000095 | 31/05/2012 | 5187.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com o Urologista realizados nos pacientes dos Municipios de Aroeiras, Fagundes e de Queimadas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000096 | 31/05/2012 | 3727.80 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com o Otorrino realizados nos pacientes dos Municipios de Gado Bravo, Queimadas, Caturite, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000097 | 31/05/2012 | 5024.55 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Reumatologista, realizado nos pacientes dos Municipios de Caturite, Aroeiras, Boqueirao e Queimadas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/05/2012 | 4063.50 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Neurologista, realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000099 | 31/05/2012 | 6250.50 | 00001011568470 | MARCOS ALBERTO PIRES MEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Cardiologista, realizado nos pacientes dos Municipios de Aroeiras, Gado Bravo e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000100 | 31/05/2012 | 4071.60 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Dermatologista, realizado nos pacientes dos Municipios de Aroeiras, Boqueirao e Queimadas nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000101 | 31/05/2012 | 5679.40 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Oftalmo, realizado nos pacientes dos Municipios de Boqueirao e Queimadas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/05/2012 | 551.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF e IOF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Maio de 2012, debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000103 | 01/06/2012 | 21470.40 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames de Ultrassonografia realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas, Aroeiras, Gado Bravo, Boqueirao, Fagundes e Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000104 | 06/06/2012 | 3249.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Oculos completo armacao em zilo/acetado em diversos modelos e tamanhos com lentes em bifocal ou mult em resina incolor de qualquer dioptria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000105 | 08/06/2012 | 2475.00 | 35499581000132 | ALMEIDA, BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Oculos completo armacao em metal em diversos modelos e tamanhos com lentes em resina incolor para visao simples de qualquer dioptria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/06/2012 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/06/2012 | 903.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag dos servidores comissionados do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/06/2012 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacote de servicos debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/06/2012 | 26.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/06/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/06/2012 | 26.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/06/2012 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/06/2012 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/06/2012 | 26.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000115 | 29/06/2012 | 2843.35 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas de Reumatologia realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000116 | 29/06/2012 | 3128.30 | 00001011568470 | MARCOS ALBERTO PIRES MEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o Cardiologista, realizando atendimento nos pacientes do Municipio de Queimadas e Caturite, e leitura de Encefalograma realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000117 | 29/06/2012 | 2412.80 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o Dermatologista, realizando atendimento nos pacientes do Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000118 | 29/06/2012 | 1599.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o Urologista, realizando atendimentos em pacientes do Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/06/2012 | 2476.80 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas com a Mastologista realizando atendimento nos paientes do Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000120 | 29/06/2012 | 1265.50 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o Otorrino realizando atendimento em pacientes do Municipio de Queimadas e lavagens Otologicas nos pacientes de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000121 | 29/06/2012 | 7002.00 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o Oftalmo realizando atendimento nos pacientes do Municipio de Aroeiras, Queimadas e Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/06/2012 | 6346.80 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas com o Neurologista realizando atendimento nos pacientes do Municipio de Queimadas, Aroeiras e Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/06/2012 | 42.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF e IOF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Junho de 2012, debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000124 | 02/07/2012 | 14888.70 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames de Ultrassonografia realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas, Boqueirao e Fagundes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000125 | 04/07/2012 | 5005.00 | 35499581000132 | ALMEIDA, BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Oculos completo armacao em metal em diversos modelos e tamanhos com lentes em resina incolor para visao simples de qualquer dioptria, destinados ao Municipio de Queimadas e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000126 | 04/07/2012 | 7752.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Oculos completo armacao em zilo/acetado em diversos modelos e tamanhos com lentes em bifocal ou mult em resina incolor de qualquer dioptria, destinados ao Municipio de Aroeiras eQueimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/07/2012 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacote de servicos, debitado na c/c 14.701-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/07/2012 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag dos servidores comissionados do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/07/2012 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/07/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, referente a competencia 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/07/2012 | 52.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, debitado na c/c 14.701-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/07/2012 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/07/2012 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/07/2012 | 26.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, debitado na c/c 14.701-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/07/2012 | 5340.60 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultas com o Neurologista, realizando atendimento nos pacientes do Municipio de Queimadas, Aroeiras e Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000136 | 31/07/2012 | 4224.40 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Otorrino, realizando atendimento em pacientes do Municipio de Queimadas e Boqueirao e realizando lavagens otologicas nos pacientes do Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000137 | 31/07/2012 | 5850.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultas com o Urologista, realizando atendimento nos pacientes do Municipio de Queimadas, Boqueirao e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000138 | 31/07/2012 | 6518.70 | 00001011568470 | MARCOS ALBERTO PIRES MEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultas com o Cardiologista, realizando atendimento nos pacientes do Municipio de Queimadas e Aroeiras e realizando leitura de encefalograma nos pacientes do Municipio de Queimadas e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000139 | 31/07/2012 | 3427.60 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultas com o Reumatologista, realizando atendimento nos pacientes do Municipio de Queimadas e Fagundes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000140 | 31/07/2012 | 7429.90 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultas com o Oftalmologista, realizando atendimento nos pacientes do Municipio de Queimadas, Boqueirao e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000141 | 02/08/2012 | 19553.40 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames Ultrassonograficos realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas, Aroeiras, Boqueirao, Caturite, Fagundes, Cabaceiras e Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/08/2012 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, debitado na c/c 14.701-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/08/2012 | 26.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, debitado na c/c 14.701-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/08/2012 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag dos servidores comissionados do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/08/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente a competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/08/2012 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/08/2012 | 26.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, debitado na c/c 14.701-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/08/2012 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/08/2012 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/08/2012 | 23.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, debitado na c/c 14.701-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000151 | 31/08/2012 | 1906.10 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de consultas com a Endocrinologista nos pacientes dos Municipios de Caturite e Riacho de Santo Antonio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000152 | 31/08/2012 | 2259.10 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultas com a Reumatologista, realizando atendimento nos pacientes do Municipio de Queimadas e Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000153 | 31/08/2012 | 1716.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultas com o Urologista, realizando atendimento nos pacientes do Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000154 | 31/08/2012 | 2276.90 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Otorrino, realizando atendimento em pacientes do Municipio de Queimadas e realizando lavagens otologicas nos pacientes do Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/08/2012 | 4798.80 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultas com o Neurologista, realizando atendimento nos pacientes do Municipio de Queimadas, Cabaceiras e Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000156 | 31/08/2012 | 5278.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o Dermatologista, realizado atendimento nos pacientes do Municipio de Queimadas, Cabaceiras e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000157 | 31/08/2012 | 4240.10 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultas com o Oftalmologista, realizando atendimento nos pacientes do Municipio de Queimadas, Cabaceiras (diferenca do pagamento efetuado na NF 864 a menor) e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000158 | 03/09/2012 | 23163.75 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento palos servicos prestados com exames ultrassonografico realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas, Barra de Santana, Gado Bravo, Caturite, Aroeiras e Riacho de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/09/2012 | 2.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/09/2012 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacotes de servico, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/09/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/09/2012 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/09/2012 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag dos servidores comissionados do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/09/2012 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/09/2012 | 44.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/09/2012 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/09/2012 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados do CISCOR, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/09/2012 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/09/2012 | 2399.40 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a mastologista, realizando consultas nos pacientes do Municipio de Queimadas e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/09/2012 | 3483.00 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o Neurologista, realizando consultas nos pacientes do Municipio de Queimadas, Aroeiras e Riacho de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000171 | 28/09/2012 | 5098.40 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a Otorrino, realizando consultas nos pacientes do Municipio de Queimadas, Boqueirao e Aroeiras, e lavagens otologicas nos pacientes do Municipio de Queimadas, Boqueirao e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000172 | 28/09/2012 | 3656.60 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o Oftalmologista, realizando consultas nos pacientes do Municipio de Queimadas e Riacho de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000173 | 28/09/2012 | 1872.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o Urologista, realizando consultas nos pacientes do Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000174 | 28/09/2012 | 2139.50 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a Endocrinologista, realizando consultas nos pacientes do Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/10/2012 | 710.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de materiais destinados ao CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000176 | 02/10/2012 | 18562.95 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com exames ultrassonograficos realizados nos pacientes do Municipio de Queimadas, Caturite, Riacho de Santo Antonio, Fagundes, Boqueirao, Aroeiras e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/10/2012 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacotes de servico, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/10/2012 | 23.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/10/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/10/2012 | 23.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/10/2012 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000182 | 25/10/2012 | 4560.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Oculos completos, armacao em zilo/acetado em diversos modelos e tamanhos com lentes em bifocal ou mult em resina incolor de qualquer dioptria, destinados a pacientes doMunicipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000183 | 26/10/2012 | 2475.00 | 35499581000132 | ALMEIDA, BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Oculos completos, armacao em metal em diversos modelos e tamanhos com lentes em resina incolor para visao simples de qualquer dioptria, destinados ao Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/10/2012 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados do CISCOR, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/10/2012 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/10/2012 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag dos servidores comissionados do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/10/2012 | 35.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF e IOF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Setembro de 2012, debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/10/2012 | 23.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000189 | 31/10/2012 | 1008.10 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a Otorrino, realizando consultas nos pacientes do Municipio de Caturite, e lavagens otologicas nos pacientes do Municipio de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000190 | 31/10/2012 | 1402.20 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultas com a Reumatologista, realizando atendimento nos pacientes do Municipio de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/10/2012 | 2244.60 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o Neuro, realizando consultas nos pacientes do Municipio de Queimadas e Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000192 | 31/10/2012 | 4329.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o Urologista, realizando consultas nos pacientes do Municipio de Boqueirao e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000193 | 31/10/2012 | 942.50 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o Dermatologista, realizando consultas nos pacientes do Municipio de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000194 | 01/11/2012 | 13067.55 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com exames ultrassonograficos realizados nos pacientes dos Municipios de Queimadas, Caturite, Boqueirao, Aroeiras e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/11/2012 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado na conta 14.701-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/11/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/11/2012 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado na conta 14.701-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/11/2012 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/11/2012 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento (Decimo Terceiro Salario), dos funcionarios comissionados do CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/11/2012 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento, dos funcionarios comissionados do CISCOR, referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/11/2012 | 688.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/11/2012 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag dos servidores comissionados do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/11/2012 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag dos servidores comissionados do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/11/2012 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado na conta 14.701-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000205 | 30/11/2012 | 2492.80 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a consultas com a Reumatologista nos pacientes do municipio de Riacho de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000206 | 30/11/2012 | 2336.50 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagameto de consultas com Otorrino, realizando lavagens otologicas, destinados ao pacientes dos municipios de Queimadas e Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000207 | 30/11/2012 | 2186.60 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de consultas com o Dermatologista nos pacientes do Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/11/2012 | 2902.50 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de consultas com Neuro, nos pacientes do Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/11/2012 | 407.89 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF e IOF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Novembro de 2012, debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/11/2012 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado na conta 14.701-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/12/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (LOCACAO) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/12/2012 | 8307.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos exames ultrassonograficos nos pacientes de Queimadas, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/12/2012 | 205.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Diario Oficial da Ata da 25a (Vigesima Quinta) reuniao de Assembleia Geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/12/2012 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/12/2012 | 5.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/12/2012 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/12/2012 | 249.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a complementacao do pagamento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/12/2012 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/12/2012 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/12/2012 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados do CISCOR, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/12/2012 | 2.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CONSORC.PUB.INT.SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/12/2012 | 7.79 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos referentes a IRRF debitados durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024